績效考核自評報告(15篇)
在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,我們使用報告的情況越來越多,報告具有成文事后性的特點。為了讓您不再為寫報告頭疼,下面是小編精心整理的績效考核自評報告,希望能夠幫助到大家。
績效考核自評報告1
根據(jù)對我單位20xx年的項目支出績效進(jìn)行評價的結(jié)果,針對存在的問題,加強(qiáng)工作部署,認(rèn)真抓好問題整改,現(xiàn)將整改情況報告如下:
針對“項目的評價指標(biāo)體系設(shè)置還不夠完善,科學(xué)性和可操作性還需進(jìn)一步提高!钡膯栴},我單位迅速安排、狠抓落實,取得較好效果。
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。各職能股室和相關(guān)工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)績效評價相關(guān)政策規(guī)定,準(zhǔn)確把握績效評價目的、實現(xiàn)目標(biāo),掌握績效評價工作要求和方法,提高對績效評價工作的`認(rèn)識。
二是強(qiáng)化培訓(xùn)。結(jié)合統(tǒng)計業(yè)務(wù)要求,通過各個專業(yè)業(yè)務(wù)工作實際分享和財政預(yù)算執(zhí)行情況實戰(zhàn),加強(qiáng)對績效評價工作的培訓(xùn),在工作實踐中逐漸解決績效評價中的困難和問題,提高績效評價工作水平。
三是科學(xué)設(shè)置。通過學(xué)習(xí),針對績效指標(biāo)的設(shè)置,加大定量指標(biāo)的設(shè)置比例,不斷修改完善項目的評價指標(biāo)體系,加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)督管理和評價,進(jìn)一步提高績效評價工作質(zhì)量。
績效考核自評報告2
一、部門(單位)基本情況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
郴州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心屬二級婦幼保健院,全額撥款事業(yè)單位,是非營利性的全額撥款醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位。多年來堅持以群體保健工作為基礎(chǔ),面向基層、預(yù)防為主,為全市婦女兒童提供健康教育、預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)。在履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時,開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。我院現(xiàn)有編制數(shù)125個,其中:全額撥款100個,自收自支編制25個!20xx年年底我院在職職工人數(shù)共計217人(其中:在編職工110名,編外聘用107名),退休人員54名。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
婦幼保健院設(shè)有黨委辦公室、行政辦公室、人事科、財務(wù)科(醫(yī)?疲⑨t(yī)務(wù)科(科教科),護(hù)理部、保健部、門診部、后勤保障科(保衛(wèi)科)、感染管理科、網(wǎng)絡(luò)信息科。信息科、健康教育科(加掛業(yè)務(wù)發(fā)展部)納入職能科室管理。監(jiān)察室為內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。工會、團(tuán)委為群團(tuán)組織。
一級業(yè)務(wù)科室:婦女保健部(婦科、婦女保健科、計劃生育科)、兒童保健部(幾科、兒童保健科)、孕產(chǎn)保健部(產(chǎn)科、孕產(chǎn)群體保健科),檢驗科、病理科、影像科、藥劑科、手術(shù)室(麻醉科)。計劃生育技術(shù)服務(wù)部與婦女保健部兩塊牌子一套人馬。
二級科室:供應(yīng)室,歸口護(hù)理部管理;病案室,歸口醫(yī)務(wù)科管理;中醫(yī)診室由門診部管理;醫(yī)?茪w口財務(wù)科管理;保衛(wèi)科,歸口后勤保障科管理。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
郴州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心年初部門預(yù)算總支出合計1722.5萬元,其中:基本支出1608.5萬元,項目支出114萬元。21年財政實際預(yù)算撥款2048.98萬元,其中:基本支出撥款1934.98萬元,占預(yù)算基本支出94.44%。
