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采購管理制度

時間:2022-12-16 12:12:28 采購制度 我要投稿

采購管理制度(精選15篇)

  在社會一步步向前發(fā)展的今天,制度使用的頻率越來越高,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據(jù)。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編幫大家整理的采購管理制度,希望能夠幫助到大家。

采購管理制度(精選15篇)

采購管理制度1

  1.目的和范圍

  1.1 目的:為控制進貨的質(zhì)量,滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求,對供應商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制,特制定本辦法。

  1.2 范圍:適用于采購過程的各個階段。

  2.相關文件和術語 無

  3.職責:

  3.1 采購部負責對供應商進行調(diào)查,并組織品保部對供應商進行評價,必要時,應組織到供方現(xiàn)場實地考察。

  3.2 采購部負責建立合格供應商名錄。

  4.工作程序

  4.1 采購部對現(xiàn)有供應商采用《供應商調(diào)查表》的形式,對其進行調(diào)查,以了解供方質(zhì)量保證能力,作為評定的依據(jù)。

  4.2 采購部在調(diào)查的基礎上,組織技質(zhì)部,生產(chǎn)部對供應商進行評價。

  4.3 在評價的`基礎上,選擇合格供應商,總經(jīng)理審批。

  4. 4 每年底根據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄:供應商評價表。

  供應商評價表

  年 月至 年 月 供應商名稱:

  項目配分考核內(nèi)容及方法得分考核人

  價格201.根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格(會計成本),此標準價格為10分。2.價格高出標準價格2個百分點扣1分,價格低于標準價格2個百分點加1分,以此類推。

  品質(zhì)30以交貨批退率為依據(jù),批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)

  逾期率301.以逾期率為依據(jù)。2.逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分

  配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如:①品質(zhì)異常時本公司要求采取的糾正和預防措施,未整改執(zhí)行,致使相同缺陷重復出現(xiàn),每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

  備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協(xié)調(diào)D.得分59分以下者予以淘汰

  評價結(jié)論

采購管理制度2

  1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

  2 .凡施工、臨設、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

  3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

  4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

  5 .材料采購訂貨計劃編制

  ( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

  ( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術翻樣資料編報;

  ( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;

  ( 4 )采購供應計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

  ( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

  6 .采購訂貨

  ( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

  ( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;

  ( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;

  ( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產(chǎn)技術資料,須經(jīng)主管領導審批后方可進行;

  ( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質(zhì)量檢查;

  ( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;

  ( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

  ( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。

  7 .采購訂貨驗收

  ( l )對采購訂貨的'材料,應根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;

  ( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;

  ( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務手續(xù)。

  8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

  ( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

  ( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

  ( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;

  ( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。

  l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接;

  2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

  3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

  9 .采購供應統(tǒng)計核算工作

  ( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;

  依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進行采購成本分析。

  ( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

  ( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應經(jīng)營成果;

  ( 4 )采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:

  l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

  2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

  3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;

  4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。

  10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

  ( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

  l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

  2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;

  3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關不嚴造成經(jīng)濟損失。

  ( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;

  l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

  2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;

  ( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;

  l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

  2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

  4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;

  5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。

  11.附則

  ( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

  ( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

采購管理制度3

  1、負責中心重要文稿,包括年度工作計劃、總結(jié)報告、規(guī)章制度、相關文件的具體起草工作和各部門上報材料匯總整合工作;

  2、根據(jù)各相關職能部門編制的具體采購項目計劃,并制定相關采購計劃和實施方案,并做好建設采購的`調(diào)配計劃工作;

  3、負責編制物資采購招標文件,與采購單位聯(lián)系落實采購工作,協(xié)調(diào)采購單位做好編制采購文件、發(fā)布采購招標信息和公告等其他準備工作;

  4、負責對供應廠商的聯(lián)系、接待工作;

  5、做好招標會議記錄,負責采購項目申請、驗收、履約及交付使用等相關信息的統(tǒng)計、匯總;

  6、負責協(xié)調(diào)處理采購單位和供應商的反饋意見,認真負責地做好供應商履約情況記錄,協(xié)助使用單位共同處理采購中的投訴、爭議和糾紛;

  7、負責收集、整理有關各類采購信息,及時掌握市場最新信息情報,為學校各使用單位提供信息咨詢服務;

  8、負責供應商及校內(nèi)專家信息的收集、整理。完善供應商信息庫的建設、管理,逐步建立評審專家信息庫;

  9、負責采購文件的整理、立卷、歸檔工作;

  10、完成領導交辦的其他工作。

采購管理制度4

  第一章總則

  第一條為了加強招標監(jiān)督,規(guī)范招標管理,保障集團公司的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《浙江省招標投標條例》等法律法規(guī),制訂本制度。

  第二條本制度適用于集團公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項目招標:

  (一)建設工程項目,包括項目的勘察建設、設計、施工、監(jiān)理、服務以及設備、物資材料的采購等。

  1、施工單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;

  2、設備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;

  3、勘察、設計、監(jiān)理、服務的單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。

  (二)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的大宗原輔材料、物資、設備采購金額在5萬元以上的招標項目。

  (三)委托社會中介組織承擔的招標項目。

  第三條集團公司招標監(jiān)督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點監(jiān)控”的原則。

