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審計總經(jīng)理崗位職責

時間:2023-01-15 19:17:22 崗位職責 我要投稿

審計總經(jīng)理崗位職責11篇

  在社會發(fā)展不斷提速的今天,崗位職責使用的情況越來越多,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍,職責是職務與責任的統(tǒng)一,由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編精心整理的審計總經(jīng)理崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

審計總經(jīng)理崗位職責11篇

審計總經(jīng)理崗位職責1

  1) 負責公司內(nèi)部審計工作管理程序、辦法、細則和規(guī)范的擬定和修訂工作。

  2) 組織審計資源,制定集團審計計劃,報董事長審批后執(zhí)行。

  3) 負責對集團內(nèi)控制度進行審計評價。

  4) 負責組織集團財務、工程、經(jīng)營、人事審計工作。

  5) 對集團及下屬公司各部門負責人執(zhí)行集團政策、方針等情況進行審計。

  6) 對集團流程、制度進行審核,對缺失項,風險項及是否合規(guī)等提出整改建議。

  7) 負責集團范圍內(nèi)的舉報監(jiān)察和有關負責人的違紀監(jiān)察。

  8) 了解和評價集團出現(xiàn)重大風險的可能性,對集團運營中的潛在危機進行研究,對內(nèi)部控制建設的完備性、運行的'有效性進行審查和評價,并對重要缺陷提供相應的解決、改善建議。

  9) 評估集團高層的重大決策和實施方案,及時提供預警指導意見。

審計總經(jīng)理崗位職責2

  審計總經(jīng)理

  1、組織建立并完善內(nèi)部審計制度及流程;

  2、制訂審計規(guī)劃和年度審計計劃,執(zhí)行審計并出具審計報告,定期及按需就審計情況進行匯報;

  3、監(jiān)督及評估公司的財務狀況、合法合規(guī)及風控管理情況;

  4、開展經(jīng)濟責任審計,及對公司的重大事項進行專項審計;

  5、進行舞弊專項調(diào)查,并協(xié)助公司建立健全反舞弊機制;

  6、預測風險和隱患,進行風險提示,并提出風險防控建議;

  7、內(nèi)審團隊人員管理、操作指導、業(yè)務培訓和績效考核。

  基本條件

  性別:不限;

  年齡:35-40周歲;

  學歷:本科及以上;

  專業(yè):財務、會計、審計等相關管理專業(yè);

  相關工作經(jīng)驗:6年以上集團內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,2年以上同等崗位管理經(jīng)驗,具備專業(yè)咨詢公司風控及內(nèi)審咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師等職業(yè)資格證書者優(yōu)先。

審計總經(jīng)理崗位職責3

  1、建立并完善公司審計監(jiān)察管理體系,促進公司管理制度與流程的`完善;

  2、對關鍵崗位人員的盡職情況、職業(yè)操守進行監(jiān)察,調(diào)查并上報違法違紀行為;

  3、對內(nèi)部及外部舉報案件、涉嫌違規(guī)、違紀、舞弊等事件開展專項調(diào)查工作,并提出處理意見;

  4、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議;

  5、跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議。

審計總經(jīng)理崗位職責4

  風控審計部總經(jīng)理

  主要崗位職責:

  1、負責建立內(nèi)控體系及與之對應的審計制度、流程、表單并負責貫徹、實施。

  2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計規(guī)劃以及年度、季度審計計劃并實施

  3、配合外部審計機構對各產(chǎn)業(yè)公司的重大項目與投資進行審計抽查

  4、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內(nèi)部控制執(zhí)行情況結果,審查核心業(yè)務和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況

  5、檢查和評估重大經(jīng)濟事項的合法性、合理性、合規(guī)性、有效性

  6、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財務資料、信息,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財務政策及其貫徹執(zhí)行情況,監(jiān)督財務運營狀況,

  7、監(jiān)控財務報告的真實性和管理層實施財務報告程序的有效性。

  8、定期編制審計報告

  9、完成領導交辦的其他工作。

  要求:

  1、熟悉大型制造業(yè)的財務管理、會計電算化業(yè)務,熟悉相關法律法規(guī)和行業(yè)研究與分析;

  2、熟悉財務管理、預算管理,具有較強的計劃、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌策劃和分析判斷能力,較強的社交能力和尚商務談判能力;

  3、熟練掌握常用高級財務管理軟件(如用友、金蝶等)、辦公自動化系統(tǒng)(包括office辦公軟件、信息化管理軟件等);

  4、了解大型制造業(yè)企業(yè)管理相關知識;

  5、注冊會計師或高級會計師職稱;

  6、豐富的'大型制造企業(yè)內(nèi)審管理工作經(jīng)驗;

  7、5年30億元規(guī)模以上大型制造業(yè)企業(yè)審計負責人工作經(jīng)驗優(yōu)先。

  主要崗位職責:

