亚洲精品中文字幕无乱码_久久亚洲精品无码AV大片_最新国产免费Av网址_国产精品3级片

公司財物采購制度

時間:2022-04-22 16:12:18 采購制度 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

公司財物采購制度

1 總則

公司財物采購制度

為了進(jìn)一步規(guī)范物資采購行為,加強(qiáng)物資采購監(jiān)督管理,根據(jù)國家要求,為提高公司經(jīng)濟(jì)效益,特制訂本制度。

本制度是對公司購買原材料、燃料、輔料、備品備件(含進(jìn)口)、工具(含進(jìn)口)、油化、包裝、產(chǎn)配件、外購?fù)鈪f(xié)件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資及勞務(wù)協(xié)作過程中所發(fā)生的財務(wù)行為的基本規(guī)范。

2 采購原則

2.1 物資采購按照采購金額的大小,實行分級分權(quán)管理。

2.2 除公司生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求或僅有唯一供貨單位外,其余每一物資采購均應(yīng)選擇兩個以上的供貨單位實行比質(zhì)比價,同等產(chǎn)品比質(zhì)量,同等質(zhì)量比價格,同等價格比信譽(yù),嚴(yán)格價格和質(zhì)量監(jiān)督。

供貨單位選擇和采購價格的確定,應(yīng)做到公開、公平、公正,不搞個人特權(quán)和人情交易。

3 物資采購價格管理

3.1 公司對大宗原輔材料、定點采購材料應(yīng)逐步實行招標(biāo)采購管理。選點定點原則及具體做法按ts16949“采購控制程序”文件執(zhí)行。

公司對非定點采購材料、零星采購材料,年累計采購金額較大的,也應(yīng)盡量實行招標(biāo)采購。

3.2 公司成立專門的招標(biāo)評審工作機(jī)構(gòu),由采購、質(zhì)量、技術(shù)、財務(wù)部門及相應(yīng)的副總經(jīng)理共同負(fù)責(zé)招標(biāo)工作。各部門在招標(biāo)管理中的職責(zé)如下:

3.2.1 采購部門(包括物資供應(yīng)、工程部門、工具部門、設(shè)備制造部門)負(fù)責(zé)提供招標(biāo)單位資料,擬定招標(biāo)方案。

3.2.2 技術(shù)、質(zhì)量部門依據(jù)采購部門提供的招標(biāo)單位資料,從技術(shù)、質(zhì)量角度對招標(biāo)單位的物資(產(chǎn)品)能否符合公司要求進(jìn)行論證,并做出鑒定意見。

3.2.3 財務(wù)部門著重進(jìn)行價格論證,在滿足技術(shù)、質(zhì)量要求的前提下,選擇最低價位的供應(yīng)商。

3.3 經(jīng)相應(yīng)部門論證后,招標(biāo)金額在100萬元以下的物資采購,由招標(biāo)評審機(jī)構(gòu)集體討論確定中標(biāo)單位,招標(biāo)金額在100萬元以上的,由招標(biāo)評審機(jī)構(gòu)提議 共3頁 第1 頁

交總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)實施。

3.4 各責(zé)任部門應(yīng)加強(qiáng)對中標(biāo)單位管理,如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位擅自更改技術(shù)、質(zhì)量要求和價格,必須及時向分管副總報告,后果嚴(yán)重的,應(yīng)取消定點資格。

3.5 為確保采購物資優(yōu)質(zhì)優(yōu)價,公司對已經(jīng)定點采購的單位,也必須每年進(jìn)行審定,不搞終身制。需要對招標(biāo)采購單位和招標(biāo)采購物資作調(diào)整的,由采購部門及相關(guān)部門提出調(diào)整意見,按同樣的決策程序和管理權(quán)限執(zhí)行。

3.6 對不具備招標(biāo)條件的物資采購、非定點的物資采購、零星采購物資按采購金額的大小,重點進(jìn)行價格控制與管理:

3.6.1 同一型號規(guī)格一次采購金額在1萬元以下或年累計采購金額在10萬元以下的物資,由采購部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購。

3.6.2 同一型號規(guī)格年累計采購金額在10--20萬元的物資,由采購部門提出兩個以上供貨單位,進(jìn)行比質(zhì)比價,并做出傾向性意見,經(jīng)財務(wù)部門價格會審后,確定采購價格。當(dāng)意見不一致時,由分管財務(wù)副總經(jīng)理最終決定。

3.6.3 同一型號規(guī)格年累計采購金額在20萬元以上的物資,由采購部門提出兩個以上供貨單位,進(jìn)行比質(zhì)比價,并做出傾向性意見,經(jīng)財務(wù)部門價格會審后,報財務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。

3.6.4 同一型號規(guī)格年累計采購金額超過100萬元的物資,按上述程序?qū)徍撕,由財?wù)副總經(jīng)理提交總經(jīng)理辦公會議決定,批準(zhǔn)實施。

3.7 公司委托子公司對外采購物資,采購價格按上述相應(yīng)權(quán)限審核,經(jīng)批準(zhǔn)后采購。財務(wù)部門負(fù)責(zé)制定對內(nèi)銷售加價率。

3.8 為了保證物資采購工作及時、正常進(jìn)行,凡價格方案應(yīng)由總經(jīng)理辦公會議確定的,則應(yīng)在一周內(nèi)給予答復(fù);其余的則應(yīng)在三天內(nèi)給予答復(fù);財務(wù)部門應(yīng)與各采購部門認(rèn)真配合,確保及時采購。