  第二章組織管理

  第四條建立集團公司招標采購監(jiān)督領導小組,由集團公司分管領導和有關部門負責人組成,負責領導招標采購監(jiān)督工作。

  (一)制定和完善集團公司招標監(jiān)督制度;

  (二)提出年度招標監(jiān)督工作的.要求和計劃;

  (三)處理和協(xié)調(diào)招標監(jiān)督工作中的重大問題。

  第五條招標采購監(jiān)督領導小組下設辦公室,主要負責招標監(jiān)督的組織、協(xié)調(diào)及實施等日常工作。

  (一)建立健全招標監(jiān)督的制度和辦法;

  (二)指導、檢查各公司招標監(jiān)督工作;

  (三)監(jiān)督檢查招標監(jiān)督人員履行工作職責情況;

  (四)協(xié)調(diào)解決招標監(jiān)督中的有關問題;

  (五)協(xié)助組織查處招標中的違紀違法案件。

  第六條招標監(jiān)督人員主要是對雙方當事人(包括招標人、招標代理機構(gòu)、投標人、評標人員和相關工作人員)在招投標中貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策情況進行監(jiān)督檢查,對不符合招投標要求或違反招投標有關規(guī)定的,及時予以糾正,情節(jié)嚴重的可以行使否決權。

  第七條建立和完善招投標投訴處理機制。集團公司做好來訪接待,設立舉報電話、公開電子郵箱,受理招投標中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題,嚴格按照集團公司相關定認真進行核查,并將核查結(jié)果及處理意見及時向署名舉報人反饋。

  第三章監(jiān)督內(nèi)容

  第八條準備階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

  (一)是否存在將應該進行整體招標的項目進行拆分肢解、規(guī)避招標的行為;

  (二)招標文件制作是否合法、合規(guī)并進行備案;

  (三)入圍單位的資格及產(chǎn)生程序是否符合規(guī)定;

  (四)是否按規(guī)定編制標書,并采取必要的保密措施;

  (五)是否按規(guī)定確定招標方式,審批手續(xù)是否齊全;

  (六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標人,限制投標人之間的正當競爭行為;

  (七)評標辦法是否科學合理;

  (八)其他應實施監(jiān)督檢查的事項。

  第九條開標階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

  (一)是否按要求送達標書;

  (二)參與開標人員到場情況是否符合規(guī)定;

  (三)是否在開標現(xiàn)場當眾宣布招投標工作紀律,并公布投訴舉報電話;

  (四)投標文件的有效性;

  (五)投標文件當眾拆封,宣讀投標文件內(nèi)容等情況。

  第十條評標階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

  (一)評標小組成員的產(chǎn)生及組成是否符合有關規(guī)定;

  (二)評標過程的評標紀律執(zhí)行情況;

  (三)評標小組成員是否獨立、客觀、公正地進行工作。

  第十一條定標階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

  (一)定標預案的確定是否符合有關規(guī)定;

  (二)定標依據(jù)的合理性。

  第十二條其他行為的監(jiān)督:

  (一)執(zhí)行“推薦、評標、定標三分離”原則的情況;

  (二)回避制度的執(zhí)行情況;

  (三)招投標雙方當事人是否存在違法違紀行為。

  第四章監(jiān)督方式

  第十三條監(jiān)督人員可以參加招投標有關會議和活動,但不得作為評標小組成員直接參與評標。

  第十四條招標監(jiān)督可采取現(xiàn)場監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進行,必要時可組織協(xié)調(diào)相關部門、人員或聘請有關專業(yè)技術人員共同實施。實際操作中可采取以下方式:

  (一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料;

  (二)檢查招標公告、投標邀請書、招標文件、投標文件,核查投標單位的資質(zhì)等級和資信等情況;

  (三)監(jiān)督開標、評標、并參加與招投標事項有關的重要會議;

  (四)向招標人、投標人、招標代理機構(gòu)、有關部門(單位)、調(diào)查了解情況,聽取意見;

  (五)審閱招標情況報告、合同及其有關文件;

  (六)現(xiàn)場查驗,調(diào)查、核實招投標結(jié)果執(zhí)行情況。

  第五章監(jiān)督實施

  第十五條集團公司對重大項目招標監(jiān)督實行報備制度。各公司組織重大項目招標時,應報集團公司審批。招標完成后十五天內(nèi),將招標結(jié)果上報備案。

  第十六條集團公司招標采購監(jiān)督領導小組對招標文件進行審查,提出審查意見報分管領導同意后,視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項目招標監(jiān)督。

  第十七條監(jiān)督人員按本辦法要求,認真履行職責,對招標主要環(huán)節(jié)實施監(jiān)督,及時報告并妥善處理招標中反映和舉報的問題。

  第十八條監(jiān)督過程中涉及的法律事項由集團公司法律顧問負責解答。

  第六章招標紀律

  第十九條任何單位和個人不得在招標中實施下列規(guī)避行為:

  (一)將必須進行招標的項目化整為零不通過招標而發(fā)包;

  (二)將必須公開招標的項目擅自改為邀請招標;

  (三)相互串通搞虛假招標;

  (四)其他規(guī)避招標的行為。

  第二十條資格預審小組和評標小組成員有下列規(guī)定情形之一的,應當主動提出回避:

