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費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度
在日新月異的現(xiàn)代社會中,人們運(yùn)用到制度的場合不斷增多,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編幫大家整理的費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度1
一、財(cái)務(wù)管理制度
第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。
第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情景,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第四條借款管理規(guī)定
(一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差回到5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。
。ǘ┢渌R時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三)各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
。ㄋ模┙杩钿N賬規(guī)定:
(1)借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;
。2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。
。ㄎ澹┙杩钗催者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。
第一條借款流程
。ㄒ唬┙杩钊税匆(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
。ǘ⿲徟鞒蹋褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。
。ㄈ┴(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
第二條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。
第三條費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定
(一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用資料或事由。
(三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。
(三)報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。
第四條費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的`應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。
第五條差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。
。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用
一般員工火車硬臥120元天30元天30元天
部門負(fù)責(zé)人火車硬臥150元天40元天40元天
總經(jīng)理助理飛機(jī)200元天50元天50元天
總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷
。ǘ┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明:
1、住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須供給住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未到達(dá)住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
2、實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)光到返京時(shí)光為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計(jì),12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。
3、伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制,依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式,特殊情景無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。
4、宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi),同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
5、出差時(shí)由對方接待單位供給餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
二、報(bào)銷流程
1、出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、借支差旅費(fèi):出差人員將審批過的《出差申請表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。
3、購票:出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件,到行政部訂票(原則上機(jī)票一律用支票支付,特殊情景不能用支票的,需事先書面說明情景,經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案)。
4、回到報(bào)銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第六條電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程
。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1、移動通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不一樣崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不一樣設(shè)定不一樣的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。
2、固定電話費(fèi):公司為員工供給工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。
。ǘ﹫(bào)銷流程
1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。
3、財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。
4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。
5、固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動情景應(yīng)到電信局查明原因,特殊情景報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。
第十一條交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程
。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情景下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后能夠乘坐出租車;
。2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。
。ǘ﹫(bào)銷流程
1、員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由行政部派車人員簽字確認(rèn),按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》。
2、審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>
3、員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十二條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程
。ㄒ唬┕芾硪(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。
。ǘ﹫(bào)銷流程
1、購置申請:公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情景按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算,實(shí)際購置時(shí)填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。
2、報(bào)銷程序:報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。
3、費(fèi)用歸集:財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部供給的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表,歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用,待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?/p>
第十三條招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程
。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1、招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。
2、培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理,各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。
3、資料費(fèi):在保證滿足需要的前提下,盡量節(jié)儉成本,注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》,在報(bào)銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。
4、其他費(fèi)用:根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。
。ǘ﹫(bào)銷流程:
1、招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。
2、培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。
3、資料費(fèi)在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù),按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。
4、其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。
第四部分工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程
第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等,此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十五條工薪福利支付流程
。ㄒ唬┕べY支付流程:
(1)每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險(xiǎn)及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;
。2)總經(jīng)理供給職工月度獎金分配表;
。3)財(cái)務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表;
。4)按工薪審批程序?qū)徟?/p>
。5)每月25日由財(cái)務(wù)部經(jīng)過銀行代發(fā)形式支付工資;
(6)每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。
(二)臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。
。ㄈ┥鐣kU(xiǎn)及住房公積金支付流程:
。1)由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理;
。2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉(zhuǎn)帳支票支付;社會保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù),財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn),若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情景進(jìn)行調(diào)整。
。ㄋ模┢渌@M(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核→報(bào)總經(jīng)理審批,審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
第五部分專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程
第十六條專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。
第十七條軟件及固定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。
。ㄒ唬┨顚戀徶蒙暾垼喊垂尽顿Y產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報(bào)批。
。ǘ﹫(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。
。ㄈ┙Y(jié)賬報(bào)銷:
。1)資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù),按規(guī)定填寫報(bào)銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);
。2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>
。3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款;
(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十八條其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程
。ㄒ唬┵M(fèi)用范圍:其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費(fèi)、公司員工活動費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用)支出。
。ǘ┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):此類費(fèi)用一般金額較大,由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長及其授權(quán)人審批。
(三)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程
1、審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案,以便財(cái)務(wù)備款。
2、簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問的審核,合同應(yīng)注明付款方式等)。
3、付款流程:
。1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單(填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定);
(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批;
。3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款;
。4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。
第六部分報(bào)銷時(shí)光的具體規(guī)定
第十九條為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)光具體安排如下:
1、財(cái)務(wù)報(bào)銷:公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。若當(dāng)月的最終一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后,為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)光月末結(jié)賬,該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。
