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數(shù)據(jù)安全制度

時間:2023-03-09 16:14:26 振濠 安全制度 我要投稿

數(shù)據(jù)安全制度(精選14篇)

  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編幫大家整理的數(shù)據(jù)安全制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

數(shù)據(jù)安全制度(精選14篇)

  數(shù)據(jù)安全制度 篇1

  第一節(jié)保密協(xié)議

  1、第三方人員參與我公司信息系統(tǒng)建設(shè)、開發(fā)、測試、運行、維護環(huán)節(jié)的工作,應(yīng)簽訂保密協(xié)議及安全責任書。以下簡稱協(xié)議。

  2、協(xié)議中應(yīng)根據(jù)具體項目特點和工作內(nèi)容等,就涉及核心數(shù)據(jù)訪問、操作使用、傳播加以限定,原則上任何信息只在雙方公司范圍內(nèi)使用,未經(jīng)書面授權(quán)不得擴散。

  3、協(xié)議中應(yīng)明確違約責任。

  第二節(jié)安全要求

  1、第三方人員使用的終端,應(yīng)統(tǒng)一安裝我公司域管理、防病毒軟件等安全防護措施。以下簡稱終端。

  2、應(yīng)對通過終端向服務(wù)器網(wǎng)段發(fā)起的`操作,應(yīng)加以審計,審計記錄包括操作時間、賬號、數(shù)據(jù)內(nèi)容。

  3、終端網(wǎng)絡(luò)接入有我公司統(tǒng)一指定網(wǎng)段。

  4、第三方人員到崗、離崗時應(yīng)重點做好帳號創(chuàng)建及回收環(huán)節(jié)的管理工作、必要的網(wǎng)絡(luò)及防火墻設(shè)置調(diào)整、數(shù)據(jù)清理和審核等管理規(guī)范。

  5、第三方人員接觸客戶資料、賬戶信息、消費記錄(話單等)等核心數(shù)據(jù),須經(jīng)授權(quán),未經(jīng)授權(quán)不得訪問、保留、轉(zhuǎn)發(fā)。授權(quán)方式由相關(guān)系統(tǒng)負責人發(fā)起申請,由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。申請流程可以采用書面作業(yè),也可采用電子化流程。

  6、第三方人員入場前應(yīng)就上述安全要求進行培訓(xùn),并在整個工作期間每半年重復(fù)一次。培訓(xùn)必須包含保密協(xié)議、終端安全、網(wǎng)絡(luò)接入、核心數(shù)據(jù)訪問使用與傳播、行為審計、賬戶權(quán)限管理等內(nèi)容。應(yīng)保留培訓(xùn)記錄,反饋培訓(xùn)效果。培訓(xùn)應(yīng)有配套考試。

  數(shù)據(jù)安全制度 篇2

  為規(guī)范對數(shù)據(jù)電腦的使用管理,保證中心數(shù)據(jù)計算機安全、高效地運行,加強對電腦資料與數(shù)據(jù)文件的保管、保密和電腦維護工作,特制定以下規(guī)定:

  1、將數(shù)據(jù)電腦落實到責任人,數(shù)據(jù)電腦責任人負責設(shè)置進入電腦的密碼和進入電腦文件的使用權(quán)限,負責人將要做好電腦數(shù)據(jù)的保密、保管和軟硬件的維護工作,要定期或不定期的更換不同保密方法或密碼口令。

  2、使用權(quán)限規(guī)定,本數(shù)據(jù)電腦,使用前需向該電腦負責人報告并說明理由。同時該機只允許本部門人員使用,嚴禁外人或外部門人員使用本中心數(shù)據(jù)電腦。因工作原因需要使用的,必須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)許可,方可使用。

  3、在使用該機作心理測評時,需登記“數(shù)據(jù)機使用備案單”經(jīng)批準,方可使用。測評過程中應(yīng)由中心工作人員全程陪同并給予指導(dǎo)。

  4、電腦操作人員要定期進行病毒庫升級、補丁包更新,關(guān)閉不必要的端口。該機不能使用其他機子的.存儲介質(zhì)(如MP3、U盤、移動硬盤等),并不允許聯(lián)網(wǎng)(除需上傳數(shù)據(jù)),為保證數(shù)據(jù)的安全,未經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)同意,任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數(shù)據(jù)和相關(guān)資料。

  5、受測試人員需在老師的指導(dǎo)下使用,并聽從中心老師相關(guān)安排。

  6、受測試人員在做完測試后不得進行其他操作,應(yīng)立即向老師報告并離開計算機,等待老師進行數(shù)據(jù)分析。

  7、受測試人員有權(quán)知曉本人相關(guān)測試結(jié)果的解釋,但要查看原始數(shù)據(jù)分析資料需經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準。

