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項目計劃

時間:2023-05-10 14:56:15 計劃 我要投稿

【精品】項目計劃模板匯總八篇

  時間過得太快,讓人猝不及防,我們的工作又進入新的階段,為了今后更好的工作發(fā)展,此時此刻我們需要開始做一個計劃。想學(xué)習(xí)擬定計劃卻不知道該請教誰?以下是小編收集整理的項目計劃8篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

【精品】項目計劃模板匯總八篇

項目計劃 篇1

  「概要」

  提車項目計劃書的制定的主要目的有以下幾點:

  一、剖析企業(yè)外部環(huán)境,明確企業(yè)所處環(huán)境的機會與威脅,制定應(yīng)對策略;

  二、了解企業(yè)內(nèi)部優(yōu)勢與劣勢,確定可以擴大優(yōu)勢、縮小劣勢的企業(yè)發(fā)展方向;

  三、分析企業(yè)面對的行業(yè)發(fā)展趨勢,幫助企業(yè)迎接未來的挑戰(zhàn);

  四、提供企業(yè)未來明確的發(fā)展目標(biāo)和方向,為企業(yè)目標(biāo)的考核和管理提供依據(jù);

  五、計劃的細化、標(biāo)準化有助于企業(yè)員工深刻理解企業(yè)的目標(biāo),并達成共識;

  六、提高企業(yè)在項目發(fā)展過程中的'管控能力。

  提車項目要獲得持久的競爭優(yōu)勢,就必須有清晰的發(fā)展規(guī)劃思路。從競爭角度看,項目計劃書對于本項目有以下重要意義:

  一、未來一定時期內(nèi),項目發(fā)起方的內(nèi)部人員能夠清晰知曉項目的共同目標(biāo);

  二、明確未來各個階段的工作重點和資源需求,從而使組織結(jié)構(gòu)設(shè)計和資源整合更具有目的性和原則性,進而可以保持組織機構(gòu)與戰(zhàn)略的匹配性,可以更好地優(yōu)化資源,有利于實現(xiàn)資源價值最大化;

  三、明確未來一定時期內(nèi)項目發(fā)起方的職能戰(zhàn)略,從而使各職能部門、各項目組織都能夠清楚地了解自己該做什么,進而可以激勵他們積極主動地完成目標(biāo);

  四、明確項目自身的優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅,使企業(yè)可以從容地應(yīng)對機遇的誘惑和市場變化,有利于企業(yè)改進決策方法,提高風(fēng)險控制能力和市場應(yīng)變能力,進而有利于提升企業(yè)的持久競爭力。

  「目錄」

  一、提車項目基本概況

  1.1 項目名稱

  1.2 提車項目實施內(nèi)容

  1.3 提車項目實施方基本概況

  1.4 提車項目實施預(yù)期效果或價值

  1.5 提車項目實施投資及回報

  1.6 提車項目實施可行性綜述

  二、提車項目實施計劃編制背景及編制方法論

  2.1 提車項目實施計劃編制背景

  2.2 提車項目計劃編制方法論

  三、提車項目實施環(huán)境條件

  3.1 項目外部條件分析

  3.1.1 宏觀條件分析

  3.1.2 項目所處行業(yè)環(huán)境分析

  3.1.3 項目所處經(jīng)營環(huán)境分析

  3.2 項目所處內(nèi)部環(huán)境分析

  四、提車項目發(fā)展定位

  4.1 提車項目SWOT分析

  4.2 提車項目發(fā)展定位

  4.2.1 發(fā)展規(guī)模

  4.2.2 發(fā)展層次

  4.2.3 發(fā)展水平

  4.2.4 目標(biāo)市場定位

  五、提車項目發(fā)展規(guī)劃

  5.1 戰(zhàn)略愿景

  5.2 項目戰(zhàn)略

  5.3 分年目標(biāo)

  5.4 戰(zhàn)略控制

  六、提車項目實施措施

  6.1 實施計劃綜述

  6.2 提車項目總投資估算

  6.3 提車項目經(jīng)營計劃及成本費用估算

  6.4 提車項目業(yè)務(wù)管理方案

  6.5 提車項目人力資源配屬計劃

  6.6 提車項目財務(wù)控制方案

  6.7 提車項目管控制度

  6.8 其他相關(guān)措施

  七、項目計劃總結(jié)

  「綱要」

  一、提車項目基本概況

  1.1 項目名稱

  1.2 提車項目實施內(nèi)容

  1.3 提車項目實施方基本概況

  1.4 提車項目實施預(yù)期效果或價值

  1.5 提車項目實施投資及回報

  1.6 提車項目實施可行性綜述

  二、提車項目實施計劃編制背景及編制方法論

  2.1 提車項目實施計劃編制背景

  2.2 提車項目計劃編制方法論

  提車項目計劃編制方法論

  三、提車項目實施環(huán)境條件

  提車項目實施環(huán)境條件

  3.1 項目外部條件分析

  3.1.1 宏觀條件分析

  提車項目宏觀條件分析

  3.1.2 項目所處行業(yè)環(huán)境分析

  提車項目所處行業(yè)環(huán)境分析

  3.1.3 項目所處經(jīng)營環(huán)境分析

  1.競爭對手分析

  2.競爭性定位

  3.消費客戶分析

  3.2 項目所處內(nèi)部環(huán)境分析

  1.企業(yè)資源分析

  提車企業(yè)資源分析

  2.企業(yè)能力分析

  提車企業(yè)能力分析

  3.提車項目核心能力分析

  提車項目核心能力分析

  四、提車項目發(fā)展定位

  4.1 提車項目SWOT分析

  提車項目SWOT分析

  4.2 提車項目發(fā)展定位

  4.2.1 發(fā)展規(guī)模

  4.2.2 發(fā)展層次

  4.2.3 發(fā)展水平

  4.2.4 目標(biāo)市場定位

  五、提車項目發(fā)展規(guī)劃

  5.1 戰(zhàn)略愿景

  5.2 項目戰(zhàn)略

  提車項目戰(zhàn)略

  5.3 分年目標(biāo)

  提車項目分年目標(biāo)

  5.4 戰(zhàn)略控制

  提車項目戰(zhàn)略控制

  六、提車項目實施措施

  提車項目實施措施

  6.1 實施計劃綜述

  6.2 提車項目總投資估算

  6.3 提車項目經(jīng)營計劃及成本費用估算

  6.4 提車項目業(yè)務(wù)管理方案

  6.5 提車項目人力資源配屬計劃

  提車項目人力資源配屬計劃

  6.6 提車項目財務(wù)控制方案

  6.7 提車項目管控制度

  6.8 其他相關(guān)措施

  七、項目計劃總結(jié)

