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公司原材料采購(gòu)制度

時(shí)間:2022-04-22 16:14:43 采購(gòu)制度 我要投稿
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公司原材料采購(gòu)制度

第一章 總則

公司原材料采購(gòu)制度

第一條 目的。

為了規(guī)范采購(gòu)合同簽訂的管理,保證交易的可靠有效,降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),最大限度維護(hù)公司利益,特制定本管理制度。

第二條 適用范圍。

本制度適用于生產(chǎn)所需的各種原材料、外協(xié)加工、設(shè)備及備件、模具、辦公用品等采購(gòu)。

第三條 權(quán)責(zé)劃分。

1.供應(yīng)部負(fù)責(zé)合同條款的商討、草擬和合同的履行跟蹤。

2.生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部、技術(shù)部和財(cái)務(wù)部參與合同條款的公審。

3.總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)合同簽訂的批準(zhǔn)。

4.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同資金的準(zhǔn)備與結(jié)算

5、檔案室負(fù)責(zé)合同原件的保管。

第二章 合同擬定、審批和簽署

第四條 合同擬訂。

1.合同擬訂必須在進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查和詢價(jià)、比價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行。

2.采購(gòu)合同部門主管應(yīng)根據(jù)對(duì)方資信情況,起草符合本制度規(guī)定的采購(gòu)合同。

3、采購(gòu)合同應(yīng)本著先a級(jí)后b級(jí),特出情況下經(jīng)批準(zhǔn)才能啟動(dòng)c級(jí)供應(yīng)商。

第五條 合同必要條款。

1.交貨地點(diǎn)、方式。

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3.產(chǎn)品包裝要求。

4.規(guī)格、特性指標(biāo)含量。對(duì)于有特殊品質(zhì)要求或內(nèi)在性能較為復(fù)雜的原料和設(shè)備,如設(shè)備、非標(biāo)準(zhǔn)件、原料的特殊性要求等,應(yīng)做詳細(xì)要求,必要時(shí)簽訂技術(shù)指標(biāo)含量必備協(xié)議書。

5.驗(yàn)收。

(1)供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定,按期、如數(shù)、保質(zhì)于指定地點(diǎn)交貨。

(2)供應(yīng)商供應(yīng)的貨品必須為完好合格品。

(3)驗(yàn)收工作由集團(tuán)質(zhì)量管理部和檢測(cè)中心進(jìn)行,供應(yīng)商可提供必要的技術(shù)支持,但對(duì)集團(tuán)的最終判決不得持有異議。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商可將抽樣方式、樣品試驗(yàn)、判定基準(zhǔn)與對(duì)方溝通清楚。并且可以邀請(qǐng)供應(yīng)商參加抽樣和檢驗(yàn)。

6.標(biāo)識(shí)要求。

對(duì)不同批號(hào)混用可能導(dǎo)致品質(zhì)問(wèn)題或帶來(lái)生產(chǎn)不便的貨品如布料或易于混淆的貨品,應(yīng)要求明確標(biāo)識(shí),以便進(jìn)行區(qū)分管理。

7.不合格品處理。

(1)不合格品應(yīng)由供應(yīng)商取回,并由企業(yè)另定期限補(bǔ)齊。

(2)鑒別不合格品時(shí)所產(chǎn)生的人工費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。

(3)集團(tuán)降低驗(yàn)收水準(zhǔn)接受供應(yīng)商的貨品時(shí),貨款應(yīng)酌情折讓。(具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件)

(4)因貨品不合格所產(chǎn)生的一切損失及費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)。

(5)不合格產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商,通知發(fā)出后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公司不收取保存費(fèi)用,超出通知時(shí)間的倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)按照每噸每天20元的費(fèi)用收取保存費(fèi)。此項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)交財(cái)務(wù)部門另立財(cái)務(wù)科目歸帳。

8.保密條款。

供應(yīng)商不得泄露集團(tuán)訂購(gòu)物品或估價(jià)的材料規(guī)格、設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、貨物及其他業(yè)務(wù)機(jī)密。

9.付款方式。

(1)貨款支付結(jié)算采用貨到后每月按特定時(shí)間段按比例付款的方式;

(2)如采取付定金 10 %,貨到付驗(yàn)收合格在一個(gè)月后付 70 %的方式,原則上定金不超過(guò) 10%,最后一筆款在 原材料使用后的下個(gè)月支付。