  數(shù)據(jù)安全制度 篇3

  1、學(xué)院各類文件指在學(xué)校內(nèi)部統(tǒng)一意見、發(fā)布通知、決定和溝通信息;向上級部門請示、報告重要事項等。

  2、欲發(fā)放文件應(yīng)先起草文件草稿,起草完畢后交有關(guān)人員審定,審定合格后方可發(fā)放。

  3、根據(jù)文件內(nèi)容填制統(tǒng)一格式的文件簽發(fā)單,并將文件按學(xué)院統(tǒng)一規(guī)定編號在發(fā)文登記表上分門別類地做好文件的具體信息的登記,學(xué)院任何發(fā)送文件都得做好登記,該登記表作為歸檔資料應(yīng)妥善保存,不得遺失。

  4、文件發(fā)送之前應(yīng)加蓋學(xué)院相應(yīng)的`公章。

  5、對每一號文件辦公室都須將文件原稿及文件發(fā)放記錄按照文件編號順序完整保存并存放在辦公室文件夾下。

  數(shù)據(jù)安全制度 篇4

  一、為確保機房安全,根據(jù)崗位職責的需要由機房管理員(可兼任系統(tǒng)管理員)負責對機房內(nèi)各類設(shè)備、操作系統(tǒng)進行安全維護和管理。

  二、機房管理員必須熟知機房內(nèi)設(shè)備的基本安全操作規(guī)則。

  三、系統(tǒng)管理員須制定IP地址分配表,和中心內(nèi)部線路的布局圖,給每個交換機端口編上號碼,以便操作和維護。

  四、機房內(nèi)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、UPS電源、空調(diào)等重要設(shè)施由專人嚴格按照規(guī)定操作,嚴禁隨意開關(guān)。系統(tǒng)管理員的操作須嚴格按照操作規(guī)程進行,任何人不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置。

  五、人員出入

  1、機房管理人員必須做好機房出入登記。

  2、非機房管理人員,未經(jīng)許可,不得進入機房,不得操作機房內(nèi)任何設(shè)備。

  3、機房鑰匙或出入門禁卡由專人管理,不得隨意借予他人,未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,嚴禁私配鑰匙和私設(shè)指紋、人臉、瞳孔等門禁出入數(shù)據(jù)。

  4、 機房來訪人員必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,并在接待部門有關(guān)人員和機房管理人員的陪同下方可進入機房,機房管理人員須填寫機房出入登記表。

  六、嚴格遵守保密制度,數(shù)據(jù)資料和軟件必須由專人負責保管,未經(jīng)允許、不得私自拷貝、下載和外借;嚴禁任何人使用未經(jīng)檢測允許的.介質(zhì)(軟盤、光盤等)。未經(jīng)許可任何人不得挪用和外借機房內(nèi)的各類設(shè)備、資料及物品。

  七、機房內(nèi)應(yīng)保持清潔,定期消毒、殺菌;保證機房的安全和衛(wèi)生;嚴禁在機房抽煙、喝水、吃東西、亂扔雜物、大聲喧嘩等。

  八、機房禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性物品。機房管理員須做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱、防盜等。

  九、機房人員對個人用電安全負責。外來人員需要用電的,必須得到機房管理人員允許,并使用安全和對機房設(shè)備影響最少的供電方式。

  十、嚴格按規(guī)章制度要求做好重要機房數(shù)據(jù)、文件的備份工作。中心服務(wù)器數(shù)據(jù)庫要定期備份,重要文檔定期整理裝訂,專人保管,以備后查。

  十一、發(fā)現(xiàn)機房故障應(yīng)立即向分管領(lǐng)導(dǎo)報告,并向相關(guān)處室通報有關(guān)情況,著手尋求解決方案。

  十二、機房的溫度和濕度應(yīng)符合維護技術(shù)指標要求,溫度保持18-28攝氏度,濕度保持35%-75%。機房管理員須對機房內(nèi)溫度、濕度、電壓等參數(shù),并做好記錄,發(fā)現(xiàn)異常及時采取相應(yīng)措施。

  十三、機房重地需要設(shè)靜電地板。

  十四、機房重地做好防雷設(shè)計。

  數(shù)據(jù)安全制度 篇5

  1、接收文件應(yīng)在文件登記表上的作好登記,填寫應(yīng)仔細、如實、及時,并由辦公室人員簽字確認。登記表須保持清潔、保存完整以備歸檔之用。

  2、聯(lián)絡(luò)員在校團委領(lǐng)取的文件應(yīng)根據(jù)校團委的指示及文件內(nèi)容的緩急,及時將文件送達學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門輪閱,并做好文件傳閱記錄以備查。

  3、傳閱文件應(yīng)保持文件完整無缺,并在相應(yīng)的.時間內(nèi)歸還辦公室。

  4、分團委各部門每月月初和月末應(yīng)按時上交當月的工作計劃及總結(jié)。如要舉辦活動,應(yīng)上交相應(yīng)的計劃和總結(jié),未在規(guī)定時間內(nèi)上交將按考核制度上的有關(guān)規(guī)定扣分。