項目計劃 篇2

  【摘 要】

  工程項目進度計劃管理是項目管理的龍頭,同時也是項目管理工作的基礎(chǔ)和根本出發(fā)點,在項目管理中扮演著非常重要的角色,進度計劃管理的好壞將直接影響項目能否實現(xiàn)合同要求的進度目標(biāo)和經(jīng)濟效益。

  【關(guān)鍵詞】

  進度計劃管理;工作分解結(jié)構(gòu)(WBS);控制

  1 進度計劃在項目中的作用及目標(biāo)

  工程項目進度計劃管理在項目管理中扮演著非常重要的角色,進度計劃管理的好壞將直接影響項目能否實現(xiàn)合同要求的進度目標(biāo)和經(jīng)濟效益,最終目標(biāo)是項目承包商通過對工程項目的工期、成本、質(zhì)量和安全的管理與控制,保證按合同約定按時完成項目并實現(xiàn)項目的經(jīng)濟效益。

  2 進度計劃的編制

  2.1 明確合同范圍

  在項目進度計劃編制的前期階段,首先要明確合同約定的工作范圍、與業(yè)主的工作界面以及合同中的關(guān)鍵里程碑節(jié)點,同時也要大致明確各階段的主要工程量及其它相關(guān)制約因素,從而為進度計劃的編制提供必要的依據(jù)。

  2.2 項目工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)

  工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)是對項目范圍的一種逐級分解的層次化結(jié)構(gòu)及相應(yīng)的WBS編碼。

  2.3 項目進度計劃分級編制

  項目進度計劃編制的原則是由上而下逐層分解。

  2.3.1 一級進度計劃(里程碑計劃)

  一級進度計劃作為項目的總體控制計劃,明確了整個項目的開始日期、結(jié)束日期、設(shè)計、采購、施工和試車各階段的開始、結(jié)束日期及項目實施過程中的關(guān)鍵里程碑節(jié)點。作為項目的總體進度目標(biāo),里程碑計劃是項目實施過程中的綱領(lǐng)性計劃,不能隨意進行調(diào)整,通常情況里程碑計劃也會通過EXCEL圖表的方式表達,內(nèi)容尤其注意設(shè)計工作的開始、第一批材料MTO的發(fā)布、長周期設(shè)備、材料的采購、施工的開始、大型機具的進場、大型設(shè)備的吊裝、機械竣工的完成時間等。

  2.3.2 二級進度計劃(總體實施計劃,通常會以時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖的形式展現(xiàn))

  根據(jù)項目里程碑計劃及工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)中分層體系進行對項目總體的綜合分析,在里程碑計劃的基礎(chǔ)上進一步的細化,進行對項目總體實施計劃的編制。

  2.3.3 三級進度計劃(項目的基準計劃文件/工作包計劃)

  三級進度計劃是在二級進度計劃基礎(chǔ)上,結(jié)合項目特點、工藝流程,將設(shè)計、采購、施工階段工作內(nèi)容進一步細化并找出各階段間彼此存在的邏輯關(guān)系進行對計劃的編制,編制深度具體到工作包層級(工作包定義:WBS的最低層次的項目可交付成果)。三級進度計劃在編制過程中尤其注意必須要體現(xiàn)設(shè)計、采購、施工等階段各專業(yè)間的合理交叉和相互協(xié)調(diào),以保證項目專業(yè)間協(xié)調(diào)的系統(tǒng)性及控制過程中的目標(biāo)明確性,三級計劃將作為項目的目標(biāo)計劃文件。以實際過程中計劃編制說明,設(shè)計階段三級計劃必須編制到各專業(yè)下子目錄(圖紙類型)級,例如電氣專業(yè)的電氣原理圖、電氣系統(tǒng)圖;采購三級計劃則是按照物資類別將計劃編制到材料的第幾批次及每臺設(shè)備的'具體的采購周期;建造則編制到最細作業(yè)工序的上一級,例如XXX設(shè)備(位號/名稱)的安裝周期。

  2.3.4 四級進度計劃(作業(yè)計劃)

  四級進度計劃是在三級計劃基礎(chǔ)上,考慮人、材、機及其它資源等因素而編制的設(shè)計、采購、施工、試車各階段的比較詳細的作業(yè)級計劃(由工作包分解到各個作業(yè)項),編制過程需要充分考慮各階段作業(yè)層間的邏輯關(guān)系、合理交叉及相互制約等因素。四級計劃的編制深度更為詳細,設(shè)計需編制到每張圖紙的設(shè)計、校核及審核;采購則需要編制每臺設(shè)備及每批次材料的請購單的接收、詢價、評標(biāo)定標(biāo)、合同簽訂、P.O發(fā)布、制造周期、發(fā)運、清關(guān)及到場;建造則是排出諸如設(shè)備安裝的每一道工序,例如吊裝就位、一次找正、二次找正及灌漿等。四級進度計劃在項目實施中可以根據(jù)資源投入、外部環(huán)境等影響因素的變化進行相應(yīng)的調(diào)整,但前提是必須要在滿足項目三級進度計劃不受影響尤其是不能影響到關(guān)鍵路徑作業(yè)的時間要求的前提下進行調(diào)整,四級計劃同時也是作為班組任務(wù)分工的主要的計劃指導(dǎo)與執(zhí)行性的文件。

  2.3.5 專題計劃

  項目實施過程中根據(jù)項目的重點、難點項目(例如大型機組的安裝計劃)可以進行專題計劃的編制,跟蹤檢測過程中也可以進行對專項計劃的專項跟蹤及匯報。

  例如本人在巴基斯坦PVC聚合一體化項目中關(guān)于電站的發(fā)電機組及蒸汽輪機的安裝由于是大型設(shè)備機組,設(shè)備安裝工藝及精度要求比較高,因此針對這部分內(nèi)容專門編制專題計劃進行專項跟蹤,從對機組基礎(chǔ)的驗收、發(fā)電機主體安裝、聯(lián)軸節(jié)的安裝對中等將每一道工序及工序間的緊密邏輯關(guān)系進行細致的編排,以便后續(xù)比較細致的跟蹤。

  3 專業(yè)軟件及表示方法

  目前項目計劃編制軟件在國內(nèi)較為常用的為美國Primavera公司的P3和P6軟件,部分項目的編制有時也采用微軟公司的Microsoft Project軟件,但目前一般對計劃工程師的軟件要求也要會應(yīng)用P3或P6軟件,表達方法通常是橫道圖和網(wǎng)絡(luò)圖。