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第六條 合同審批。

1.針對(duì)大的供應(yīng)合同或資金較高的供應(yīng)合同,供應(yīng)部將擬訂的合同初稿交相關(guān)部門審核并使之提出建議。

2.公司財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見(jiàn)。

3.公司法律顧問(wèn)主要對(duì)合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見(jiàn)。

4.公司常務(wù)副總負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見(jiàn)。

5.公司總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見(jiàn)、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審查的內(nèi)容對(duì)合同進(jìn)行審閱并簽署意見(jiàn)。也可以授權(quán)常務(wù)副總審核簽發(fā)。

6.公司供應(yīng)部根據(jù)公司總經(jīng)理或授權(quán)的常務(wù)副總經(jīng)理的審查意見(jiàn)修改合同文本,并將審查意見(jiàn)、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報(bào)送審查后,由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托授權(quán)的的合同簽署代理人常務(wù)副總正式簽署合同。

第七條 長(zhǎng)期合同。

1.對(duì)于長(zhǎng)期、穩(wěn)定的供應(yīng)商,可采取簽訂一份總合同(如一年期),此后以每一采購(gòu)單作為合同附件的方式進(jìn)行交易。

2.采購(gòu)經(jīng)辦人與供應(yīng)商談妥合同條款后,應(yīng)擬訂合同,將合同評(píng)審表提請(qǐng)公司合同審核辦公室審核,后報(bào)總經(jīng)理總經(jīng)理或授權(quán)人審核、批準(zhǔn)。

第三章 合同履行

第八條 合同履行。

1.合同生效即具有法律約束力,公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù),遵守誠(chéng)實(shí)信用原則,根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

2.在合同履行過(guò)程中,合同承辦單位應(yīng)對(duì)合同的履行情況以履約管理臺(tái)賬形式做詳細(xì)、全面的書面記錄,并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。如合同履行困難,必須及時(shí)向相關(guān)參與合同管理的部門通報(bào)和報(bào)告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。

第九條 合同變更。

嚴(yán)格按照合同約定維護(hù)公司權(quán)利和履行相關(guān)義務(wù)。在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一的,執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司,并按照國(guó)家法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。

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2.由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同所規(guī)定的義務(wù)。

3.因情況變更,致使我方無(wú)法按約定履行合同,或雖能履行但會(huì)導(dǎo)致我方重大損失的。

4.其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。

第十條 合同發(fā)生糾紛時(shí),會(huì)同法律顧問(wèn)與合同對(duì)方協(xié)商解決,協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的,協(xié)助法律顧問(wèn)辦理有關(guān)事宜。

第四章 合同保管

第十一條 供應(yīng)部部簽署合同后,應(yīng)將合同原件送檔案室和財(cái)務(wù)部進(jìn)行分別保管。

第十二條 供應(yīng)部留存采購(gòu)合同的復(fù)印件備查,同時(shí)將合同復(fù)印件送生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部、技術(shù)部各一份。

2.原材料采購(gòu)作業(yè)實(shí)施辦法

原材料采購(gòu)實(shí)施辦法

第一章 總則

第一條 目的。為加強(qiáng)本公司的采購(gòu)工作管理,規(guī)范物資采購(gòu)作業(yè)事務(wù),提高物資采購(gòu)效率,特制定本辦法。

第二條 采購(gòu)基本要求。

1.采購(gòu)對(duì)象。采購(gòu)前對(duì)廠方材料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報(bào)價(jià)水平、交貨期限、售后服務(wù)等作出評(píng)價(jià),以供選擇時(shí)參考。

2.價(jià)格、質(zhì)量。以合理價(jià)格采購(gòu)較高品質(zhì)的材料。

3.時(shí)限。配合使用部門需要日期及需要量,聯(lián)絡(luò)廠方即時(shí)供應(yīng)。

第三條 采購(gòu)方式。

供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)材料使用狀況、用量低、采購(gòu)頻率、市場(chǎng)供需狀況、交易習(xí)慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素,選擇最有利的采購(gòu)作業(yè)方式辦理采購(gòu)作業(yè)。

1.定期合同采購(gòu):對(duì)于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過(guò)程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定的材料,應(yīng)選用本方式辦理。