  5、各部門上交的計劃和總結(jié)包含打印稿和電子稿,打印稿應(yīng)存放在各部門文件夾中,電子稿應(yīng)存放在辦公室電腦各部門的文件夾下。

  6、上交上來的打印搞應(yīng)及時、認真、如實的做好各項登記,查看是否有圖片并做好備注,上交電子稿時辦公室接收人應(yīng)確保其能打開并含有相關(guān)內(nèi)容,做好相應(yīng)的登記。

  7、分團委所屬各部門可根據(jù)需要在辦公室查閱文件,但不得善自改動文件內(nèi)容,查閱時應(yīng)經(jīng)過辦公室有關(guān)人員的批準。

  數(shù)據(jù)安全制度 篇6

  一、本管理制度旨在確保學(xué)校文件收發(fā)的完整、及時、準確,促進學(xué)院內(nèi)部及學(xué)院和上級部門的信息溝通,提高各部門組織管理工作的'效率。

  二、本制度涉及的文件是指以學(xué)院名義發(fā)布的各類公文包括請示、報告、決定、通知、意見及規(guī)定等等,上級主管部門下達的各類公文,以及各部門上報的各類文件資料。

  三、文件收發(fā)要做到仔細、認真、及時、完整。

  數(shù)據(jù)安全制度 篇7

  1、目的

  為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。

  2、職責

  2.1總經(jīng)理負責公司所有對外發(fā)文審批。

  2.2管理中心經(jīng)理負責管理中心文件的審批。物業(yè)部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。

  2.3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。

  2.4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核,用印管理、歸檔管理工作。

  3、文件種類

  3.1上行文:請示,報告,計劃,總結(jié);

  3.2下行文:批復(fù),決定,通知,通告,通報,制度,規(guī)定;

  3.3平行文:信函,會議紀要。

  4、文件格式

  4.1發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別之一。

  4.2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度,統(tǒng)一在文件的左上角位置加注。

  4.3收文單位。是指用來處理或答復(fù)文件中有關(guān)問題和有關(guān)事項的單位。

  4.4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據(jù),講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:

  4.5標題統(tǒng)一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;

  4.6正文統(tǒng)一使用四號或小四宋體字,與主送單位等堅持一致。每段開頭空兩個字;要合理地劃分段落、正確使用標點符號,行間距為1、5倍,以清晰、美觀為原則;

  5、文號

  5.1根據(jù)文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序?qū)ξ募M行統(tǒng)一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。

  5.2公司文號由行政人事部統(tǒng)一管理,管理中心文號由物業(yè)部統(tǒng)一管理;

  5.3發(fā)文部門需到以上部門登記領(lǐng)取文號后,方可發(fā)文。

  6、用印

  6.1用印是發(fā)文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發(fā)文或內(nèi)部重要文件都應(yīng)加蓋印章。

  6.2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;

  6.3印章應(yīng)蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。

  7、文件管理

  7.1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:

  7.2正規(guī)文件應(yīng)盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。

  7.3簽發(fā)。簽發(fā)人對簽發(fā)的`文件負有完全職責,應(yīng)本著負責精神,仔細閱讀文稿,實事求是地擬寫批語。同意簽發(fā)的,注明"同意發(fā)文"字樣后按正常手續(xù)辦理;不一樣意的寫出具體意見返還擬文人重新撰寫;

  7.4用印。印章管理人員依據(jù)規(guī)定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。

  7.5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫《文件發(fā)放登記表》,并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復(fù)辦理的文件,還要填寫《文件處理單》,夾在文件前面,一并送有關(guān)人員或部門辦理。

  7.6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關(guān)人員)將所收到的文件登記在《收文登記表》內(nèi),資料包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數(shù)、處理情景、備注等。

  7.7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應(yīng)簽署姓名、日期。

  7.8保存。文件辦理完畢后,由最終處理部門人員進行保管。

  7.9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。

  數(shù)據(jù)安全制度 篇8

  第一章總則

  第一條目的

  為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全,使得在信息系統(tǒng)使用和維護過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密,特制定本制度。

  第二條適用范圍

  本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

  第三條管理對象

  本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員。

  第二章數(shù)據(jù)安全管理

  第四條數(shù)據(jù)備份要求

  存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放,并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責。

  第五條數(shù)據(jù)物理安全

  注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的`存放、運輸安全和保密管理,保證存儲介質(zhì)的物理安全。

  第六條數(shù)據(jù)介質(zhì)管理

  任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批,以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

  第七條數(shù)據(jù)恢復(fù)要求

  數(shù)據(jù)恢復(fù)前,必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份,防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行,出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后,必須進行驗證、確認,確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

  第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則

  數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存,并確?梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期,避免對聯(lián)機業(yè)務(wù)運行造成影響。

  第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存

  需要長期保存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案,根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進行轉(zhuǎn)存,防止存儲介質(zhì)過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。

  第十條涉密數(shù)據(jù)設(shè)備管理

  非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進行維修、維護時,必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設(shè)備送外維修,須經(jīng)設(shè)備管理機構(gòu)負責人批準。送修前,需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復(fù)的設(shè)備,設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進行驗收、病毒檢測和登記。