  4 計劃跟蹤及糾偏

  4.1 進度跟蹤及檢測

  項目進度檢測是按項目工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)逐級進行檢測,進度檢測與計劃編制的不同之處就在于計劃制定的順序是由上而下逐層分解,而進度檢測的檢測順序則是由下而上逐層累計,通過檢測最低級作業(yè)的計劃執(zhí)行情況達到逐層匯總進而展示每層每級計劃的完成情況。進度檢測是對項目動態(tài)控制的過程,是項目進度管理和控制的核心工作,具體內(nèi)容如下:

  1)項目進度檢測采用“贏得值”原理,根據(jù)WBS結(jié)構(gòu)分解的測量權(quán)重進行對實物工作量狀態(tài)的量化檢測。

  2)在項目目標(biāo)計劃批準后按照WBS分解結(jié)構(gòu)建立項目的權(quán)重檢測表并繪制項目S曲線(部分項目也要求繪制香蕉曲線)。

  3)項目實施過程中每月定期(一般項目通常以每月的25日作為月度統(tǒng)計的日期)統(tǒng)計設(shè)計、采購、施工、調(diào)試各階段的當(dāng)月完成值及累計完成值(進度統(tǒng)計的時間段通常是自上月的26日至本月的25日),將相關(guān)數(shù)據(jù)填入項目進度檢測表,根據(jù)權(quán)重匯總計算形成項目的實際進度曲線,從而形成與計劃進度曲線的對比,以評估和檢測進度計劃的執(zhí)行效果。

  4.2 偏差分析與糾偏

  當(dāng)項目計劃進度與實際進度發(fā)生偏差時,需對產(chǎn)生偏差的部分以及由此可能造成對后續(xù)工作的影響進行分析,切實找出問題的源頭所在,從根本上解決問題,從而為后續(xù)專業(yè)的進度起到具體的推動作用,以便能夠準確的采取相關(guān)的措施和方法彌補落后的工期。

  5 進度報告文件

  為準確、及時地反映項目的實際情況,提高各方對項目運行具體情況的綜合了解,需編制和發(fā)布相關(guān)的提高工程項目管理的科學(xué)化、規(guī)范化,結(jié)合項目的實際情況,制定項目周、月進度報告制度,必要時可以進行對日報告的編制及匯報,同時針對項目特殊問題(如專題計劃)可進行專題報告的匯報。

  5.1 報告發(fā)布日期

  1)月度報告每月25日出版發(fā)布;

  2)周進度報告提交時間一般為每周的星期五;

  3)進度報告的正式發(fā)布方式以書面報告為主,并且報告上面有明確的編制、審核、批準責(zé)任人的簽字及蓋章。

  5.2 項目周/月度報告內(nèi)容

  1)本期項目進度執(zhí)行情況文字描述(包括質(zhì)量、安全);

  2)項目總體進度曲線及各階段進度曲線;

  3)本期人力、機具、材料投入報告;

  4)實際進展與項目計劃偏差的原因分析及擬采取的相關(guān)糾偏措施;

  5)下期項目詳細的進度計劃安排;

  6)下期人力、機具、材料投入計劃;

  7)需要業(yè)主及相關(guān)方協(xié)調(diào)解決的問題;

  8)下期項目進度計劃預(yù)測情況(月報告)。

項目計劃 篇3

  為進一步深化“優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)”內(nèi)涵,全面提升服務(wù)水平,持續(xù)改進護理質(zhì)量,在總結(jié)20xx年開展優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,今年將進一步深化優(yōu)質(zhì)護理服務(wù),努力為患者提供安全、優(yōu)質(zhì)、連續(xù)、滿意的護理服務(wù),F(xiàn)計劃如下:

  一、指導(dǎo)思想

  繼續(xù)貫徹落實《中國護理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx—20xx)》精神,堅持“以病人為中心”的服務(wù)理念,全面加強臨床護理工作,規(guī)范護理行為,改進護理服務(wù),提高護理質(zhì)量,保證醫(yī)療安全,努力為人民群眾提供安全、優(yōu)質(zhì)、滿意的護理服務(wù)。

  二、成立優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組

  組 長:潘 力

  副組長:盛軼華、張樹明

  成 員:楊彩霞、何 銳、李艷波、王麗艷、王智敏、裴 爽、張 麗、佟世杰、李紅梅、李金玲、李巖、曲曉彬、李善姬、安金華、趙晶、王麗杰

  三、目標(biāo)工作

  以“患者滿意、社會滿意、政府滿意”為目標(biāo),繼續(xù)深入開展優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)工作,推行護士崗位管理,完善護士績效考核機制,調(diào)動護理人員的積極性,落實規(guī)范化護理培訓(xùn),加大監(jiān)管力度,確保護理質(zhì)量持續(xù)改進,有效推進優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)。

  四、主要工作內(nèi)容

 。ㄒ唬┩晟谱o理管理,提高管理水平

  1、繼續(xù)完善、修訂護理工作制度、崗位職責(zé)、工作流程、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準及考核標(biāo)準等,并按要求落實。

  2、選派護士長和護理骨干到上級醫(yī)院參觀、學(xué)習(xí)和進修,提高護士長的管理水平。

  3、利用護士長例會時進行管理知識培訓(xùn),定期開展優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)經(jīng)驗交流會,定期組織護士長進行科室對檢學(xué)習(xí),互相取長補短。

  4、每季度組織一次護理管理集中培訓(xùn),提高護士長的綜合能力。

 。ǘ┲匾暸R床護理工作,保障措施到位

  1、協(xié)調(diào)院長給予財務(wù)部門的支持,提高臨床一線護士的待遇。

  2、加強各部門之間的組織協(xié)調(diào),尤其是進一步加大醫(yī)院支持保障系統(tǒng)對護理的投入,并實行巡檢簽字制度。

  3、采取護士長推薦、征求本人意愿的形式,選出有責(zé)任心及資歷的護士擔(dān)任責(zé)任組長。

  4、護理崗位的護士均持證上崗,未注冊的護士不允許獨立執(zhí)業(yè)。

  5、臨床一線護士占護士總數(shù)95%,爭取達到床護比1:0.4,合同護士與編制護士同工同酬。

  6、最大限度地保障臨床護理崗位的護士配置,合理調(diào)配護理人力資源,編配一定數(shù)量的機動護士(每個療區(qū)2人),成立護理人員機動庫,根據(jù)工作量、技術(shù)難度等因素合理調(diào)整護理人員;制定護士人力緊急調(diào)配預(yù)案,遇有突發(fā)事件和特殊情況時,保證護士的應(yīng)急調(diào)配。實行彈性排班,護士排班兼顧臨床需要和護士意愿,體現(xiàn)對患者的連續(xù)、全程、人性化的護理。