2、借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)光限制,可隨時(shí)辦理。
第七部分附則
第二十條本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。
第二十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論經(jīng)過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度2
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
1、出差工資
按正常出勤工資計(jì)算,出差日期不計(jì)算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費(fèi)
(1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數(shù),按25元/天計(jì)算報(bào)銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理?蛻魡挝惶峁┳∷薜模瑹o住宿補(bǔ)助。
3、交通費(fèi):
(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
(2)出租車不能報(bào)銷,各種保險(xiǎn)費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實(shí)報(bào)銷。
(4)乘飛機(jī)需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。
4、生活補(bǔ)助
客戶單位提供生活的,無生活補(bǔ)助?蛻魡挝徊惶峁┥,按15元/天補(bǔ)助。
5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊(duì)按10元每天補(bǔ)助,普通施工人員按5元/天補(bǔ)助,當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的,需提供話費(fèi)發(fā)票。
6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助,普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費(fèi)者,均不再享受食宿補(bǔ)助。
8、行政、采購、辦公人員出差:
按領(lǐng)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)。
9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,出差按100元/天補(bǔ)助。
三、差旅費(fèi)報(bào)銷程序
1、所有報(bào)銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報(bào)銷完畢,超過報(bào)銷期限,按所報(bào)金額10%罰款,如超過2個(gè)月未報(bào)銷的公司將不予再報(bào)銷。
2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者,本次預(yù)支財(cái)務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,
4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報(bào)到登記,將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實(shí)上報(bào)辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實(shí)情況屬實(shí)后,在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴(yán)禁先休假再報(bào)到、先報(bào)賬再報(bào)到,對回公司不立即報(bào)到的員工,按曠工處理。
6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗(yàn)收單報(bào)銷差費(fèi)。
7、整體報(bào)賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗(yàn)收入庫→財(cái)務(wù)室報(bào)賬
四、差旅費(fèi)票據(jù)要求
1、報(bào)銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn),如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時(shí),應(yīng)列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗(yàn)收,在票據(jù)上同時(shí)簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時(shí),由報(bào)銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗(yàn)收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊(duì)人員出差,要求保持電話暢通,出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi),確保電話無故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況,取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助,并按次罰款10元/次。
2、報(bào)銷應(yīng)遵循實(shí)事求是,嚴(yán)禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報(bào)銷資格,并處以虛假報(bào)銷額兩倍罰款,直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時(shí)間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。
4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的'短途出差,可享受每天15元生活補(bǔ)助。
5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應(yīng)當(dāng)日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的費(fèi)用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間,若發(fā)生招待費(fèi),須事先征得總經(jīng)理允許。報(bào)銷時(shí)須單獨(dú)填報(bào),要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費(fèi)本人承擔(dān),請假期間無差旅費(fèi)。其他費(fèi)用按正常出差報(bào)銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。
9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷,他人不得代報(bào)。
10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時(shí),交接清理完畢方能離開。
11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時(shí)間不計(jì)入差旅費(fèi)計(jì)算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時(shí),結(jié)算工資時(shí)分時(shí)段計(jì)算。
14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實(shí),罰款200元/次,直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度3
第一章總則
第1條 目的
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識,合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。
第2條 審批程序和權(quán)限
員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請總經(jīng)理審批。
部門負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請總經(jīng)理審批。
其他人員出差,報(bào)請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章出差管理細(xì)則
第3條 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后,午前6時(shí)以前)車次,住宿費(fèi)減半支給。
出差時(shí)的招待費(fèi)用,確因工作需要招待客人時(shí),各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過500元以上的.招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理;
超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意,報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。
隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。
如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷
第9條 出差人員如申請出差費(fèi)用借款,需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。
第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。
第12條 其他報(bào)銷、審批程序同上。
第四章附則
第13條 出差人員要實(shí)事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時(shí)亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度4
第一章前言
一、編制目的
為了規(guī)范報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷流程,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,確保公司資金按規(guī)定支付,結(jié)合公司及項(xiàng)目實(shí)際情況,特制定本制度。
二、適用范圍及定義
本規(guī)定適用于公司及公司涉及各項(xiàng)目。
三、本規(guī)定修改及審批
本規(guī)定由總經(jīng)理簽批后方可執(zhí)行。
四、執(zhí)行時(shí)間
本規(guī)定于頒布之日起開始執(zhí)行。
第二章管理原則
2.1歸口管理原則
為便于對各項(xiàng)費(fèi)用開支情況進(jìn)行分析考核,公司統(tǒng)一規(guī)定費(fèi)用項(xiàng)目的歸口管理部門,具體如下表列示(包括但不限于):
略
2.2預(yù)算管理原則
2.2.1 年度預(yù)算經(jīng)審議批準(zhǔn)后各部門應(yīng)嚴(yán)格按照年度預(yù)算進(jìn)行開支,財(cái)務(wù)部將在預(yù)算期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,并定期分析、考核。
2.2.2對臨時(shí)發(fā)生的預(yù)算外經(jīng)費(fèi)或超預(yù)算費(fèi)用,經(jīng)辦部門需向歸口部門提交申請,由歸口部門按公司的審批程序補(bǔ)報(bào)追加計(jì)劃,根據(jù)審批權(quán)限規(guī)定,經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
第三章授權(quán)審批權(quán)限規(guī)定
3.1經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生前授權(quán)審批
3.1.1 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間先后分:事前審批、非事前審批;
3.1.2 事前審批是指經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生前,需提報(bào)審批通過后,才能進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交易。
3.1.3 非事前審批是指有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)可以不需進(jìn)審批,而由經(jīng)辦人員直接進(jìn)行辦理業(yè)務(wù)。
3.2 報(bào)銷及付款授權(quán)審批流程
3.2.1 報(bào)銷或付(匯)款審批流程如下:
3.2.1.1 單次報(bào)銷或付(匯)款金額800元及以內(nèi)的審批流程:
經(jīng)辦人——主管——部門負(fù)責(zé)人(部門經(jīng)理)——財(cái)務(wù)
3.2.1.2 單次報(bào)銷或付(匯)款金額801-2000元之間的審批流程:
經(jīng)辦人——主管——部門負(fù)責(zé)人(部門經(jīng)理)——分管領(lǐng)導(dǎo)(業(yè)務(wù)副總)——財(cái)務(wù)
3.2.1.3 單次報(bào)銷或付(匯)款金額2001-10000元的審批流程:
經(jīng)辦人——主管——部門負(fù)責(zé)人(部門經(jīng)理)——分管領(lǐng)導(dǎo)(業(yè)務(wù)副總)——總經(jīng)理——財(cái)務(wù)
3.2.1.4 單次報(bào)銷或付(匯)款金額10000元以上的審批流程:
經(jīng)辦人——主管——部門負(fù)責(zé)人(部門經(jīng)理)——分管領(lǐng)導(dǎo)(業(yè)務(wù)副總)——總經(jīng)理——董事會會簽審批——財(cái)務(wù)
第四章報(bào)銷及付款流程
4.1報(bào)銷及付款流程圖
4.2報(bào)銷及付款方式
4.2.1 主要通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付,付款至外部單位,原則上以轉(zhuǎn)賬、支票方式付款,個(gè)別特殊業(yè)務(wù)除外。
4.2.2使用支票結(jié)算,應(yīng)自支票簽發(fā)日十日內(nèi)入賬,逾期無效。
4.2.3 現(xiàn)金支付,內(nèi)部員工報(bào)銷如需支取現(xiàn)金,須提前告之出納備款并在報(bào)銷單注明。
第五章報(bào)銷及付款時(shí)效
5.1報(bào)銷及付款時(shí)效
5.1.1費(fèi)用報(bào)銷時(shí)效性
為遵循《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和國家相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度的規(guī)定,正確、合理核算各期損益,當(dāng)期發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)期報(bào)銷,具體原則如下:
5.1.1.1費(fèi)用類業(yè)務(wù)報(bào)銷時(shí)效:原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷(差旅費(fèi)應(yīng)在返程后五個(gè)工作日內(nèi)),最遲不得超過10個(gè)工作日;當(dāng)年發(fā)生的費(fèi)用要求在年底12月31日前報(bào)銷,由于特殊原因不能及時(shí)報(bào)銷的,應(yīng)由各部門匯總應(yīng)報(bào)銷費(fèi)用明細(xì)總額,上報(bào)財(cái)務(wù)部作為計(jì)提費(fèi)用的依據(jù),并且在次年1月15日之前將原始票據(jù)整理粘貼好到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷;
5.1.1.2 員工月固定如交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼等以報(bào)銷形式體現(xiàn)的福利,應(yīng)在每月24日前報(bào)銷;
5.1.1.3預(yù)付款業(yè)務(wù)報(bào)銷時(shí)效:以預(yù)付款方式發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),原則上應(yīng)在接收物品或服務(wù)后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷沖賬。
5.1.1.4 月結(jié)付款業(yè)務(wù):通常情況按合同約定的付款日期進(jìn)行支付,但各部門應(yīng)將本月所接收的物品或服務(wù)按發(fā)生時(shí)間、實(shí)際接收數(shù)量、合同約定單價(jià)、金額等進(jìn)行明細(xì)匯總,并于月末最后一天提交至財(cái)務(wù)部,以便作為存貨、成本入賬的依據(jù)。
5.1.1.5 所有原始憑證必須為原件
5.1.2財(cái)務(wù)部受理時(shí)間
各部門將費(fèi)用報(bào)銷單/付(匯)款申請單交至財(cái)務(wù)部的時(shí)間為:周一至周三。
5.1.3付款周期:審核原始票據(jù)及付款信息無誤后3-5個(gè)工作日內(nèi),特殊情況另行通知;
5.1.4付款時(shí)間:對完成審批流程的報(bào)銷或付(匯)款申請于每周五進(jìn)行付款。
如違反上述規(guī)定,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理。