  (一)投標單位主要負責人的近親屬;

  (二)與投標單位有經(jīng)濟利益關系或其他利害關系,可能影響對投標公正評審的;

  (三)曾因在招投標有關活動中有違法

  違紀行為而受過紀律處分或刑事處罰的。

  第二十一條所有參加招標的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴守紀律,嚴禁從事下列行為:

  (一)招標單位及其工作人員與投標單位或者與招標結(jié)果有利害關系的人進行私下接觸;

  (二)招標單位及其工作人員收受投標單位、中介人以及其他利害關系人的財物或者其他好處;

  (三)招標單位及其工作人員向投標單位泄露標底、透露投標文件的評審、中標候選人的推薦以及與定標有關的其他情況;

  (四)其他違反職業(yè)道德和招標紀律的行為。

  第七章責任追究

  第二十二條對違反招投標行為的相關責任人視情節(jié)輕重給予批評、教育或紀律處分,觸犯刑律的移交司法機關追究刑事責任。

  (一)對違反本辦法的招標單位負責人及其他參加招標的工作人員,根據(jù)集團公司相關規(guī)定,追究招標單位領導班子和相關責任人的違紀責任;

  (二)投標單位存在違法違規(guī)行為的,按有關規(guī)定處理,直至不予準入或取消競標資格。

  第八章附則

  第二十三條本制度自下發(fā)之日起實施。

采購管理制度5

  第一章總則

  第一條為了規(guī)范公司的采購業(yè)務,制定詢價、議價流程,降低采購成本,確保公司各項物料供應,加強公司物料采購的監(jiān)督管理,制定本辦法。

  第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務采購。

  第三條公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務好者中標。

  第二章采購流程

  第四條請購的提出

  1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;

  2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》;

  3、《請購單》應注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項,經(jīng)主管審核,并依請購核準權限送呈相關人員批準;

  4、《請購單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供應鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品),三聯(lián)交財務部;

  5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內(nèi);

  6、緊急請購時,請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

  第五條請購核準權限

  1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準;

  2、車間需購買的機修配件、零件,價值在20xx元以下的由車間主任審核后,報生產(chǎn)部經(jīng)理核準;價值在20xx元以上的'車間主任簽字確認后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報分管副總核準,總經(jīng)理批準。

  3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經(jīng)理批準;空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價值在20xx元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準。

  第六條請購的撤消

  1、已開具《請購單》需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉(zhuǎn)送供應鏈或綜合部,必要時應先口頭通知。

  2、采購有關部門接到通知后,立即停止采購。

  3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

  第七條采購方式

  根據(jù)本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:

  1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購較為有利,依定時或定量計劃進行采購;

  2、合約采購公司經(jīng)常使用物料,采購部門應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量的方式進行采購;

  3、一般采購除1、2以外的零星物料,采用按需采購的方式。

  第八條詢價、議價

  1、采購部門(供應鏈及綜合部)收到經(jīng)核準的《請購單》后,除集中采購方式外,采購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商進行詢價;

  2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;

  3、如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;

  4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇;

  5、供應商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應商請購部門確認;

  6、專業(yè)材料、用品或項目,采購部門應會同使用部門共同詢價與議價;

  7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。

  第九條議價原則

  有以下情況時,采購部應及時與供應商議價:

  1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

  2、采購頻率明顯增加時;

  3、本次采購數(shù)量大于前次時;

  4、本次報價偏高時;

  5、有同樣品質(zhì)、服務的供應商提供更低價格時;

  6、其他有利于公司條件時

  第十條定價核準

  1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內(nèi)使用),隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部門負責人審核;采購部門負責人審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應商議價。

  2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價格由采購部門負責人核準,確定供應商;超過五千元的采購訂單,其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。

  3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈報總經(jīng)理核準。

  第十一條訂購作業(yè)

  1、供應商經(jīng)核準后,采購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同,訂購物料。

  2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷合同》上明確注明。

  3、采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

  第十二條驗收與付款

  1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。

  2、依合同約定的付款方式,辦理供應商付款工作。

  第三章采購質(zhì)量管理

  第十三條采購質(zhì)量文件資料要求

  訂購前,應提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

  1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術要求等。

  2、產(chǎn)品技術精度、等級要求。

  3、各種檢驗規(guī)范、標準。

  4、所需產(chǎn)品認證要求或工廠質(zhì)量管理體系認證要求。

  第十四條合格供應商選擇

  除經(jīng)總經(jīng)理特準外,應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:

  1、經(jīng)本公司供應商調(diào)查,列入《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商。

  2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。

  3、以往采購的良好記錄。

  第十五條質(zhì)量保證約定

  物料采購,應由供應商承擔質(zhì)量保證責任,并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質(zhì)量保證:

  1、供應商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。

  2、供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

  3、供應商應隨貨送交其質(zhì)量檢驗合格記錄。

  4、接受本公司必要的供應商調(diào)查。

  5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供應商責任所致?lián)p失的承擔與賠付。

  第十六條進貨驗收規(guī)定

  供應商提供的物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門人員相關驗收工作,主要包括下列幾項:

  1、品質(zhì)檢驗質(zhì)檢部按進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗,以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。

  2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果,對發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時向供應商索賠;