  第八條報廢設(shè)備數(shù)據(jù)管理

  管理部門應(yīng)對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì),防止泄密。

  第九條計算機病毒管理

  運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,經(jīng)常進行計算機病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。

  第十條專用計算機管理

  營業(yè)用計算機未經(jīng)有關(guān)部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。

  第三章附則

  第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。

  第十二條本制度由技術(shù)管理部負責制定、解釋和修改。

  數(shù)據(jù)安全制度 篇9

  第一章總則

  第一條為加強用戶基礎(chǔ)資源信息的管理,保證測量室機線系統(tǒng)資源數(shù)據(jù)的完整、準確、規(guī)范、安全,特制定本管理規(guī)定。

  第二條本規(guī)定適用于公司測量專業(yè)的日常裝機、拆機、移機、改線、變更服務(wù)性能、工程配合等相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更的管理。

  第三條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,已下發(fā)的測量專業(yè)各項規(guī)定與本規(guī)定有沖突之處,應(yīng)以本規(guī)定為準,本管理規(guī)定的解釋權(quán)和修改權(quán)在公司網(wǎng)運部。

  第二章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)定

  第四條機線系統(tǒng)資料數(shù)據(jù)的錄入、修改必須由測量室A級權(quán)限專人操作,系統(tǒng)具體操作人員應(yīng)切實做好用戶帳號名及密碼的保密工作,不得向無關(guān)人員公開密碼。一人一帳號,每人以自我的帳號登錄進行操作。對引起資源數(shù)據(jù)丟失、錯誤等職責的追究,以記錄在操作日志中的登錄帳號為準。

  第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行錄入和修改。

  第六條測量人員必須嚴格按數(shù)據(jù)規(guī)范資料錄入機線資料。

  1、普通用戶及ISDN用戶錄入:用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  2、ADSL用戶錄入:用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、ADSL相關(guān)資料、DSLAM端口資料、總配線架內(nèi)板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  3、小靈通基站錄入:用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、基站編號、網(wǎng)管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  4、小交換機用戶錄入:用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、引示號資料、測試號資料,局列資料、交接箱資料、分電資料。

  5、專線用戶錄入:局列資料、交接箱資料、分電資料。(fwsir)(同時填寫專線用戶卡片及專線順號本)

  第七條對于新增用戶類型或服務(wù)性能由網(wǎng)運部負責組織編寫相

  應(yīng)的數(shù)據(jù)規(guī)范,由運營服務(wù)支撐中心在系統(tǒng)中予以完善,以解決一線人員錄入需求。

  第八條測量員原則對無工單施工不予配合,特急情景無施工工單的,必須有有關(guān)處室批文及分公司主管局長的簽字方可配合,待正式工單下發(fā)及時將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。

  第九條測量室豎列資源的管理。

  1、測量員嚴格按配線架包列維護資料對豎列資源進行管理,根據(jù)包列維護周期完成所有配線架大列的核帳工作。

  2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實相符情景進行檢查,每列核實兩塊保安接線排,帳、實準確率100%。

  3、在對線路調(diào)區(qū)、割接、改線工程驗收時,要求測量員按工程隊提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進行號碼核實,必須保證工程資料的準確率到達100%。

  4、杜絕拆機不拆線。

  5、測量員配合外線人員障改局線時,改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新局線位置并標注原局線線對的故障類型。(故障類型分類及標識:FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良)

  第十條交接箱配線資料的管理

  1、測量員配合外線人員裝、拆、移改工作中,對經(jīng)過交接箱到分電的線路必須要求外線人員供給交接箱配線資料,對無配線資料的報竣不予配合。

  2、測量員在工程驗收中發(fā)現(xiàn)工程資料不準;配線資料不全或出現(xiàn)重帳現(xiàn)象必須責成施工人員重新核查。

  3、測量員在日常維護工作中發(fā)現(xiàn)配線資料短缺或重帳的現(xiàn)象應(yīng)

  先做記錄,待外線人員到交接箱時配合查找核實并及時錄入系統(tǒng)。

  4、測量員配合外線人員障改配線時,改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新配線位置并標注原配線線對的故障類型。(故障類型分類及標識同第八條中第5項)。

  第三章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更時限規(guī)定

  第十一條測量室內(nèi)當日發(fā)生的裝機、拆機、移機、更改設(shè)備(含障礙改線)位置機線資料的錄入時限≤24小時。

  第十二條測量室內(nèi)當日發(fā)生的.改名、過戶、增、刪、改服務(wù)性能機線資料的錄入時限≤48小時。

  第十三條測量室工程調(diào)區(qū)、割接、改線資料增、刪、改錄入時限≤72小時。

  時限說明:測量員從接到施工人員供給的已驗收過的配線表(局、配線資料準確率應(yīng)到達100%)至相關(guān)工程資料全部錄入時止的時限≤72小時,在此期間發(fā)生的相關(guān)資料信息變動由測量室工程配合人員負責在配線表中填寫資料變動情景。

