財(cái)務(wù)報(bào)銷管理(通用21篇)
財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)必須遵循一定的制度和流程以保障財(cái)會(huì)人員工作運(yùn)行的效率,下面是小編為大家整理的財(cái)務(wù)報(bào)銷遵循的流程和相關(guān)規(guī)定,希望大家喜歡!
財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度
第一部分 總則
第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。
第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)務(wù)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。
第三條 本制度適用公司全體員工。
第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程
第四條 借款管理規(guī)定
(一) 出差借款:出差人員按總經(jīng)理簽字批條辦理借款,出差返回一周內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。
(二) 其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三) 各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
(四) 借款銷賬規(guī)定:
(1) 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;
(2)借款者原則上應(yīng)在一周內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。
(五) 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。
第一條 借款流程
(一) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款用途、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。
(二) 審批流程:經(jīng)辦人→主管部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。
(三) 財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程
第二條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、小車費(fèi)用、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。
第三條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定
(一) 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)票據(jù)分類填寫;并注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改)。
(三) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。
(三) 報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。
第四條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。
第四條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程
(一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購(gòu)置,并指定專人負(fù)責(zé)。
(二)報(bào)銷流程
1.購(gòu)置申請(qǐng): 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫(kù)存情況按預(yù)算管理辦法編制購(gòu)置預(yù)算,實(shí)際購(gòu)置時(shí)填寫購(gòu)置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。
2.報(bào)銷程序:報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫(kù)單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。
3.費(fèi)用歸集:財(cái)務(wù)部按月根據(jù)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表,歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。
第五條 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程
(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1. 招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。
2. 培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理,各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。
3.其他費(fèi)用:根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。
( 二)報(bào)銷流程:
1. 招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。
2.培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。
3.其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。
第四部分 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程
第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等,此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 工薪福利支付流程
(一) 工資支付流程:
(1)每月20日由人力資源部或后勤部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)等信息)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;
(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表;
(4)按工薪審批程序?qū)徟?
(5)每月25日由財(cái)務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資、部分臨時(shí)工由出納進(jìn)行現(xiàn)金發(fā)放;
(二)其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核→報(bào)總經(jīng)理審批,審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
第五部分 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程