  3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠;

  第十七條質(zhì)量糾紛處理

  采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下:

  1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標準作為處理依據(jù),并在《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據(jù)。

  2、采購物料退貨與索賠

  (1)擬退回采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購部門(供應鏈及綜合部)。

  (2)采購部門經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

  (3)現(xiàn)貨供應退貨,要求供應商更換合格物料。

  (4)訂制品退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

  (5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,更換供應商。

  (6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

  (7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司損失向供應商索賠。

  3、其它索賠規(guī)定

  (1)供應商原因造成交貨延遲,以實際造成本公司損失向供應商索賠。

  (2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司損失,依實際發(fā)生情況索賠。

  (3)因供應商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司損失,依實際發(fā)生情況索賠。

  (4)其他原因?qū)е卤竟緭p失,依實際損失向供應商索賠。

  第四章采購交期管理

  第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是在必要的時間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。

  第十九條按供應商評價辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

  第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應及時通知經(jīng)辦人,盡快查實情況。

  第五章付款方式

  第二十一條付款方式

  1、由采購部門根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務部請款。

  2、財務部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

  第六章采購人員工作職責

  第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。

  第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作,對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購,造成的超儲積壓,損失由采購人員承擔經(jīng)濟責任。

  第二十四條采購員未能及時完成采購任務時,應及早報告采購部經(jīng)理說明原因,提出相應意見方案,采購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經(jīng)理。

  第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

  第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

  第二十八條采購人員必須樹立服務意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

  第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息,采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。

  第三十條售后服務:對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。

  1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由采購部負責聯(lián)系。

  2、對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

  本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

采購管理制度6

  一、目的

  為了規(guī)范公司各類采購工作,明確公司各部門在采購工作中的職責分工,加強對采購工作的有效管理,保證公司采購物資質(zhì)量,提高采購效率和采購物資準確性,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購 管理和執(zhí)行工作。

  三、職責

  3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執(zhí)行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。

  3.2綜合制造部負責編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲備。

  3.3安環(huán)部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備。

  3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關的物資儲備。

  3.5財務部負責統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計劃及付款安排。

  3.6檢驗部負責A.B類采購物資的抽檢及驗證。

  3.7副總經(jīng)理負責把控整體采購風險及最終審批權限。

  四、程序內(nèi)容

  4.1基本原則

  4.1.1公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規(guī)定及公司有關規(guī)定、流程、制度,采購活動應盡量實現(xiàn)充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量,努力降低成本;

  4.1.2參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責,遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;

  4.1.3各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內(nèi),制定詳細周密的月度或周期性采購計劃,過程進行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過或回避,處于關鍵路徑上的'特殊采購,按特殊采購程序處理;

  4.1.4公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由綜合計劃部負責辦理,其他部門或人員不得自行采購或無理干涉;

  4.1.5采購應當優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認證或安監(jiān)部門認可企業(yè)的貨物、工程和服務;

  4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

  4.2職責和分工

  4.2.1根據(jù)批準的采購計劃,綜合計劃部負責組織并實施采購,包括:

  a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相關部門完成驗收入庫;

  b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;

  c)負責組織合同談判,辦理支付申請,合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析;

  d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關的信息系統(tǒng);

  4.2.2綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營目標,制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有:

  a)審核年度各崗位呈報的物資需求,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,制訂主輔料采購清單;

  b)預測和跟蹤《生產(chǎn)計劃》,熟悉各種物資的消耗情況,核實本部門倉庫存量,結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預算和采購計劃;

  c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購;

  4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計劃直接管理部門,根據(jù)不同工種及不同的勞動安全生產(chǎn)的需要及人數(shù),編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃,具體措施如下:

  a)負責對公司勞動防護用品的采購計劃制定和管理;

  b)根據(jù)國家、市及行業(yè)規(guī)定標準,結(jié)合本單位實際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準;

  3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案,按勞防用品標準提報勞保采購計劃;

  4)做好發(fā)放管理記錄,并及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費、按需配備”,使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用;

  4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門,負責制定各部門辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度,根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平,將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進行采購匯總,計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當,嚴格控制在預算范圍內(nèi)。

  4.2.5財務部根據(jù)國家相關法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關支付手續(xù),負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;

  4.2.6檢驗部依據(jù)采購員填寫的JL82401-01《采購物資報驗單》,按照GWJY-02《產(chǎn)品進貨檢驗規(guī)范》進行檢驗,并做好檢驗記錄,檢驗判定為合格的物資,交綜合計劃部庫管員進行數(shù)量和外觀等的驗收。

  4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作,組織實施,確保采購任務完成,根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場變化,指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務,不斷提高業(yè)務水平,確保采購工作正常開展。審批各部門提報的采購計劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,減少不必要的開支,監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務洽談,檢查合同的執(zhí)行和落實情況。

  五、采購計劃執(zhí)行

  5.1所有采購流程均需走程序?qū)徟,各部門應根據(jù)需求分類別填寫相關采購物品申請表,申請獲批準后執(zhí)行應嚴格控制,各部門通過內(nèi)部溝通工具對庫存核實后進行采購申報,流程審批通過后形成紙質(zhì)物資采購申請單據(jù),采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對后執(zhí)行采購; 5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫申請單據(jù)的,綜合計劃部有理由不予采購;