  7、實行護理崗位管理,根據(jù)患者病情,護理難度和技術(shù)要求等因素,對護士進行合理分工、分層管理,體現(xiàn)能級對應(yīng)。

  8、不定期召開多部門工作協(xié)調(diào)會,邀請院長參加,協(xié)調(diào)解決科室提出的問題。

  (三)強化細節(jié)服務(wù),提高病人滿意度

  1、滿足病人的基本生活需要。

  2、制定規(guī)范化的工作流程,優(yōu)化服務(wù)流程,門診采取一站式服務(wù),滿足患者就診需求。

  3、制定人性化服務(wù)措施,完善飲食細節(jié)照顧、健康教育形式多樣。

  4、加強基礎(chǔ)護理質(zhì)量控制措施。

 。1)護理部定期到療區(qū)檢查基礎(chǔ)護理,院護理質(zhì)量管理委員會每季度檢查一次,并通過監(jiān)控錄像抽查夜班護士工作質(zhì)量。

 。2)通過基礎(chǔ)護理質(zhì)控組現(xiàn)場檢查、詢問護士、訪問患者等形式加強督導(dǎo)。

  5、責(zé)任護士對患者進行全面、全程、連續(xù)的護理服務(wù)。根據(jù)責(zé)任護士所管轄的患者數(shù)量、質(zhì)量及患者滿意度考評護士。

  6、護理部定期對住院患者發(fā)放滿意度調(diào)查表,出院患者均進行電話隨訪,征求患者意見,了解患者的真實想法,對護理工作的`意見和建議合理采納,對患者不滿意的護理問題,護士長例會時商討解決。

  7、積極開展優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)延伸工作,做好慢性病患者出院后管理,定期電話隨訪、適時給予健康指導(dǎo)。

 。ㄋ模┘訌姳O(jiān)督檢查,完善激勵機制

  1、實施護理部垂直管理,發(fā)揮了護理管理者的創(chuàng)造性和自主性,真正體現(xiàn)多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬、向臨床一線傾斜的分配原則,避免了護士績效工資分配間的差異,避免了科室經(jīng)濟分配中的矛盾。

  2、廣大護士的積極參與。

 。1)護理部各項制度、管理規(guī)定、分配方案公開透明。

 。2)工作質(zhì)量、護理服務(wù)、專業(yè)考核等方面與績效工資、評優(yōu)、職稱晉升相結(jié)合。

  3、完善護理質(zhì)量管理,質(zhì)量標(biāo)準能夠圍繞病人,建立圍繞病人的質(zhì)量控制評價標(biāo)準,充分發(fā)揮護理質(zhì)量管理委員會的職能,定期檢查,各科護士長每日自查。

  4、護理部建立臨床護理服務(wù)調(diào)查檔案:

  護理部在每季度的住院患者滿意度調(diào)查時,對于患者提名表揚的護士在護士長例會上表揚,并作為年終考核護士的其中一項,根據(jù)綜合評定予以表彰。

 。ㄎ澹┘訌姌I(yè)務(wù)培訓(xùn),提高護士的業(yè)務(wù)水平

  1、按計劃對護士實行分層次培訓(xùn),進一步提高護士的理論水平和操作技能,滿足優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)需求。

  2、按計劃組織護理人員在職繼續(xù)教育培訓(xùn),安排護士長及護理骨干進行多媒體授課。

  3、每月組織業(yè)務(wù)查房一次,增加護士的專業(yè)知識和理論水平以及良好的語言表達能力、應(yīng)變能力;每季度進行規(guī)章制度和應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和考核,及時培訓(xùn)護理新技術(shù)、新項目,如呼吸機的應(yīng)用、重癥監(jiān)護等,以提高護士的業(yè)務(wù)水平。

  4、對于新招聘的護士,必須進行崗前培訓(xùn)。內(nèi)容:院史教育、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育、護理規(guī)章制度、護士基本素質(zhì)及禮儀規(guī)范、護士職業(yè)道德、職業(yè)暴露防護、護理基本技能操作等。對工齡5年以下護士實行輪科,重點抓好基本功的訓(xùn)練。

  5、鼓勵在職護士參加護理自考和函授學(xué)習(xí),提高學(xué)歷和自身修養(yǎng)。

  6、繼續(xù)培訓(xùn)考核《臨床護理實踐指南》、《新編基礎(chǔ)護理學(xué)》及護理核心制度等,做到人人達標(biāo)。

  7、按月計劃進行護理操作技能的培訓(xùn)及考核,護理部每年進行理論考核兩次,每月抽考護理技術(shù)操作一次,將考評結(jié)果計入個人檔案,對考試成績優(yōu)異者給予一定的獎勵。

  8、護理部制定《三基考試管理辦法》,并按規(guī)定實施。

 。⿲崟r總結(jié),鼓勵先進,樹立典型

  每季度表揚在優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)中的優(yōu)秀護士,年度表彰先進,樹立典型,評選先進療區(qū)或護理組,表彰先進,總結(jié)經(jīng)驗。

項目計劃 篇4

  第二章 行業(yè)和市場分析

  2.1 我國網(wǎng)絡(luò)購物市場發(fā)展?fàn)顩r

  2.1.1 我國網(wǎng)絡(luò)購物市場現(xiàn)狀分析

  20xx年我國網(wǎng)購市場交易規(guī)模達到2.8萬億,增長48.7%。根據(jù)國家統(tǒng)計局20xx年全年社會消費品零售總額數(shù)據(jù),20xx年網(wǎng)購交易額大致相當(dāng)于社會消費品零售總額的10.7%,年度線上滲透率首次突破10%。

  圖2. 1 20xx-2014年我國網(wǎng)購交易金額

  截至20xx年12月,我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達到3.61億,較20xx年底增加5953萬人,增長率為19.7%。網(wǎng)購用戶規(guī)模的快速擴張為網(wǎng)購市場的發(fā)展奠定了良好的用戶基礎(chǔ),釋放著巨大的市場潛力。

  圖2. 2 20xx-2014年網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模及使用率

  中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的《201年中絡(luò)購物市場研究報告》對網(wǎng)民購買的商品類型進行了細分,其中服裝鞋帽是網(wǎng)絡(luò)購物市場最熱門的銷售品類,其購買人群占75.6%。其次是日用百貨和電腦、通訊數(shù)碼產(chǎn)品及配件,所占比例分別為45.1%和43.3%。