第十六條 專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。
第十七條 軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。
(一) 填寫購(gòu)置申請(qǐng):按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。
(二) 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。
(三) 結(jié)賬報(bào)銷:
(1)資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理;
(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?
(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以轉(zhuǎn)賬形式付款;
(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十八條 其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程
(一) 費(fèi)用范圍:其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用)支出。
(二) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):此類費(fèi)用一般金額較大,由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。
財(cái)務(wù)報(bào)銷的流程
1.審批后的報(bào)告文件或簽訂好的協(xié)議到財(cái)務(wù)部備案,以便財(cái)務(wù)備款及查詢付款情況。
2.簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂時(shí)必須注明付款方式等)。
3.付款流程:
(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單(填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定);
(2)按審批程序?qū)徟航?jīng)辦人→主管部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批;
(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。
第六部分 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定
第十九條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下:
1.財(cái)務(wù)報(bào)銷(零星費(fèi)用報(bào)銷):公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后,為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬,該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。
2.借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。
第七部分 附則
第二十條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部,本制度未盡事項(xiàng)后嘗補(bǔ)充。
第二十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后生效。
財(cái)務(wù)報(bào)銷管理 篇1
一、總則
第一條:為規(guī)范公司費(fèi)用管理,加強(qiáng)費(fèi)用控制力度,提高資金的使用效益,合理有效地支出各項(xiàng)費(fèi)用,依據(jù)本公司情況,特制定本管理細(xì)則。
第二條:本細(xì)則適用于公司全體員工。
二、費(fèi)用報(bào)銷實(shí)施細(xì)則
(一)差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定:
第三條:差旅費(fèi)界定范圍是指公司員工國(guó)內(nèi)外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理的費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)(飛機(jī)、火車、輪船、長(zhǎng)途汽車等);住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助及其他公雜費(fèi)(行李托運(yùn)費(fèi)、安全保險(xiǎn)費(fèi)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、購(gòu)票退票手續(xù)費(fèi)、信用卡取款手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi))等。
第四條:差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。
1、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
地職區(qū)標(biāo)級(jí)準(zhǔn)直轄市、省會(huì)城市、特區(qū)及沿海開放城市其它地區(qū)
公司總經(jīng)理以上 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷
公司一級(jí)部門經(jīng)理以上 350 300
公司二級(jí)部門經(jīng)理、主任人員 200 150
其他人員 160 120
說明:二人同住,由1人報(bào)銷,另一人簽字證明,標(biāo)準(zhǔn)可以加 倍。
單人赴外地出差,可包住單間,但費(fèi)用不得超過標(biāo)準(zhǔn)的 1.5倍。
2、二級(jí)部門經(jīng)理、主任級(jí)以下人員住宿費(fèi)用也可實(shí)行包干制,即:
住宿費(fèi) 100, 按100元報(bào)銷。
住宿費(fèi) 50,按住宿費(fèi)+50報(bào)銷。
裝機(jī)、工程人員特殊情況必須住機(jī)房的,每天住宿補(bǔ)助 50元,但須寫說明且有證明人。
3、交 通 費(fèi) 標(biāo) 準(zhǔn)
類別 標(biāo)職準(zhǔn)級(jí) 長(zhǎng)途交通 市內(nèi)交通
公司總經(jīng)理以上 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷
公司一級(jí)部門經(jīng)理以上 飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉(cāng)、火車臥鋪、輪船三等艙、長(zhǎng)途汽車 出租車、各種公共汽車
其他人員 飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉(cāng)、火車硬臥、輪船三等艙、長(zhǎng)途汽車 各種公共汽車,出租車(經(jīng)批準(zhǔn)控制使用)
4、伙食補(bǔ)助:
出差地點(diǎn)為省外的,每日伙食補(bǔ)助60元,在省內(nèi)出差,每日伙食補(bǔ)助40元,按出差的日歷天數(shù)計(jì)算。股東方派來經(jīng)營(yíng)人員,按原股東方單位規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