  5.3申請部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,部門經(jīng)理審核。超過規(guī)定時間未提交的部門按照無需求處理,月中不再接收提報的采購計劃;

  5.4未提交月度采購計劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購,必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫,部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財務總監(jiān)批準后執(zhí)行。

  5.5對于已經(jīng)審批的采購物資,請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請,必須48小時內(nèi)通知采購部,以便采購部及時根據(jù)實際情況變更采購計劃,如采購已進行中,產(chǎn)生的后果應由申請部門承擔。

  5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經(jīng)理同時抄送庫房管理員,庫房管理員提前規(guī)劃存放位置,到貨后嚴格按此數(shù)量金額供貨商進行驗收入庫。

  六、附則

  6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

  5.2本制度報副總經(jīng)理審批準后,自頒布之日起執(zhí)行。

  六、相關記錄

  1、《月度采購計劃表》

  2、《特殊物品采購申請表》

  3、《交付產(chǎn)品管理規(guī)定》

  4、《采購物資分類明細表》

  5、《采購物資報驗單》

  6、《材料庫存表》

  7、《產(chǎn)品進貨檢驗規(guī)范》

  8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》

  9、《合格供方名錄》

  10、《合格供方檔案》

  11、《合格供方業(yè)績評價表》

  12、《采購產(chǎn)品不合格通知單》

  13、《生產(chǎn)計劃》

  14、《常規(guī)物資采購周期及儲存條件》

  15、《常規(guī)物資庫存量上下限》

采購管理制度7

  1、藥劑科在藥物管理與藥物治療學委員會的領導下,在嚴格遵守河北省醫(yī)藥集中采購各項規(guī)定的情況下,負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由核醫(yī)學科按有關規(guī)定采購外,其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。

  2、藥劑科應設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱,并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術知識。

  3、采購藥品必須嚴格遵守河北省醫(yī)藥集中采購各項規(guī)定情況下、采購證照齊全的藥品生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名,藥事委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件、蓋紅章的銷售人員單位委托書及身份證復印件存檔備查。

  4、采購人員根據(jù)臨床與科研的需要,依據(jù)醫(yī)院基本用藥目錄科學地在河北省醫(yī)藥集中采購各項規(guī)定的情況下制定采購計劃,交藥劑科主任初審,主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請,藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理委員會通過后方可采購。

  5、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》,并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。

  6、采購人員不得采購非藥保健品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。

  7、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度,如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題,要拒絕入庫。對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位,要停止從該單位采購藥品。

  8、要強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質(zhì)量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況,接受藥事委員會的監(jiān)督。

  9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。

  藥品采購員職責

  1、在科主任的領導下,負責全院的`藥品采購工作。

  2、根據(jù)藥品的使用情況,定期制定藥品的本年,本季、月份的采購計劃,交科主任審查,經(jīng)醫(yī)院藥事管理委員會研究,院長批準后執(zhí)行。

  3、加強資金的合理流動,計劃采購,計劃用款,避免藥品和積壓和浪費。

  4、自覺遵守財務管理的有關規(guī)定,廉潔自律,把好藥品質(zhì)量關,不準采購“三無”藥品,偽劣藥品或非藥用品,堅持按藥品主渠道購進藥品。

  5、對購進、調(diào)進或退庫藥品,由藥品采購人員會同藥庫管理人員,對品名、規(guī)格、收量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、有效期限、外觀質(zhì)量、包裝情況、進貨價格等逐項驗收核對,并由采購人員在原始單據(jù)上簽字以示負責,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

  6、建立缺藥登記薄,對搶救爭需藥品、采購人員應立即組織進貨,以保證搶救治療的需要。

采購管理制度8

  一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取有關證明,要求供貨方提供證件包括:供貨廠家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、動物防疫合格證、檢驗報告復印件、檢疫票原件,已納入QS市場準入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。

  二、采購糧油、調(diào)料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標志等,嚴禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。

  三、采購肉類食品及水產(chǎn),應向廠家索取當批的檢疫證明原件,檢疫票上證章齊全;檢查原料是否新鮮,膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性,具有相應肉的氣味,水產(chǎn)品無腐爛氣味,新鮮有光澤。

  四、蔬菜的采購,嚴格要求進貨渠道,嚴防農(nóng)藥超標蔬菜,蔬菜要整潔、新鮮、無雜質(zhì),保證先進先出無積壓。

  五、豆制品的采購,嚴格要求進貨渠道,供貨的豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證(QS),進貨產(chǎn)品保證當天生產(chǎn),不粘,無異味,色澤正常,無污染。

  六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衛(wèi)生許可批號的.正規(guī)產(chǎn)品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實際采購物品相符。

  七、嚴格要求進貨渠道,確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時,堅決退貨,情節(jié)惡劣者解除供方關系。

  八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進貨,合格入庫,有入庫記錄。

  九、運輸食品的車輛要專用,車輛容器要清潔衛(wèi)生;運輸直接入口食品,應當用密閉(有通氣孔)專用容器盛裝;食品裝車后,除能加鎖密閉的運輸車外,要人不離車;運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開;易腐食品(豆制品和肉類制品等)運輸要使用冷藏車。