全年部門基本支出共計6102.24萬元,其中財政撥款到位2048.98萬元,用于發(fā)放我院在職職工的工資福利,保障醫(yī)院全額編制職工的工資發(fā)放,部分保證了醫(yī)院日常事務(wù)的正常運轉(zhuǎn)。
20xx年郴州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心全年基本支出6102.24萬元,其中人員經(jīng)費3795.22萬元,占全年基本支出62.19%,公用經(jīng)費2307.02萬元,占全年基本支出37.81%。
。ǘ╉椖恐С銮闆r
婦幼業(yè)務(wù)工作經(jīng)費,全面、規(guī)范落實預(yù)防母嬰傳播綜合干預(yù)服務(wù),減少相關(guān)疾病母嬰傳播,不斷提高婦女兒童健康。其中:(預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作經(jīng)費)支出55萬元,主要用于預(yù)防孕期艾滋病、梅毒乙肝母嬰傳播檢測。(婦幼公共衛(wèi)生支出)支出20萬元,主要用于“兩癌”免費檢查目標(biāo)人群覆蓋。(藥品零差率)支出14萬元,主要用于補(bǔ)助醫(yī)院實施藥品零差率。(免費孕前優(yōu)生健康檢查項目全覆蓋)支出10萬元,主要用于目標(biāo)人群免費孕前優(yōu)生健康檢查。(遺傳代謝性疾病患兒專項補(bǔ)助)支出15萬元,主要用于新生兒“四病”篩查及時完成達(dá)標(biāo)。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
郴州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算安排的.支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
郴州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
郴州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無社會保險基金預(yù)算安排的支出。
六、部門整體支出績效情況
20xx年,郴州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心在市委、市政府和市衛(wèi)生健康委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真落實黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制,以創(chuàng)建三級婦幼保健院為契機(jī),以省市婦幼工作要點為主線,以婦幼保健機(jī)構(gòu)績效考核指標(biāo)為導(dǎo)向,不斷提高臨床保健服務(wù)質(zhì)量,狠抓醫(yī)療質(zhì)量安全及新冠肺炎疫情防控工作。
協(xié)助科室完成保健項目培訓(xùn)19場,培訓(xùn)約1978余人次。藥品采購?fù)瓿陕?00%,開放病床數(shù)100余張,在出生人口逐年降低、新冠疫情導(dǎo)致來院就診人數(shù)驟然減少,從而醫(yī)療收入減少的情況下,收入增長率只略微下降;
圍繞指導(dǎo)時間、工作模式、團(tuán)隊建設(shè)、服務(wù)質(zhì)量,在業(yè)務(wù)指導(dǎo)常態(tài)化、指導(dǎo)與培訓(xùn)相結(jié)合、保健與臨床相融合。市縣兩級互相配合關(guān)注需求,解決困難,把服務(wù)帶下去,把問題帶上來,拿出解決辦法,切實解決問題。以桂陽為試點,創(chuàng)新實踐區(qū)域,真正形成上下聯(lián)動、左右協(xié)調(diào),打造行業(yè)示范區(qū),促進(jìn)縣市區(qū)之間經(jīng)驗交流。群體保健共派出專家30批次,140余人參與省級管理與專業(yè)技術(shù)線上線下學(xué)習(xí)培訓(xùn)。保證了各類保健培訓(xùn)12月31前已完成,藥品采購及時。
制定疫情防控常態(tài)化實施方案并做到適時更新,明確分工,工作效率得到提高。不斷完善預(yù)檢分診、發(fā)熱診室規(guī)范化設(shè)置,開展疫情排查,爭取防控物資,扎實開展防控知識培訓(xùn)和應(yīng)急演練,嚴(yán)格落實“應(yīng)檢盡檢”。
三公經(jīng)費方面,同比上升了一點,但是還是未超出預(yù)算,一般性支出同比下降。
積極開展三級婦幼保健院創(chuàng)建工作,提升婦幼品牌,規(guī)范服務(wù)行為。改善醫(yī)療服務(wù),嚴(yán)格依法執(zhí)業(yè),堅持合理用藥,加強(qiáng)質(zhì)量與安全管理,提高診療水平與應(yīng)急能力。一年多來,醫(yī)院整體環(huán)境有所改善,服務(wù)水平明顯提升,工作效率得到提高。婦女兒童保健工作管理率達(dá)95%以上,全面保障婦幼兒童健康,患者滿意度達(dá)90.25%。