在濟(jì)南市內(nèi)出差而耽誤進(jìn)餐時(shí)間的,實(shí)行誤餐補(bǔ)助,按早餐10元,午、晚餐各 20 元標(biāo)準(zhǔn),按餐執(zhí)行,并填列誤餐補(bǔ)助申請(qǐng)表。股東方派來經(jīng)營(yíng)人員,按原股東方單位規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
5、其他公雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
出差人員在外地因公發(fā)生的行李托運(yùn)費(fèi)、信用卡取款手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、購(gòu)票退票手續(xù)費(fèi)、復(fù)印打印費(fèi),按發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。而住賓館的個(gè)人洗衣費(fèi)用、房間飲料、食品費(fèi)用及私人電話費(fèi)用由私人承擔(dān)。
第五條:外出參加會(huì)議、訪問、學(xué)習(xí)已享受接待方提供伙食、住宿的.,不再報(bào)銷該期間的伙食補(bǔ)助、住宿費(fèi)。
第六條:出差期間所發(fā)生的交際應(yīng)酬費(fèi),應(yīng)事先經(jīng)一級(jí)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)銷時(shí)需填寫費(fèi)用說明清單。
第七條:出租車費(fèi)必須寫明費(fèi)用發(fā)生時(shí)間段、發(fā)生原因并按地點(diǎn)分別粘貼統(tǒng)計(jì)。
第八條:差旅費(fèi)報(bào)銷填寫內(nèi)容為出差期間所發(fā)生的所有費(fèi)用,非本次出差期間發(fā)生的費(fèi)用不得附在本次填寫的差旅費(fèi)報(bào)銷單后。
第九條:為保證會(huì)計(jì)核算的及時(shí)性以及會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性,所有員工應(yīng)在出差返回公司一個(gè)月內(nèi)完成報(bào)銷及還款手續(xù)。
(二)其他費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定:
第十條:公司正式員工(轉(zhuǎn)正以后)可報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)的80%。
第十一條:公司所屬員工因病醫(yī)治,必須在公司指定醫(yī)院方可報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)。
第十二條:?jiǎn)T工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)時(shí),必須出具病歷、醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票。20xx元以下由員工所屬部門授權(quán)批準(zhǔn)人審核、財(cái)務(wù)部審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷,二千元以上須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定。
第十三條:公司錄用人員崗前體檢費(fèi)用經(jīng)人力資源部審核后可以報(bào)銷。
第十四條:本著反對(duì)浪費(fèi)、嚴(yán)格掌握的原則,控制支出交際應(yīng)酬費(fèi)。所有應(yīng)酬費(fèi)用應(yīng)由一級(jí)部門授權(quán)簽字人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
第十五條:一級(jí)部門負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)的交際應(yīng)酬費(fèi)由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,公司總經(jīng)理審批后報(bào)銷。總經(jīng)理的交際應(yīng)酬費(fèi)由本人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后報(bào)銷。
財(cái)務(wù)報(bào)銷管理 篇2
一、目的
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,規(guī)范公司差旅費(fèi)開支的標(biāo)準(zhǔn),特制定本制度。
二、適用范圍全公司
三、職責(zé):
1、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門實(shí)施本制度。
2、各部門主管領(lǐng)導(dǎo)為本部門所有費(fèi)用支出審核的第一責(zé)任人。
四、各級(jí)別人員開支標(biāo)準(zhǔn)出差期間的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),按職員、主任(區(qū)域經(jīng)理級(jí))部長(zhǎng)級(jí)(含部門主管)總監(jiān)級(jí)四級(jí)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
B類城市(61個(gè)):
1、省會(huì)、直轄市(29個(gè))
天津、重慶、哈爾濱、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、呼和浩特、石家莊、烏魯木齊、蘭州、西寧、西安、銀川、鄭州、濟(jì)南、太原、合肥、武漢、長(zhǎng)沙、南京、成都、貴陽(yáng)、昆明、南寧、杭州、南昌、拉薩、福州、臺(tái)北、?凇
2、其他地區(qū)(32個(gè)):寧波、溫州、臺(tái)州、金華、泉州、佛山、東莞、中山、湛江、北海、汕頭、蘇州、無錫、常州、臨沂、洛陽(yáng)、曲靖、桂林、延安、遵義、九江、宜賓、青島、威海、煙臺(tái)、濰坊、日照、唐山、大連、鞍山、大慶、鄂爾多斯。
C類城市:其他城市
五、伙食補(bǔ)助規(guī)定
1、本市所轄市/區(qū)及周邊城市出差,當(dāng)日往返補(bǔ)助20元/天。市內(nèi)出公差不能回公司就餐的補(bǔ)助15元/天。
2、市外省內(nèi)出差,當(dāng)日往返的,補(bǔ)助40元/天,當(dāng)日不能往返的參照外省出差住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
3、辦事處人員出差到附近地區(qū),當(dāng)日往返的40元/天,當(dāng)日不能往返的參照外省出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
4、出差伙食補(bǔ)助實(shí)行包干辦法、按出差的自然天數(shù)計(jì)算。不需出具補(bǔ)助票據(jù)。
六、差旅費(fèi)報(bào)銷的一般規(guī)定
1、出差人員的.住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷,按實(shí)際出差自然天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。
2、業(yè)務(wù)人員出差借款,要事先還清借款,前不清后不借。由本部門總監(jiān)簽批,部門借款匯總表由總經(jīng)理批準(zhǔn)并交財(cái)務(wù)部備案。其他特殊費(fèi)用須提前申請(qǐng)?zhí)貏e說明后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、出差期間非工作需要的一切費(fèi)用均由個(gè)人自理。