4 合同簽訂與內(nèi)部審核

4.1 凡已進(jìn)行招標(biāo)采購的物資必須簽訂合同;非招標(biāo)采購物資、非定點采購物資、零星采購物資在同一供貨單位年內(nèi)采購金額滿20萬元以上的,也應(yīng)簽訂合同。如事先不能確定的,應(yīng)及時與財務(wù)部門溝通,并在事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。

4.2 合同由采購部門負(fù)責(zé)對外簽訂,但在簽訂之前,必須執(zhí)行公司內(nèi)部的合同簽訂審批規(guī)定。即由采購部門填制內(nèi)部合同審批單,內(nèi)容包括供貨單位名稱、采購物資名稱、型號、規(guī)格、單價、總金額等,采購部門按照管理權(quán)限逐級送審、簽字,經(jīng)批準(zhǔn)后方能對外簽訂合同。

第2 / 3頁

4.3 合同正本其中一份應(yīng)由財務(wù)部門保留。

5 資金付款及報帳管理

5.1 根據(jù)采購資金用款的特殊性,采購部門可在規(guī)定的資金使用計劃內(nèi),先向財務(wù)部門申請用款。待該項物資發(fā)票報帳時,再進(jìn)行審核。

5.2 財務(wù)部門在報帳時,應(yīng)當(dāng)對原始單據(jù)進(jìn)行審核,經(jīng)審核無誤后方能報帳。具體審核內(nèi)容如下:

5.2.1 有無書面合同。

5.2.2 合同是否有授權(quán)簽訂的批準(zhǔn)手續(xù)。

5.2.3 報帳發(fā)票的單位、物資名稱,數(shù)量,單價等是否與合同規(guī)定相符。

5.2.4 無合同的付款事項是否符合公司相應(yīng)的規(guī)定。

5.3 對審核不符合規(guī)定的付款,財務(wù)部門可以拒絕報帳。財務(wù)人員在報帳中發(fā)現(xiàn)問題的,應(yīng)及時報告或協(xié)調(diào)處理,以便嚴(yán)格制度,落實責(zé)任。

5.4 財務(wù)和物資采購部門應(yīng)同時對報帳物資進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理,將每一采購物資的型號規(guī)格、供應(yīng)商、采購單價等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)列入微機(jī)管理,為比價采購積累資料。

5.5 審計部門應(yīng)負(fù)責(zé)對重要采購事項進(jìn)行監(jiān)督審計,審計報告直接對董事長(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)。

6 有關(guān)責(zé)任

6.1 公司經(jīng)營者及其高級管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定,支持公司采購部門、 價格監(jiān)督部門履行職責(zé)。

6.2 公司責(zé)任部門、責(zé)任人員、及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照本制度要求,結(jié)合公司實際情況,在執(zhí)行中不斷完善物資比價采購管理。

6.3 凡違反本制度,損害公司利益,造成公司資產(chǎn)流失的部門和人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任:給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)依法賠償;對弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處理;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

7 附則

7.1 本制度適用于公司本部,全資、控股公司可參照本制度制定適合本企業(yè)的相應(yīng)管理規(guī)定,經(jīng)批準(zhǔn)后實施。

7.2 本制度由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。

關(guān)于公司物資采購及財務(wù)報銷制度2015-12-16 20:49 | #2樓

為了規(guī)范公司物資采購及財務(wù)報銷制度,節(jié)約成本,并且有效控制物資的管理,特制定本制度。

1、各員工、各部門根據(jù)工作需要而進(jìn)行相關(guān)物資采購,首先填寫《物資采購申請單》,報部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可,部門領(lǐng)導(dǎo)同意后報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),最后報總經(jīng)理簽字認(rèn)可,得到總經(jīng)理認(rèn)可后方可進(jìn)行相關(guān)物資采購。

2、工程部和運(yùn)營部報副總經(jīng)理簽字認(rèn)可,其他部門報行政人事部簽字認(rèn)可。

3、總經(jīng)理因公外出不在公司時,由分管領(lǐng)導(dǎo)采用電話、短信或電郵等方式跟總經(jīng)理匯報并要得到總經(jīng)理的認(rèn)可,并且分管領(lǐng)導(dǎo)要在“總經(jīng)理意見”一欄填寫匯報情況及簽字,即可進(jìn)行相關(guān)物資采購。

4、根據(jù)實際采購情況,再填寫《物資采購清單》。

5、物資采購回來后,到行政人事部填寫入庫單。

6、財務(wù)報銷憑證如下

(1) 物資采購申請單

(2) 物資采購清單

(3) 入庫單

(4) 發(fā)票

7、報銷單先交給分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審,預(yù)審?fù)旰笥煞止茴I(lǐng)導(dǎo)直接送總經(jīng)理簽字,最后轉(zhuǎn)到交給財務(wù)部,財務(wù)部完成相關(guān)手續(xù)后再通知

本人報銷款。

8、請公司各位員工,各部門認(rèn)真執(zhí)行。

【公司財物采購制度】相關(guān)文章:

公司采購制度11-12

財物管理制度03-05

公司禮品采購制度06-09

公共財物管理制度04-07

公司采購制度15篇11-13

公司采購制度(15篇)11-14

丟失公司財物檢討書12-20

公司采購管理制度07-21

公司采購制度集錦15篇11-16

公司采購制度(通用15篇)11-17