  1、負責建立內(nèi)控體系及與之對應的審計制度、流程、表單并負責貫徹、實施。

  2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計規(guī)劃以及年度、季度審計計劃并實施

  3、配合外部審計機構對各產(chǎn)業(yè)公司的重大項目與投資進行審計抽查

  4、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內(nèi)部控制執(zhí)行情況結果,審查核心業(yè)務和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況

  5、檢查和評估重大經(jīng)濟事項的合法性、合理性、合規(guī)性、有效性

  6、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財務資料、信息,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財務政策及其貫徹執(zhí)行情況,監(jiān)督財務運營狀況,

  7、監(jiān)控財務報告的真實性和管理層實施財務報告程序的有效性。

  8、定期編制審計報告

  9、完成領導交辦的其他工作。

審計總經(jīng)理崗位職責5

  審計副總經(jīng)理崗位具體工作:

  負責集團審計工作(含下屬分子公司)

  審計方向:財務、營銷、內(nèi)控審計

  匯報上級:副董事長

  專業(yè):會計學、金融等財務類相關專業(yè);

  工作年限:12年以上;

  同崗位工作年限:具有大型房地產(chǎn)集團/區(qū)域?qū)徲嫻芸亟?jīng)驗;

  項目類型及規(guī)模要求:大型地產(chǎn)公司且集團下屬有多個分子公司且經(jīng)營業(yè)務豐富;

  甲乙方經(jīng)歷要求:全國地產(chǎn)30強工作經(jīng)歷優(yōu)先;

  其他要求:嚴謹、洞察力強,原則性強,內(nèi)外審項目經(jīng)驗豐富,有體系搭建能力優(yōu)先。崗位具體工作:

  負責集團審計工作(含下屬分子公司)

  審計方向:財務、營銷、內(nèi)控審計

審計總經(jīng)理崗位職責6

  1、負責起草公司整體內(nèi)部控制獨立檢查、評價和報告體系的建設計劃,并負責推動計劃的.實施,組織集團層面、各板塊、各業(yè)務流學習網(wǎng)程內(nèi)部控制的年度風險自我評估工作;

  2、負責起草并組織實施內(nèi)控審計發(fā)展規(guī)劃,包括業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、能力發(fā)展規(guī)劃、團隊發(fā)展規(guī)劃等;

  3、組織起草并維護各項內(nèi)控審計制度及標準體系,不斷完善內(nèi)控審計工作質(zhì)量體系和質(zhì)量監(jiān)督體系;

  4、參與重大內(nèi)控審計項目的審計評估過程,幫助協(xié)調(diào)與被審單位的工作聯(lián)系,審查重大審計發(fā)現(xiàn),與被審單位溝通審計意見,組織設計重大業(yè)務控制的改善方案;

  5、負責內(nèi)控審計團隊的建設及工作溝通協(xié)調(diào),包括人員內(nèi)外部培訓、日常業(yè)務考核、工作安排、質(zhì)量控制、內(nèi)部報告、外部審計機構及審計部工作相關的社會關系維護;

  6、積極組織跟蹤學習審計的相關法規(guī)和各項業(yè)務流程內(nèi)部控制方法和手段,并結合公司相關政策,及時調(diào)整審計制度及方法體系;

  7、完成領導交辦的其他工作。

審計總經(jīng)理崗位職責7

  1、主導編制集團審計監(jiān)察部年度工作計劃;

  2、實施所屬集團及各子公司定期實施審計任務,包括財務狀況、經(jīng)營成果、資金資產(chǎn)安全等;

  3、實施所屬集團及各子公司進行經(jīng)濟活動審計,包括但不限于重大投融資支出、重大采購、重大工程、風險防控等各類專項審計;

  4、實施關鍵操作流程節(jié)點和經(jīng)營管理控制情況的審計監(jiān)察工作,包括但不限于行政、人事、招采、營銷、招投標、籌融資、成本控制等方面;

  5、及時編制審計工作計劃或事項,跟蹤落實監(jiān)察審計整改措施,配合健全完善監(jiān)察審計體系和流程。

審計總經(jīng)理崗位職責8

  財務審計副總經(jīng)理深圳市頤安投資集團有限公司深圳市紅荷庭苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,深圳市頤安投資集團有限公司,紅荷庭苑1、負責指導實施財務日常審計和專項審計,對集團內(nèi)部的資產(chǎn)、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;

  2、負責對集團及各子公司的經(jīng)營目標進行審計,對審計結果做出相應的.評價;

  3、負責對各項目的經(jīng)營狀況進行審計,對審計結果提出處理評價與建議;

  4、協(xié)助對集團各級授權管理的實施情況進行監(jiān)察;

  5、協(xié)助對管理信息系統(tǒng)控制的規(guī)范性進行監(jiān)察;