  圖2. 3 20xx年我國網(wǎng)絡(luò)購物市場用戶購買商品品類分布

  2.1.2 我國大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)購物市場分析

  據(jù)中華人民共和國教育部統(tǒng)計,截止20xx年,在學(xué)研究生184.77萬人,研究生招生62.13萬人,畢業(yè)研究生53.59萬人;普通高等教

  育本?圃谛I2547.70萬人,招生721.40萬人,畢業(yè)生659.37萬人。即我國接受高等教育的`在校生高達2732.47萬人,以大學(xué)生為代表的年輕一代,不僅是我國最活躍的消費群體,而且在不久的將來也將成為我國最具消費潛能的核心消費群體。

  20xx年支付寶發(fā)布首個個性化對賬單——大學(xué)生對賬單,詳細呈現(xiàn)了大學(xué)生每月在網(wǎng)絡(luò)上的收支狀況、消費結(jié)構(gòu),數(shù)據(jù)顯示,全國超過55%的在校大學(xué)生加入網(wǎng)購大軍,大學(xué)生僅網(wǎng)上月平均支出一項就達到550元。以此為依據(jù),初步預(yù)估我國大學(xué)生的網(wǎng)購人數(shù)為1502.86萬人,每年網(wǎng)購的總支出1804億元,市場規(guī)模巨大。

  從細分來看,不同性別、不同學(xué)制、不同學(xué)校、不同地域的大學(xué)生每月在網(wǎng)上的支出也存在差別。全國男大學(xué)生平均每月網(wǎng)上支出803元,遠高于女生的680元;碩士及以上學(xué)歷、本科、?粕拿吭戮W(wǎng)上支出分別為1222元、567元、484元;211高校人均支出838元,非211高校的這一金額為546元。

  2.2 湖南省大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)購物市場分析

  湖南省現(xiàn)有普通高等學(xué)校109所,其中本科院校

  36所,?圃盒7所,高職院校66所。據(jù)《20xx年湖南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》統(tǒng)計,湖南省在學(xué)研究生6.6萬人,普通本專科在校生113.6萬人,接受高等教育的在??cè)藬?shù)為120.2萬人。

  支付寶發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,湖南的大學(xué)生平均每月網(wǎng)上支出603元,則可推算出湖南省大學(xué)生每年的網(wǎng)上總支出約為87億元,市場容量龐大。細分來看,研究生及以上學(xué)歷的學(xué)生網(wǎng)上支出位居榜首的是湖南師范大學(xué),人均每月支出1154元;湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)以人均630元的支出金額位居本科學(xué)生第一;?圃盒V腥司吭轮С雠诺谝晃坏氖呛想娮涌萍悸殬I(yè)學(xué)院,金額為1017元。

  2.3 長沙大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)購物市場分析

  長沙的高等教育比較發(fā)達,全市普通高校50所,其中4所211工程“重點大學(xué)”即國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)、中南大學(xué) 、湖南大學(xué)和湖南師范大學(xué),3所進入985工程,在數(shù)量上僅次于北京、上海,其中中南大學(xué)是湖南唯一的一所副部級高校。據(jù)《20xx年長沙市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》統(tǒng)計,長沙市在校研究生5.24萬人,增長1.0%,普通高校在校學(xué)生54.75萬人,比上年增長3.2%。接受高等教育的在??cè)藬?shù)為59.99萬人。

  網(wǎng)購消費數(shù)據(jù)顯示,長沙大學(xué)生網(wǎng)購族人均年消費支出達2822元,每年的網(wǎng)購次數(shù)有35筆。長沙女大學(xué)生網(wǎng)購年均消費額為2856

  元,一年消費37次,男大學(xué)生的支出額是2781元,一年消費34次。計算可知,長沙大學(xué)生每年的網(wǎng)購消費金額17億左右,從學(xué)校來看,中南大學(xué)通過支付寶的網(wǎng)上消費占長沙所有大學(xué)生的14.51%, 湖南大學(xué)和中南林業(yè)科技大學(xué)分別以10.42%、8.84%的比例位居第二和第三。

  圖2. 4長沙各學(xué)校網(wǎng)購消費比例

  2.4 大學(xué)生消費行為分析

  上海交通大學(xué)公共關(guān)系研究中心和上海交大社會調(diào)查中心聯(lián)合發(fā)布《20xx年中國大學(xué)生消費行為與品牌認知調(diào)查報告》,報告對我國大學(xué)生每月平均消費金額進行了統(tǒng)計。結(jié)果表明,每個月消費支出在501元到1000元之間的比例最高,為40.0%,其次每月消費在1001-1500元之間的大學(xué)生,占比37.0%,每月消費在1501-20xx元、20xx-2500元以及2500元以上較高消費水平的大學(xué)生分別占比11.4%、3.7%和3.9%,僅有4.0%的受訪大學(xué)生每月消費處于500元及以下的較低消費水平。

項目計劃 篇5

  第一部分 摘要

  一. 公司概況描述

  二. 公司的宗旨和目標(biāo)

  三. 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

  四. 已投入的資金及用途

  五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

  六. 市場概況和營銷策略

  七. 主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介

  八. 核心經(jīng)營團隊

  九. 公司優(yōu)勢說明

  十. 目前公司為實現(xiàn)目標(biāo)的.增資需求:原因、數(shù)量、方式、用途、償還

  十一. 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

  十二. 財務(wù)分析

  1. 財務(wù)歷史數(shù)據(jù)

  2. 財務(wù)預(yù)計

  3. 資產(chǎn)負債情況

  第二部分 綜述

  第一章 公司介紹

  一.公司的宗旨

  二.公司簡介資料

  三.各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)

  四.公司管理

  1. 董事會

  2. 經(jīng)營團隊

  3. 外部支持

  第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

  一.技術(shù)描述及技術(shù)持有

  二.電動模型產(chǎn)品狀況

  1. 主要產(chǎn)品目錄

  2. 電動模型產(chǎn)品特性

  3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

  4. 研發(fā)計劃及時間表

  5. 知識產(chǎn)權(quán)策略

  6. 無形資產(chǎn)

  三.電動模型產(chǎn)品生產(chǎn)

  1.資源及原材料供應(yīng)