  第十四條測量室豎列機線資料帳、實相符率100%。

  第十五條交接箱配線,機線資料帳、實相符率≥98%

  第四章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分級核查管理規(guī)定

  第十六條經(jīng)過測量員自查——測量室班長核查——各分公司

  管理人員檢查——網(wǎng)運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機線資料準確。

  第十七條測量室資料錄入人員負責對當日內(nèi)發(fā)生的數(shù)據(jù)增、刪、改情景進行核實確認。

  第十八條測量班長每周對本測量室內(nèi)發(fā)生的資料增、刪、改情

  況進行全面核查,確認無誤后將相關(guān)資料留存(施工單及相關(guān)帳改依據(jù)表格保存期限為一年)。

  第十九條測量班長每月對本測量室內(nèi)發(fā)生的工程資料進行全面抽查,確認無誤后將相關(guān)配線表資料留存(保存期限為一年)。

  第二十條分公司專業(yè)管理人員每月對本分公司內(nèi)各端局的機

  線資料增、刪、改情景進行檢查,一個端局檢查一列,帳、實相符率100%。

  第二十一條公司網(wǎng)運部不定期對各分公司測量室的機線資料

  增、刪、改情景進行抽查,每次抽查一列,帳、實相符率100%。

  第五章其他管理要求

  第二十二條測量員在配合外線人員施工中,根據(jù)施工者供給的交接箱號,分配相應(yīng)的交接箱局、配線位置,同時在相應(yīng)的設(shè)備位置作預(yù)占處理,避免資源的重復(fù)占用。

  第二十三條測量員在與外線人員進行各類配合工作中,對發(fā)現(xiàn)的線路故障,測量員應(yīng)及時在機線系統(tǒng)中錄入線對的障礙類型。

  數(shù)據(jù)安全制度 篇10

  一、為了提高我省工商行政管理機關(guān)電子政務(wù)應(yīng)用水平,加強數(shù)據(jù)管理,明確數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)安全工作的責任,制定本制度。

  二、本制度所稱數(shù)據(jù)傳輸是指我省各級工商行政管理機關(guān)對批量信息數(shù)據(jù)或規(guī)定信息數(shù)據(jù)的發(fā)送、接收過程;數(shù)據(jù)檢查是指對要發(fā)送數(shù)據(jù)和已接收數(shù)據(jù)的正確性、完整性、邏輯性檢查;數(shù)據(jù)庫管理是指對本工商行政管理機關(guān)和所屬下級工商行政管理機關(guān)數(shù)據(jù)庫的管理;數(shù)據(jù)安全是指對于數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)庫的信息安全管理。

  三、各級工商行政管理機關(guān)信息中心(含信息化歸口管理部門,以下簡稱信息中心)負責牽頭實施數(shù)據(jù)管理,工商行政管理機關(guān)各工作部門應(yīng)加強數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)更新工作,不斷提高數(shù)據(jù)應(yīng)用工作水平,配合做好相關(guān)數(shù)據(jù)管理和質(zhì)量保證工作。

  四、數(shù)據(jù)傳輸

  (一)信息中心應(yīng)落實各級工商行政管理機關(guān)網(wǎng)絡(luò)維護人員,明確管理責任,每日對網(wǎng)絡(luò)運行情況進行檢查,如實記錄網(wǎng)絡(luò)運行日志,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運行故障及時予以排除,確保工商行政管理網(wǎng)絡(luò)通暢運行。網(wǎng)絡(luò)運行日志應(yīng)包括運行日期、各個端口運行狀況、服務(wù)器工作狀況、通信設(shè)備工作狀況、故障處理排除情況、責任人員簽名等內(nèi)容。

  (二)網(wǎng)絡(luò)維護人員對要發(fā)送信息、數(shù)據(jù)應(yīng)進行最后檢查,對有缺、錯、漏項的應(yīng)要求錄入部門進行補正,對違反網(wǎng)絡(luò)安全有關(guān)規(guī)定或存在安全隱患的應(yīng)拒絕發(fā)送。信息數(shù)據(jù)發(fā)送完成后,應(yīng)及時通知接收方查收。

  (三)接收方網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)及時對接收數(shù)據(jù)進行檢查,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)益出、數(shù)據(jù)斷點、接收失敗應(yīng)及時排除問題并通知發(fā)送方重新發(fā)送,確保數(shù)據(jù)庫的完整。

  (四)不經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)維護人員處理的直報信息、數(shù)據(jù),由發(fā)送部門和接收部門按照上述要求進行處理,網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)給予技術(shù)幫助。

  (五)在啟動應(yīng)急預(yù)案時,網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案要求,確保網(wǎng)絡(luò)暢通并及時發(fā)送、接收信息數(shù)據(jù)。