4、按規(guī)定在公司工作實(shí)習(xí)期滿,正式錄用的父母不在本市的外地未婚大學(xué)生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探親待遇的,只報(bào)銷往返車船費(fèi)。車船費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照出差標(biāo)準(zhǔn)。其余費(fèi)用不予報(bào)銷。
5、因公乘坐飛機(jī)的,由機(jī)場(chǎng)到市內(nèi),如果在晚上10點(diǎn)以后降落的,可以乘坐出租車,否則一律報(bào)銷機(jī)場(chǎng)巴士費(fèi)用。
6、票據(jù)必須按時(shí)間先后順序粘貼,每張粘貼單最高粘18張票。并在票據(jù)右上角注明時(shí)間、地點(diǎn)、金額。
7、出差回公司七日內(nèi)將粘貼好的票據(jù)交給財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。否則按占用公司資金處理每天收取占用費(fèi)5元。
8、任何人不得隨便接受客戶的吃請(qǐng)及其他禮物。
七、發(fā)票報(bào)銷規(guī)定:
1、車票:50元以上的車票一律憑機(jī)打票,如果是手撕發(fā)票,只按票價(jià)8折給予報(bào)銷。
2、購(gòu)票或退票手續(xù)費(fèi)報(bào)銷限額30元/次/人,超出部分自理。
3、住宿發(fā)票和市內(nèi)公交發(fā)票,必須是到達(dá)目的地的發(fā)票,否則不予報(bào)銷。
4、出租車票需注明出發(fā)地,目的地及乘車日期、時(shí)間、金額。
5、不是合格發(fā)票和連號(hào)車票一律不予報(bào)銷,包括住宿發(fā)票和出租車發(fā)票。
6、因票據(jù)丟失的,不得用其他票替代,需先提供文字報(bào)告說明情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,按票據(jù)金額報(bào)銷80%,自己承擔(dān)20%,經(jīng)財(cái)務(wù)審核后另行報(bào)銷。
八、住宿費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
1、出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人自理。情況特殊需電話請(qǐng)示分管總監(jiān)批準(zhǔn)方可住宿;毓竞蟪鼍邥鎴(bào)告經(jīng)分管總監(jiān)簽批后方可報(bào)銷。
2、出差人員有接待單位免費(fèi)接待的,一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)用。
3、凡同性出差同一地點(diǎn)的,兩人只能報(bào)一個(gè)人的住宿費(fèi)用,費(fèi)用限額按級(jí)別實(shí)行就高原則。總監(jiān)級(jí)以上根據(jù)情況可以單獨(dú)住宿,但注意節(jié)儉費(fèi)用。
4、同時(shí)出差在同一地點(diǎn)的所有人的發(fā)票在回公司后必須同時(shí)報(bào)銷,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)責(zé)任人包括分管領(lǐng)導(dǎo)各自罰款50-200元不等。
5、在辦事處所在地出差的,一律吃住在辦事處。不能在辦事處吃住的特殊情況需請(qǐng)示總經(jīng)理,回公司后出具書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可報(bào)銷。
九、交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
1、火車:可以乘坐普快、特快及動(dòng)車、高速鐵路的普通硬座,乘坐普通火車6小時(shí)以上的,或者乘坐不超過6小時(shí)但在0點(diǎn)以后下車的,可購(gòu)相應(yīng)的硬座臥鋪票。
2、無臥鋪票坐茶座40元以下的憑票實(shí)報(bào)。
3、輪船:任何人不得乘坐二等(含二等)以上倉(cāng)位或豪華游艇?梢猿俗沧焱А
4、汽車:在出差目的地出租車限額30元/天。出差當(dāng)日及回來當(dāng)日允許報(bào)一次營(yíng)口市內(nèi)出租車票。銷售總監(jiān)出租車費(fèi)實(shí)報(bào)。
5、短途出差費(fèi)用只報(bào)銷客車票,下午5點(diǎn)以后允許坐穿線車。其他特殊情況需提前請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6、飛機(jī):乘坐普通火車或汽車需10小時(shí)以上的,可以選擇乘坐飛機(jī):(1)公司總監(jiān)級(jí)機(jī)票須9折及以下,部長(zhǎng)級(jí)8折及以下實(shí)報(bào)。(2)主任(含區(qū)域經(jīng)理)7折及以下,業(yè)務(wù)人員6折及以下實(shí)報(bào),無打折機(jī)票須提前請(qǐng)示總經(jīng)理并出具書面報(bào)告批準(zhǔn)后方可乘坐,否則一律參照目的地普通火車硬臥同等價(jià)位報(bào)銷。
7、特殊情況需請(qǐng)示總經(jīng)理后再定。本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施以后,對(duì)特殊費(fèi)用不是特批的不給報(bào)銷。
十、帶車出差報(bào)銷規(guī)定
帶車出差除交通費(fèi)外其余按正常出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
十一、本標(biāo)準(zhǔn)自20xx.5.1起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。此前所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)一律作廢。
財(cái)務(wù)報(bào)銷管理 篇3
為保證公司差旅費(fèi)的合理使用,規(guī)范差旅費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn),特制定此規(guī)定,具體如下:
1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)的員工。
2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額,報(bào)總經(jīng)理審批,憑申請(qǐng)單辦理借款和報(bào)銷手續(xù)后將申請(qǐng)單交運(yùn)營(yíng)管理中心存檔。
3)報(bào)批手續(xù):一般人員出差,在特殊情況下需乘飛機(jī),必須有總經(jīng)理審批同意,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
1、工出差到外地,可預(yù)借一定金額的差旅費(fèi)。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報(bào)銷,逾期不報(bào)銷者,將從工資中扣除所借款項(xiàng)。
2、出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行定額包干(詳見后附差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)),由出差人員調(diào)劑使用,節(jié)余歸己、超支不補(bǔ)。
3、出差乘坐火車,一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn),如買不到硬臥票,按硬座票價(jià)的60%予以補(bǔ)助。