第六章員工借款
6.1借款條件及額度
6.1.1借款額度不超過人民幣3000元;
6.1.2 因發(fā)生的地點(diǎn)、場所不固定無法確定固定的業(yè)務(wù)往來單位,如差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、新項(xiàng)目考察、員工活動費(fèi)、停車費(fèi),加油費(fèi)、過路費(fèi)等;
6.2備用金借款
6.2.1定額備用金:公司人員因業(yè)務(wù)需要,需頻繁使用現(xiàn)金,可申請定額備用金;
6.2.2員工調(diào)動、離職、降職、停職前,必須先到財(cái)務(wù)部歸還備用金,方可辦理相關(guān)變動手續(xù)。如未及時(shí)歸還,財(cái)務(wù)部可以通知人力資源部在其工資中直接扣除。
6.3臨時(shí)性借款
6.3.1臨時(shí)借款:是指員工因公出差發(fā)生的食、住、行等費(fèi)用,或者備用金不足以支付的特殊事項(xiàng)。例如差旅費(fèi)、新項(xiàng)目考察、員工團(tuán)體活動等。
6.4管理規(guī)范:
6.4.1因出差而需臨時(shí)性借款,需附審批后的《出差申請表》原件,并根據(jù)批準(zhǔn)額度填寫借款單,財(cái)務(wù)根據(jù)審批同意的借款單據(jù)辦理借款;
6.4.2借款原則上以通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付,如因特殊情況需支付現(xiàn)金請?jiān)诮杩顔沃凶⒚鳎?/p>
6.4.3所需現(xiàn)金金額超過人民幣3000元的需提前一天通知財(cái)務(wù)部,以便備款;
6.4.4借款人須在業(yè)務(wù)辦理完畢后三個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)銷或退還借款手續(xù);
6.4.5定額備用金必須于每年12月31日前辦理退還手續(xù),并根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新審批辦理;
6.4.6員工借款賬齡不得超過30天,如有特殊原因可適當(dāng)延長,超過60天(特殊情況除外),財(cái)務(wù)部將通知上級主管,并在當(dāng)月工資中扣減,直至扣完為止;
6.4.7原則上,借款管理執(zhí)行“前款不清,后款不借”的規(guī)定。
6.5借款單據(jù)填寫規(guī)范:
6.5.1公司員工借款時(shí)統(tǒng)一填寫公司印制的《借款單》;
6.5.2《借款單》聯(lián)以及用途:
6.5.2.1《借款單》一式三聯(lián),第一聯(lián):付款憑證聯(lián);第二聯(lián):結(jié)算憑證聯(lián);第三聯(lián):結(jié)算回執(zhí)聯(lián);
6.5.2.2付款憑證聯(lián):財(cái)務(wù)付款及會計(jì)掛借款人借款處理的原如憑證,嚴(yán)禁退還借款人;
6.5.2.3結(jié)算憑證聯(lián):借款人報(bào)銷或還款時(shí)的原始憑證;會計(jì)根據(jù)此聯(lián)做賬沖銷借款;
6.5.2.4結(jié)算回執(zhí)聯(lián):借款人報(bào)銷或還款時(shí),此聯(lián)給借款人,作為結(jié)清借款的原始憑證;
6.5.3《借款單》填寫要求:
6.5.3.1統(tǒng)一用黑色簽字筆填寫,字跡公正、清楚,嚴(yán)禁草寫;
6.5.3.2日期行欄:填寫借款當(dāng)時(shí)的年月日;
6.5.3.3資金性質(zhì)欄:填寫付款方式,即你希望的是轉(zhuǎn)賬還是現(xiàn)金,如果轉(zhuǎn)賬需在此處注明開戶名、開戶行、賬號等詳細(xì)信息;
6.5.3.4部門欄:填寫借款人所在部門;
6.5.3.5項(xiàng)目明稱欄:如果借款事由為處理工程項(xiàng)目業(yè)務(wù),此處填寫工程項(xiàng)目的具體名稱,否則此處為空;
6.5.3.6預(yù)算科目欄:此欄為空,統(tǒng)一以員工借款掛賬,報(bào)銷還款時(shí)沖銷;
6.5.3.7借款理由欄:填寫借款的具體事宜,如:X月X日X事到X地出差,X季度員工活動,定額備用金等等;
6.5.3.8金額欄:填寫借款的具體金額,大小寫必須一致;出差的,金額須與審批后的《出差申請表》一致;
6.5.3.9付款憑證聯(lián)最右下角的領(lǐng)款人必須填寫,領(lǐng)款人名字必須與員工身份證上的姓名保持一致;
6.5.3.10結(jié)算憑證聯(lián)和結(jié)算加回執(zhí)聯(lián):填寫借款單時(shí),借款人必須填寫此兩聯(lián)中的日期、姓名、金額、用途等事項(xiàng)且與付款憑證聯(lián)系保持一致;其余額待報(bào)銷或還款時(shí)分別由出納和借款人填寫;
第七章付款(結(jié)算)業(yè)務(wù)
7.1適用條件:
適用于公司與外部業(yè)務(wù)單位發(fā)生的金額確定的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
7.2 付款(結(jié)算)業(yè)務(wù)分類:直接結(jié)算業(yè)務(wù)、預(yù)付款業(yè)務(wù)
7.2.1直接結(jié)算業(yè)務(wù)是指根據(jù)合同約定,在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后,根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情況結(jié)算付款的業(yè)務(wù);此類業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)填寫《付款結(jié)算申請單》。
7.2.2 預(yù)付款業(yè)務(wù)是指根據(jù)合同約定,在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生前,需要按進(jìn)度預(yù)先支
付部分款項(xiàng),在業(yè)務(wù)驗(yàn)收完成后結(jié)算的業(yè)務(wù)。此業(yè)務(wù)在預(yù)付款時(shí)填寫《預(yù)付款申請單》,預(yù)付款業(yè)務(wù)發(fā)生驗(yàn)收完成填寫《預(yù)付款結(jié)算單》,以沖銷已預(yù)付的款項(xiàng)。
7.3 管理規(guī)范
7.3.1采購業(yè)務(wù)
7.3.1.1采購預(yù)付款業(yè)務(wù),付款時(shí)須提供的原始單據(jù)包括但不限于:審批通過的采購訂單原件、合同原件或掃描件;
7.3.1.2直接結(jié)算類采購業(yè)務(wù),結(jié)算時(shí)提供的原始單據(jù)包括但不限于:合同(掃描件)、發(fā)票、加蓋對方發(fā)票專用章或公章的發(fā)貨清單、經(jīng)審批的采購訂單、收貨人簽字確認(rèn)的收貨單。
7.3.1.3預(yù)付款業(yè)務(wù)須在貨物驗(yàn)收入庫后10日內(nèi)完成結(jié)算,沖銷預(yù)付款,提供的原始單據(jù)包括但不限于7.3.1.2條除經(jīng)審批的采購訂單外的原始憑證;
7.3.2資本性支出
7.3.2.1資本性支出:是指單件金額在2000(含)元以上且使用壽命1年以上的固定資產(chǎn)支出;
7.3.2.2預(yù)付款業(yè)務(wù),首次預(yù)付款時(shí)須提供的原始單據(jù)包括但不限于:合同原件或掃描件、事前審批單、合格發(fā)票等;
7.3.2.3直接結(jié)算業(yè)務(wù)付款時(shí)須提供原始憑證包括但不限于:事前審批單、合同原件或掃描件、資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收入庫、合格發(fā)票、采購清單;
7.3.2.4 預(yù)付款業(yè)務(wù),資產(chǎn)采購經(jīng)辦人應(yīng)在資產(chǎn)驗(yàn)收入庫后10日內(nèi)完成結(jié)算,沖銷預(yù)付款,須提供的原始單據(jù)包括但不限于:資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收入庫單、合格發(fā)票、資產(chǎn)采購清單;
7.4單據(jù)填寫規(guī)范
7.4.1 預(yù)算內(nèi)業(yè)務(wù)在預(yù)算內(nèi)前小方格內(nèi)劃“√”,反之在預(yù)算外前小方格內(nèi)劃“√”;
7.4.2 支付方式:填寫付款的.方式:現(xiàn)金、支票或轉(zhuǎn)賬,原則上公司均以轉(zhuǎn)賬方式支付;
7.4.3 收款單位:公司名稱、開戶銀行、賬號與合同、發(fā)票保持一致;
第八章日常費(fèi)用報(bào)銷
8.1 日常費(fèi)用包括的內(nèi)容
日常費(fèi)用主要包括:差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、維修費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、會議費(fèi)、辦證審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、低值易耗品、水電費(fèi)、物管費(fèi)、房租費(fèi)等等。日常費(fèi)用報(bào)銷填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》
8.2 日常費(fèi)用的控制原則:
對日常費(fèi)實(shí)行預(yù)算管理,分級負(fù)責(zé)、層層把關(guān),在一個(gè)預(yù)算期內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超過預(yù)算。對超預(yù)算費(fèi)用按本制度2.2.2條執(zhí)行。
8.3 管理規(guī)范及報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
8.3.1業(yè)務(wù)招待費(fèi)
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是公司經(jīng)營活動的需要,為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)為前提,應(yīng)按照必要、合理的原則開支。
8.3.1.1業(yè)務(wù)招待盡量安排在公司有協(xié)議的酒店用餐。
8.3.1.2 陪同人員須在發(fā)票和收銀小票后簽字;
8.3.1.3報(bào)銷原始憑據(jù)包括但不限于:事前審批表,即人力資源部提供的《業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批表》、發(fā)票、收銀小票;
8.3.1.4 標(biāo)準(zhǔn)按人力資源部相關(guān)政策執(zhí)行,未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷、超過標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
8.3.2差旅費(fèi)
8.3.2.1住宿費(fèi)必須提供出差目的地的住宿發(fā)票。
8.3.2.2實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具車票(機(jī)票)顯示出發(fā)及返回時(shí)間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計(jì),12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。
8.3.2.3凡與原出差申請單審批的地點(diǎn)、時(shí)間、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、交通工具的,需按照審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。
8.3.2.4出差期間,宴請客戶的需事先電話向相關(guān)部門申請,返程后補(bǔ)《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請表》。,8.3.2.5餐補(bǔ)、住宿等標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)制度執(zhí)行,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷;
8.3.2.6出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用及補(bǔ)助:
8.3.2.7 報(bào)銷時(shí)所附原始憑證包括但不限于:事前審批表《出差審批表》、發(fā)票。
8.3.3交通費(fèi)
8.3.3.1員工因公辦事發(fā)生的乘坐公交車、地鐵等交通費(fèi),需明細(xì)列明日期、事由、往返地、交通工具、金額等信息,后附相應(yīng)發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷;員工上下班發(fā)生的交通費(fèi)按公司福利制度執(zhí)行;
8.3.3.2 員工確因突發(fā)且情況緊急需乘出租的,需取得部門經(jīng)理同意。否則財(cái)務(wù)予以報(bào)銷;
8.3.3.3 報(bào)銷須提供的原始憑證包括但不限于:相應(yīng)交通公交發(fā)票、外出辦事交通費(fèi)明細(xì)表(部門經(jīng)理簽字審批)
8.3.4維修費(fèi)
8.3.4.1日常維修事項(xiàng)須按所需費(fèi)用的金額進(jìn)行審批;
8.3.4.2 維修完成后須提供進(jìn)行經(jīng)雙方確認(rèn)的驗(yàn)收報(bào)告,自購維修配件的需提供配件采購明細(xì)清單;
8.3.4.3 報(bào)銷須提供的原始憑證包括但不限于:發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告、采購清單。
8.3.5員工福利費(fèi)
8.3.5.1標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按公司福利制度執(zhí)行;
8.3.5.2通訊補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼由員工于每月24日前填單報(bào)銷,附通訊費(fèi)發(fā)票、交通發(fā)票;
8.3.5.3 生日補(bǔ)貼、節(jié)日慰問金由人力資源部于每季20日前或節(jié)日后10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷,須附:員工信息、員工領(lǐng)用慰問品明細(xì)、發(fā)票等原始單據(jù);
8.3.6辦公用品、低值易耗品
在預(yù)算范圍內(nèi)參照7.3.1采購業(yè)務(wù)執(zhí)行
8.3.7 其他零星費(fèi)用
在預(yù)算范圍內(nèi)據(jù)實(shí)提供發(fā)票及經(jīng)確認(rèn)的業(yè)務(wù)明細(xì)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。
8.4 費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范
8.4.1標(biāo)題《費(fèi)用報(bào)銷單》前橫線處填寫部門名稱,非人名或具體費(fèi)用明細(xì);
8.4.2 部門:費(fèi)用(業(yè)務(wù))歸屬的具體部門,歸屬部門按受益原則劃分;須正確填寫,以便準(zhǔn)確各部門費(fèi)用;并在此處列明收款人戶名、賬號、開戶行,未注明者一同視為員工個(gè)人工資賬戶;
8.4.3 項(xiàng)目名稱:費(fèi)用(業(yè)務(wù))歸屬于公司的具體項(xiàng)目,須正確填寫,以便對項(xiàng)目成本進(jìn)行歸集;
8.4.4 摘要:須列明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、事由、業(yè)務(wù)性質(zhì)(招待或住宿等),如報(bào)銷9月19日(時(shí)間)因洽談合作事宜(事由)招待(業(yè)務(wù)性質(zhì))影城管理人員;按費(fèi)用類別分行填寫,如出差人員同時(shí)發(fā)生住宿費(fèi)、車費(fèi),餐補(bǔ)等應(yīng)分行按住宿費(fèi)、車費(fèi)、餐補(bǔ)分別歸類匯總,嚴(yán)禁加總填寫;
8.4.5 附單據(jù)張數(shù)為歸屬于此類費(fèi)用的原始憑證數(shù)量;
8.4.6 領(lǐng)款人:收款人須在此處簽字,如沖銷借款的,此次填寫沖銷某人借款;否則,不予支付或沖賬;
8.4.7 填寫用黑色鋼筆(簽字筆),嚴(yán)禁用鉛筆或其他筆填寫,字跡工整。申請金額必須大小寫一致,嚴(yán)禁用涂改液修改,如有錯(cuò)誤應(yīng)重新填列和補(bǔ)簽;
8.4.8 原始憑證不得偽造、涂改,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),追究當(dāng)事人責(zé)任
8.4.9粘貼要求:所有原始憑證按摘要所列費(fèi)用類別,順序整齊粘貼于《費(fèi)用報(bào)銷單》左上角,如發(fā)票小且數(shù)量多者,可先將發(fā)票整齊粘貼于粘貼單上后再將粘貼單粘貼于《費(fèi)用報(bào)銷單》左上角;
8.5 單據(jù)傳遞規(guī)范
8.5.1 傳遞原則:單據(jù)按審批流程順序傳遞,審批人審批后自動傳遞至下一審批人。
8.5.2 非總部辦公室單據(jù)傳遞至總部行政處,行政則需按部門交由相關(guān)部門人員簽收,審核后按審批流程順序傳遞;
第九章報(bào)銷及付款發(fā)票規(guī)范
9.1報(bào)銷及付款發(fā)票規(guī)范
9.1.1 發(fā)票須注明所購物品名稱、規(guī)格型號、金額;明細(xì)較多者須附發(fā)貨清單;
9.1.2出差發(fā)生的住宿、車票(機(jī)票)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、過路、過橋費(fèi)、會議費(fèi)等發(fā)票日期與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生日期一致;
9.1.3發(fā)票不得偽造、涂改,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),追究當(dāng)事人責(zé)任;
9.1.4發(fā)票丟失或開具有誤,須及時(shí)聯(lián)系對方重新開具;