  2.現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

  3.擴建設(shè)施、要求及成本,擴建后生產(chǎn)能力

  4.原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備

  5.電動模型產(chǎn)品標(biāo)準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

  6.包裝與儲運

  第三章 電動模型市場分析

  一.市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分

  二.目標(biāo)市場的設(shè)定

  三.電動模型產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習(xí)慣及影響電動模型市場的主要因素分析

  四.目前公司電動模型產(chǎn)品市場狀況,電動模型產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段(空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和)電動模型產(chǎn)品排名及品牌狀況

  五.市場趨勢預(yù)測和市場機會

  六.行業(yè)政策

  第四章 競爭分析

  一.有無行業(yè)壟斷

  二.從市場細分看競爭者市場份額

  三.主要競爭對手情況:公司實力、電動模型產(chǎn)品情況

  四.潛在競爭對手情況和電動模型市場變化分析

  五.公司電動模型產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

  第五章 市場營銷

  一.概述電動模型營銷計劃

  二.電動模型銷售政策的制定

  三.電動模型銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)

  四.主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況

  五.電動模型銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

  六.促銷和市場滲透

  1. 主要促銷方式

  2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估

  七.電動模型產(chǎn)品價格方案

  1. 電動模型定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)

  2. 影響電動模型價格變化的因素和對策

  八. 電動模型銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。

  九. 電動模型市場開發(fā)規(guī)劃,銷售目標(biāo)

  第六章 投資說明

  一.資金需求說明(用量/期限)

  二.資金使用計劃及進度

  三.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等)

  四.資本結(jié)構(gòu)

  五.回報/償還計劃

  六.資本原負債結(jié)構(gòu)說明

  七.投資抵押

  八.投資擔(dān)保

  九.吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

  十.股權(quán)成本

  十一.投資者介入公司管理之程度說明

  十二.報告

  十三.雜費支付

  第七章 投資報酬與退出

  一.股票上市

  二.股權(quán)轉(zhuǎn)讓

  三.股權(quán)回購

  四.股利

  第八章 風(fēng)險分析

  一.資源風(fēng)險

  二.電動模型市場不確定性風(fēng)險

  三.電動模型研發(fā)風(fēng)險

  四.電動模型生產(chǎn)不確定性風(fēng)險

  五.電動模型成本控制風(fēng)險

  六.競爭風(fēng)險

  七.政策風(fēng)險

  八.財務(wù)風(fēng)險

  九.管理風(fēng)險

  十.破產(chǎn)風(fēng)險

  第九章 管理

  一.公司組織結(jié)構(gòu)

  二.管理制度及勞動合同

  三.人事計劃

  四.薪資、福利方案

  五.股權(quán)分配和認股計劃

  第十章 財務(wù)分析

  一.財務(wù)分析說明

  二.財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測

  1. 銷售收入明細表

  2. 成本費用明細表

  3. 薪金水平明細表

  4. 固定資產(chǎn)明細表

  5. 資產(chǎn)負債表

  6. 利潤及利潤分配明細表

  7. 現(xiàn)金流量表

  8. 財務(wù)指標(biāo)分析

項目計劃 篇6

  1.公司簡介

  我們的主營業(yè)務(wù)是做一款B2C西餐的線上訂餐平臺。我們這個平臺主要提供西餐網(wǎng)上訂餐,西餐的外賣服務(wù)以及西餐愛好者的文化交流平臺。

  2.公司架構(gòu)

  3.公司團隊

  公司初定為六個團隊:

  1. 平臺團隊:主要負責(zé)B2C網(wǎng)站平臺服務(wù)器,軟件的日常維護,對網(wǎng)站內(nèi)容的實時更新,網(wǎng)站流量的統(tǒng)計匯總

  2. 商家團隊:負責(zé)與商家的對接工作。例如簽訂合作合同,對西餐價格核定,為商家制作網(wǎng)絡(luò)菜單,配送餐具的商家意向選擇

  3. 內(nèi)部團隊:負責(zé)平臺的會員日常維護溝通,團隊大規(guī)模訂購餐飲服務(wù)的對接工作

  4. 預(yù)定團隊:負責(zé)網(wǎng)絡(luò)預(yù)定座位,點菜的工作

  5. 外送團隊:為選擇外賣西餐服務(wù)的客戶提供配送服務(wù)

  6. 財務(wù)團隊:負責(zé)公司的`各項財務(wù)費用的管理

  4.公司發(fā)展與規(guī)劃

  短期:公司將投入大量的人力、財力開發(fā)專注于用戶體驗平臺和APP,并且進行工商注冊我們Relife公司

  中期:保證軟件和平臺的日常維護,升級更新,逐步開發(fā)出為西餐商家專做的店鋪推廣軟件。大規(guī)模尋找相關(guān)餐飲企業(yè)與之簽訂合作合同,大力宣傳平臺,努力將平臺日成交量達到一萬單。

  長期: Relife公司的西餐訂餐平臺APP覆蓋全國,合作店家也做到遍布全國,在哪里都可以在軟件平臺上找到專業(yè)的西餐。

  公司發(fā)展計劃:

  短期:首先在成都及周邊地區(qū)宣傳平臺并且尋找合作西餐商家,收集商家信息,并且在金融企業(yè)多的辦公區(qū)域以及寫字樓眾多的區(qū)域進行受眾的宣傳,采用小禮品或者其他方式吸引消費者下載使用我們的app平臺。

  中期:在前期已經(jīng)擁有的部分合作商家已經(jīng)穩(wěn)定的平臺消費者的基礎(chǔ)下,面向全國推廣公司的平臺,并在其他一線城市尋找合作商家,逐步將公司的規(guī)模做大。

  長期:發(fā)展為一個成熟的西餐網(wǎng)上訂餐企業(yè),合作餐廳遍布全中國,在全國推廣西餐,普及西餐文化,提高消費者的飲食文化修養(yǎng)。

項目計劃 篇7

  一、學(xué)校基本情況

  臨澤縣倪家營鄉(xiāng)中心小學(xué)始建于1969年,前身為臨澤縣倪家營初級中學(xué),xxx年12月全縣中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整后,改制為鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制中心小學(xué)。學(xué)校地處臨澤縣城東南15公里處,倪家營鄉(xiāng)政府所在地。學(xué)校東、南、北三面分別與倪家營鄉(xiāng)汪家墩村三社、六社、四社相鄰,西接倪家營鄉(xiāng)政府。校園占地面積25595平方米,校舍建筑面積5193平方米,綠化面積3465平方米,F(xiàn)有8個教學(xué)班,學(xué)生334人,有教職工35人,其中專任教師33人,教師學(xué)歷合格率達100 %。師生全部在校寄宿。