七、存在的問題及原因分析
郴州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心20xx年度整體支出未偏離績效目標(biāo)。
預(yù)算編制工作有待細(xì)化:預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化,預(yù)算編制的合理性需要提高;在執(zhí)行過程中,發(fā)現(xiàn)醫(yī)院用藥、用材量較小的傳統(tǒng)低值藥品與醫(yī)藥企業(yè)追求利潤之間有落差,供應(yīng)有不對等現(xiàn)象;亦有個別家庭對領(lǐng)取補(bǔ)助存有疑慮,宣傳尚有不足之處;業(yè)務(wù)指導(dǎo)過程中疾控部門與婦幼信息溝通欠流暢,跟蹤隨訪有待加強(qiáng);基層人員流動較頻,基礎(chǔ)建設(shè)有待改進(jìn)完善;全市各縣市區(qū)計劃懷孕及孕早期婦女免費葉酸服用依從還有不夠積極等現(xiàn)象。
八、下一步改進(jìn)措施
后階段我們將根據(jù)工作情況嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)一步提高公用經(jīng)費控制率,繼續(xù)建立和完善相關(guān)管理制度,確保財政資金投入的成效。同時向財政申請加大投入;加大各類保健宣傳力度,提高認(rèn)知度;建議政府協(xié)調(diào)部門間溝通機(jī)制,加強(qiáng)聯(lián)防聯(lián)控
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
自評報告經(jīng)郴州市財政局審核后,將按要求由市財政局績效管理科代為公開,主動接受社會監(jiān)督,并進(jìn)一步建立、完善、運用好各項內(nèi)控制度,管好用好財政資金。
其他需要說明的情況
無。
績效考核自評報告3
一、部門基本情況
。ㄒ唬┎块T概況
1.福利院主要工作職能
福利院是一所市屬綜合性公辦的社會福利機(jī)構(gòu),主要承擔(dān)保障農(nóng)村五保老人、城鎮(zhèn)“三無”老人和孤兒、棄嬰收養(yǎng)的服務(wù)職能。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
院內(nèi)現(xiàn)設(shè)總務(wù)部、社工部、財務(wù)室、醫(yī)療康復(fù)部、兒童部、老年部等6個部門,事業(yè)單位正式編制18人,聘請部門保育人員、護(hù)理人員、后勤服務(wù)人員共16人。
3.年度工作計劃及重點工作任務(wù)情況
按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范開展工作,加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)人才隊伍建設(shè),繼續(xù)牢固樹立愛心至上的服務(wù)理念,用人性化、家庭式的服務(wù)溫暖老人,提高老人入住率。理順未成年人保護(hù)工作機(jī)制,抓好兒童養(yǎng)育工作,做好孤殘兒童的各項服務(wù)工作,促進(jìn)在院孤殘兒童健康成長;持續(xù)推進(jìn)兒童福利機(jī)構(gòu)優(yōu)化提質(zhì)和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展,積極鼓勵國內(nèi)家庭收養(yǎng)福利機(jī)構(gòu)病殘兒童,并給予相應(yīng)的支持。積極爭取各級部門支持,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),繼續(xù)完善相關(guān)配套設(shè)施,提升全院綜合保障服務(wù)水平。加大消防安全排查力度,特別是加大對在院老人及孤殘兒童的安全管理,堅決杜絕安全隱患發(fā)生。堅持做好疫情防控常態(tài)化工作,完成好各級部門安排的各項工作任務(wù)。
(二)當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
認(rèn)真貫徹落實省、州、市民政工作會議精神,始終踐行“民政為民、民政愛民”的宗旨,堅持“全心全意為人民服務(wù)”的工作理念,不斷學(xué)習(xí)新的理論知識。做好疫情防控常態(tài)化責(zé)任工作,牢固樹立消防安全意識,提高安全防范能力,著力提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量,繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)養(yǎng)育兒童關(guān)心關(guān)愛保護(hù)工作。不斷提升服務(wù)水平,努力培養(yǎng)和造就一支規(guī);、專業(yè)化適應(yīng)福利院需要的高素質(zhì)服務(wù)隊伍。
。ㄈ┊(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)