9.1.5發(fā)票抬頭開具公司名稱與營業(yè)執(zhí)照、合同、付款單位須保持一致,如實(shí)正確填寫發(fā)票日期、內(nèi)容、金額,字跡要求清晰。
9.1.6取得的發(fā)票必須真實(shí)、合法,蓋有開票單位發(fā)票專用章。發(fā)票的內(nèi)容、類型、發(fā)票的真?zhèn)危绻?jīng)辦人不能確認(rèn)的,應(yīng)事先咨詢財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部將拒絕接收不符合要求的票據(jù)。
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度5
一、費(fèi)用報(bào)銷
第一條一切費(fèi)用要在批準(zhǔn)的費(fèi)用定額范圍內(nèi)開支,超支部分須經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可向財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
第二條已經(jīng)取得原始發(fā)票的只要填制報(bào)銷憑證,由經(jīng)辦人驗(yàn)收或證明人簽章、領(lǐng)導(dǎo)簽字即可報(bào)銷,已批準(zhǔn)的費(fèi)用定額內(nèi)的由部門領(lǐng)導(dǎo)人簽字,定額外的由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。
第三條未取得原始發(fā)票而要先付款時(shí),能夠先到財(cái)務(wù)部辦理借款,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后(已經(jīng)批準(zhǔn)的費(fèi)用定額內(nèi)的由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,定額外的由總經(jīng)理簽字)一周之內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),同時(shí)撤回借款單第三聯(lián)。
二、固定資產(chǎn)報(bào)銷
第四條必須先有批準(zhǔn)的購置計(jì)劃才能購置固定資產(chǎn),需購置商品必須由總經(jīng)理室辦理專項(xiàng)控制證明單才能購買。
第五條如果在當(dāng)日內(nèi)購置,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可借用空白支票在計(jì)劃范圍內(nèi)購置,如能事先明白價(jià)格、單位名稱及賬號者,可辦理借款手續(xù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部開支票。
第六條固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)須建立固定資產(chǎn)卡片,并有資產(chǎn)編號,財(cái)務(wù)部才準(zhǔn)予報(bào)銷。
三、流動資產(chǎn)報(bào)銷
第七條采購部門應(yīng)提出次月原材料及備用品、備件購置的'購料計(jì)劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部做出次月定額用款計(jì)劃。
第八條凡購入材料物品,必須填寫人庫驗(yàn)收單一式三聯(lián),采購、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián),填好驗(yàn)收單后,才予以報(bào)銷。
第九條材料物品領(lǐng)用時(shí),必須填領(lǐng)料單一式三聯(lián),領(lǐng)用人、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
第十條倉庫保管員兼材料會計(jì),每月應(yīng)與財(cái)務(wù)部核對賬目,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)找出原因,并予以更正。
第十一條采購部門可借支備用金,作為零星購料周轉(zhuǎn),工程部也能夠借支備用金,作為急需采購維修物品用,年終備用金全部交財(cái)務(wù)部。
第十二條采購人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可借支空白支票(限制必須數(shù)額內(nèi)開支),但必須在三天內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
第十三條各項(xiàng)預(yù)付款先填借款單,按合同要求經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再付款。
第十四條低值易耗品報(bào)銷必須建立低值易耗品卡片。
第十五條年終物資部應(yīng)盤點(diǎn)一次,列出材料清單與財(cái)務(wù)部核對,并做出盈虧表。
四、費(fèi)用報(bào)銷審批制度
第十六條各部門的費(fèi)用由部門經(jīng)理審查、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。
第十七條企業(yè)支付的大廈物業(yè)費(fèi),水電、空調(diào)費(fèi),制服洗滌費(fèi),郵電通信費(fèi)和勞動保險(xiǎn)費(fèi)等應(yīng)付出的款項(xiàng),由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批并掌握分期付款數(shù)額。
第十八條企業(yè)各項(xiàng)福利費(fèi)開支,如活動費(fèi)、制服費(fèi)等,由企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十九條醫(yī)療費(fèi)按企業(yè)規(guī)定每月定額發(fā)給。
第二十條工會經(jīng)費(fèi)由企業(yè)工會主席在規(guī)定的范圍內(nèi)簽批。
第二十一條其余未明確的費(fèi)用由總經(jīng)理審批。
五、附則
第二十二條本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條本制度自發(fā)布之日起施行。
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度6
一、職責(zé)
1.業(yè)務(wù)員職責(zé):
1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,并結(jié)清暫支款,多退少補(bǔ)。未于一周內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報(bào)表》向自己直屬主管報(bào)告。
2.財(cái)務(wù)職責(zé):
2.1嚴(yán)格按照管理規(guī)定核實(shí)《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》,并給予相應(yīng)金額的旅差費(fèi),未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。
2.2嚴(yán)格審核報(bào)銷發(fā)票等票據(jù)的時(shí)間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》中的信息。
2.3個(gè)人累加支借差旅費(fèi)總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。
二、出差的審核決定權(quán)限
1.省外出差(指出差地區(qū)為河南省以外的省份)3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),3日以上(含3日)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2.出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要延時(shí)出差時(shí)間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時(shí)。除請示批準(zhǔn)的出差延時(shí)外,不得因私事或借故延長出差時(shí)間。未被批準(zhǔn)的.出差時(shí)間不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。
3.出差報(bào)銷費(fèi)用指出差期間的交通費(fèi)。其它費(fèi)用均以補(bǔ)貼形式發(fā)放。超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。按出差地區(qū)補(bǔ)貼形式分為:河南省內(nèi)元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);
河南省外__元/每天(A類城市;B類城市;C類城市。以該地區(qū)平均消費(fèi)水平定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn))。
4.搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。
5.由公司及相關(guān)單位提供免費(fèi)食宿安排的不得再報(bào)支當(dāng)日補(bǔ)貼。
6.出差人員每日必須作成出差日報(bào)向各直屬主管報(bào)告。
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度7
第一章總則
第一條:為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。
第二條:根據(jù)公司實(shí)際情況,將費(fèi)用報(bào)銷分為交通費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公費(fèi)、其他費(fèi)用等。
第三條:本制度適用公司各部門及分子公司。
第二章費(fèi)用報(bào)銷制度及流程
第四條:費(fèi)用報(bào)銷制度
1、報(bào)銷人應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證
(1)印章:國家或地方稅務(wù)局專用章+發(fā)票專用章,如少其中一個(gè)章,發(fā)票無效。
(2)財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);
(3)郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;
2、發(fā)票的真假辨別:發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致,可以登錄發(fā)票上提供的査詢網(wǎng)進(jìn)行核實(shí),避免假票。
3、發(fā)票抬頭:購貨方名稱(需提供給開票者公司全稱,不得是簡稱或有錯(cuò)別字),如果是增值稅專用發(fā)票,需提供給開票者公司的完整開票信息。
4、發(fā)票版面:不允許有任何涂改的痕跡,包括(金額、購貨方名稱以及其他項(xiàng)目),即使對方手工涂改后再加蓋發(fā)票專用章也無效。
5、當(dāng)報(bào)銷人獲得增值稅專用發(fā)票時(shí),注意查看專用發(fā)票抵扣聯(lián)是否加蓋了開票單位的發(fā)票專用章,當(dāng)場核對下發(fā)票章上的'名稱以及稅號是否與專用發(fā)票上的銷貨方信息一致,避免取得不符合規(guī)定的專用發(fā)票。同時(shí),注意專用發(fā)票抵扣聯(lián)不能折疊,不能有痕跡,避免以后在稅務(wù)局認(rèn)證時(shí)通不過,造成不必要的損失。
6、當(dāng)帶回發(fā)票聯(lián)以及專用發(fā)票聯(lián)時(shí),及時(shí)將專用發(fā)票聯(lián)提供給財(cái)務(wù)及報(bào)銷;
第五條:費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:
1、報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)整潔美觀,不得隨意涂改;
2、報(bào)銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致,各票據(jù)不得突出于報(bào)銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按報(bào)銷單大小折疊好);
3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在粘貼單上,整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;
4、報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量粘貼在一塊,并按金額大小排列;
5、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí),確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額;
6、報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫,特殊備注用鉛筆填寫,便于審核后擦掉;
7、報(bào)銷單據(jù)各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致;報(bào)銷單據(jù)不得涂改,經(jīng)涂改的票據(jù)金額不予報(bào)銷。
8、有實(shí)物的報(bào)銷單后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單;
第六條:費(fèi)用報(bào)銷流程
若未按照流程簽字報(bào)銷,財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕審核、報(bào)銷。
第七條:報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定
1、毎月1日至25日的每周二、四辦理費(fèi)用報(bào)銷,每周三、五辦理對外付款業(yè)務(wù)。25日財(cái)務(wù)結(jié)帳,26日至月底不再辦理對外支付及費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)(經(jīng)營費(fèi)用借款、出差借款除外報(bào)銷及對外付款的審批流程須提前辦理,待審批無誤后交到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)根據(jù)公司制度,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)銷及對外付款。由于特殊情況需要對外付款且未到付款時(shí)間,應(yīng)提前向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并通知財(cái)務(wù)。)
2、原則上在完成領(lǐng)導(dǎo)審批后財(cái)務(wù)方予報(bào)銷,為了提高工作效率,在領(lǐng)導(dǎo)不在情況下,允許電話請示報(bào)銷后補(bǔ)簽。
3、超過三個(gè)月以上(含三個(gè)月)的費(fèi)用將不予報(bào)銷,視自動放棄。
4、營改增后,原地稅發(fā)票已停用,公司員工報(bào)銷費(fèi)用提供原地稅發(fā)票的,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。
第八條:差旅費(fèi)報(bào)銷
1、公司人員因公外出所發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼等按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。公司員工出差時(shí)提前填寫員工出差審批表,出差期限應(yīng)該由派遣負(fù)責(zé)人視情況而定,員工將填寫好的出差審批表交于公司行政部,記錄考勤,若因工作需要延長出差時(shí)間的,應(yīng)打電話向公司請示,若因?yàn)樗绞聼o故延長出差時(shí)間,公司不予報(bào)銷差旅費(fèi)。
2、出差補(bǔ)貼及標(biāo)準(zhǔn):出差住宿費(fèi)按照不超過以下標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷,超出部分不予報(bào)銷;出差伙食費(fèi)按照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼,不再支付相應(yīng)的餐費(fèi)報(bào)銷。到消費(fèi)較高的省市出差,如北、上、廣、深、杭州等地,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后可實(shí)報(bào)實(shí)銷。業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后,可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2.1住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,差額不予補(bǔ)償,超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。
2.2出差期間招待客戶需要事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷招待費(fèi),回來后補(bǔ)辦申請手續(xù)。
2.3出差時(shí)由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
2.4不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
2.5部門經(jīng)理以下(含部門經(jīng)理)出差確需乘坐飛機(jī)的,一律先申請,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。
2.6到達(dá)目的地后,因特殊原因等需乘坐坐出租車的,應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時(shí)間、起止地點(diǎn)及事由。