  二、現(xiàn)狀分析

  (一)校舍情況:學(xué),F(xiàn)有校舍建筑面積共5193平方米,其中有磚混結(jié)構(gòu)三層教學(xué)樓一棟,建筑面積2160平方米;磚混結(jié)構(gòu)三層學(xué)生公寓樓一棟,建筑面積1183平方米;磚混結(jié)構(gòu)學(xué)生食堂及餐廳一棟,建筑面積550平方米。其他校舍多為上世紀七、八十年代修建的土木結(jié)構(gòu)平房。經(jīng)xxx年蘭州理工大學(xué)專家鑒定,這些平方校舍均為D級危房,不能繼續(xù)使用,需拆除重建。

  xxx年,我校預(yù)計有學(xué)生271名,現(xiàn)有校舍建筑面積雖能達到規(guī)劃面積要求,但存在校舍功能或結(jié)構(gòu)不合理,缺少部分教輔用房和生活用房等問題。

  1、現(xiàn)有學(xué)生公寓樓內(nèi)房間布局不合理,不符合小學(xué)生住宿及安全管理規(guī)定要求。

  2、教職工沒有周轉(zhuǎn)宿舍,現(xiàn)仍住在舊平房宿舍(均鑒定為D級危房),冬季用火爐取暖。

  3、學(xué)校沒有師生浴室和衛(wèi)生保健室。

  為此,學(xué)校擬規(guī)劃拆除重建校舍1400平方米,新建生活服務(wù)用房135平方米(其中:新建浴室80平方米,新建衛(wèi)生保健室55平方米);新建教師周轉(zhuǎn)宿舍21套729平方米,總計規(guī)劃建設(shè)校舍面積2264平方米。

  (二)運動場地情況:學(xué)校目前沒有符合標(biāo)準要求的運動場,現(xiàn)有的土操場建設(shè)標(biāo)準極低,基礎(chǔ)設(shè)施落后,每遇刮風(fēng)下雨天,或塵土滿天或泥濘遍地。學(xué)校規(guī)劃建設(shè)標(biāo)準200米環(huán)形跑道塑膠運動場,面積為5610平米。

 。ㄈ┰O(shè)施設(shè)備情況:

  1、通用教學(xué)設(shè)備:學(xué)校現(xiàn)有學(xué)生課桌椅大小不一,高低不齊,不符合《學(xué)校課桌椅功能尺寸標(biāo)準》(GB/T3976-xxx),且大部分已使用多年,破損嚴重,需更換可升降式課桌椅。學(xué)校圖書室藏書陳舊,部分圖書不適合現(xiàn)有學(xué)生閱讀的`問題,需更新藏書。

  2、教育技術(shù)裝備:學(xué)校建有8個交互式多媒體教室,其中6個配備液晶觸控一體機,2個配備電子白板,實現(xiàn)了多媒體教學(xué)“班班通”。但2個白板教室設(shè)備面臨陳舊老化現(xiàn)象,顯示效果較差,需規(guī)劃更換為液晶觸控一體機。xxx年建設(shè)的學(xué)校微機教室,因設(shè)備配置較低,且年久失修,部分微機已無法正常運行,面臨淘汰,不能滿足當(dāng)前信息化教育教學(xué)需要,規(guī)劃新建微機室一個。學(xué),F(xiàn)有符合國家相關(guān)標(biāo)準的小學(xué)數(shù)學(xué)、科學(xué)試驗教學(xué)設(shè)備和科學(xué)實驗室、音樂、美術(shù)、體育基本教學(xué)設(shè)備;建起了心理咨詢室和衛(wèi)生室,但建設(shè)標(biāo)準相對較低,設(shè)施設(shè)備還需完善。

  3、生活設(shè)施配備:在現(xiàn)有生活設(shè)施設(shè)備基礎(chǔ)上,規(guī)劃配備或更新部分學(xué)生用床、學(xué)生餐桌椅等。為滿足學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施工作需要,需添置相應(yīng)灶具廚具。

  三、規(guī)劃建設(shè)主要項目及投資概算

 。ㄒ唬┬I峤ㄔO(shè):

  1、規(guī)劃拆除重建教輔用房1400平方米;

  2、新建生活服務(wù)用房135平方米(其中:學(xué)生浴室80平方米,衛(wèi)生保健室55平方米);

  3、新建教師周轉(zhuǎn)宿舍21套共729平方米。

  上述校舍建設(shè)項目規(guī)劃總投資303.05萬元。

 。ǘ┻\動場地建設(shè):

  新建200米標(biāo)準環(huán)形跑道塑膠田徑運動場1個,塑膠籃球場1個,總面積5610平方米,規(guī)劃投資168.3萬元。

 。ㄈ┰O(shè)施設(shè)備添置更新:

  1、規(guī)劃更新添置小學(xué)生標(biāo)準課桌椅271套,投資4.07萬元;

  2、更新添置部分教學(xué)儀器設(shè)備,投資7.6萬元;

  3、更新添置音體美教學(xué)器材,投資21.9萬元;

  4、新配備微機教室一個,微機27臺,投資9.28萬元;

  5、完善更新“班班通”多媒體終端設(shè)備7套,投資13.55萬元;

  6、更新圖書室藏書2780冊,投資2.78萬元;

  7、更新學(xué)生用床271副,投資8.13萬元;

  8、更新添置廚房設(shè)備一套,投資8萬元。

  9、更新添置學(xué)生餐桌椅68套271位,投資2.17萬元。

  以上9項設(shè)施設(shè)備添置更新規(guī)劃總投資77.48萬元。

項目計劃 篇8

  商業(yè)計劃書(business plan)是公司、企業(yè)或項目單位為了達到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo),在經(jīng)過前期對項目科學(xué)地調(diào)研、分析、搜集與整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上,根據(jù)一定的格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個向投資者全面展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧稀?/p>

  商業(yè)計劃書是以書面的形式全面描述企業(yè)所從事的業(yè)務(wù)。它詳盡地介紹了一個公司的產(chǎn)品服務(wù)、生產(chǎn)工藝、市場和客戶、營銷策略、人力資源、組織架構(gòu)、對基礎(chǔ)設(shè)施和供給的需求、融資需求,以及資源和資金的利用。

  嬰兒服裝項目摘要

  1、公司基本情況 (公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本,主要股東、股份比例,主營業(yè)務(wù),過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤,公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。)

  2、主要管理者情況 (姓名、性別、年齡、籍貫,學(xué)歷/學(xué)位、畢業(yè)院校,政治面貌,行業(yè)從業(yè)年限,主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。)