  十、裝卸食品時講究衛(wèi)生,食品不得直接接觸地面,不得在道路上堆放直接入口的食品。

采購管理制度9

  一、采購部職能:

  1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

  2、負責對與合作單位的業(yè)務評估,合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。

  3、負責各種形式的招標投工作,編制采購文件、資料,并做好采購記錄,辦理商品采購業(yè)務。

  4、負責了解各種市場信息,及時掌握市場及供應商變化情況。

  5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察,提供標底估算價。

  二、采購部各職位職責:

 、挪少彶拷(jīng)理工作職能:

  1、及時為生產(chǎn)經(jīng)營提供所需的原材料以及其他物資。

  2、掌握市場信息,優(yōu)化進貨渠道,降低采購費用。

  3、會同財務部確定合理的采購批量,及時了解存貨情況,合理采購。

  4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計劃,平衡采購計劃。

  5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

  6、組織采購合同評審,簽訂采購合同,實施采購活動。

  7、建立采購合同臺賬,并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

  8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。

  9、采購物資的報驗和入庫工作。

  10、采購過程中的退、換貨工作。

  11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

 、撇少弻T工作職能:

  1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從采購部經(jīng)理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務。

  2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。

  3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。

  4、根據(jù)批準的采購申請單和詢價結(jié)果實施采購,并負責索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關資料,協(xié)助做好驗收工作。

  5、參加商務談判和擬訂合同條款。

  6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本,建立臺賬,進行合同登記,掌握合同的執(zhí)行情況。

  7、優(yōu)化采購渠道,適時填報供應商審批表。

  8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定,據(jù)實提出對供應商信用評定意見,建立健全供應商檔案。

  9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

  10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續(xù)。

  11、及時向供應商反饋原材料質(zhì)量信息。

  12、辦理采購退貨或換貨。

  13、協(xié)調(diào)購入物資的運輸工作。

  14、積極參加培訓活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。

  15、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作,保守公司秘密。

  16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務并及時復命。

 、墙y(tǒng)計專員工作職能:

  1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從采購部經(jīng)理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務。

  2、負責采購計劃的保管。

  3、負責物資市場信息的收集。

  4、負責采購合同的保管和登記。

  5、負責采購報表的編制。

  6、負責供應商質(zhì)量評審。

  7、負責物資使用質(zhì)量信息的`收集。

  8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定,據(jù)實提出對供應商信用評定意見,建立健全供應商檔案。

  9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

  10、積極參加培訓活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。

  11、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作,保守公司秘密。

  12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務并及時復命。

  賓館采購部員工工作職責

  1、完成賓館各類物資的采購任務,并在預算內(nèi)做到貨比三家,擇優(yōu)選用,開源節(jié)流,達到控制成本的目的。

  2、在從事采購業(yè)務活動中,要遵紀守法,講信譽,不索賄,不受賄,廉潔自律,與供貨單位建立良好的關系,在平等互利的原則下,開展業(yè)務活動。

  3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進貨物的質(zhì)量,以及使用部門的意見。

  4、采購員必須經(jīng)常了解市場行情,掌握供貨渠道,減少供貨環(huán)節(jié),以便能隨時滿足使用部門對貨品在質(zhì)量,數(shù)量,價格和采購費用等方面的要求。

  5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品

  6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品,進行處理及推銷工作。

采購管理制度10

  為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。

  一、申購及其規(guī)定

  1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

  2.申購單的要素(完整的申購單應包括以下要素):

 、派曩彽牟块T;

 、粕曩彽娜掌;

 、巧曩徫锲返男枨笕掌;

 、壬曩彽霓k公用品名稱;

  ⑸申購的物品數(shù)量;

 、噬曩彽奈锲芬(guī)格;

 、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥ⅲ

 、躺曩弳翁顚懭撕炞;

  ⑼申購分支機構(gòu)負責人簽字;(注:所有申購必須經(jīng)分支機構(gòu)負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部);

 、渭瘓F行政人資部確認簽字;

  3.申購單提報規(guī)定:

  ⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報行政人資部;

 、粕曩弳蔚母暮脱a充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。

  二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定:

  1.申購的接收要點

 、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查申購單是否經(jīng)過公司領導審批;

 、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購物資是否有庫存;

 、墙邮丈曩弳螘r應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

  ⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

  2.申購單的分發(fā)規(guī)定

  ⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

  ⑵對于緊急申購項目應優(yōu)先處理;

  ⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

  3.采購周期的'規(guī)定

  ⑴每月12——15號各部門提交申購單;

 、撇少徶芷诓粦^每月17號;

  ⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因;

 、扔龅骄o急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。

  三、詢價及其規(guī)定

  1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,遇到問題應及時的與申購部門溝通;

  2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購;

  3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理;

  4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;

  5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6.詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

  四、比價、議價

  1.經(jīng)成本分析后,研擬底價,設定議價目標

  2.決定采購條件(向廠家詳細說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點等)

  3.其他廠商價格是否較低

  五、比價、議價結(jié)果匯總

  1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

  2.如比價、議價結(jié)果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規(guī)定

  1.合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。

  2.合同正文應包含的要素

  1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

  2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分;

  3)包裝要求;

  4)合同總額應含稅,特殊情況應注明;