根據(jù)《開遠(yuǎn)市民政局20xx年民政工作要點》,結(jié)合福利院職責(zé),整理歸納出20xx年開遠(yuǎn)市社會福利院重點工作績效目標(biāo),具體為:
1.完善服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);
2.健全各項制度;
3.加強(qiáng)內(nèi)部管理;
4.提高服務(wù)水平。
(四)部門預(yù)算績效管理開展情況
部門20xx年度績效申報目標(biāo)是完善服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、健全各項制度、加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高服務(wù)水平整體績效目標(biāo)制定依據(jù)充分,與部門履職、年度工作任務(wù)相符?冃н\行過程中使用的預(yù)算資金符合預(yù)算財務(wù)管理制度規(guī)定。制定預(yù)算績效管理辦法、財務(wù)管理制度、會計核算制度、支出管理辦法等相關(guān)制度和規(guī)定。相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整,資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整配置合理,資產(chǎn)處置規(guī)范,資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),且?guī)嵪喾。年未組織院內(nèi)各科室進(jìn)行績效評價工作。
。ㄎ澹┊(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況
20xx年度福利院公共財政撥款年初預(yù)算批復(fù)資金2,865,509.03元,實際收到財政撥款2,959,179.21元。
2.整體收支情況
福利院20xx年的'財政撥款收入2,959,179.21元,其中人員經(jīng)費2,707,188.08元占總收入的91.5%,公用經(jīng)費251,991.13元,占總收入的8.5%。20xx年事業(yè)支出2,959,179.21元,其中工資福利支出2,536,937.08元,占總支出的85.7%,商品和服務(wù)支出251,991.13元,占總支出的8.5%,對個人和家庭的補(bǔ)助支出170,251.00元,占總支出的5.8%。
。1)財政撥款收入
①市級財政撥款收入
一般公共預(yù)算收入:20xx年度福利院公共財政撥款年初預(yù)算資金2,865,509.03元,實際收到財政撥款2,959,179.21元,實際支出2,959,179.21元,預(yù)算收入完成率100%;預(yù)算支出完成率100%。
、谡曰鹗杖:無
③上級財政撥款收入:無
。2)一般公共預(yù)算財政撥款支出
、倩局С:福利院20xx年的財政撥款收入2,959,179.21元,其中人員經(jīng)費2,707,188.08元占總收入的91.5%,公用經(jīng)費251,991.13元,占總收入的8.5%。20xx年事業(yè)支出2,959,179.21元,其中工資福利支出2,536,937.08元,占總支出的85.7%,商品和服務(wù)支出251,991.13元,占總支出的8.5%,對個人和家庭的補(bǔ)助支出170,251.00元,占總支出的5.8%。
②項目支出:福利院20xx年無項目資金支出。
、垲A(yù)算執(zhí)行情況:20xx年度福利院公共財政撥款年初預(yù)算資金2,865,509.03元,實際收到財政撥款2,959,179.21元,實際支出2,959,179.21元,預(yù)算收入完成率100%;預(yù)算支出完成率100%。
二、部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
。ㄒ唬┛冃繕(biāo)完成情況
在上級部門的關(guān)心和支持下,按時完成20xx年福利院事業(yè)(含五保戶、棄嬰生活補(bǔ)助)項目工作,發(fā)揮了社會福利事業(yè)工作的重要作用,促進(jìn)我市社會福利事業(yè)健康有序發(fā)展。
。ǘ┛冃繕(biāo)未完成原因分析
無。
三、績效自評結(jié)論
社會效益良好、我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。經(jīng)過年度績效自評,自評分值為95.50分,自評等級為優(yōu)。
四、績效評價指標(biāo)分析
。ㄒ罁(jù)附件1-2得分情況進(jìn)行說明)
為了更好的完成此次績效評價自評工作,結(jié)合福利院工作職能,部門整體支出績效評價指標(biāo)體系共分為三級指標(biāo),其中一級指標(biāo)4個,二級指標(biāo)7個,三級指標(biāo)29個(詳見附件1-2:開遠(yuǎn)市社會福利院20xx年度部門整體支出績效單位自評表)自評得分:95.5分,采用自評自查方式進(jìn)行。