  3、產(chǎn)品/服務(wù)描述 (產(chǎn)品/服務(wù)介紹,產(chǎn)品技術(shù)水平,產(chǎn)品的新穎性、先進性和獨特性,產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。)

  4、研究與開發(fā) (已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平,研發(fā)隊伍技術(shù)水平、競爭力及對外合作情況,已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃,對研發(fā)人員的激勵機制。)

  5、行業(yè)及市場 (行業(yè)歷史與前景,市場規(guī)模及增長趨勢,行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢,未來3年市場銷售預(yù)測。)

  6、營銷策略 (在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性,對銷售人員的激勵機制。)

  7、產(chǎn)品制造 (生產(chǎn)方式,生產(chǎn)設(shè)備,質(zhì)量保證,成本控制。)

  8、管理 (機構(gòu)設(shè)置,員工持股,勞動合同,知識產(chǎn)權(quán)管理,人事計劃。)

  9、融資說明 (資金需求量、用途、使用計劃,擬出讓股份,投資者權(quán)利,退出方式。)

  10、財務(wù)預(yù)測 (未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。)

  11、風(fēng)險控制 (項目實施可能出現(xiàn)的風(fēng)險及擬采取的控制措施。)

  第一章 公司基本情況

  一、項目公司與關(guān)聯(lián)公司

  二、公司組織結(jié)構(gòu)

  三、公司管理層構(gòu)成

  四、歷史財務(wù)經(jīng)營狀況

  五、歷史管理與營銷基礎(chǔ)

  六、公司地理位置

  七、公司發(fā)展戰(zhàn)略

  八、公司內(nèi)部控制管理

  第二章 項目/嬰兒服裝項目產(chǎn)品介紹

  一、產(chǎn)品/服務(wù)描述(分類、名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)量、價格等)

  二、產(chǎn)品特性

  三、產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況

  四、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期

  五、產(chǎn)品標(biāo)準

  六、產(chǎn)品生產(chǎn)原料

  七、產(chǎn)品加工工藝

  八、生產(chǎn)線主要設(shè)備

  九、核心生產(chǎn)設(shè)備

  十、研究與開發(fā)

  1. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

  2. 公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進性

  3. 研發(fā)計劃及時間表

  4. 知識產(chǎn)權(quán)策略

  5. 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況

  6. 無形資產(chǎn)(商標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)專利等)

  十一、產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持

  十二、項目地理位置與背景

  十三、項目建設(shè)基本方案

  第三章 嬰兒服裝項目行業(yè)及產(chǎn)品市場分析

  一、行業(yè)情況 (行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢,哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大,進入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等,行業(yè)市場前景分析與預(yù)測)

  二、產(chǎn)品原料市場分析

  三、目標(biāo)區(qū)域產(chǎn)品供需現(xiàn)狀與預(yù)測(目標(biāo)市場分析)

  四、產(chǎn)品市場供給狀況分析

  五、產(chǎn)品市場需求狀況分析

  六、產(chǎn)品市場平衡性分析

  七、產(chǎn)品銷售渠道分析

  八、競爭對手情況與分析

  1、競爭對手情況

  2、本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較

  九、行業(yè)準入與政策環(huán)境分析

  十、產(chǎn)品市場預(yù)測

  第四章 嬰兒服裝項目產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略與營銷實施計劃

  一、項目執(zhí)行戰(zhàn)略

  二、項目合作方案

  三、公司發(fā)展戰(zhàn)略

  四、市場快速反應(yīng)系統(tǒng)(iis)建設(shè)

  五、企業(yè)安全管理系統(tǒng)(she)建設(shè)

  六、產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)

  七、產(chǎn)品市場營銷策略

  1、在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施

  2、在廣告促銷方面的策略與實施

  3、在產(chǎn)品銷售價格方面的.策略與實施

  4、在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施

  八、產(chǎn)品銷售代理系統(tǒng)

  九、產(chǎn)品銷售計劃

  十、產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施

  第五章 嬰兒服裝項目產(chǎn)品生產(chǎn)及swot綜合分析

  一、項目產(chǎn)品制造情況

  1. 產(chǎn)品生產(chǎn)廠房情況

  2. 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況

  3. 產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程

  4. 主要原材料供應(yīng)商情況

  二、項目優(yōu)勢分析

  三、項目弱勢分析

  四、項目機會分析

  五、項目威脅分析

  六、swot綜合分析

  第六章 項目管理與人員計劃

  一、組織結(jié)構(gòu)

  二、管理團隊介紹

  三、管理團隊建設(shè)與完善

  1. 公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制

  2. 是否考慮管理層持股問題

  四、人員招聘與培訓(xùn)計劃

  五、人員管理制度與激勵機制

  六、成本控制管理

  七、項目實施進度計劃

  第七章 項目風(fēng)險分析與規(guī)避對策

  一、經(jīng)營管理風(fēng)險及其規(guī)避

  二、技術(shù)人才風(fēng)險及其規(guī)避

  三、安全、污染風(fēng)險及控制

  四、產(chǎn)品市場開拓風(fēng)險及其規(guī)避

  五、政策風(fēng)險及其規(guī)避

  六、中小企業(yè)融資風(fēng)險與對策

  七、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險

  第八章 嬰兒服裝項目投入估算與融資說明

  一、項目中小企業(yè)融資需求與貸款方式

  二、項目資金使用計劃

  三、中小企業(yè)融資資金使用計劃

  四、貸款方式及還款保證

  五、投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力

  六、投資方以何種方式收回投資,具體方式和執(zhí)行時間

  第九章 嬰兒服裝項目財務(wù)預(yù)算及財務(wù)計劃

  (每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù),要進行財務(wù)數(shù)據(jù)說明)

  一、財務(wù)分析說明

  二、財務(wù)資料預(yù)測(未來3-5年)

  1、銷售收入明細表

  2、成本費用明細表

  3、薪金水平明細表

  4、固定資產(chǎn)明細表

  5、資產(chǎn)負債表

  6、利潤及利潤分配明細表

  7、現(xiàn)金流量表

  8、財務(wù)收益能力分析

  8.1 財務(wù)盈利能力分析

  8.2 項目清償能力分析

  第十章 公司無形資產(chǎn)價值分析

  一、分析方法的選擇

  二、收益年限的確定

  三、基本數(shù)據(jù)

  四、無形資產(chǎn)價值的確定

  附件:

  附件i: 項目實施進度

  附件ii:其它補充內(nèi)容

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