  五、數(shù)據(jù)檢查

  (一)各級信息中心應(yīng)按照《貴州省工商行政管理機關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查制度》規(guī)定的辦法,定期或不定期組織數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查,通過堅持不懈的.開展這項工作,促進工商行政管理機關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量的不斷提高。

  (二)數(shù)據(jù)檢查項目,應(yīng)根據(jù)上級金信工程建設(shè)要求和本地開展電子政務(wù)建設(shè)的實際,針對存在的問題具體擬訂。

  (三)對于在數(shù)據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題,應(yīng)在三個工作日內(nèi)及時通報相關(guān)單位進行補正和重傳,相關(guān)單位接到通報后,應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成補正和重傳工作,確因工作量大等原因,不能在七個工作日內(nèi)完成的,應(yīng)及時報告上級信息中心,并組織力量在最短時間內(nèi)完成補正和上傳工作。

  (四)對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的擅自改變數(shù)據(jù)指標體系,擅自違反或擴大數(shù)據(jù)指標邏輯內(nèi)涵進行處理的數(shù)據(jù),應(yīng)比照前款規(guī)定及時予以糾正和補傳。

  (五)各有關(guān)部門對于數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和補正上傳工作應(yīng)當積極配合,不得設(shè)置人為障礙或無故拖延。

  六、數(shù)據(jù)庫管理

  (一)各級工商行政管理機關(guān)信息中心應(yīng)指定專人負責對數(shù)據(jù)庫的管理,數(shù)據(jù)庫管理人員應(yīng)明確管理職責,定時對數(shù)據(jù)庫進行檢查,檢查情況應(yīng)記入運行日志。

  (二)數(shù)據(jù)庫管理人員應(yīng)視工作量情況,以不影響工作為原則,每1~5天進行一次數(shù)據(jù)備份。不得因數(shù)據(jù)備份不及時、不完整造成工作損失。

  (三)數(shù)據(jù)庫管理人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫不安全隱患或病毒威脅時,應(yīng)采取措施加以預(yù)防或制止,必要時可以切斷用戶接入并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告,安全隱患或病毒威脅消除后,應(yīng)及時將切斷用戶接入。

  (四)計算機使用人員應(yīng)自覺接受數(shù)據(jù)庫管理人員的監(jiān)督,不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數(shù)據(jù),不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件,不得使用非涉密計算機聯(lián)接、訪問涉密信息網(wǎng)絡(luò)。未經(jīng)許可,不得擅自下載、安裝、使用與工作無關(guān)的程序、軟件。

  (五)數(shù)據(jù)庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄,如實記載錄入查詢的時間、數(shù)量、錄入查詢?nèi)诵彰扔嘘P(guān)情況。

  (六)數(shù)據(jù)庫中的過期、冗余數(shù)據(jù)每半年進行一次清理,清理中發(fā)現(xiàn)需要刪除的數(shù)據(jù),應(yīng)書面報省局信息中心,經(jīng)核對批準后方能進行。未經(jīng)正式批準,不得擅自刪除數(shù)據(jù)。

  (七)數(shù)據(jù)庫上傳和接收數(shù)據(jù),按照本規(guī)定第四條辦理。

  七、各級信息中心應(yīng)采取切實有效的措施,保證工商行政管理數(shù)據(jù)標準的貫徹執(zhí)行。在應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)指標體系有不滿足、不適應(yīng)工作需要的問題,應(yīng)及時書面報省局信息中心,由省局信息中心統(tǒng)一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

  八、數(shù)據(jù)管理責任

  (一)因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行政管理機關(guān)行政許可出現(xiàn)過錯的,按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機關(guān)行政許可過錯責任追究暫行辦法》追究有關(guān)人員的責任;因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行政管理機關(guān)行政執(zhí)法出現(xiàn)過錯的,按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機關(guān)執(zhí)法過錯責任追究辦法》追究有關(guān)人員的責任。

  (二)因違反上述第四條第(二)款、第六條第(三)款、第(四)款規(guī)定,造成泄密的,依據(jù)國家安全保密和計算機安全管理有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責任。構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)追究刑事責任。

  (三)除以上情形以外,如違反上述規(guī)定,視情況每次扣減該單位績效分1~5分,個人責任的追究辦法,由被扣分單位研究決定。

  九、本規(guī)定適用于我省各級工商行政管理機關(guān)的各類信息數(shù)據(jù)管理。

  十、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

  數(shù)據(jù)安全制度 篇11

  第一章 總 則

  第一條 為適應(yīng)集團信息化發(fā)展要求,充分利用數(shù)據(jù)資源為生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和決策服務(wù),保證各類信息合理、有序流動和信息安全,確保集團信息化建設(shè)快速協(xié)調(diào)有序安全發(fā)展,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)以及《集團信息安全管理辦法》(中平?2013?188號)、等規(guī)定,特制定本管理辦法。