2.特約廠商采購(gòu):對(duì)于用量、費(fèi)用不太高的單項(xiàng)材料,可簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè),由供應(yīng)部門擇定特約廠商,介紹使用部門徑向該廠洽購(gòu)。但在付款前應(yīng)送供應(yīng)部門審核。

3.一般采購(gòu):供應(yīng)部門按請(qǐng)購(gòu)部門提出的請(qǐng)購(gòu)單,逐筆詢價(jià)、議價(jià),并了解交易條件

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第二章 確定采購(gòu)需求

第四條 請(qǐng)購(gòu)單。

1.請(qǐng)購(gòu)應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算,并參考庫(kù)存情形開立請(qǐng)購(gòu)單,在請(qǐng)購(gòu)單上逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào),最后送供應(yīng)部門。

2.來(lái)源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)。

3.特殊情況需按緊急請(qǐng)購(gòu)辦理時(shí),可在《請(qǐng)購(gòu)單》“備注”欄注明原因,以急件遞送。

4.公務(wù)用品由集團(tuán)綜合辦按月實(shí)際耗用狀況,并考慮庫(kù)存條件,填《請(qǐng)購(gòu)單》辦理請(qǐng)購(gòu)。

5.以下物品可免開清單,而以《辦公用品申請(qǐng)單》委托供應(yīng)部門辦理,例如招待用品、書報(bào)、名片、文具、報(bào)表,以及小額采購(gòu)的材料等。

第五條 期限。

1.供應(yīng)部門應(yīng)按照請(qǐng)購(gòu)部門提出的“需要日”辦理采購(gòu)。為達(dá)到這一要求,掌握適當(dāng)采購(gòu)時(shí)機(jī),供應(yīng)部門應(yīng)召集有關(guān)部門按材料特性、采購(gòu)地區(qū)及市場(chǎng)供需狀況等擬訂各項(xiàng)材料采購(gòu)作業(yè)處理期限,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施。原則上應(yīng)以供貨合約擬定的交貨期限為準(zhǔn),加計(jì)請(qǐng)購(gòu)呈批及驗(yàn)收所需時(shí)間。

2.原訂采購(gòu)作業(yè)處理期限變更時(shí),供應(yīng)部門應(yīng)專函報(bào)告具體原因,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,通知各有關(guān)單位,以利于存量管制及適時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)。

第三章 實(shí)施采購(gòu)

第六條 權(quán)限。

特約廠家或A類原材料采購(gòu)項(xiàng)目合同書需申報(bào)給總經(jīng)理核批,辦公用品涉及資金超過(guò)2000元的采購(gòu),需呈總經(jīng)理審批。

第七條 供應(yīng)商選擇。

1.各項(xiàng)材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有三家(獨(dú)家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外),各家背景及交易資料應(yīng)記載于《供應(yīng)廠商資料卡》上存檔備用。對(duì)于未達(dá)本公司標(biāo)準(zhǔn)的材料,供應(yīng)部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商,或報(bào)送主管部門擬訂開發(fā)計(jì)劃。

2.新供應(yīng)商的開發(fā),由技術(shù)部、生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部會(huì)同供應(yīng)部實(shí)地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后,填制《供應(yīng)廠商資料卡》(若由于采購(gòu)時(shí)效而由采

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3.對(duì)于交貨質(zhì)量不良、無(wú)法按期交貨或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷設(shè)定。屆時(shí)由供應(yīng)部門以簽呈方式說(shuō)明原因,送生產(chǎn)總調(diào)復(fù)查,并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,通知對(duì)方。

第八條 詢價(jià)。

1.供應(yīng)部收件人員收到《請(qǐng)購(gòu)單》或《外購(gòu)單》時(shí),即加蓋收件章,轉(zhuǎn)采購(gòu)經(jīng)辦人員辦理詢價(jià)作業(yè),原則上誰(shuí)詢價(jià)誰(shuí)負(fù)責(zé)的辦事原則進(jìn)行考核。

2.各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到《請(qǐng)購(gòu)單》或《外購(gòu)單》,應(yīng)先判斷請(qǐng)購(gòu)材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確,有無(wú)供應(yīng)廠商報(bào)價(jià)。對(duì)于資料填寫不全或規(guī)格不詳者,注明“填單異常,說(shuō)明欠詳”等字樣后退請(qǐng)購(gòu)部門修訂。