2.7住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)
2.8出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),需附出差清單(注明出差日期、事由、地點(diǎn)、金額),同時(shí)注明有無住宿費(fèi),貼上住宿發(fā)票報(bào)銷(發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷)。
2.9報(bào)銷差旅費(fèi)須在回公司十日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),繳還預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差時(shí)索取發(fā)票的要求:
出差時(shí)會產(chǎn)生的費(fèi)用有餐費(fèi)、住宿費(fèi)以及交通費(fèi)。住宿費(fèi)可索取專用發(fā)票,餐費(fèi)、交通費(fèi)索取普票。
第九條:辦公用費(fèi)用管理
1、辦公費(fèi)用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品筆墨、印制名片、郵寄、書報(bào)等費(fèi)用。由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)經(jīng)辦和管理,做好采購入庫工作。
2、各部門工作所需用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報(bào)部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由行政人事部統(tǒng)一安排印制。
3、各部門所需辦公用品,統(tǒng)一到行政人事部領(lǐng)用,并做好領(lǐng)用登記。
4、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
5、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、工具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作變動時(shí),須辦理移交手續(xù),如有遺其他人不得隨意領(lǐng)取。
第十條:業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理
1、招待費(fèi)包括因公請客的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、旅游費(fèi)、贈送商品、贈送返利卡開支等。招待費(fèi)發(fā)票統(tǒng)一索取普票發(fā)票內(nèi)容不得出現(xiàn)“禮品、禮物"等字樣。
2、各部門因公招待須事先申請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),原上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中(總經(jīng)理除外,以最高級別的人員為報(bào)銷申請人,不得指定下級人員提了申請并自已審批報(bào)銷。
3、招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事項(xiàng)、招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息,用鉛筆備注,便于審批后擦掉)。
4、其它非公招待客人一律個(gè)人承擔(dān)。
5、由于招待費(fèi)即使開專票也不能抵扣,當(dāng)產(chǎn)生招待我時(shí)可以讓對方開具會議費(fèi)或者住宿費(fèi)的增值稅專用發(fā)票。這種情況下提供的會議費(fèi)或者住宿費(fèi)專票用鉛筆在報(bào)銷單二備注上實(shí)際費(fèi)用。
6、招待費(fèi)發(fā)生時(shí)按次填寫費(fèi)用報(bào)銷單,每次要與批復(fù)情況相符,不能多次累計(jì)匯總填報(bào)。
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度8
1、目的
為了加強(qiáng)員工出差的管理和規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷行為,確保工作順利開展和保障出差人員工作與生活需要,提高員工的辦事效率,特制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用公司市場銷售人員。
3、定義
差旅費(fèi)是指員工因工作需要離開公司所在地所發(fā)生的交通費(fèi)(飛機(jī)票、火車票、輪船票、長途汽車票、市內(nèi)公交車票等交通費(fèi)用)、住宿費(fèi)(因路途遙遠(yuǎn)而需在異地住宿而發(fā)生的旅館、酒店業(yè)住宿費(fèi)用)、伙食補(bǔ)助等費(fèi)用。
4、出差審批
4.1員工出差應(yīng)事先填寫“出差申請表”,明確出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。公司副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);公司部門經(jīng)理出差,需經(jīng)公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn);一般員工出差需經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報(bào)公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2員工出差應(yīng)貫徹勤儉節(jié)約、控制成本的精神,按計(jì)劃選擇經(jīng)濟(jì)合理的交通工具和路線,合理安排出差時(shí)間,講求效率和效果。
4.3員工出差原則上不預(yù)借差旅費(fèi),如果預(yù)計(jì)出差所需費(fèi)用較多(大于5000元),出差人員可以按預(yù)計(jì)出差費(fèi)用辦理差旅費(fèi)借款!敖杩顔巍庇山杩钊颂顚,按出差審批程序經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn),然后由主管副總經(jīng)理審批,最后經(jīng)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字后到出納處辦理借款。
5、報(bào)銷審批
5.1出差返回7日內(nèi)應(yīng)持《出差工作報(bào)告》報(bào)銷差旅費(fèi);需長期出差的,每30天整理好當(dāng)期票據(jù),寄回公司由銷售管理部代報(bào)。無故延期,每次扣罰50元,延期一個(gè)月不予報(bào)銷,跨年度不予報(bào)銷。
5.2出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),需按規(guī)定要求填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”并粘貼相關(guān)票據(jù)。經(jīng)大區(qū)經(jīng)理、部門經(jīng)理、業(yè)管部核準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行票據(jù)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)核并簽字,報(bào)請總經(jīng)理簽批后辦理報(bào)銷。
5.3凡與出差申請表中所注明事項(xiàng)不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)或人數(shù)、改變交通工具的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。
5.4業(yè)務(wù)人員出差時(shí),不得在同一縣市連續(xù)住宿三天以上(推廣人員除外),違反規(guī)定的不予報(bào)銷,特殊情況須逐級上報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.5出差人員如有差旅費(fèi)借款,應(yīng)在報(bào)銷的同時(shí)歸還借款,否則前賬不清,后賬不借。如借款不能按時(shí)歸還或出現(xiàn)損失,財(cái)務(wù)部有權(quán)通知人事部門從借款人工資中逐月扣還,直至借款全部扣回為止。
6、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
注:縣級地區(qū)按以上標(biāo)準(zhǔn);省會、直轄市住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一上調(diào)20元/天,地級市城市住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一上調(diào)10元/天,新疆區(qū)域差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一上調(diào)20元/天。
7、其他規(guī)定
7.1交通工具本著節(jié)約原則根據(jù)業(yè)務(wù)需要恰當(dāng)選擇,乘坐火車,從晚上8時(shí)至次日7時(shí)之間在車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)的,可購硬席臥鋪票。
7.2出差人員符合乘硬臥標(biāo)準(zhǔn)而不購買臥鋪票的,節(jié)省下的臥鋪票費(fèi)發(fā)給個(gè)人。為計(jì)算方便,按本人乘坐的火車硬座票價(jià)折算成一定比例計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)為:T:30%;K:40%;普通50%。
7.3工作人員趁出差之便,事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近省親辦事的,公司不負(fù)擔(dān)因繞道產(chǎn)生的交通、住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。
7.4出差人員在出差地因病住院期間,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)助30元/日。住院超過一個(gè)月的停發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。
7.5員工經(jīng)公司批準(zhǔn)到外地培訓(xùn)學(xué)習(xí)或參加會議,統(tǒng)一交納培訓(xùn)費(fèi)或會議費(fèi)且其中包含食宿費(fèi)的,按實(shí)際發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)或會議費(fèi)憑正式發(fā)票報(bào)銷,不再報(bào)銷住宿費(fèi)及伙食補(bǔ)助。出差人員不接受舉辦單位的食宿而自行安排的`,不予報(bào)銷。只提供就餐不提供住宿的培訓(xùn)或會議,出差人員僅報(bào)銷住宿費(fèi);只提供住宿不提供就餐的培訓(xùn)或會議,出差人員僅報(bào)銷伙食補(bǔ)助;食宿均不提供的培訓(xùn)或會議,可以報(bào)銷住宿費(fèi)及伙食補(bǔ)助。同時(shí),參加培訓(xùn)或會議統(tǒng)一交納的費(fèi)用必須提供正式發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。
7.6出差人員乘坐公司車輛出差的,不予報(bào)銷交通費(fèi)。
7.7出差人員出差期間,如遇法定節(jié)日和超時(shí)工作不計(jì)加班費(fèi)。
7.8凡兩人及以上員工出差應(yīng)兩人或三人合住一間(異性除外)。如當(dāng)天出差城市不同,執(zhí)行住宿地城市類別標(biāo)準(zhǔn)。住宿費(fèi)應(yīng)不超過合住人員住宿標(biāo)準(zhǔn)之和,憑正規(guī)發(fā)票由高標(biāo)準(zhǔn)人員據(jù)實(shí)報(bào)銷(收據(jù)無效)。
7.9餐費(fèi)補(bǔ)助按出差時(shí)間劃分,出差開始:早上8點(diǎn)前出發(fā)可享受早餐補(bǔ)助,中午12點(diǎn)前出發(fā)可享受午餐補(bǔ)助,下午6點(diǎn)前出發(fā)可享受晚餐補(bǔ)助。出差返回:早上8點(diǎn)后回來可享受早餐補(bǔ)助,中午12點(diǎn)后回來可享受午餐補(bǔ)助,下午6點(diǎn)后回來可享受晚餐補(bǔ)助。以上時(shí)間以車票時(shí)間前一個(gè)小時(shí)為準(zhǔn)。
7.10住宿補(bǔ)助按實(shí)際住宿天數(shù)憑票按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,因個(gè)人原因超時(shí)退房而增加的住房費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。
8、附則
本制度由財(cái)務(wù)部制定并解釋。
本制度于20xx年3月1日執(zhí)行。
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度9
第一章總則
第一條:為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。
第二條:根據(jù)公司實(shí)際情況,將費(fèi)用報(bào)銷分為交通費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公費(fèi)、其他費(fèi)用等。
第三條:本制度適用公司各部門及分公司。
第二章費(fèi)用報(bào)銷憑證規(guī)定及報(bào)銷流程
第四條:原始憑證有效性的規(guī)定
原始憑證有效性的規(guī)定
1、報(bào)銷人應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證
、、印章:國家或地方稅務(wù)局專用章+發(fā)票專用章,如少其中一個(gè)章,發(fā)票無效。
、啤⒇(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);
、恰⑧]政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;
2、發(fā)票的真假辨別:發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致,可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進(jìn)行核實(shí),避免假票。
3、發(fā)票抬頭:購貨方名稱(需提供給開票者公司全稱,不得是簡稱或有錯(cuò)別字),如果是增值稅專用發(fā)票,需提供給開票者公司的完整開票信息。
4、發(fā)票版面:不允許有任何涂改的痕跡,包括(金額、購貨方名稱以及其他項(xiàng)目),即使對方手工涂改后再加蓋發(fā)票專用章也無效。
5、當(dāng)報(bào)銷人獲得增值稅專用發(fā)票時(shí),注意查看專用發(fā)票抵扣聯(lián)是否加蓋了開票單位的發(fā)票專用章,當(dāng)場核對下發(fā)票章上的名稱以及稅號是否與專用發(fā)票上的銷貨方信息一致,避免取得不符合規(guī)定的專用發(fā)票。同時(shí),注意專用發(fā)票抵扣聯(lián)不能折疊,不能有痕跡,避免以后在稅務(wù)局認(rèn)證時(shí)通不過,造成不必要的損失。
6、當(dāng)帶回發(fā)票聯(lián)以及專用發(fā)票聯(lián)時(shí),及時(shí)將專用發(fā)票聯(lián)提供給財(cái)務(wù),將發(fā)票進(jìn)行粘貼報(bào)銷即可。
第五條:費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:
1、報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)整潔美觀,不得隨意涂改;
2、報(bào)銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致,各票據(jù)不得突出于報(bào)銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按報(bào)銷單大小折疊好);
3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在粘貼單上,整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;
4、報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量粘貼在一塊,并按金額大小排列;
5、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí),確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額;
6、報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫,特殊備注用鉛筆填寫,便于審核后擦掉;
7、報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致;報(bào)銷單據(jù)不得涂改,票據(jù)金額小于報(bào)銷金額的不予報(bào)銷。
8、有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單;
第六條:費(fèi)用報(bào)銷流程:
第七條:報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定
第八條:差旅費(fèi)報(bào)銷
第九條:辦公用費(fèi)用管理
第十條:業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理
第十一條:交通費(fèi)
第十二條:車輛使用費(fèi)
第十三條:通訊費(fèi)
第十四條:培訓(xùn)費(fèi)
第十五條:會議費(fèi)
第十六條:水電氣費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、社保等固定費(fèi)用,由經(jīng)辦人員根據(jù)真實(shí)合法單據(jù)申請報(bào)銷。
第十七條:單據(jù)類型
第三章借款標(biāo)準(zhǔn)及流程