  6、協(xié)助對集團重大會議的決策程序進行監(jiān)察;

  7、協(xié)助會同相關部門對違規(guī)違紀等事項進行專項監(jiān)察工作;

  8、其它上級交辦的工作。

審計總經(jīng)理崗位職責9

  審計部副總經(jīng)理崗位職責:

  1.協(xié)助部門總經(jīng)理制定各項內(nèi)部審計管理制度、工作流程。并組織實施和監(jiān)督執(zhí)行;

  2.具體負責編制部門年度、月度工作計劃,按審計計劃安排,組織編制審計項目實施方案,并負責督促執(zhí)行;

  3.協(xié)助和配合完成上級部門的審計監(jiān)督相關工作,及審計發(fā)現(xiàn)整改落實、監(jiān)督和跟進工作;

  4.協(xié)助參與板塊制度建設,重大投資、貸款、擔保、股權轉讓、購銷活動、資產(chǎn)處置、重要工程招投標等經(jīng)濟活動和重要經(jīng)濟合同的審查、監(jiān)督執(zhí)行;

  5.協(xié)助配合相關部門,開展效能檢察等方面的專項監(jiān)督檢查工作;

  6.具體負責審計項目管理,建立審計項目管理檔案,審計整改管理臺賬,并跟蹤整改落實情況;

  完成上級交辦的其他工作。

  任職資格:

  1.本科財會相關專業(yè)畢業(yè)3年以上工作經(jīng)驗;

  2.企業(yè)或事務所審計背景者優(yōu)先,cpa優(yōu)先;

  3.有ipo、vsa等相關項目經(jīng)驗者優(yōu)先;

  4.有2人以上團隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

  5.熟悉國家審計相關法規(guī)、程序和方法,具有持續(xù)改進集團企業(yè)風險控制為導向的內(nèi)部審計體系的專業(yè)意識,對內(nèi)控制度建設及評估有作為主責人員的'成功實踐經(jīng)驗;

  6.熟悉企業(yè)內(nèi)部審計相關知識、技能,具備項目主審能力和協(xié)調(diào)管理能力,了解集團化制造類企業(yè)運作特點和企業(yè)管理知識,了解國家會計、審計、監(jiān)察、內(nèi)控、投資相關法律法規(guī),并具備國際內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、投資管理、信息安全管理發(fā)展方向的相關知識。崗位職責:

  1.協(xié)助部門總經(jīng)理制定各項內(nèi)部審計管理制度、工作流程。并組織實施和監(jiān)督執(zhí)行;

  2.具體負責編制部門年度、月度工作計劃,按審計計劃安排,組織編制審計項目實施方案,并負責督促執(zhí)行;

  3.協(xié)助和配合完成上級部門的審計監(jiān)督相關工作,及審計發(fā)現(xiàn)整改落實、監(jiān)督和跟進工作;

  4.協(xié)助參與板塊制度建設,重大投資、貸款、擔保、股權轉讓、購銷活動、資產(chǎn)處置、重要工程招投標等經(jīng)濟活動和重要經(jīng)濟合同的審查、監(jiān)督執(zhí)行;

  5.協(xié)助配合相關部門,開展效能檢察等方面的專項監(jiān)督檢查工作;

  6.具體負責審計項目管理,建立審計項目管理檔案,審計整改管理臺賬,并跟蹤整改落實情況;

  完成上級交辦的其他工作。

  任職資格:

  1.本科財會相關專業(yè)畢業(yè)3年以上工作經(jīng)驗;

  2.企業(yè)或事務所審計背景者優(yōu)先,cpa優(yōu)先;

  3.有ipo、vsa等相關項目經(jīng)驗者優(yōu)先;

  4.有2人以上團隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

  5.熟悉國家審計相關法規(guī)、程序和方法,具有持續(xù)改進集團企業(yè)風險控制為導向的內(nèi)部審計體系的專業(yè)意識,對內(nèi)控制度建設及評估有作為主責人員的成功實踐經(jīng)驗;

  6.熟悉企業(yè)內(nèi)部審計相關知識、技能,具備項目主審能力和協(xié)調(diào)管理能力,了解集團化制造類企業(yè)運作特點和企業(yè)管理知識,了解國家會計、審計、監(jiān)察、內(nèi)控、投資相關法律法規(guī),并具備國際內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、投資管理、信息安全管理發(fā)展方向的相關知識。

審計總經(jīng)理崗位職責10

  1. 按照集團要求,對集團下屬各分子公司的經(jīng)營管理活動進行審查審計,驗證其經(jīng)營成果的.真實性;

  2. 構建公司內(nèi)部審計體系,制定及完善審計監(jiān)察制度;

  3. 對審計監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題提供咨詢意見、指導并監(jiān)督整改方案的落實情況;