。ㄒ唬┩度肭闆r分析
部門制定了年度預(yù)算整體績效目標(biāo),目標(biāo)制定依據(jù)充分,與部門履職、年度工作任務(wù)相符,績效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量;科學(xué)、合理設(shè)立了項目績效目標(biāo),目標(biāo)明確、細(xì)化、量化;本支出預(yù)算能夠保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn);重點支出保障率達(dá)100%。
(二)過程情況分析
我院“三公”經(jīng)費變動率為-32.04%、控制率為-89.59%,政府采購執(zhí)行率為100%。收入依據(jù)充分、來源合規(guī),符合“放管服”改革要求和減稅降費要求,使用預(yù)算資金符合預(yù)算財務(wù)管理制度規(guī)定。制定預(yù)算績效管理辦法、財務(wù)管理制度、會計核算制度、支出管理辦法等相關(guān)制度和規(guī)定。相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整,資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整;資產(chǎn)配置合理;資產(chǎn)處置規(guī)范;資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),且?guī)嵪喾;資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳。固定資產(chǎn)利用率為100%,但是管理制度還需建全完善,扣0.5分。
。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
20xx年在整體支出績效目標(biāo)表中計劃完成的集中供養(yǎng)特困人員、自費收養(yǎng)服務(wù)工作完成率為100%,實際完成率為100%,設(shè)置質(zhì)量指標(biāo)為13條質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為95%,在部門履職質(zhì)量達(dá)標(biāo)率中,工作過程中還存在一些不足,扣3分。
。ㄋ模┬Ч闆r分析
我院20xx年未發(fā)生廉政問題,工作中始終貫徹落實“奉愛溫家、楊孝育小、和諧進(jìn)上”的院訓(xùn)理念,效益較為明顯。履職效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度中,對市民群眾進(jìn)行問卷調(diào)查綜合滿意度為90.92%,扣1分。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進(jìn)措施
。ㄒ唬┲饕獑栴}及原因分析
(1)績效指標(biāo)不明確,未經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算,部分指標(biāo)值設(shè)置過高或過低。
。2)工作管理制度還需建全,工作中部分檔案管理存在資料不完整,歸檔不及時等現(xiàn)象。
(二)改進(jìn)的方向和具體措施
。1)在今后的工作中根據(jù)福利院實際工作情況,做好支出計劃或項目預(yù)算,對部門績效目標(biāo)進(jìn)行充分調(diào)查研究、論證和合理測算,確保目標(biāo)任務(wù)與實際完成情況相吻合,縮小年初績效目標(biāo)任務(wù)與實際工作完成情況存在的偏差。確保資金的各項用途發(fā)揮最大的作用。
。2)建全工作管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行,注重檔案的收集、整理等日常管理工作。
績效考核自評報告4
時光荏苒,轉(zhuǎn)眼20xx年即將結(jié)束。這一年我在本職工作中,既得到領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持,也得到了同事的幫助,回首翹望,20xx年有優(yōu)點可待繼承發(fā)揚,但也有不足需學(xué)習(xí)改進(jìn)。
1、在學(xué)習(xí)方面,由于法律專業(yè)特性,在工作過程中,還必須不斷的更新已有的知識結(jié)構(gòu),不斷的學(xué)習(xí)最新頒布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、及地方性法規(guī)及相關(guān)政策。因此我要求自己,除牢固掌握公司房地產(chǎn)領(lǐng)域的基礎(chǔ)專業(yè)知識;還抱著不斷提高完善自己的求知理念,學(xué)習(xí)了解公司其他經(jīng)營領(lǐng)域的業(yè)務(wù)知識及相關(guān)法律知識。并且鑒于房產(chǎn)行業(yè)與法律專業(yè)的特殊性,我時時需關(guān)注國家對房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)政策要求,做到第一時間有計劃、有重點的將國家最新法律、法規(guī)、政策向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。