第十七條:借款標(biāo)準(zhǔn)
第十八條:借款流程
第四章費(fèi)用審批管理
第十九條:費(fèi)用審批管理
1、公司所有資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。
2、總經(jīng)理外出時(shí),由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后予以支付,總經(jīng)理回來后要補(bǔ)辦審批手續(xù)。對不符合公司財(cái)務(wù)制度的單據(jù),有權(quán)拒絕支付。
3、審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批權(quán)限。
4、貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面形式。
5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度,審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任,以防范貨幣資金風(fēng)險(xiǎn),保證貨幣資金的安全。對于違反公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的.單據(jù),各相應(yīng)審核人或?qū)徟藢τ纱艘鸬牟涣己蠊?fù)連帶責(zé)任。
6、報(bào)銷人徇私舞弊、弄虛作假的,對違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷;對已經(jīng)報(bào)銷的,除退回違規(guī)報(bào)銷金額外,并按相應(yīng)制度處理。
7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽字準(zhǔn)予報(bào)銷的,對審核人及審批人予以追責(zé)。
8、因?qū)徍诉^失造成借款人無法報(bào)帳沖銷借款或歸還借款或無法從工資扣回借款的,經(jīng)辦責(zé)任人(含各級審批人)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
9、財(cái)務(wù)人員在收到報(bào)銷單據(jù)后應(yīng)審核報(bào)銷單據(jù)的填寫、粘貼是否規(guī)范,是否經(jīng)過有效批準(zhǔn),所附單據(jù)是否合法合規(guī)等,對符合要求的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)審核,經(jīng)逐級審批后交與出納付款,對不符合要求的應(yīng)退回報(bào)銷人并向報(bào)銷人說明退回理由。
10、出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查部門負(fù)責(zé)人、各級審批人員、會計(jì)簽名等是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷,對不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度10
為建立合理的費(fèi)用管理機(jī)制,既有效控制費(fèi)用開支,又能搞活經(jīng)營,提高投入產(chǎn)出效果,特制定本辦法。
一、業(yè)務(wù)費(fèi)用分類
業(yè)務(wù)費(fèi)用分為日常業(yè)務(wù)費(fèi)用和專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用兩類。
日常業(yè)務(wù)費(fèi)用是指用于日常性開支的業(yè)務(wù)費(fèi)用,包括日常關(guān)系維護(hù)、日常應(yīng)酬招待、節(jié)日打點(diǎn)、日常問題的解決等方面的業(yè)務(wù)費(fèi)開支。
專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用是指用于解決專項(xiàng)問題的業(yè)務(wù)費(fèi)用,包括獲取新資源、優(yōu)化改善資源、取得專項(xiàng)收入、化解重大損失、減少專項(xiàng)開支等特定資料方面的業(yè)務(wù)費(fèi)開支。
二、日常業(yè)務(wù)費(fèi)用管理
日常業(yè)務(wù)費(fèi)用納入企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,實(shí)行預(yù)算額度管理。
1.上級批準(zhǔn)下達(dá)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算中的業(yè)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)為年度業(yè)務(wù)費(fèi)用預(yù)算額度,年度預(yù)算額度應(yīng)根據(jù)開支需要分解到各月,日常業(yè)務(wù)費(fèi)用應(yīng)按照月度累計(jì)預(yù)算額度控制開支,一律不得超支,超出預(yù)算額度的,財(cái)務(wù)一律不得付款。
2.預(yù)算額度以內(nèi)的日常業(yè)務(wù)費(fèi)用由企業(yè)經(jīng)營職責(zé)人統(tǒng)籌安排使用,并保證到達(dá)使用效果。
3.年度管理費(fèi)用預(yù)算中,除工資、社保及各種攤提費(fèi)用以外的可控費(fèi)用有節(jié)儉的,報(bào)請上級批準(zhǔn)后,可用于日常業(yè)務(wù)費(fèi)用開支。
可控費(fèi)用節(jié)儉用于業(yè)務(wù)費(fèi)用開支的,按下列權(quán)限審批:
。1)企業(yè)可控費(fèi)用節(jié)儉用于業(yè)務(wù)費(fèi)用開支的,由事業(yè)部直接審批,報(bào)集團(tuán)公司和集團(tuán)公司董事會備案。
。2)事業(yè)部本部可控費(fèi)用節(jié)儉用于業(yè)務(wù)費(fèi)用開支的,由集團(tuán)公司直接審批,報(bào)集團(tuán)公司董事會備案。
(3)集團(tuán)本部可控費(fèi)用節(jié)儉用于業(yè)務(wù)費(fèi)用開支的,報(bào)集團(tuán)公司董事會審批。
4.日常業(yè)務(wù)費(fèi)用開支后,必須按照國家有關(guān)會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算,同時(shí)按照預(yù)算口徑經(jīng)過管理報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核。
三、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用管理
專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用不納入企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,按照“一筆一批”的辦法管理。
1.專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)的申請
企業(yè)需要開支專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用時(shí),應(yīng)填寫“專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用申請表”,寫明申請額度、具體用途、預(yù)期目標(biāo)和效果以及項(xiàng)目職責(zé)人等資料后,經(jīng)企業(yè)經(jīng)營職責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目職責(zé)人簽字后,報(bào)上級審批。
2.專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)的審批
專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)必須遵循“費(fèi)用就是成本”的理念,本著“投入產(chǎn)出”的原則進(jìn)行審批,具體審批權(quán)限如下:
。1)企業(yè)申請專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用時(shí),不改變年度考核利潤指標(biāo)的,由事業(yè)部直接審批,報(bào)集團(tuán)公司和集團(tuán)公司董事會備案;需要改變年度考核利潤指標(biāo)的,由事業(yè)部初審,集團(tuán)公司復(fù)審后,報(bào)集團(tuán)公司董事會審批。
(2)事業(yè)部本部和集團(tuán)本部申請專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用的,一律報(bào)集團(tuán)董事會審批。
3.專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)的使用
。1)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)按照“?顚S谩钡脑瓌t使用,不得挪作他用。
。2)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)因事項(xiàng)未辦或中途停辦而未使用的,指標(biāo)自動作廢。
。3)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)使用后有剩余的,指標(biāo)自動作廢。
4.專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用的核算
。1)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用開支后,必須按照國家有關(guān)會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算,同時(shí)按照審批口徑經(jīng)過管理報(bào)表對費(fèi)用開支情景和取得的'效果進(jìn)行專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。
。2)專項(xiàng)問題結(jié)束后,申請單位應(yīng)填寫“專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用核銷表”,寫明申請額度、實(shí)際開支額、預(yù)期目標(biāo)和效果、實(shí)際到達(dá)的目標(biāo)和效果以及產(chǎn)生差距的原因等資料后,經(jīng)企業(yè)經(jīng)營職責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目職責(zé)人簽字后,報(bào)費(fèi)用審批部門核銷備案。
5.專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用的跟蹤
上級單位批復(fù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用后,應(yīng)對專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用的使用和所辦事項(xiàng)的進(jìn)展情景進(jìn)行跟蹤檢查,督導(dǎo)進(jìn)程。
6.專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用的考核
專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用按照下列原則進(jìn)行考核:
。1)凡是當(dāng)年已經(jīng)取得經(jīng)濟(jì)效益的,將抵消開支后的凈效益并入到當(dāng)年利潤指標(biāo)完成數(shù)中,按照當(dāng)年的績效考核政策進(jìn)行考核。
。2)凡是當(dāng)年沒有取得經(jīng)濟(jì)效益的,例如獲取到新的資源但當(dāng)年未投入運(yùn)營等,將專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用開支單列,不影響當(dāng)年的績效考核結(jié)果。
。3)集團(tuán)審計(jì)部門應(yīng)定期對專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用開支結(jié)果進(jìn)行審計(jì)評價(jià),經(jīng)審計(jì)評價(jià)確認(rèn)貢獻(xiàn)比較大的,可視貢獻(xiàn)大小另行給與獎勵(lì)。
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度11
1、目的
為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷流程,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制各項(xiàng)費(fèi)用支出,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本管理制度。
2、適用范圍
適用于四川博爾特機(jī)器人科技有限公司所有員工及公司各項(xiàng)費(fèi)用支出的報(bào)銷管理。
3、職責(zé)分工
3.1綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)真實(shí)性、合法性等的確認(rèn)審核。
3.2公司分管總監(jiān)(副總)負(fù)責(zé)對各項(xiàng)費(fèi)用單項(xiàng)支出1000元以下的費(fèi)用進(jìn)行審批。
3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各項(xiàng)費(fèi)用單項(xiàng)支出1000元以上的費(fèi)用進(jìn)行審批。
3.4綜合部財(cái)務(wù)出納負(fù)責(zé)最終檢查、確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)與金額、審簽手續(xù)等的完整性、符合性。
3.5各級員工按規(guī)定和流程,規(guī)范的申報(bào)、報(bào)審、配合、服從綜合部對各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的管理。
4、管理內(nèi)容和控制要求
4.1借款管理規(guī)定
4.1.1借款流程
(1)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
(2)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)復(fù)核→總經(jīng)理審批。
。3)財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的《借款單》到綜合部財(cái)務(wù)出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。
4.1.2出差借款,出差人員憑審批后的《出差申請表》(BET/BG-ZH-35)和按批準(zhǔn)額度《借款單》(BET/BG-ZH-36),向綜合部財(cái)務(wù)辦理借款,出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng);出差返回5個(gè)工作日內(nèi)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》按規(guī)定辦理報(bào)銷和結(jié)清出差前借款。
4.1.3其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)備用金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)備用金外其他借款原則上不允許跨月借款。
4.1.4各項(xiàng)借款金額超過5000元,應(yīng)提前一天通知綜合部財(cái)務(wù)備款。
4.1.5借款銷賬規(guī)定
。1)借款銷帳時(shí)應(yīng)以《借款單》為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出《借款單》范圍使用的,須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。
。2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。
4.1.5借款未還清者原則上不得再次借款,逾期未還借款者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。
4.2各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷管理
根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將公司財(cái)務(wù)報(bào)銷分為:材料物資采購費(fèi)用報(bào)銷、日常費(fèi)用報(bào)銷、薪資及相關(guān)費(fèi)用支出報(bào)銷、專項(xiàng)支出費(fèi)用報(bào)銷等。
4.2.1報(bào)銷流程
各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷基本流程如下:
略
4.2.2材料物資采購費(fèi)用報(bào)銷
4.2.2.1月結(jié)算報(bào)銷流程
。1)業(yè)務(wù)部采購員每月28日前(含28日)通知供應(yīng)商與公司倉庫材料庫管員核對本月入庫材料,核對無誤后由供應(yīng)商開具發(fā)票(并附相應(yīng)的入庫、驗(yàn)收單(票)據(jù))→業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核→綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)復(fù)核→分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批→綜合部財(cái)務(wù)進(jìn)行入賬處理。
(2)下月初由綜合部財(cái)務(wù)將供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額表→業(yè)務(wù)部采購員編填寫《付款單》(BET/BG-ZH-37)→分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批→綜合部財(cái)務(wù)出納進(jìn)行支付結(jié)算。
