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集團審計崗位職責(zé)
在學(xué)習(xí)、工作、生活中,崗位職責(zé)起到的作用越來越大,崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責(zé)任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務(wù)。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?以下是小編整理的集團審計崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
集團審計崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1、對集團下屬地產(chǎn)、酒店、百貨、建筑、物業(yè)公司開展財務(wù)收支審計、離任及經(jīng)濟責(zé)任審計工作,并提出改進管理、提高效益的建議。
2、對集團業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的適當(dāng)性和有效性進行審查和評價,并提出改善的意見和建議。
3、對違反公司規(guī)定的行為及隱含重大控制風(fēng)險的事項進行專項審計調(diào)查。
任職要求:
1、教育水平:大學(xué)財務(wù)、管理、經(jīng)濟類本科以上學(xué)歷
2、工作經(jīng)驗:
5年以上財務(wù)、審計工作經(jīng)驗,有大型及主流房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)及內(nèi)控類審計、集團管控審計(多元化業(yè)務(wù))工作履歷優(yōu)先。
3、年齡:30歲左右。
4、專業(yè)要求:熟悉房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)流程,熟練使用各種辦公軟件和各種財務(wù)軟件,熟悉企業(yè)的內(nèi)審工作。
5、溝通關(guān)系(內(nèi)部/外部):
(1)品行優(yōu)良無不良嗜好,對工作充滿熱情、能夠承受一定工作壓力,善于溝通,對待工作嚴謹,有良好的'職業(yè)道德和敬業(yè)精神,原則性、責(zé)任心強,有團隊精神,有良好的執(zhí)行能力。
(2)勇于承擔(dān)有挑戰(zhàn)性的工作,主動尋求各種學(xué)習(xí)資源不斷進步,擅于淘汰過時的觀念方法,并能將知識迅速轉(zhuǎn)換成新方法。
(3)致力于業(yè)務(wù)鉆研,并總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),持續(xù)不斷地改進工作方法和流程。
集團審計崗位職責(zé)2
審計部經(jīng)理崗位職責(zé):
1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項工作有序開展,負責(zé)制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項目的投資。
2.負責(zé)編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計部完成設(shè)計圖紙審查、設(shè)計概算審核、設(shè)計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。
3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計的會審工作。參與勘查、設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會審、會簽工作。
4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算,并與設(shè)計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。
5.負責(zé)計算在建工程的變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。
6.負責(zé)與項目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進度款審核等。
7.負責(zé)與項目相關(guān)物資考察及招標、評標、合同談判等。
8.參與銷售相關(guān)的面積計算、價格制定,為公司相關(guān)部門提供所需要的`資料及數(shù)據(jù),做好配合工作。
9.負責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績效管理工作。
10.負責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。
集團審計崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、對集團下屬地產(chǎn)、酒店、百貨、建筑、物業(yè)公司開展財務(wù)收支審計、離任及經(jīng)濟責(zé)任審計工作,并提出改進管理、提高效益的建議。
2、對集團業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的適當(dāng)性和有效性進行審查和評價,并提出改善的意見和建議。
3、對違反公司規(guī)定的行為及隱含重大控制風(fēng)險的`事項進行專項審計調(diào)查。
任職要求:
1、教育水平:大學(xué)財務(wù)、管理、經(jīng)濟類本科以上學(xué)歷
2、工作經(jīng)驗:
5年以上財務(wù)、審計工作經(jīng)驗,有大型及主流房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)及內(nèi)控類審計、集團管控審計(多元化業(yè)務(wù))工作履歷優(yōu)先。
3、年齡:30歲左右。
4、專業(yè)要求:熟悉房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)流程,熟練使用各種辦公軟件和各種財務(wù)軟件,熟悉企業(yè)的內(nèi)審工作。