3.詢價(jià)程序。

(1)由采購(gòu)經(jīng)辦人員參考過(guò)去采購(gòu)記錄或供應(yīng)廠商資料擬定至少三家詢價(jià)對(duì)象(特殊原因如獨(dú)家制造,獨(dú)家代理、原廠牌零配件無(wú)法替代等并報(bào)經(jīng)主管核準(zhǔn)者除外),并填寫在《請(qǐng)購(gòu)單》上。

(2)對(duì)于加工合同采購(gòu)項(xiàng)目,供應(yīng)部門應(yīng)要求廠商填具《成本分析表》連同《報(bào)價(jià)單》一并送來(lái),作為議價(jià)參考。

(3)采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)時(shí),應(yīng)將詢價(jià)截止日期填注于《請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi)以便通知供應(yīng)廠商。

(4)采購(gòu)經(jīng)辦人員于通知廠商報(bào)價(jià)后,應(yīng)緊跟催進(jìn)度。

4.詢價(jià)完成后,采購(gòu)辦理人員應(yīng)將詢價(jià)、報(bào)價(jià)的全部資料整理報(bào)送供應(yīng)部,據(jù)以議價(jià)。

5.若報(bào)價(jià)材料規(guī)格較復(fù)雜或與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不盡相同,采購(gòu)辦理人員可將全部資料填制《采購(gòu)事務(wù)征詢單》,連同有關(guān)報(bào)價(jià)資料送請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn)。簽注完成后,送交采購(gòu)經(jīng)辦人員按請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)處理,必要時(shí)重新詢價(jià)。

第九條 議價(jià)。

1.采購(gòu)經(jīng)辦人員收到不需會(huì)簽或已會(huì)簽完成的詢、報(bào)價(jià)資料時(shí),應(yīng)結(jié)合會(huì)簽結(jié)果、各廠商報(bào)價(jià),查閱前購(gòu)記錄及《供應(yīng)商資料卡》、市場(chǎng)行情,經(jīng)成本分析后,擬訂議價(jià)對(duì)象、議價(jià)策略及擬購(gòu)底價(jià)(并報(bào)告有關(guān)主管),以供議價(jià)之用。

2.議價(jià)。

(1)議價(jià)時(shí)除注意質(zhì)量、價(jià)格外,還應(yīng)注意交貨期有無(wú)保證,能否向廠商爭(zhēng)取分期付款等。

(2)議價(jià)應(yīng)采用多種形式進(jìn)行。議價(jià)完成后,由采購(gòu)經(jīng)辦人員擬定合作對(duì)象,呈請(qǐng)有

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第十條 訂購(gòu)。

1.由采購(gòu)經(jīng)辦人員于《請(qǐng)購(gòu)單》上填寫訂購(gòu)日及約定日,再交由采購(gòu)辦理人員填制采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函,報(bào)送廠商。將《請(qǐng)購(gòu)單》第二聯(lián)送材料倉(cāng)庫(kù)以待收料。

2.預(yù)付定金或采購(gòu)金額較大,或有附帶條件的采購(gòu)項(xiàng)目,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)先與廠商訂定供銷合同書。合同書正本兩份,一份存供應(yīng)部門。一份存供應(yīng)廠商;副本若干,分存請(qǐng)購(gòu)部門、材料倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部門及檔案室。

第四章 采購(gòu)進(jìn)度控制

第十一條 采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)于每一采購(gòu)項(xiàng)目,均應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn),預(yù)定作業(yè)進(jìn)度,制定《采購(gòu)進(jìn)度控制表》。

第十二條 預(yù)定作業(yè)進(jìn)度應(yīng)能配合請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目緩急,且各作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定日期前完成。 第十三條 采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí),應(yīng)填制《采購(gòu)交貨延遲情況表》,并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”,經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門,與請(qǐng)購(gòu)部門共同擬定處理對(duì)策。

第五章 特殊情況處理

第十四條 請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目撤銷處理。

各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到原請(qǐng)購(gòu)部門送來(lái)《撤銷請(qǐng)購(gòu)單》后按下列方式辦理。

1.若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目尚未辦理,由采購(gòu)經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購(gòu)單據(jù)上加蓋“撤銷”章,再交由供應(yīng)部將原請(qǐng)購(gòu)單與《撤銷請(qǐng)購(gòu)單》第二聯(lián)退原請(qǐng)購(gòu)部門,第一聯(lián)自存,按一般請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方式處理。