6、出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi),須事先請(qǐng)示總經(jīng)理特批。
7、往返機(jī)場(chǎng)、車站的市內(nèi)交通費(fèi)準(zhǔn)予單獨(dú)憑車票報(bào)銷(不含出租車費(fèi)用)。
8、出差參加展示會(huì)的運(yùn)雜費(fèi)、門票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報(bào)銷;對(duì)于到外地參加會(huì)議、展覽、及其他活動(dòng)的人員食宿及其他費(fèi)用由對(duì)方負(fù)擔(dān)的,不得在公司報(bào)銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助.
10、出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會(huì)議等,由集體統(tǒng)一安排食宿的,按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,不享受任何補(bǔ)助。
11、出差補(bǔ)助天數(shù)的計(jì)算方法:
1)出發(fā)日補(bǔ)助計(jì)算:以有效報(bào)銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時(shí)間為準(zhǔn):上午12:00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助;12:00后出發(fā)的',當(dāng)日不能到達(dá)目的地的,可享受半天補(bǔ)助;12:00后出發(fā)的,當(dāng)天到達(dá)目的地的并住宿,可享受全天補(bǔ)助;
2)到達(dá)日補(bǔ)助計(jì)算:以有效報(bào)銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時(shí)間為準(zhǔn):上午12:00前返回的可享受半天補(bǔ)助;12:00后返回的可享受全天補(bǔ)助。
12、出差天數(shù)的計(jì)算方法:按照實(shí)有天數(shù)計(jì)算。
13、費(fèi)用核算:公司所有人員出差費(fèi)用均計(jì)入各部門成本。
14、其它
1)報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、餐費(fèi)等),以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳目財(cái)務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù),日補(bǔ)助超過30元以上的部分將由財(cái)務(wù)按國(guó)家規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅。
2)凡購(gòu)買打折機(jī)票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的),在報(bào)銷時(shí)必須按打折后的實(shí)際價(jià)格填寫,如有弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。
財(cái)務(wù)報(bào)銷管理 篇4
根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則政策的相關(guān)要求及公司新會(huì)計(jì)科目的準(zhǔn)確實(shí)用性,確保公司經(jīng)營(yíng)的合法性,保證公司權(quán)益不受損害等因素,對(duì)發(fā)票的報(bào)銷相關(guān)特制定以下內(nèi)容:
一、發(fā)票內(nèi)容及附件
1、發(fā)票貨物名稱必須使用中文,且與申請(qǐng)付款單及送貨單內(nèi)容相符。
2、涉及改造、新建、工程類,維修、租賃類等業(yè)務(wù),均需提供購(gòu)銷合同或供應(yīng)方協(xié)議合同等相關(guān)合同。
3、與公司批復(fù)的`計(jì)劃、服務(wù)性質(zhì)的款項(xiàng),在支付時(shí),也必須提交相關(guān)合同(如:保安服務(wù))。
4、每個(gè)年度4月至5月期間,各擔(dān)當(dāng)應(yīng)要求供應(yīng)商提供年檢后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章),并交由財(cái)務(wù)部。
5、在更換供應(yīng)商或新增供應(yīng)商時(shí),應(yīng)提交公司的決裁書及相關(guān)報(bào)價(jià)。
6、發(fā)票“購(gòu)貨單位”欄內(nèi)的內(nèi)容,必須按照附件1《公司開票信息一覽》填開。
7、發(fā)票“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱”欄內(nèi)的不同交易類型,需按類型開具發(fā)票張數(shù),不得開具同一張發(fā)票。
8、酒水、茶、禮品等報(bào)銷,須提供商品名細(xì)(商品名稱,單價(jià),金額)。
二、發(fā)票金額及報(bào)銷
1、同一供應(yīng)商結(jié)算金額大于等于人民幣1000元的,除結(jié)算方式需選擇電匯或支票外,還需開據(jù)增值稅發(fā)票,小規(guī)模納稅人及非一般企業(yè)納稅人除外(判別標(biāo)準(zhǔn):營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本)。
2、業(yè)務(wù)發(fā)生終了后,應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)報(bào)銷處理,不得跨大于等于兩個(gè)月份的期間。
三、擔(dān)當(dāng)職責(zé)
1、各擔(dān)當(dāng)者需在發(fā)票右下角進(jìn)行簽名或蓋章。
2、各擔(dān)當(dāng)者將對(duì)票據(jù)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
四、計(jì)劃單申請(qǐng)
1、結(jié)算方式為電匯或支票的貨款申請(qǐng)單,應(yīng)注明正確的銷貨單位名稱及開戶行、賬號(hào)。也可添附相關(guān)資料。
2、一張計(jì)劃單申請(qǐng)表只能對(duì)應(yīng)同一供應(yīng)商發(fā)票。
五、制度實(shí)施日期
財(cái)務(wù)報(bào)銷管理 篇5
一、公司原則上不對(duì)員工個(gè)人借款。員工因公出差、采購(gòu)物資或特殊情況需借款的,須填寫借款單,注明借款事由報(bào)董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)審批同意。借款人須在辦理完業(yè)務(wù)后三天內(nèi),憑有效的原始憑證,經(jīng)簽字審批后辦理報(bào)銷手續(xù),報(bào)銷單不足沖抵借款的,經(jīng)辦人要補(bǔ)交現(xiàn)金,超出借款單的部分由出納支付現(xiàn)金,實(shí)際業(yè)務(wù)未使用或暫不用的借款,借款人應(yīng)如數(shù)退回財(cái)務(wù)。
二、因業(yè)務(wù)需要招待來客,在公司食堂就餐的,須報(bào)人力資源部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意,由人力資源部門安排在食堂就餐。如出外就餐的,須報(bào)董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)同意。招待費(fèi)用應(yīng)遵守勤儉節(jié)約、效能優(yōu)先的.原則,能免則免,能省則省。