5、溝通關(guān)系(內(nèi)部/外部):
(1)品行優(yōu)良無不良嗜好,對工作充滿熱情、能夠承受一定工作壓力,善于溝通,對待工作嚴謹,有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,原則性、責(zé)任心強,有團隊精神,有良好的執(zhí)行能力。
(2)勇于承擔(dān)有挑戰(zhàn)性的工作,主動尋求各種學(xué)習(xí)資源不斷進步,擅于淘汰過時的觀念方法,并能將知識迅速轉(zhuǎn)換成新方法。
(3)致力于業(yè)務(wù)鉆研,并總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),持續(xù)不斷地改進工作方法和流程。
集團審計崗位職責(zé)4
職責(zé)描述:
1、按照集團年度工作計劃制訂年度內(nèi)部審計計劃和審計費用預(yù)算,參與擬定并完善審計制度和工作流程。
2、負責(zé)審查集團和下屬公司各項財務(wù)制度的落實情況,監(jiān)督內(nèi)部控制制度的健全性。組織對集團和下屬公司的內(nèi)部管理制度和執(zhí)行情況進行審計。
3、組織對集團和下屬公司的經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法合規(guī)性等進行審計,定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。
4、審閱集團的財務(wù)報告,確認其真實性、準確性、完整性并進行審計。
5、負責(zé)審查集團和下屬公司資金管控情況,做好集團及下屬公司經(jīng)濟信息的`保密工作?刂啤⒖己、糾正各部門偏離集團整體財務(wù)計劃的行為。
6、負責(zé)或參與對集團重大經(jīng)營活動、重大事項、重大經(jīng)濟合同的審計工作。保證各項審計工作開展順暢,審計結(jié)果準確,審計報告及時。
7、根據(jù)審計計劃的需要,配合外部的審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查審計工作。
8、對下屬員工的審計程序和審計業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)。
任職要求:
1、年齡:36-40歲,審計或會計專業(yè),本科以上學(xué)歷;
2、具有5年以企業(yè)監(jiān)察工作經(jīng)驗,且有財務(wù)基礎(chǔ)。;
3、定居佛山,有小車代步。
集團審計崗位職責(zé)5
一、審計部職責(zé)
1、負責(zé)制定集團內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作程序,以及集團內(nèi)部審計工作制度,編制集團年度審計工作計劃并組織實施;
2、負責(zé)對集團本部及所屬企業(yè)的財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟合同及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)情況等進行審計監(jiān)督。
3、根據(jù)干部管理權(quán)限,負責(zé)對所屬企業(yè)的分支機構(gòu)及分、子公司負責(zé)人進行任期或任中經(jīng)濟責(zé)任審計;
4、對集團本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進行檢查、評價和意見反饋;
5、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門和人員開展審計工作,并對其內(nèi)部審計工作質(zhì)量進行檢查;
6、負責(zé)按照規(guī)定建立集團內(nèi)部審計檔案,組織開展內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、審計部負責(zé)人崗位職責(zé)
1、負責(zé)組織制訂集團內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程,以及集團內(nèi)部審計工作制度,負責(zé)組織編制集團本部年度審計工作計劃;
2、負責(zé)審計計劃和項目的實施和推進,負責(zé)審計報告的審核。參與對重大投資項目、重大經(jīng)濟合同的審核,并不定期組織進行檢查和內(nèi)部審計監(jiān)督;
3、負責(zé)對集團本部和所屬企業(yè)的財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動等進行審計監(jiān)督;
4、根據(jù)集團公司的安排,負責(zé)組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計;
5、負責(zé)督促集團本部及所屬企業(yè)建立、健全完善的內(nèi)部控制度,并對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督;
6、經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準,公示有關(guān)審計結(jié)果,通報、責(zé)令改正審計發(fā)現(xiàn)的問題;負責(zé)組織開展后續(xù)審計,監(jiān)督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果,并向集團領(lǐng)導(dǎo)報告后續(xù)審計結(jié)果;
7、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門組織開展審計工作,并對內(nèi)部審計工作質(zhì)量進行檢查;
8、負責(zé)組織開展內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、審計員崗位職責(zé)
1、參與制訂集團內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程、年度審計工作計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作;
2、參加各項常規(guī)審計工作的.實施,并具體負責(zé)對所涉及審計項目按規(guī)范要求編制審計工作底稿;按規(guī)定程序和方法收集、鑒定和整理審計證據(jù);