  4. 組織審計人員對項目公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責任審計和其他專項審計等審計項目,對相關責任人進行問責、處置;

  5. 集團管理層交辦的其它工作。

審計總經(jīng)理崗位職責11

  審計部總經(jīng)理崗位職責

  工作內(nèi)容:

  1、負責搭建集團監(jiān)察審計體系,協(xié)調(diào)部門內(nèi)部事務管理和各崗位人員的分工合作,建立健全各項審計規(guī)范和管理制度,監(jiān)督規(guī)章制度的落地實施;

  2、負責組織編制年度審計工作計劃,并牽頭開展經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控審計、專項審計及工程項目審計等各類審計項目(包含但不限于銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等流程);

  3、負責對被審計單位后期開展的整改落實工作進行監(jiān)督和跟進;

  4、負責集團行政監(jiān)察工作,定期對下屬單位有關法律法規(guī)、規(guī)章制度的貫徹落實情況進行監(jiān)督檢查,對經(jīng)營管理者履行崗位職責及從事管理活動的情況進行監(jiān)督檢查,對企業(yè)管理效能、效率和效益情況進行監(jiān)督檢查;

  5、受理并對集團內(nèi)部經(jīng)營者及所屬單位人員的反舞弊舉報開展調(diào)查,糾正和處理生產(chǎn)經(jīng)營管理中的違規(guī)違紀行為;

  6、配合投資部門開展對擬并購項目前期的盡職調(diào)查及項目投產(chǎn)后的后評價工作;

  7、組織協(xié)調(diào)各部門配合、接受上級單位、交易所等外部機構的內(nèi)部審計、檢查和巡視;

  8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

  任職資格:

  1、財務、審計、工程造價等相關專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學歷,高級以上職稱,或者有注冊會計師資格/注冊內(nèi)部審計師等資格;

  2、有實體企業(yè)內(nèi)部審計/財務管理崗位和會計事務所審計工作經(jīng)驗,5年以上內(nèi)部審計、監(jiān)察管理經(jīng)驗,同時具備甲乙方工作經(jīng)驗;

  3、具備審計、會計、財務管理、經(jīng)濟法、稅法、風險控制等方面的知識;

  4、熟悉審計全套流程與管理,精通現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)控體系的建立與運行查檢;

  5、良好的計劃能力、組織能力、領導能力、分析判斷能力,具有良好的職業(yè)道德及職業(yè)素養(yǎng),抗壓能力強,具有較強的溝通表達能力和書面表達能力、高度責任感及敬業(yè)精神。工作內(nèi)容:

  1、負責搭建集團監(jiān)察審計體系,協(xié)調(diào)部門內(nèi)部事務管理和各崗位人員的分工合作,建立健全各項審計規(guī)范和管理制度,監(jiān)督規(guī)章制度的落地實施;

  2、負責組織編制年度審計工作計劃,并牽頭開展經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控審計、專項審計及工程項目審計等各類審計項目(包含但不限于銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等流程);

  3、負責對被審計單位后期開展的`整改落實工作進行監(jiān)督和跟進;

  4、負責集團行政監(jiān)察工作,定期對下屬單位有關法律法規(guī)、規(guī)章制度的貫徹落實情況進行監(jiān)督檢查,對經(jīng)營管理者履行崗位職責及從事管理活動的情況進行監(jiān)督檢查,對企業(yè)管理效能、效率和效益情況進行監(jiān)督檢查;

  5、受理并對集團內(nèi)部經(jīng)營者及所屬單位人員的反舞弊舉報開展調(diào)查,糾正和處理生產(chǎn)經(jīng)營管理中的違規(guī)違紀行為;

  6、配合投資部門開展對擬并購項目前期的盡職調(diào)查及項目投產(chǎn)后的后評價工作;

  7、組織協(xié)調(diào)各部門配合、接受上級單位、交易所等外部機構的內(nèi)部審計、檢查和巡視;

  8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

  任職資格:

  1、財務、審計、工程造價等相關專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學歷,高級以上職稱,或者有注冊會計師資格/注冊內(nèi)部審計師等資格;

  2、有實體企業(yè)內(nèi)部審計/財務管理崗位和會計事務所審計工作經(jīng)驗,5年以上內(nèi)部審計、監(jiān)察管理經(jīng)驗,同時具備甲乙方工作經(jīng)驗;

  3、具備審計、會計、財務管理、經(jīng)濟法、稅法、風險控制等方面的知識;

  4、熟悉審計全套流程與管理,精通現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)控體系的建立與運行查檢;

  5、良好的計劃能力、組織能力、領導能力、分析判斷能力,具有良好的職業(yè)道德及職業(yè)素養(yǎng),抗壓能力強,具有較強的溝通表達能力和書面表達能力、高度責任感及敬業(yè)精神。

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