三、各部門購(gòu)買辦公用品、使用辦公費(fèi)用時(shí),應(yīng)向人力資源部提出申請(qǐng)單,由人力資源部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后,報(bào)財(cái)務(wù)部審批并進(jìn)行借款。借款人須在兩天內(nèi)提供相應(yīng)的憑證,辦理報(bào)銷手續(xù),沖抵借款。在規(guī)定期限內(nèi)不報(bào)銷的,財(cái)務(wù)在其工資中扣除其借款。
四、外出公辦乘坐交通車出差的員工,交通費(fèi)憑實(shí)際有效單據(jù)報(bào)銷。自帶車輛出差,須報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,由人力資源部安排車輛,不報(bào)銷交通費(fèi)。職工出差需要在外住宿的,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照一般員工80元/天以內(nèi),公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)100元/天以內(nèi),高層領(lǐng)導(dǎo)每天160元/天以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
五、因公外派參加會(huì)議、學(xué)習(xí)、進(jìn)修、培訓(xùn),在培訓(xùn)期間,主辦單位統(tǒng)一安排食宿的,不再報(bào)報(bào)銷各項(xiàng)補(bǔ)助,不安排住宿和伙食的,住宿費(fèi)按照以上第五條標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi),伙食費(fèi)按每天40元報(bào)銷。
六、大額款項(xiàng)只能通過銀行支付。誰(shuí)經(jīng)手支付的款項(xiàng),誰(shuí)負(fù)責(zé)索取票據(jù),并負(fù)責(zé)辦理報(bào)賬手續(xù)。
七、采購(gòu)物資原則上要訂立合同,并報(bào)財(cái)務(wù)一份,以便結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)進(jìn)行審核。
七、材料結(jié)算單和費(fèi)用報(bào)銷單等所有結(jié)算單據(jù)由經(jīng)辦人或結(jié)算人員按規(guī)定填寫,填寫要規(guī)范,要干凈整潔。凡是不符合規(guī)則的票據(jù)、假票據(jù),財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。
財(cái)務(wù)報(bào)銷管理 篇6
發(fā)票報(bào)銷堅(jiān)持真實(shí)、規(guī)整、明確的原則,具體要求如下:
一、 入庫(kù)單填寫
1、采購(gòu)類報(bào)銷需粘貼入庫(kù)單記賬聯(lián)。入庫(kù)單是采購(gòu)入庫(kù)的證明,由庫(kù)房管理人填寫,采購(gòu)經(jīng)辦人在入庫(kù)單相應(yīng)位置簽字,采購(gòu)經(jīng)辦人報(bào)銷時(shí)將記賬聯(lián)粘貼在發(fā)票以下。
2、入庫(kù)單品名、品牌型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)、大寫填寫均應(yīng)規(guī)范、清晰。
二、 發(fā)票要求
1、發(fā)票客戶名稱應(yīng)與公司名稱一致,為:東營(yíng)區(qū)京東五洲電梯電腦有限責(zé)任公司。
2、發(fā)票中品名、品牌型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)、大寫填寫均應(yīng)規(guī)范、清晰。
3、發(fā)票中銷售單位的印章應(yīng)清晰。
4、發(fā)票正面不能有其他筆記或涂改;增值稅發(fā)票的'信息編碼應(yīng)注意保護(hù),不準(zhǔn)有折痕。不準(zhǔn)擠壓、不準(zhǔn)水浸。
5、采購(gòu)、消費(fèi)100元以上需開具正式發(fā)票。
三、 發(fā)票粘貼要求
1、發(fā)票頂端不準(zhǔn)超越粘貼單右側(cè)粗豎線。 發(fā)票及其他單據(jù)不準(zhǔn)超出粘貼單邊緣,較大單據(jù)粘貼后進(jìn)行折疊。
2、不要在右側(cè)會(huì)計(jì)科目欄內(nèi)粘貼。
3、多張發(fā)票、單據(jù)粘貼,要排列整齊。
4、多批次、多類發(fā)票粘貼,要分批次、分類依序粘貼,各發(fā)票相應(yīng)明細(xì)單、出入庫(kù)單等附屬單據(jù)應(yīng)緊貼于本發(fā)票后,不準(zhǔn) 與其他批次、類別的發(fā)票、單據(jù)混在一起。
四、 粘貼單填寫
1、報(bào)銷人只填寫:合計(jì)金額小寫欄、合計(jì)金額大寫欄(大寫填在粘貼單中間空白的位置)、報(bào)銷人欄。會(huì)計(jì)科目及相應(yīng)金額不準(zhǔn)填寫,由公司會(huì)計(jì)填寫。
2、大寫的:零壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾、萬仟佰、元角分的書寫及表述要正確、規(guī)范。
五、 發(fā)表說明填寫
1、報(bào)銷任何費(fèi)用必須填寫說明。
2、要寫明事項(xiàng)內(nèi)容,及其時(shí)間、參加人。
3、采購(gòu)、會(huì)議、招待、住宿、娛樂類,要注明供應(yīng)商、服務(wù)商的名稱地址、電話。
4、有書面申請(qǐng)的要附在粘貼單后。
5、費(fèi)用超過200元的要注明安排人、批準(zhǔn)人。
六、 發(fā)票簽批
1、發(fā)票實(shí)行逐級(jí)簽批。組長(zhǎng)、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理依序簽批。
2、簽批人主要審核:費(fèi)用的必要性、真實(shí)性及單據(jù)是否規(guī)范、數(shù)額前后是否一致,重要事項(xiàng)、200元以上費(fèi)用是否有公司領(lǐng)導(dǎo)的批示及準(zhǔn)許。
3、審簽人權(quán)力:有權(quán)將違規(guī)費(fèi)用單據(jù)退回、有權(quán)要求報(bào)銷人或其部門經(jīng)理做進(jìn)一步說明、有權(quán)依公司規(guī)定對(duì)違規(guī)人做出處罰。
4、審簽人簽名位置,總經(jīng)理在單位領(lǐng)導(dǎo)欄簽字,其他審簽人在粘貼單空白處簽字。
七、 違規(guī)處罰
1、發(fā)票粘貼不規(guī)范,前兩次給予講解、指導(dǎo)。第三次起,每次罰款10元。
2、費(fèi)用出現(xiàn)弄虛作假,虛報(bào)、多報(bào)。虛報(bào)100元以下,第一次給予公司內(nèi)通報(bào)批評(píng),并罰款500元,擔(dān)負(fù)管理職務(wù)的給予降職降薪;第二次,予以辭退。虛報(bào)100元以上,予以辭退。
3、審簽人未盡到審核職責(zé),出現(xiàn)一次失誤,罰款50元。對(duì)違規(guī)現(xiàn)象隱瞞不報(bào),予以降薪降職一級(jí)的處分
財(cái)務(wù)報(bào)銷管理 篇7
為了規(guī)范公司員工出差工作,節(jié)約費(fèi)用開支,根據(jù)公司實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。
第一條
差旅費(fèi)包括交通費(fèi),住宿費(fèi),出差補(bǔ)助等其他費(fèi)用。
第二條