2.若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目已向廠商訂購(gòu),由采購(gòu)經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購(gòu),經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后,向供應(yīng)廠商取回采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函,然后依第1項(xiàng)方式辦理。若供應(yīng)廠商堅(jiān)持不能撤銷,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于《撤銷請(qǐng)購(gòu)單》上注明原因,呈總經(jīng)理核簽后,由供應(yīng)部將《撤銷請(qǐng)購(gòu)單》返回原請(qǐng)購(gòu)部門。

第十五條 緊急請(qǐng)購(gòu)處理。

采購(gòu)經(jīng)辦人員接到緊急請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ螅瑧?yīng)立即查明請(qǐng)購(gòu)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)單號(hào)及交貨地點(diǎn)等資料,并以電話詢議價(jià)格,待收到正式的《請(qǐng)購(gòu)單》時(shí),補(bǔ)入詢議價(jià)結(jié)果,按急件方式處理。

第十六條 交貨質(zhì)量異常處理。

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商交涉扣款、退貨、換貨等事宜,并將交涉結(jié)果記錄于《材料檢驗(yàn)報(bào)告表》的“采購(gòu)處理結(jié)果”欄內(nèi),并呈總經(jīng)理核簽后,送回材料庫(kù)。

1.對(duì)于需退料、換料或補(bǔ)交者,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于《材料檢驗(yàn)報(bào)告表》的“采購(gòu)處理結(jié)果”欄內(nèi)注明廠商電話及預(yù)定的處理日期。

2.因質(zhì)量不合格而退貨、換料,可按逾期交貨處理。而逾期日數(shù)應(yīng)從采購(gòu)經(jīng)辦人員通知廠商換料之次日起計(jì)算。

3.采購(gòu)經(jīng)辦人員如未能按請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)處理時(shí),應(yīng)將與廠商交涉結(jié)果記入采購(gòu)處理結(jié)果欄,送原請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn),或會(huì)同原請(qǐng)購(gòu)部門共同處理。

4.交期延誤罰扣處理:采購(gòu)人員收到交貨延誤(本地廠商延交1日、外埠廠商延交3日以內(nèi)可不按延誤論)或統(tǒng)一發(fā)票逾7天未送財(cái)務(wù)部的擬整理付款事務(wù)反饋時(shí),應(yīng)按下列方式處理。

(1)計(jì)算逾期罰扣金額(定期合同采購(gòu)按每天5‰計(jì)扣,定有買賣合同的按合約所訂比例計(jì)扣,其余按每天3‰計(jì)扣),并通知廠商罰扣原因與金額。

(2)在供貨方同意扣款或補(bǔ)足發(fā)票時(shí),由供應(yīng)部在收料單及發(fā)票上填記實(shí)付金額或發(fā)票號(hào)碼,呈總經(jīng)理核簽后,連同原《請(qǐng)購(gòu)單》第二聯(lián)、收料單、材料檢驗(yàn)報(bào)告表等資料送財(cái)務(wù)部整理付款。

(3)如廠方不同意按第(1)種方式扣款,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)繼續(xù)與廠商交涉,并將交涉結(jié)果書面呈總經(jīng)理核決后按第(2)種方式處理。

第十七條 屬銷售慣例或配合最小包裝量廠商需超交的,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》采購(gòu)記錄欄內(nèi)注明,以作為材料倉(cāng)庫(kù)收料依據(jù)。

第十八條 以暫借款采購(gòu),采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在《請(qǐng)購(gòu)單》采購(gòu)記錄欄內(nèi)加蓋“供應(yīng)部門整理付款章”,以免會(huì)計(jì)部門重復(fù)付款。

第十九條 價(jià)格變動(dòng)處理。

1.外銷產(chǎn)品原材料價(jià)格變動(dòng)時(shí),供應(yīng)部門應(yīng)即通知銷售部門重新審理產(chǎn)品報(bào)價(jià)水平,避免不當(dāng)損失。

2.供應(yīng)部門應(yīng)于奇數(shù)月5日前,核算各種材料價(jià)格變動(dòng)情形,填具《主要原材料價(jià)格波動(dòng)月報(bào)表》,呈總經(jīng)理核批處理。

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