  第二條 本辦法適用于集團各職能部室,直屬和特設(shè)機構(gòu)、專業(yè)化公司、事業(yè)部、區(qū)域公司及其所屬各單位(以下簡稱各單位)。

  第二章 管理范圍管理制度

  第三條 本辦法管理范圍包括:各單位與生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公、安全等相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù),以及為其供給支撐的基礎(chǔ)設(shè)施資源、計算存儲資源和辦公終端資源等。

  第三章 組織機構(gòu)和工作機制

  第四條 集團信息化領(lǐng)導(dǎo)小組是集團數(shù)據(jù)資源管理體系的最高層,負責審定集團有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理的規(guī)章、制度、辦法,負責審核有關(guān)標準、規(guī)范、重要需求等。集團信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱集團信息辦)負責集團數(shù)據(jù)管理的監(jiān)督、檢查和考核,指導(dǎo)集團數(shù)據(jù)管理工作,查處危害集團數(shù)據(jù)安全的事件。各單位負責本單位數(shù)據(jù)的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團平頂山信息通信技術(shù)開發(fā)公司(以下簡稱信通公司)作為技術(shù)支撐及運維部門,負責集團數(shù)據(jù)中心的運維和運營工作。

  第四章 數(shù)據(jù)分級管理

  第五條 根據(jù)數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理中的重要性,結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定,按照集團級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、廠礦級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、區(qū)隊(車間)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分別制定管理標準。

  第六條 集團級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù),技術(shù)管理由集團信息辦負責,業(yè)務(wù)管理由相關(guān)業(yè)務(wù)處室負責,運維管理由信通公司負責。廠礦級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理,集團需要利用的管理數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)要同步上傳到集團數(shù)據(jù)中心。區(qū)隊(車間)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理和維護。

  第五章 數(shù)據(jù)標準管理

  第七條 集團信息辦負責集團數(shù)據(jù)編碼和接口標準的統(tǒng)一規(guī)劃和標準制定,負責對集團及各單位應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標準管理進行引導(dǎo)和考核。各單位新建應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)嚴格執(zhí)行集團下發(fā)的數(shù)據(jù)編碼和接口標準,在用應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)自身實際逐步按照集團標準進行完善。

  第八條 數(shù)據(jù)編碼和接口標準應(yīng)貼合以下要求:

  (一)數(shù)據(jù)編碼應(yīng)能夠保證同一個對象編碼的唯一性及上下游管理規(guī)范的一致性;

  (二)接口應(yīng)實現(xiàn)對外部系統(tǒng)的接入供給企業(yè)級的支持,在系統(tǒng)的高并發(fā)和大容量的基礎(chǔ)上供給安全可靠的接入;

  (三)供給完善的數(shù)據(jù)安全機制,以實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的.全面保護,保證系統(tǒng)的正常運行,防止很多訪問,以及很多占用資源的情景發(fā)生,保證系統(tǒng)的健壯性;

  (四)供給有效的系統(tǒng)可監(jiān)控機制,使得接口的運行情景可監(jiān)控,便于及時發(fā)現(xiàn)錯誤并排除故障;

  (五)保證在充分利用系統(tǒng)資源的前提下,實現(xiàn)系統(tǒng)平滑的移植和擴展,同時在系統(tǒng)并發(fā)增加時供給系統(tǒng)資源的動態(tài)擴展,以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性;

  數(shù)據(jù)安全制度 篇12

  第一條機房及使用計算機的單位都要設(shè)立專人負責文字及磁介質(zhì)資料的安全管理工作。

  第二條各單位要建立資料管理登記簿,詳細記錄資料的分類、名稱、用途、借閱情況等,便于查找和使用。

  第三條各項技術(shù)資料應(yīng)集中統(tǒng)一保管,嚴格借閱制度。

  第四條應(yīng)用系統(tǒng)和操作系統(tǒng)需用磁帶、光盤備份。對重要的動態(tài)數(shù)據(jù)應(yīng)定時清理、備份,并報送有關(guān)部門存放。

  第五條存放稅收業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及重要信息的磁帶光盤嚴禁外借,確因工作需要,須報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。

  第六條對需要長期保存的'數(shù)據(jù)磁帶、磁盤,應(yīng)在一年內(nèi)進行轉(zhuǎn)儲,以防止數(shù)據(jù)失效造成損失。

  第七條對有關(guān)電腦文件、數(shù)據(jù)進行加密處理。為保密需要,應(yīng)定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。若須查閱保密信息,須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,才能查詢、打印有關(guān)保密資料。對保密信息應(yīng)嚴加看管,不得遺失、私自傳播。

  第八條及時關(guān)注電腦界病毒防治情況和提示,根據(jù)要求調(diào)整計算機參數(shù)或安裝防毒軟件,避免電腦病毒侵襲。

  第九條對于聯(lián)入局域網(wǎng)的計算機,任何人在未經(jīng)批準的情況下,不得向局域網(wǎng)內(nèi)拷入軟件或文檔。

  第十條任何微機需安裝軟件時,由各單位提出申請,經(jīng)同意后,由計算機管理人員負責安裝。

  數(shù)據(jù)安全制度 篇13

  第一條為進一步加強醫(yī)院移動存儲介質(zhì)的管理,確保城市管理信息的安全,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中共中央保密委員會辦公室、國家保密局關(guān)于國家秘密載體保密管理規(guī)定》,結(jié)合我院實際,制定出《烏當區(qū)人民醫(yī)院移動存儲介質(zhì)管理規(guī)定》。