  5)付款方式;

  6)質(zhì)量保證期;

  7)質(zhì)量要求及規(guī)范;

  8)違約責任和解決糾紛的辦法;

  9)雙方的公司信息;

  10)其他約定。

  七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

  1.合同執(zhí)行

 、乓押炗喓贤刹少彶控撠煾M、進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知申購部門及公司領導;

 、埔押炗喌暮贤趫(zhí)行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約;

  ⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。

  2.付款規(guī)定

 、虐凑蘸贤s定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后提交財務部付款;

 、曝攧詹块T在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

  八、入庫

 、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓ㄟ^行政人資部門的檢驗或驗收;

 、埔呀(jīng)驗收的物料應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

采購管理制度11

  1、采購的勞動防護用品,必須符合規(guī)格標準,特別是安全帶、安全帽、安全網(wǎng)必須符合國家規(guī)定標準,廠家產(chǎn)品合格證、銷售證明、當?shù)亟ㄖ鞴懿块T下發(fā)的'產(chǎn)品準用證齊全。

  2各項目部自己負責采購、保管、發(fā)放和回收勞動用品,并要到上級主管部門指定或正規(guī)廠家購買:購買后及時將發(fā)票返到財務上帳,將發(fā)票復印件報安全備查。

  3、各項目部必須免費為從業(yè)人員提供符合國家標準、行業(yè)標準或地方標準的勞動防護用品,并監(jiān)督教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩帶、使用。

  4、從業(yè)人員必須按規(guī)定正確使用和保管好勞動防護用品,確保勞動防護用品在使用期間防護性能完好。

  5、防護用品要定期檢查,有損壞或沒有保護功效的要及時處理。

  1)安全帽執(zhí)行標準gb2811—89(塑料帽2年半,玻璃鋼帽3年半);

  2)安全帶執(zhí)行標準gb6095—85(安全帶使用2年后批量購入抽驗一次)

  安全帶檢驗方法按標準7.5條檢驗;

  3)安全網(wǎng)執(zhí)行標準gb5725—97標準;

  4)密目式安全立網(wǎng)執(zhí)行標準16909—97標準。

  6、勞動防護用品應建立臺賬由專入負責,妥善保管、不得隨意亂扔亂放。

  7、嚴禁采購假冒偽劣產(chǎn)品,項目部因購買的防護用品不合格造成事故的,一切后果由項目部承擔,公司還將嚴加處罰。

采購管理制度12

  第一章總則

  第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源,建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系,維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設帶給可靠的物資供應保障,特制定本制度。

  第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎,選取、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。

  第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎上,構(gòu)成優(yōu)存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經(jīng)過調(diào)查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

  第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經(jīng)過調(diào)查、評估,或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

  第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。

  第二章供應商資源調(diào)查

  第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。

  第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查,是供應商資源調(diào)查的重要方面,包括現(xiàn)有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限,集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,財務付款與欠款狀況。

  第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查,是供應商資源調(diào)查的補充,包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務潛力、主要產(chǎn)品技術指標、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,等等。

  第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。

  根據(jù)調(diào)查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。

  調(diào)查過程中,各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查,帶給相關真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后,調(diào)查小組務必撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

  調(diào)查報告的格式模板見附件1、

  供應商資料卡見附件2、

  第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

  第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎上,評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

  第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng),并指定專人進行日常管理。

  第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

  《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。

  《合格供應商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、

  《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

  第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定,保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。

  第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

  第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

  第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經(jīng)過多年實踐,已經(jīng)構(gòu)成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結(jié)合供應商資源調(diào)查的成果,集中組織評估,對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的.供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

  合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

  合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、

  第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

  1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;

  2、現(xiàn)有供應商,產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。

  第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

  第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行,現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

  第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排,F(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9、

  第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成,并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

  第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業(yè)工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。

  第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

  第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

  第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

  供應商除名與注銷流程見附件11、

  第五章新供應商資源的引進

  第二十六條對于有實力的新增供應商,透過資料卡的建立、綜合潛力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

  第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

  第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

  第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

  第六章違規(guī)考核與處罰

  第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據(jù),對于違反本制度選取供應商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15《供應商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。

  第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行狀況的檢查與考核,對于違反制度的狀況,及時下發(fā)《整改與處罰通知單》,對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員,調(diào)離采購崗位。見附件16、

  第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、

  第三十四條對于帶給虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經(jīng)查實,做無條件除名處理。

  第七章附則

  第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

  第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

采購管理制度13

  一、藥劑科負責全院藥品的采購供應(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無權采購任何藥品。

  二、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會為藥品遴選與采購管理的決策機構(gòu)。醫(yī)院每季度召開一次醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會聯(lián)席會,負責對本院藥品采購制度的執(zhí)行、藥品質(zhì)量與使用、藥品配送企業(yè)的信譽度進行討論與評估,并作相關的決定。

  三、遴選原則:醫(yī)院所有藥品,必須經(jīng)過招標采購(除毒、麻、精、放、解毒類藥品外),中標藥品按合理用藥、規(guī)范用藥、一品兩規(guī)的原則,在確保同種藥品選用中低價位藥品的'前提下,兼顧不同的用藥層次和藥品的質(zhì)量層次要求,保證覆蓋全部醫(yī)保目錄及農(nóng)合目錄,優(yōu)先選用國家基本藥物。制定醫(yī)院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。