4.2.2.2日常零星采購報(bào)銷流程
業(yè)務(wù)部采購員整理報(bào)銷單(票)據(jù)(入庫單/發(fā)票/收據(jù)等)并填寫對應(yīng)《費(fèi)用報(bào)銷單》→業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核→綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)復(fù)核→分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批→出納支付結(jié)算。
4.2.2.3材料物資采購費(fèi)用支付方式原則上只能轉(zhuǎn)賬或承兌匯票。
4.2.3日常費(fèi)用報(bào)銷
公司日常費(fèi)用主要包括:差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)(辦公用品)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。
4.2.3.1差旅費(fèi)報(bào)銷
(一)、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(見下表)
略
(二)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷補(bǔ)充說明
(1)出差天數(shù)計(jì)算:以所乘交通工具票據(jù)出發(fā)時(shí)間到返乘時(shí)間為準(zhǔn),中午12:00以后出發(fā)(或中午12:00以前到達(dá))按半天計(jì)算,中午12:00以前出發(fā)(或中午12:00以后到達(dá))按一天計(jì)算。
(2)住宿費(fèi):員工出差期間的住宿費(fèi),一律按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算,須憑住宿發(fā)票在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷,實(shí)際住宿費(fèi)未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān);如低階員工隨高階員工同行同宿時(shí),可依據(jù)不同情況,按高階人員標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi)。
(3)伙食費(fèi):實(shí)行包干制,按實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上填《差旅費(fèi)報(bào)銷單》(BET/BG-ZH-38)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)提供餐飲發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷;若特殊情況無相關(guān)餐飲票據(jù)時(shí)可按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給補(bǔ)貼。
(4)交通費(fèi):實(shí)行包干制,按實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上填《差旅費(fèi)報(bào)銷單》在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)提供交通發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷;若出差人員未使用本公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)交通工具,其交通費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑發(fā)票報(bào)銷,超標(biāo)部分自行承擔(dān)。市內(nèi)出差一律乘坐公交車或公司公用車,特殊情況需要乘出租車時(shí),須經(jīng)分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批,報(bào)銷時(shí)需注明時(shí)間、事由、行車路線、金額。
(5)特殊情況下,一般職員超標(biāo)費(fèi)用須報(bào)分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批,否則超標(biāo)部分費(fèi)用自理。
(6)下列情況實(shí)行以下報(bào)銷辦法:
a)出差人員由接待單位提供免費(fèi)接待的(如住宿、餐飲及交通費(fèi)等),免費(fèi)接待項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用不報(bào)銷和補(bǔ)貼。
b)參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)、會務(wù)的人員,由主辦方單位接待免費(fèi)接待的(如住宿、餐飲及交通費(fèi)等),免費(fèi)接待項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用不報(bào)銷和補(bǔ)貼。
c)經(jīng)批準(zhǔn)在出差期間順路回家,在家停留期間不予報(bào)銷住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和交通費(fèi);丶姨接H需經(jīng)部門經(jīng)理和分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批,按事假處理。未經(jīng)批準(zhǔn)的`按曠工處理。
d)出差外出時(shí)如發(fā)生臨時(shí)宴請客戶等的招待費(fèi),須提前電話報(bào)請總經(jīng)理說明應(yīng)酬事由、招待對象、人數(shù)等,經(jīng)分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核按實(shí)際情況確定應(yīng)酬費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)和同意后方可實(shí)報(bào)實(shí)銷招待費(fèi);未經(jīng)請示總經(jīng)理批準(zhǔn)而產(chǎn)生的費(fèi)用,由經(jīng)辦人自己承擔(dān),公司不予報(bào)銷。
(三)、差旅費(fèi)報(bào)銷流程
(1)填制報(bào)銷單:出差人員須在回公司后五個(gè)工作日內(nèi),將原始單(票)據(jù)整理齊全粘貼在‘原始憑證張貼單’上注明原始憑證張數(shù)、合計(jì)金額等,并根據(jù)‘差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)’和‘原始憑證張貼單’上單(票)據(jù)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》相關(guān)內(nèi)容。
。2)審核審批與報(bào)銷:經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,交綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)對報(bào)銷單(票)據(jù)的真實(shí)性、各項(xiàng)目費(fèi)用差旅費(fèi)的合理性及支出是否在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行復(fù)核審核,再由分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批后交綜合部出納支付結(jié)算,出納員須根據(jù)財(cái)務(wù)會計(jì)復(fù)核無誤的單(票)據(jù)及報(bào)銷人借款情況支付款或收款。
。3)經(jīng)綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)復(fù)核審核不符合規(guī)定的單(票)據(jù),會計(jì)和出納有權(quán)拒收或拒絕報(bào)銷。
4.2.3.2交通費(fèi)報(bào)銷
(一)、交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
若無公司空閑用車的情況下,員工市區(qū)內(nèi)因公辦事需要乘坐滴滴車、出租車、公交車等產(chǎn)生的交通費(fèi),按實(shí)報(bào)銷。
(二)、交通費(fèi)報(bào)銷流程
。1)填制報(bào)銷單:員工將交通車票整理齊全粘貼在‘原始憑證張貼單’上注明原始憑證張數(shù)、合計(jì)金額等,并根據(jù)‘原始憑證張貼單’上車票填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》相關(guān)內(nèi)容。
。2)審核審批與報(bào)銷:經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,交綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)復(fù)核審核,再由分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批后交綜合部出納支付結(jié)算報(bào)銷。
4.2.3.3辦公費(fèi)(辦公用品)報(bào)銷
(一)管理規(guī)定
辦公費(fèi)主要包含采購低值易耗品、印刷品、低值耐用品、辦公家具、辦公設(shè)備等辦公用品所發(fā)生的費(fèi)用,按《辦公用品管理辦法》(BET/ZD-ZH-13)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行管理。但為了合理控制辦公費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司綜合部統(tǒng)一管理,集中申請購置。
(二)、辦公費(fèi)報(bào)銷流程
(1)填制報(bào)銷單:報(bào)銷人將單(票)據(jù)(購貨清單或送貨單/入庫單/發(fā)票/收據(jù)等)整理齊全粘貼在‘原始憑證張貼單’上注明原始憑證張數(shù)、合計(jì)金額等,并根據(jù)‘原始憑證張貼單’單(票)據(jù)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》相關(guān)內(nèi)容。
。2)審核審批與報(bào)銷:經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,交綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)復(fù)核審核,再由分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批后交綜合部出納支付結(jié)算報(bào)銷。
4.2.3.4業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷
(一)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
略
(二)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷流程
。1)填制報(bào)銷單:業(yè)務(wù)經(jīng)辦人(報(bào)銷人)將單(票)據(jù)整理齊全粘貼在‘原始憑證張貼單’上注明原始憑證張數(shù)、合計(jì)金額等,并根據(jù)‘業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)’和‘原始憑證張貼單’上單(票)據(jù)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》相關(guān)內(nèi)容并必須注明陪餐人數(shù)與姓名、來賓來客人數(shù)等。
。2)審核審批與報(bào)銷:經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,交綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)復(fù)核審核,再由分管總監(jiān)(副總)或總經(jīng)理審核審批后交綜合部出納支付結(jié)算報(bào)銷。
4.2.4薪資及相關(guān)費(fèi)用支出
薪資及相關(guān)費(fèi)用包括工資、社會保險(xiǎn)等。
。ㄒ)、工資支付流程
。1)工資表的編制:每月10日前由綜合部工資核算員根據(jù)《薪酬管理制度》(BET/ZD-ZH-09)和上月員工出勤、生產(chǎn)等情況編制《年月員工工資表》(BET/BG-ZH-39)。
。2)審核審批與支付:《年月員工工資表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,交綜合部財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行復(fù)核審核,總經(jīng)理審批后交綜合部出納于每月通過銀行轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算工資。再按按4.2.1各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷基本流程完善報(bào)銷手續(xù)。
。ǘ┥鐣kU(xiǎn)支付流程
每月由綜合部出納在稅務(wù)局社會保險(xiǎn)繳費(fèi)平臺進(jìn)行當(dāng)月‘員工社保費(fèi)用’的申報(bào)、繳費(fèi)和打印繳費(fèi)完稅憑證,按4.2.1各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷基本流程完善報(bào)銷手續(xù)。
4.2.5規(guī)費(fèi)報(bào)銷
規(guī)費(fèi)均按實(shí)報(bào)實(shí)銷處理。
5、相關(guān)支持性文件
《辦公用品管理辦法》(BET/ZD-ZH-13)
《薪酬管理制度》(BET/ZD-ZH-09)
6、相關(guān)記錄
《出差申請表》(BET/BG-ZH-35)
《借款單》(BET/BG-ZH-36)
《付款單》(BET/BG-ZH-37)
《差旅費(fèi)報(bào)銷單》(BET/BG-ZH-38)
《員工工資表》(BET/BG-ZH-39)
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度12
第一章總則
第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理
第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):
白天(6:00-19:00)乘車超過6小時(shí)(含),夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(shí)(含)可乘坐硬臥,低于上述時(shí)間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。
遠(yuǎn)途(時(shí)間超過6小時(shí))出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴,如需乘坐出租汽車,必須在報(bào)銷時(shí)注明原因,該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報(bào)銷。
出差人員在出差地根據(jù)需要,原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可以考慮乘坐出租車。
第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定
第三條 短期出差人員的規(guī)定
因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),一個(gè)月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn),同性別員工超出兩位出差時(shí),應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,有特殊情況報(bào)除外,但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并取得答復(fù)。
深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。
出差期間有對外招待餐報(bào)銷時(shí),參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的'一半。
第四條長期出差人員的規(guī)定
由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月(含)以上的人員,稱之為長期出差。對于長期出差的人員,為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
長期出差租房初期(指租房當(dāng)月),可自行購買床上用品和生活用品,公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn),憑票據(jù)報(bào)銷,以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個(gè)人承擔(dān)。
長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。
長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助,與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。
出差期間有對外招待餐報(bào)銷時(shí),參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。
長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可考慮乘坐出租車。
第四章出差借款與報(bào)銷
第五條 借款
借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。