3、負責(zé)對所涉及審計項目實施必要的審計程序,做到獨立、客觀、公正,規(guī)范整理審計底稿,撰寫內(nèi)部審計報告初稿或征求意見稿,并征求被審計對象的意見;
4、參與后續(xù)審計、審計調(diào)查,并撰寫后續(xù)審計報告及審計調(diào)查報告初稿;
5、負責(zé)有關(guān)審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
集團審計崗位職責(zé)6
崗位職責(zé):
1、協(xié)助集團審計總監(jiān)制定部門年度、月度審計計劃;
2、確定項目審計重點并就審計事宜與被審計單位(部門)進行協(xié)調(diào)、溝通;
3、組織審計組成員按審計程序?qū)嵤⿲徲?對審計項目的開展進行跟進監(jiān)督和指導(dǎo);
4、維護并監(jiān)督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務(wù)的完成情況;
5、參與本部門員工的`輔導(dǎo)、培訓(xùn)、績效等各項計劃的制定和執(zhí)行,確保員工的工作積極性,對人員績效考評提出建議;
6、完成上級交辦的其他工作。
崗位要求:
1、熟悉大型集團公司內(nèi)部內(nèi)控、內(nèi)審流程,理論體系等;
2、統(tǒng)招本科以上審計相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
3、知名集團公司審計相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。重點:薪資只是參考,如您覺得合適,請踴躍投遞。崗位:審計經(jīng)理薪資:面議
集團審計崗位職責(zé)7
1、認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團各項規(guī)章制度。
2、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。
3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,結(jié)合集團實際,建立健全內(nèi)部審計規(guī)章制度及作業(yè)流程。
4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會議審定,并組織實施。
5、負責(zé)審計工作進度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復(fù)核和審計報告的簽發(fā)等工作。
6、負責(zé)對公司物質(zhì)采購、基建工程招標等經(jīng)濟活動和經(jīng)濟合同進行審計監(jiān)督。
7、對所屬公司的'經(jīng)濟效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任進行審計。
8、對集團各部門、公司的勞動紀律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能等進行監(jiān)督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。
9、負責(zé)編寫年度審計工作總結(jié),并向總經(jīng)理或有關(guān)會議報告。
10、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
集團審計崗位職責(zé)8
1、認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團各項規(guī)章制度。
2、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的`健全性、合理性、有效性的檢查和評價。
3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,結(jié)合集團實際,建立健全內(nèi)部審計規(guī)章制度及作業(yè)流程。
4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會議審定,并組織實施。
5、負責(zé)審計工作進度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復(fù)核和審計報告的簽發(fā)等工作。
6、負責(zé)對公司物質(zhì)采購、基建工程招標等經(jīng)濟活動和經(jīng)濟合同進行審計監(jiān)督。
7、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
8、對所屬公司的經(jīng)濟效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任進行審計。對集團各部門、公司的勞動紀律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能等進行監(jiān)督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。
9、負責(zé)編寫年度審計工作總結(jié),并向總經(jīng)理或有關(guān)會議報告。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
集團審計崗位職責(zé)9
1總則
本規(guī)定適用于集團公司審計部。
2組織機構(gòu)和人員配置
組織機構(gòu)和人員配置參照《審計管理制度總則》相關(guān)文件規(guī)定,見附表《組織結(jié)構(gòu)圖》。
3崗位職責(zé)
審計部職責(zé)參照《審計管理制度總則》中相關(guān)文件規(guī)定審計部主管
在集團監(jiān)事的領(lǐng)導(dǎo)下,主持內(nèi)務(wù)審計部的日常工作;
建立健全內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計工作流程,完善審計內(nèi)控體系;擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施;