差旅費(fèi)報(bào)銷當(dāng)?shù)爻霾钯M(fèi)用按照員工職務(wù)和出差地區(qū)不同(扣除在途時(shí)間以及每天為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算),對(duì)出差人員的補(bǔ)助費(fèi),住宿費(fèi)和通訊費(fèi)實(shí)行費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)“據(jù)實(shí)報(bào)銷,超支不補(bǔ)”的原則。
第三條
出差是指離開公司所在地,到異地完成公司指定工作的行為,不得借出差之機(jī)游山玩水,不得出入與出差工作無關(guān)的地方,因工作需要延長(zhǎng)出差時(shí)間,趕赴其他地點(diǎn),改道繞道返程的,須請(qǐng)示主管并獲批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
第四條
因公出差辦理流程
1、因公出差人員必須事先填寫《出差申請(qǐng)單》見附件1;維護(hù)人員出差填寫《維護(hù)出差申請(qǐng)單》見附件2;展會(huì)人員出差填寫《展會(huì)出差申請(qǐng)單》見附件3(以下統(tǒng)稱出差申請(qǐng)單)注明出差地點(diǎn),事由,天數(shù),費(fèi)用預(yù)算明細(xì),經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可出差。出差時(shí)預(yù)計(jì)有交際應(yīng)酬費(fèi)用(含宴請(qǐng)費(fèi))的,必須辦理申請(qǐng)審批單,借款時(shí),還應(yīng)同時(shí)附上“交際應(yīng)酬費(fèi)用審批單”附件4。特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請(qǐng)示,回公司后補(bǔ)辦手續(xù)。
2、出差人借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”,到企管部辦理出差時(shí)間登記手續(xù)后,到財(cái)務(wù)部填寫“結(jié)款單”,經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后方可借款。
3、出差人員回公司應(yīng)在《出差申請(qǐng)單》上填寫出差完成情況,向部門經(jīng)理匯報(bào),由部門經(jīng)理考核結(jié)果,并在《出差申請(qǐng)單》中任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。
4、維護(hù)人員回公司執(zhí)行本條款3的同時(shí),先到倉(cāng)庫(kù)清退領(lǐng)用物品手續(xù),將維修(護(hù))報(bào)告交維修部門經(jīng)理簽字,并交給文控室存檔簽字。并附客戶簽回的“產(chǎn)品售后安裝維護(hù)、維修服務(wù)單”
5、出差人員返回公司后,在規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間內(nèi),填報(bào)《差旅費(fèi)用報(bào)銷單》,將有效出差單據(jù)粘貼后,總計(jì)金額由財(cái)務(wù)部填寫!恫盥觅M(fèi)報(bào)銷單》應(yīng)由企管部簽字核銷出差時(shí)間。
6、財(cái)務(wù)審核人員根據(jù)完整的《出差申請(qǐng)單》《差旅報(bào)銷單》和有效出差單據(jù),按費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)用。若《維護(hù)出差申請(qǐng)單》上記載差旅費(fèi)由客戶承擔(dān),將出差費(fèi)用總額反饋給商務(wù)部,向客戶收取費(fèi)用,并辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。
7、凡與原《出差申請(qǐng)單》規(guī)定的地點(diǎn),天數(shù),人數(shù),交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷。維護(hù)人員安裝調(diào)試機(jī)器,扣除途中時(shí)間后原則上限為三天,因個(gè)人失誤發(fā)生額外費(fèi)用公司不予報(bào)銷。因特殊原因或情況變化改變路線,增加天數(shù),人數(shù),改乘交通工具,在《出差申請(qǐng)單》上填寫超期說明,需經(jīng)部門經(jīng)理或派出部門經(jīng)理簽署意見報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
8、出差交通工具的費(fèi)用由行政部代辦(或客戶辦理)的,出差人將票據(jù)交行政部代理代辦人(或客戶辦理)時(shí),應(yīng)將票據(jù)復(fù)印,待本人報(bào)銷費(fèi)用時(shí),粘貼在粘貼單上,以備核實(shí)出差時(shí)間,此復(fù)印件不能報(bào)銷費(fèi)用。
9、報(bào)銷費(fèi)用票據(jù)要求:費(fèi)用憑有效票據(jù),而且是此次發(fā)生的票據(jù),無票據(jù)不能報(bào)銷。粘貼票據(jù)需按時(shí)間順序,并且票據(jù)后面注明使用情況。
10、交際費(fèi)用(含宴請(qǐng)費(fèi))報(bào)銷時(shí)票據(jù)單獨(dú)粘貼,并附《交際費(fèi)用審批單》,必須同出差費(fèi)用一起報(bào)銷,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕單獨(dú)報(bào)銷出差期間交際費(fèi)用(經(jīng)申請(qǐng)?jiān)谕庹?qǐng)客戶宴請(qǐng)?jiān)瓌t上只報(bào)銷一次)
第五條
出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見附表四(國(guó)內(nèi))
附表五(國(guó)外)
1、國(guó)內(nèi)出差城市劃分為一線城市與其它城市,一線發(fā)達(dá)城市指北京,上海,廣州,海口,大連,拉薩五城市
2、國(guó)外出差按國(guó)家財(cái)政部,外交部頒發(fā)的因公臨時(shí)出國(guó)人員的各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。
3、公司指定的大型國(guó)外展會(huì)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,由總經(jīng)理批示,其它展會(huì)出差費(fèi)用一律按本制度執(zhí)行。
第六條
到達(dá)出差地交通工具費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1、員工出差期間,根據(jù)員工職務(wù)不同乘坐火車,輪船,汽車交通工具(見附表四,五)特殊情況國(guó)內(nèi)出差乘坐飛機(jī),需辦理機(jī)票審批單,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人員夜間(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火車超過6小時(shí),或白天連續(xù)乘車超過10小時(shí)的,可購(gòu)買同席別臥鋪票;未乘臥鋪者,可按所構(gòu)票價(jià)的60%給予補(bǔ)貼。(乘坐特快列車的,按特快票價(jià)的50%補(bǔ)貼;購(gòu)買軟座票者不給補(bǔ)貼)途中伙食補(bǔ)助每人每天50元
第七條
國(guó)內(nèi)、外出差地住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(見附表五,表六)