2、個人素質(zhì)方面,公司的在員工手冊及相關(guān)培訓(xùn)中,一直強(qiáng)調(diào)作為一個“XX人”應(yīng)該努力成為一個高素質(zhì)的復(fù)合型人才,因此,在提高本專業(yè)知識的同時,我也努力提高自身的素質(zhì)修養(yǎng),強(qiáng)化自己的服務(wù)意識和奉獻(xiàn)意識,了解相關(guān)交叉學(xué)科的基礎(chǔ)知識。同時作為法務(wù)工作人員,我時刻告誡自己“責(zé)任感”的重要性,做到不推卸責(zé)任,對工作始終堅持有始有終,有問題不逃避,積極應(yīng)對。
3、在工作中,我嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度,認(rèn)真履行法務(wù)專員的職責(zé)。尊敬領(lǐng)導(dǎo),團(tuán)結(jié)同事。蹋實工作,努力做到操作規(guī)范化。將已有的法律理論知識與公司的`具體項目相結(jié)合。工作期間我給自己所訂立的目標(biāo)是“熱心、細(xì)心、高效、準(zhǔn)確”,對各案場提出實際遇到的突發(fā)或遺留問題認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查,并給予專業(yè)意見。三年來的工作實踐讓我的業(yè)務(wù)知識不斷增長,工作能力和思想認(rèn)識都得到了提高。
4、個人能力方面,由于工作中所遇法律問題的復(fù)雜性和多樣性,三年來也鍛煉了我的應(yīng)變能力與適應(yīng)能力,具備一定的分析能力,能夠靈活處理工作中的突發(fā)事件,并且深刻體會到工作團(tuán)隊的重要性。同時,也在工作過程中具有良好的適應(yīng)性和熟練的溝通技巧,能夠協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成各項工作。
鑒于公司高速、全面的發(fā)展,我還有不能夠跟上這一“xx速度”來更新相關(guān)知識,工作中應(yīng)不斷加強(qiáng)創(chuàng)新性和全面性,我喜歡自己的專業(yè)和工作,有信心彌補(bǔ)不足之處,所以我相信自己有能力面對新的工作挑戰(zhàn)。
績效考核自評報告5
根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于開展 20xx年度轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(贛財績〔20xx〕2號)文件要求,結(jié)合我會的具體情況,現(xiàn)將我會20xx年度轉(zhuǎn)移支付項目支出績效評價情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
20xx年涉及績效自評的轉(zhuǎn)移支付項目(含20xx年度年初預(yù)算批復(fù)、年度預(yù)算追加、年中預(yù)算調(diào)整)共計5項,項目金額共計688萬元,項目執(zhí)行率為74.9%。
。ǘ┛冃繕(biāo)情況
此次評價的5個項目,主要為我會日常的工作項目,包括江西省社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎評選活動的舉辦、20xx年智庫峰會的召開及課題費、社科普及活動的開展、中國特色社會主義理論專項課題項目經(jīng)費以及江西省青年馬克思主義者理論研究創(chuàng)新工程經(jīng)費?冃繕(biāo)的設(shè)定緊緊圍繞工作職能,結(jié)合實際情況,制定了項目對應(yīng)的績效目標(biāo),對年初設(shè)定的績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了較全面的自我評價。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的
將財政資金更為有效合理的進(jìn)行利用,通過總結(jié)資金使用管理經(jīng)驗,完善資金管理辦法,提高財政資金的使用效率,為以后年度編制項目預(yù)算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。
。ǘ┛冃гu價工作方案制定過程
1、前期調(diào)研
我會成立績效評價工作小組,對本單位的項目報送情況進(jìn)行整理,結(jié)合掌握情況,對報送的項目實施情況進(jìn)行調(diào)研分析、核查落實,在核查無誤的`情況下進(jìn)行匯總,為績效評價工作奠定基礎(chǔ)。