組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類審計事項,下達審計工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實施時間;審核審計工作方案,并對審計方案提出指導(dǎo)性意見;
指導(dǎo)下屬的日常工作,督促下屬的工作進度,并對下屬工作中碰到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見;
復(fù)核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見和審計處罰;
對集團公司的各項重大投資行為、經(jīng)濟活動事項、審核招標文件及各類合同,參與并監(jiān)督各項重大采購和工程項目的招投標、詢比價、商務(wù)談判、工程驗收和項目簽證。
制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓(xùn)、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議;
審計監(jiān)察員
負責(zé)做好各公司經(jīng)濟目標責(zé)任制的執(zhí)行、審計監(jiān)察、工作和績效考核執(zhí)行工作,并對審計結(jié)果負責(zé);
對公司的財務(wù)收支及各類經(jīng)營活動真實性、合法性、效益性進行審計監(jiān)督。
對公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議。對經(jīng)濟合同的簽訂及執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。
負責(zé)對公司的招投標過程及結(jié)果進行審核監(jiān)督。參與審核招標文件及各類合同,參與并監(jiān)督各項重大采購和工程項目的招投標、詢比價、商務(wù)談判、工程驗收和項目簽證。
負責(zé)公司的內(nèi)部審計工作,制定審計項目的實施方案,編寫、審定審計報告、審計結(jié)論,并提出審計建議及整改獎懲意見,并跟蹤落實、檢查,對整改不力的部門有權(quán)向上一級領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議。
參與檢查各部門、人員遵守各項規(guī)章制度、流程的執(zhí)行情況。負責(zé)對干部違反政紀的行為進行監(jiān)察,參與協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展行風(fēng)建設(shè)工作。
受理信訪舉報、申訴,負責(zé)公司違紀違規(guī)案件的調(diào)查和處理。
財務(wù)審計專員
負責(zé)編制財務(wù)收支審計方面的內(nèi)控制度、流程和細則;
參與制訂項目審計計劃和審計實施方案。
完成日常財務(wù)收支、經(jīng)濟效益審計和財務(wù)專項審計工作,以及審計調(diào)查工作。
負責(zé)完成企業(yè)資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作。
按照審計程序和審計方法,獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)運營提供增值服務(wù)。
對其任職單位財務(wù)收支活動的合規(guī)合法性、遵守財經(jīng)紀律的嚴肅性、內(nèi)部控制制度的健全、有效性進行審計。
對經(jīng)濟合同、價格管理、財務(wù)預(yù)算以及財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的審計檢查、復(fù)核審計證據(jù),做出單項審計評價意見。
編寫審計工作底稿,進而編制審計報告,確保審計證據(jù)支持審計目的.。整理、歸檔審計資料,管理審計檔案。
根據(jù)本部內(nèi)審計任務(wù)及工作情況,服從工作統(tǒng)一安排,完成交給的其他審計項目工作。
監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況和整改措施實施情況。
管理審計專員
負責(zé)編制公司運營管理審計方面的內(nèi)控制度、流程和細則;參與制訂項目審計計劃和審計實施方案。
對企業(yè)制度流程的建立、執(zhí)行情況進行審計,評價管理風(fēng)險領(lǐng)域,對制度執(zhí)行中存在的問題予以及時反饋,通過審計進一步完善企業(yè)內(nèi)控制度,對企業(yè)經(jīng)營管理情況進行專項審計;
對集團公司人員任期評價或離職進行管理方面的責(zé)任審計與評價。對重大投訴事項、舞弊案件進行專項調(diào)查;
負責(zé)公司的運營過程的審計工作,包括薪酬審計、重大經(jīng)濟合同審計、經(jīng)濟及投資效益審計;
準備審計事項簽證單,與被審計單位討論不足之處,向被審計單位提出糾正錯誤、改善管理、增加收入和節(jié)約成本的建議。
編制審計工作底稿,擬訂審計報告草案,評價已實施的改進措施。負責(zé)對企業(yè)業(yè)務(wù)單元的內(nèi)部風(fēng)險控制機制進行調(diào)查,識別各業(yè)務(wù)單元存在的風(fēng)險,協(xié)助審計部長設(shè)計和完善內(nèi)部風(fēng)險控制審計流程。
負責(zé)調(diào)查、評價內(nèi)部風(fēng)險控制機制的運行效果,進而對風(fēng)險控制措施的有效性進行評價,為企業(yè)風(fēng)險控制體系的建立和完善提出合理化建議。協(xié)助審計部長制定經(jīng)濟責(zé)任和績效審計的有關(guān)規(guī)章制度、審計程序及審計標準。
根據(jù)企業(yè)年度審計計劃或臨時任務(wù),擬訂有關(guān)經(jīng)濟責(zé)任和績效審計項目計劃,并負責(zé)組織和實施。
檢查、復(fù)核審計證據(jù),做出單項審計評價意見。
根據(jù)本部內(nèi)審計任務(wù)及工作情況,服從工作統(tǒng)一安排,完成交給的其他審計項目工作。
監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況和整改措施實施情況。
4附則
本管理制度由集團公司審計部起草、修訂、解釋。
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