出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;
借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
第五章附則
第七條 出差報(bào)道
原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到;
出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到,特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。
出差返回時(shí)間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到;
出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報(bào)到。
第八條 本市出差
原則上要求使用本公司交通工具,不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助;
如因特殊原因未派車的,出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷,乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;
第九條 市外出差
差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào),如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者,除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。
出差不享受休息待遇,要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。
第十條 出差紀(jì)律
遵紀(jì)守法;
遵守公司制度;
注意安全,不從事危險(xiǎn)活動;
不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得向客戶借款;
嚴(yán)禁挪用公司貨款。
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度13
第一章總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條 銷售人員出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。
第四條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
。2) 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
第三章出差借款
第五條 借款
。1) 借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”;
。2) 借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
。3) 借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的'月工資收入。
借款金額原則上限制為:借款金額在3000~5000元以內(nèi),特殊用途超過8000元等特大金額應(yīng)標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
第四章差旅管理
第六條 出差申請與報(bào)告
。1) 出差之前必須提交出差申請表,注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由等事宜(見出差申請表)。
。2) 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
。3) 出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際,需要延長差旅時(shí)間的,應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時(shí)間,否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
。4) 銷售人員出差完畢后應(yīng)立即返回公司,并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。
。5) 出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告,并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。
。6) 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用,公司將不予報(bào)銷,并按曠工處理。
第七條 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限
住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷補(bǔ)助具體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下:
(1)銷售人員出差,按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個(gè)房間,以節(jié)省差旅費(fèi)開支。
(2)銷售人員及中層管理人員外出參加展會,統(tǒng)一安排食宿的,展會期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),由公司規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況,實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第五章附則
第十條 餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價(jià)的變動,可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。
第十一條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。
第十二條 本管理制度如有未盡事宜,可隨時(shí)修改。
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度14
一、報(bào)銷范圍:
本細(xì)則適用于因工作需要出差報(bào)銷的人員。
二、出差審批辦法:
1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應(yīng)填寫"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。出差申請單由財(cái)務(wù)部留存,并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。
如要借款,應(yīng)填寫"領(lǐng)款單",根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時(shí)財(cái)務(wù)部實(shí)行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費(fèi)報(bào)銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實(shí)填寫"差旅費(fèi)報(bào)銷單",并列明事由、時(shí)間、線路后交廠長審核簽字,再交財(cái)務(wù)部審核簽字,按《差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷程序》予以報(bào)銷,按規(guī)定可報(bào)出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向廠長請示同意,報(bào)帳時(shí)由廠長簽字認(rèn)可。
三、差旅費(fèi)報(bào)銷原則
。1)市區(qū)內(nèi)出差不論時(shí)間長短,均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi),超出市區(qū)范圍的,發(fā)出差補(bǔ)助費(fèi)六十元每天。
(2)住宿費(fèi)報(bào)銷條件:按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式發(fā)票計(jì)算報(bào)銷,沒有正式發(fā)票的均不給報(bào)銷。
。3)車費(fèi)報(bào)銷條件:超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報(bào)銷,沒有正式發(fā)票均不給報(bào)銷。
。4)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報(bào)帳,需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報(bào)銷出差各項(xiàng)補(bǔ)貼。
。6)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷,不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。
四、差旅費(fèi)報(bào)銷有關(guān)注意事項(xiàng)
1、報(bào)帳人須在報(bào)銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、差旅報(bào)銷按財(cái)事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理,出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機(jī),因公確需乘坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的.,須持有經(jīng)廠長在機(jī)票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報(bào)銷。否則一律按火車票價(jià)或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報(bào)銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報(bào)銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報(bào)銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單,不得將數(shù)次出差合并一單報(bào)銷。
6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷,不得合并在差旅費(fèi)中報(bào)銷。
7、訂票手續(xù)費(fèi)不得超過車船等票價(jià)的15%,退票費(fèi)不予報(bào)銷。
8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等)并由審批廠長簽字證實(shí),由會計(jì)人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
五、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度,制定本廠差旅費(fèi)管理辦法,并報(bào)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度15
為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理,結(jié)合公司的具體實(shí)際,統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,特制定本報(bào)銷制度。員工報(bào)銷時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制度。
一、報(bào)銷審批監(jiān)控程序
1、公司除正常費(fèi)用開支外,其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃,按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。
2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計(jì)劃報(bào)總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由集團(tuán)總裁辦按計(jì)劃統(tǒng)一購買,并建立實(shí)物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時(shí),須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?偛棉k每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財(cái)務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控。
3、物品采購報(bào)銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序完備審批手續(xù)后辦理報(bào)銷。
4、要求財(cái)務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報(bào)銷清單,上報(bào)上級主管。
5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費(fèi)用由徐總簽字報(bào)銷。
6、每周三定為費(fèi)用報(bào)銷日。培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn),由行政簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。當(dāng)事人填好報(bào)銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財(cái)務(wù)小方即可。
二、報(bào)銷規(guī)定
(一)、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)
2、員工出差返回后,填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單,連同出差“申請單”、原始報(bào)銷憑證,按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。
4、住宿費(fèi):單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個(gè)人承擔(dān),如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
5、交通費(fèi):員工出差需購買飛機(jī)票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷,出租車票不得連號。
6、出差津貼:每人每天30元。
(二)、市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
公司員工在市內(nèi)外出辦事,應(yīng)盡量選擇乘坐公司車或公交車,原則上不提倡乘坐出租車,如確應(yīng)工作需要乘坐出租車,要事先請示分管領(lǐng)導(dǎo),并在報(bào)銷單上注明,報(bào)銷時(shí)出租車票不得連號。
。ㄈ、報(bào)銷發(fā)票粘貼規(guī)定
報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報(bào)銷單背面(左上角處),完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報(bào)銷單。具體要求為:
1、費(fèi)用報(bào)銷單:按事類逐項(xiàng)逐件填寫內(nèi)容摘要,寫清大小寫金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報(bào)銷時(shí)沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時(shí)間。
2、費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符、假的發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷。
3、差旅費(fèi)報(bào)銷單:按途中經(jīng)過的.地點(diǎn)及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用逐地逐項(xiàng)填寫對應(yīng)的時(shí)間、車船費(fèi)等費(fèi)用,因出差發(fā)生的費(fèi)用填在差旅費(fèi)報(bào)銷單中“其它“費(fèi)用項(xiàng)上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。
4、填寫報(bào)銷單時(shí)應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。
三、報(bào)銷時(shí)間
購買材料和支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,員工報(bào)銷其他費(fèi)用,必須在費(fèi)用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批。
四、下列情況不予報(bào)銷:
1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費(fèi)。
2、其它不符合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù),無理由跨年度的單據(jù)。
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