  第二條本規(guī)定所稱移動存儲介質(zhì),是指用于存儲本單位保密信息的硬盤、軟盤、U盤、光盤、磁帶、存儲卡等存儲介質(zhì)。

  第三條本單位移動存儲設(shè)備要進行編號,不得借于他人使用,若需借于他人的,必須征得科室同意,并進行借還時間、借用人、審批人等詳細登記。

  第四條新購計算機、移動存儲等設(shè)備,要先進行保密標識和登記,再發(fā)放使用。

  第五條如使用移動設(shè)備轉(zhuǎn)移存儲保密數(shù)據(jù),需在使用前格式化,并在使用后立即刪除保密數(shù)據(jù)。

  第六條使用光盤備份的'保密數(shù)據(jù)要登記編號,分類存放。

  第七條非本單位的移動存儲設(shè)備一律不得和涉密計算機連接。

  第八條單位的涉密移動存儲設(shè)備處理辦法如下:

  涉密和非涉密移動存儲介質(zhì)禁止交叉混用,即涉密移動存儲介質(zhì)不得在非涉密計算機中使用,非涉密移動存儲介質(zhì)不得在涉密計算機中使用。

  存儲過涉密信息的移動存儲介質(zhì),不得與存儲普通信息的移動存儲介質(zhì)混用;新啟用存儲涉密信息的移動存儲介質(zhì)或使用移動存儲介質(zhì),必須進行安全檢查和查殺病毒處理。

  移動存儲介質(zhì)需要送外維修時,必須到信息科指定的單位進行維修;涉密移動存儲介質(zhì)在淘汰和報廢前,應(yīng)到保密部門進行消磁和粉碎處理。嚴禁將涉密移動存儲介質(zhì)作為廢品出售。

  數(shù)據(jù)安全制度 篇14

  第一條本制度適用于所有涉密和非涉密的數(shù)據(jù)存儲介質(zhì),包括服務(wù)器/臺式電腦/筆記本電腦的硬盤、移動硬盤、U盤、用于備份數(shù)據(jù)的磁帶、CD/DVD碟片等。

  第二條xx單位辦公室(以下簡稱:辦公室)主要負責數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)管理制度的制定和修訂。

  第三條參照制造商使用說明書正確使用數(shù)據(jù)存儲介質(zhì),避免暴露于強電磁場內(nèi)、過熱或過冷的環(huán)境。

  第四條數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放需根據(jù)存載信息數(shù)據(jù)的類型和保密要求,采取不同的保管方式。

  第五條加強移動存儲介質(zhì)管理,其中對內(nèi)網(wǎng)移動存儲介質(zhì)和涉密移動存儲介質(zhì)的管理要按照業(yè)務(wù)特點和保密要求進行嚴格的防護。

  第六條所有的移動存儲介質(zhì)都必須進行登記造冊和編號管理,可以隨時確認移動存儲介質(zhì)的存放位置和責任人等信息。

  第七條所有的涉密移動存儲介質(zhì)必須進行清晰的密級標識,禁止在非涉密計算機上使用,其維修或銷毀必須按相關(guān)保密規(guī)定執(zhí)行。

  第八條在外網(wǎng)計算機上使用的移動存儲介質(zhì)禁止在內(nèi)網(wǎng)和涉密網(wǎng)中使用,杜絕發(fā)生移動存儲介質(zhì)交叉使用(混用)的現(xiàn)象。

  第九條從移動存儲介質(zhì)存取文件之前,必須使用防病毒軟件進行掃描。

  第十條禁止使用移動存儲介質(zhì)復(fù)制侵犯知識產(chǎn)權(quán)的'軟件。

  第十一條禁止使用移動存儲介質(zhì)保存色情、政治敏感等非法資料。

  第十二條必須對保存有敏感信息的移動存儲介質(zhì)進行加密處理。

  第十三條在非辦公場合使用移動存儲介質(zhì)時,注意對敏感數(shù)據(jù)進行保護。

  第十四條備份的數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)必須存放于安全存儲區(qū)域,不可將數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)放置于桌面等暴露地方。

  第十五條電腦送修時,將存儲信息的硬盤或其他可移動存儲介質(zhì)取出,避免信息泄密。在修理硬盤或其他電腦所使用的移動介質(zhì)時,如涉及到敏感信息,則必須有專人陪同修理。

  第十六條硬盤或其他移動介質(zhì)報廢時,必須進行物理破壞處理,防止信息泄密。

  第十七條本制度由xx單位負責解釋。

  第十八條本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

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