材料會計崗位職責
在我們平凡的日常里,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。什么樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編精心整理的材料會計崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
材料會計崗位職責1
1、負責材料供應鏈模塊的日常維護。
2、負責型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。
3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。
4、進項稅票的驗票工作。
5、每月編制應付賬款明細表。
6、年末,與物流部共同進行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的'盤點工作。
7、負責各個項目的材料成本分析工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
材料會計崗位職責2
崗位職責:
1、負責公司各項成本管控工作的'組織、管理工作
2、梳理各項流程,建立合理的制度規(guī)定
3、完成各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計,制作財務報表
4、審核各項單據(jù)流程
5、完成領導交辦的其他事項
任職要求:
1、模具加工相關行業(yè)工作經(jīng)驗5年以上,成本管控經(jīng)驗3年以上
2、有會計證等行業(yè)從業(yè)證件
3、熟練操作各種辦公軟件
材料會計崗位職責3
1、負責生產(chǎn)成本的核算
2、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨,審查原材料的采購合同;
3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。
4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;
5、參與存貨的清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情況進行不同的.處理;
6、負責編制材料的領用分配表,進行會計核算,實行分口、分類管理;
7、領導安排的其他事務。
材料會計崗位職責4
主要職責:
1、負責嚴格執(zhí)行國家有關財經(jīng)法規(guī)、制度及公司規(guī)章制度,維護財經(jīng)紀律;
2、參與事業(yè)部事業(yè)計劃的編制;
3、負責事業(yè)部財務預算管理,組織事業(yè)部年度財務預算方案的編制、分解;
4、負責組織事業(yè)部年度、季度、月度預算執(zhí)行情況的預實分析,并對過程實施監(jiān)控。無預算項目一律不得報銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理特批后,調整預算;
5、負責組織事業(yè)部月度財務分析例會財務資料;
6、參與對各職能部門經(jīng)濟指標考核、檢查評比指標完成情況;
7、負責組織會計業(yè)務的`核算、辦理各種結算業(yè)務;
8、負責組織編制各類財務報表、稅務報表、財務分析工作;
9、負責統(tǒng)籌處理各項財務會計工作,協(xié)調與財務會計工作有關的各項事務;
10、制訂事業(yè)部財務規(guī)章制度,并檢查落實執(zhí)行情況;
11、負責實物資產(chǎn)的抽查、核對、簽證工作。
12、參與合同評審,并監(jiān)督合同執(zhí)行情況;
13、參與公司相關業(yè)務、業(yè)績改善活動;
14、負責研究、利用稅收政策,做好稅收策劃;
15、負責基礎價格的測算以及合同價格的審核;
16、負責成本核算相關的制度、政策、業(yè)務流程的制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行;成本收集的維護管理。
材料會計崗位職責5
1、主動協(xié)調并監(jiān)督倉儲做好材料及產(chǎn)成品的`出入庫工作,每月準確核算材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品的收發(fā)存,確保財務結算的準確、及時
2、做好產(chǎn)成品收發(fā)存臺賬登記工作,每月分析并準確核算公司產(chǎn)成品成本,合理分攤在產(chǎn)品和產(chǎn)成品費用
3、每月月初負責材料及產(chǎn)成品的盤點工作,列出盤點計劃,做好盤點總結,并與財務數(shù)據(jù)進行核對,分析差異原因
4、認真審核倉儲的出入庫憑證,準確核對票、貨到位及收付款情況,做好供應商臺賬登記工作
材料會計崗位職責6
工作內容:
1、負責統(tǒng)計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬
2、負責統(tǒng)計與管理機械管理部固定資產(chǎn)流轉臺賬
3、負責統(tǒng)計與管理機械維修臺賬
4、負責統(tǒng)計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結算
5、負責參與公司固定資產(chǎn)及材料的盤點工作
6、負責倉庫材料、公司固定資產(chǎn)與公司財務賬,賬實相符
7、其他領導交辦的事項
倉庫臺賬會計職位要求(招聘職位:統(tǒng)計/會計,明確上班地點是公司倉庫,住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)
1、高中以上學歷
2、會電腦,熟悉辦公軟件,會用excel函數(shù)。
3、有耐心,堅持原則
4、有倉庫管理員經(jīng)驗、有統(tǒng)計員經(jīng)驗、有會計證優(yōu)先
材料會計崗位職責7
以下就是施工企業(yè)材料會計崗位職責等等的介紹,希望為各位帶來幫助。
1.審核各類原始單據(jù),無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證
2.月末結賬,按時編制各種會計報表,做到數(shù)字真實,計算準確,內容完整,說明清楚
3.負責監(jiān)督公司財務運作情況,及時核對現(xiàn)金銀行帳,做到票據(jù)、賬務、資金相符
4.負責公司稅金計算及稅務申報
5.負責發(fā)票的購買與管理,認真保管發(fā)票,嚴禁丟失
6.每月核對應收應付賬款,與采購對賬核對進項發(fā)票,與業(yè)務對賬開具銷售發(fā)票
7.月末憑證整理與裝訂,安全保管財務資料及會計檔案
8.完成上級分配的.其他工作
材料會計崗位職責8
1、制作記賬憑證,按時出具余額調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;
2、負責日常收支的管理和核對;
3、準確的`編制提交財務統(tǒng)計報表、分析報告,負責成本核算;
4、負責倉庫盤點及基本賬務的核對;
5、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
6、負責記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
7、協(xié)助完成其他日常事務性工作。
材料會計崗位職責9
(一)認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度。
(二)按記帳規(guī)則結算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。
(三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的'材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。
(五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。
(六)根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內部領料,需經(jīng)處長簽字。