總經(jīng)理出差,各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。其他人員出差,按住宿發(fā)票在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員自理,同性別兩人以上出差,須合并住宿,原則上按隨行人員中較高一級(jí)人員的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第八條
出差補(bǔ)助包括伙食補(bǔ)助,市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)
1、按出差天數(shù)扣除途中天數(shù),按相應(yīng)的職級(jí)標(biāo)準(zhǔn)享受出差補(bǔ)助。途中未住宿,不享受住宿費(fèi)包干,只享受伙食補(bǔ)助。
。1)中午10時(shí)前離開深圳按全天出差補(bǔ)助
。2)中午10時(shí)后離開深圳按半天出差補(bǔ)助
(3)中午4時(shí)前返抵深圳按半天出差補(bǔ)助
。4)中午4時(shí)后返抵深圳按全天出差補(bǔ)助
2、外出參加會(huì)議,會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食,住費(fèi)用。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí),住宿費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷,按職級(jí)享受出差標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
3、員工每次出差如在同一地點(diǎn)駐留二十日以上者,自第二十一日起比照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的80%給予出差補(bǔ)助。自第三十一日起比照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的60%給予出差補(bǔ)助。
4、出差所在地提供伙食時(shí),享受相應(yīng)級(jí)別出差補(bǔ)助的30%
5、省內(nèi)深圳市外出差當(dāng)日往返可享受每人每天30元出差補(bǔ)助(包括次日晨抵達(dá)本市),當(dāng)?shù)剞k事公交車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
6、經(jīng)批準(zhǔn)開車出差,出差人員每天出差補(bǔ)助10元
7、當(dāng)?shù)厥袃?nèi)交通費(fèi)(包含市鄰)已在出差補(bǔ)助中,往返機(jī)場(chǎng)應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴,不允許報(bào)銷的士費(fèi)
第九條
其它規(guī)定
1、因公出差人員,順道(或繞道)探親者,應(yīng)事先提出申請(qǐng)批準(zhǔn),探親期間不再給予出差補(bǔ)助,且發(fā)生的車船費(fèi),且發(fā)生的車船費(fèi)、住宿費(fèi)等自理。
2、深圳市內(nèi)(羅湖,福田,寶安,龍崗,鹽田,東莞周邊,惠州周邊)辦事,乘坐公交大巴/小巴的.交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。中午不能返回公司就餐的,每天補(bǔ)助20元
3、香港,澳門因公辦事必須當(dāng)天往返。辦事交通費(fèi)及其他因會(huì)發(fā)生的費(fèi)用,以票據(jù)為準(zhǔn),實(shí)報(bào)實(shí)銷。停留期間飲食自理,公司給予每人每天RMB50元的補(bǔ)助。
4、駐外機(jī)構(gòu)
在辦事處所在城市出差,住宿由辦事處提供,市內(nèi)公交車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,生活補(bǔ)助每天8元。辦事處所在城市發(fā)生的費(fèi)用票據(jù),需經(jīng)辦事處負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
5、陪同公司有關(guān)部門或客戶出差(屬交際應(yīng)酬費(fèi)用)
5.1出差所在地費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,可按公司陪同人員相應(yīng)的出差所在地費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上浮200%來控制費(fèi)用。公司陪同人員取消出差補(bǔ)助。若在當(dāng)?shù)貐⒂^只允許一人陪同。
5.2所在地辦事交通的士費(fèi),必須與有關(guān)部門人員或客戶同時(shí)乘坐,陪同人員嚴(yán)禁單獨(dú)乘坐的士,。深圳市內(nèi)陪同公司有關(guān)部門人員或客戶參照?qǐng)?zhí)行。
5.3交際應(yīng)酬費(fèi)用報(bào)銷時(shí),各項(xiàng)費(fèi)用按每次發(fā)生的費(fèi)用,填寫時(shí)間,人數(shù),工作事項(xiàng)等內(nèi)容說明表
6、出差回公司維護(hù)人員應(yīng)在第二個(gè)工作日,其他人員應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)帳,超過時(shí)間報(bào)銷出差費(fèi),每延遲一天按30天罰款,若遲報(bào)時(shí)間超過一個(gè)月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)并追究其部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。
7、工程師出差市外國(guó)內(nèi)的出差補(bǔ)助按第一天70元,第二天50元,第三天30元,第四天及以后按20元/天計(jì)算,當(dāng)天往返按80元/天,長(zhǎng)途路費(fèi)實(shí)報(bào)。
8、工程師出差住宿費(fèi)用按120元/天實(shí)報(bào)實(shí)銷。
9、出差時(shí)借款,前款不清,后款不借,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對(duì)各部門違反規(guī)定借款而造成財(cái)務(wù)混亂的,追究經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
10、員工借款時(shí),其借款額為不低于100元且不高于500元,且累計(jì)借款額不能高于借款人工資的一半。
第十條s("content_relate");
【財(cái)務(wù)報(bào)銷管理】相關(guān)文章:
2022管理咨詢師知識(shí):企業(yè)財(cái)務(wù)管理咨詢11-18
財(cái)務(wù)管理專業(yè)解析與就業(yè)分析02-03
財(cái)務(wù)管理專業(yè)有哪些課程介紹11-23
醫(yī)院財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度(精選7篇)05-24
財(cái)務(wù)管理專業(yè)的主干課程是什么11-23
財(cái)務(wù)管理專業(yè)就業(yè)前景與就業(yè)方向有哪些11-23
注會(huì)考試《財(cái)務(wù)管理》判斷題練習(xí)09-01
自考《財(cái)務(wù)管理學(xué)》考前押題練習(xí)03-29
審計(jì)師《企業(yè)財(cái)務(wù)管理》考點(diǎn):經(jīng)營(yíng)預(yù)算04-18