  四、藥庫每月根據(jù)醫(yī)院藥品供應目錄制定采購計劃,經(jīng)藥劑科審核、分管院長審批后執(zhí)行。所有藥品必須經(jīng)由藥事委員會審核批準的配送企業(yè)采購供應。

  五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經(jīng)營許可證、GSP證書、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證書、業(yè)務員法人委托書、業(yè)務員身份證明及業(yè)務資格證明(醫(yī)藥專業(yè)大專以上學歷、中級職稱或省級食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的資格證書)等復印件并加蓋企業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進入醫(yī)院的新品規(guī)藥品,必須提供藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、GMP證書、工商營業(yè)執(zhí)照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關物價證明等復印件并加蓋企業(yè)紅章。進口藥品需提供進口藥品注冊證和進口藥品檢驗報告書復印件,并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國家食品藥品監(jiān)督管理局“批簽發(fā)”證。

  六、對無審批報告自行采購的藥品,藥庫不得入庫。新藥采購執(zhí)行醫(yī)院“新藥臨床使用審批制度”。特殊?扑幤、急救藥品經(jīng)主管院長審批,可優(yōu)先采購,但配送企業(yè)如非指定公司,必須資證齊全。

  七、嚴禁藥品配送企業(yè)業(yè)務員的臨床不正當宣傳行為及藥劑科人員的統(tǒng)方與收受藥品回扣行為。發(fā)現(xiàn)配送企業(yè)有藥品回扣行為,立即終止與該企業(yè)業(yè)務往來,不退還藥品押款。發(fā)現(xiàn)藥劑人員有統(tǒng)方行為及收受回扣行為,一經(jīng)落實,按醫(yī)院有關制度處理。

  八、藥劑科主動做好新藥信息收集及l(fā)臨床藥品質(zhì)量信息的反饋工作,定期提交醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會討論,以提高我院用藥水平,保證臨床用藥安全、有效、經(jīng)濟、合理。

采購管理制度14

  1、指定專(兼)職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品采購索證索票,進貨查驗和采購記錄等工作。

  2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括:

 。1)食品及食品原料(如食用油、酒、飲料、調(diào)味品、米面及其制品等);

 。2)食用農(nóng)產(chǎn)品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產(chǎn)品、禽蛋等);

 。3)食品添加劑(如酵母、色素、食品品質(zhì)改良劑及處理劑等);

  (4)食品相關產(chǎn)品(如消毒餐具、一次性餐盒等);

 。5)省級以上食品藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定必須索證的其他產(chǎn)品。

  3、到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購,應當索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品一般食品安全狀況和包裝、標識,購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。

  4、長期定點采購的,餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應合同。

  5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時,索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

  6、從流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)批量或長期采購時,不用索取產(chǎn)品合格證明文件復印件,其它同等5條;少量或臨時采購時,應當留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

  7、從農(nóng)貿(mào)市場采購的,應當留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證。

  8、從個體工商戶采購的',應當留存供應者蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

  9、采購畜禽肉類的:

 。1)從食品流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)和農(nóng)貿(mào)市場采購的,應當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件;

 。2)從屠宰企業(yè)直接采購的,留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

  10、采購乳制品的,索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。

  11、采購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符,符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫和使用,對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。

采購管理制度15

  為規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,根據(jù)學校情況,特制定本制度:

  一、加強領導

  1、設立物資采購領導小組由校長,書記,分管副校長,總務主任財務人員組成,物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構(gòu),負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。

  2、成立物資采購小組由校長,分管副校長、總務主任,總務副主任、流動小組成員組成,物資采購小組是全校物資采購的實施部門,辦公室設在總務處,由總務主任負責。

  二、采購計劃和審批

  1、學校物資(包括教育教學、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初,必須由學校各部門報學期預采購計劃,如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量,由學校各部門書寫書面申請報告報總務處,由總務處匯總,報經(jīng)學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領導審批,最后由總務處安排采購小組采購。

  2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充,由各部門根據(jù)實際需要,填寫物品請購單,書寫申請報告報總務處,由總務處匯總,報經(jīng)學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的'購置要經(jīng)校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

  3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處,總務主任報經(jīng)學校物資采購領導小組會議決定通過后,會計按預算校準后起草報告報場領導審批后,校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經(jīng)場發(fā)該科,由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。

  三、采購原則及方式

  1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點,對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對,并簽訂定點采購協(xié)議。

  2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,施行“陽光采購”,必須堅持秉公辦事,維護學校利益的原則,本著節(jié)約的原則,綜合考慮質(zhì)量,價格售后服務等方面,擇優(yōu)選購。

  3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響正常工作。

  4、采購人員在采購過程中要勤跑多問,堅持集體談價,采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

  5、采購人員應認真檢查采購物資質(zhì)量,力求價格合理,質(zhì)量合格。

  四、采購物資票據(jù)的核銷

  1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字,由保管員驗收簽字,再由總務處負責人簽字,后報校長審批簽字,最后交學校財務報銷。

  2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資,學校不予審批報銷。

  五、采購物資的管理

  1、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

  2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準,生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準,貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

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