(七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出,數(shù)字要準確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。
(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。
(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。
崗位職責:
1、認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。
2、規(guī)范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。
3、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求。
5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。
6、根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關材料管理監(jiān)管流程。
7、每月將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務。
8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。
9、負責設備材料物資的入庫、調撥及工程現(xiàn)場領用的財務核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。
任職資格:
1、財務相關專業(yè)大專以上學歷,有材料會計相關證書。
2、兩年以上建筑企業(yè)會計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。
3、有良好的職業(yè)操守,責任心強,有團隊合作精神。
材料會計崗位職責10
崗位職責:
1、負責組織往來業(yè)務的明細數(shù)據(jù)分析,及時報告并參與處理往來結算中的問題,對問題進行整理、分析,從而優(yōu)化和完善業(yè)務流程。
2、負責對各項往來業(yè)務的'合理性進行判斷,分析、清理應收應付業(yè)務,提出管理改善建議。
3、參與關聯(lián)交易政策流程制定、完善及本單位關聯(lián)交易的培訓、指導。
4、負責往來業(yè)務有關財務指標審核確認,實施關聯(lián)交易改善方案。
5、負責編制每月付款計劃并監(jiān)督付款進度及完成情況。
6、根據(jù)會計準則計提取壞賬準備。
材料會計崗位職責11
1.復核供應商送貨單和倉庫入庫單,對入庫材料(含外購品)的`規(guī)格、數(shù)量、單價和金額進行復核;
2.審核材料入庫單內容的正確性、完整性;檢查供應商送貨單上有無公司保管員、質檢員簽名和質檢合格章;
3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫單》、《領料單》、《退料單》等單據(jù),并按會計核算要求分類錄入;
4.登記應付明細,與供應商核對往來賬目;
5.材料倉庫庫存物料的監(jiān)督管理;
6.按公司規(guī)定的要求,在規(guī)定時間內對材料倉庫進行盤點,編制盤點匯總表;
7.妥善保管每天材料出入庫單據(jù),月末按日期排序后裝訂成冊,備查。
材料會計崗位職責12
1、負責各項品牌賬目;
2、整理當月服務商回款明細、跟進回款、提交開票申請、確認當期收入;
3、每月底,進行材料盤點,確認正品庫無差異;
4、每月整理數(shù)據(jù)上報總部各類報表;
5、跟進各品牌備件的超期備件清理、及時與服務商確認對賬單,并收集服務商確認寄回的紙質對賬單;
6、梳理備件對賬情況,做好對分站數(shù)據(jù)的'監(jiān)控作用,監(jiān)督分站備件占用。
任職要求:
1、全日制?埔陨蠈W歷,專業(yè)資格:會計學或財務管理專業(yè);
2、經(jīng)驗:1年以上相關工作經(jīng)歷;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)及企業(yè)管理;
5、勤奮踏實,認真謹慎,有責任心,具有一定的監(jiān)控管理能力及團隊合作精神。
材料會計崗位職責13
崗位職責:
1.原材料、料率的`核算;
2.服裝加工制作加工工序的核算;
3.應付業(yè)務;
任職要求:
1.熟練使用財務系統(tǒng);
2.熟練使用辦公軟件;
3.有較強的抗壓能力和邏輯思維能力;
3.有材料成本會計工作經(jīng)驗者佳。
材料會計崗位職責14
崗位職責:
1、依據(jù)合同及項目預算成本表對應付材料款單據(jù)審核;定期與供應商對賬;
2、材料付款單據(jù)入賬、暫估入庫核算及暫估發(fā)票催收;
3、月末收集材料進銷存數(shù)據(jù)編制進銷存表并與系統(tǒng)核對;
4、指導和監(jiān)督倉儲部、采購部的入庫及出庫數(shù)據(jù)及時錄入系統(tǒng)及相關單據(jù)的完整性;
5、負責公司所有項目的材料進銷存情況,協(xié)調處理項目之間呆滯物料的調撥及分配;
6、分析完工項目庫存材料原因、提出合理的解決方案及制度流程的`優(yōu)化;
7、實時對項目材料成本進行動態(tài)監(jiān)控,對超出預算成本的情況及時啟動預警并分析處理;
8、配合工程及預算部門實時出具項目材料成本明細表;
9、熟悉公司主要材料的價格及趨勢,對材料采購價格進行對比分析;
10、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的核算與管理(入賬、調撥、作廢、處置)。
任職資格:
1、全日制統(tǒng)招大學本科學歷,會計類相關專業(yè);
2、中級會計師資格,5年以上財務工作經(jīng)驗、其中3年材料成本工作經(jīng)驗,有建筑工程類公司工作經(jīng)驗、熟悉工程項目流程及管理;
3、熟練使用用友會計軟件、熟悉供應鏈操作及EXCEL等辦公軟件;
4、具備上市公司或擬IPO公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、熟悉成本控制管理,熟悉工程行業(yè)及成本管理相關政策、法規(guī);
6、較強的責任心、良好的抗壓能力、一定的組織協(xié)調能力和溝通能力、分析判斷能力,能接受加班。
材料會計崗位職責15
1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。
2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對,票據(jù)是否齊全,收發(fā)是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況,及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總,
4.外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應,以便對調撥數(shù)量的統(tǒng)計。
5.供應商的結算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有無白條出現(xiàn),應及時通知供應商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計,引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應商預付款的登記,并及時與財務溝通,掌握并了解供應商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的'資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調整有依據(jù)。
9.忠于職守,實事求是,全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務部都有材料明細賬,各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記賬,財務是根據(jù)出入庫數(shù)量加權平均計算出庫金額的。
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