2、研究文件
我會根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(中發(fā)〔20xx〕34)號)、《中共江西省委江西省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(贛發(fā)〔20xx〕8 號)和《江西省財政廳關(guān)于開展 20xx年度轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(贛財績〔20xx〕2號)等文件要求,并查看單位年度工作任務(wù)目稱,績效目標(biāo)申報表。
3、績效評價指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計
。1)績效評價指標(biāo)體系
績效評價指標(biāo)體系共設(shè)一級指標(biāo)三個,分別為產(chǎn)出指標(biāo)(50%)、效益指標(biāo)(30%)、滿意度指標(biāo)(10%)、預(yù)算執(zhí)行率(10%)二級指標(biāo)七個,分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo);再根據(jù)項目具體情況細(xì)化為三級指標(biāo)。
。2)工作方案
績效評價工作小組組織召開績效評價會議,確定績效評價重點,選取適合的績效評價方式,制定績效評價指標(biāo)體系,明確績效評價標(biāo)準(zhǔn)和評分標(biāo)準(zhǔn),對相關(guān)單位的績效資料報送情況進(jìn)行現(xiàn)場核查、搜集證據(jù)材料,并形成評價結(jié)論,得出績效評分。
。ㄈ┛冃гu價實施過程
1、數(shù)據(jù)填報和采集
本次績效評價數(shù)據(jù)來源于預(yù)算批復(fù)、部門決算表、績效目標(biāo)申報表、績效目標(biāo)完成情況、部門年度工作總結(jié),基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺賬,根據(jù)以上資料進(jìn)行分析匯總,形成績效自評報告的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
2、數(shù)據(jù)分析和撰寫報告
根據(jù)要求,我單位對20xx年度轉(zhuǎn)移支付項目績效從項目決策、項目管理、項目績效(包括產(chǎn)出和效益)三個方面進(jìn)行評價,得出評價結(jié)論及得分,撰寫績效自評報告。
項目決策方面,主要是評價績效目標(biāo)的設(shè)定情況,包括績效目標(biāo)設(shè)立的充分性、明確性、合理性以及細(xì)化程度,看績效目標(biāo)的設(shè)立是否符合客觀實際,是否與部門履職相一致,績效指標(biāo)指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量。
項目管理方面,主要是資金投入和使用情況、未實現(xiàn)績效目標(biāo)制定的制度、采取的措施等,包括評價資金分配過程、投入方式、資金到位、預(yù)算執(zhí)行和結(jié)果;看資金分配過程是否科學(xué)規(guī)范,資金投入方式是否合理,資金是否及時到位,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度是否按預(yù)期進(jìn)行,資金使用是否經(jīng)濟(jì)有效。
項目績效方面,主要是績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度和效果,績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度包括產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本;效果包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等。
。ㄋ模┍敬慰冃гu價的局限性
1、由于本次績效評價為自評,帶有一定的主觀性,不能全面反映各部門項目實施的真實績效;
2、時間及獲取資料有限,可能會造成數(shù)據(jù)與客觀事實之間的差距;
3、預(yù)算績效管理工作開展時間較短,缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),對工作重點把握不到位,預(yù)算績效管理工作水平十分有限。
三、評價結(jié)論和績效分析
(一)評價結(jié)論
1、評價結(jié)果
經(jīng)評價,本次預(yù)算項目支出績效自評得分:97.49分。
2、主要績效
。1) 智庫峰會項目和課題費:20xx?script>s("content_relate");
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