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審計中做到五個必審
導(dǎo)讀:在審計中做到“五個必審”,發(fā)現(xiàn)被審計單位存在的問題,分析判斷,查清真相,以揭露違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。就跟隨百分網(wǎng)小編一起去了解下吧,想了解更多相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
一是對被審計單位的“家底”情況必審。有的單位會計基礎(chǔ)薄弱,財經(jīng)管理制度落實不夠嚴(yán)格,存在財產(chǎn)物資管理不規(guī)范及債權(quán)債務(wù)不清的情況。因此,我們在審計中就需要“對癥下藥”,抓住財務(wù)活動的源頭,通過摸清單位資產(chǎn)負(fù)債和“家底”發(fā)現(xiàn)問題。
二是對重點資金、專項資金的往來情況必審。有的單位人員超編,財政撥款不足,擠占挪用專項資金。對此,我們需要對專項資金的使用、分配和撥付與機關(guān)經(jīng)費的聯(lián)系、上下級單位的資金往來等情況加強審計,以發(fā)現(xiàn)審計線索。
三是對罰款和收費情況必審。收支兩條線的規(guī)定在許多單位沒有落實到位,罰款與收費收入不上交、不入賬、設(shè)置“小金庫”,以逃避監(jiān)督。
四是對房子、車子和發(fā)放“票子”的情況必審。單位建房子、購車子和發(fā)放“票子”的情況在單位和社會上都是敏感問題,其中容易查出貪腐。
五是對核銷的財政票據(jù)、稅務(wù)發(fā)票的真實性等財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況必審。有的單位內(nèi)控制度薄弱,財務(wù)管理不規(guī)范現(xiàn)象還較為普遍,會利用發(fā)票審核把關(guān)不嚴(yán)鉆空子侵吞國家資產(chǎn)。
內(nèi)審工作中的小技巧
關(guān)于在內(nèi)審工作中的注意事項進和技巧,小編總結(jié)如下:
(1)與外審不同,內(nèi)審更多的要看合規(guī)性(compliance),合理性(reasonableness)。第二點需要一定的功力;
(2)如果你發(fā)現(xiàn)了一些不合理的地方,并且得到一些證據(jù)支持,要盡力查下去。在這件事件中,我那位年長的同事曾經(jīng)勸我別再多費力氣了,他覺得只是一筆常規(guī)的交易。
(3)內(nèi)審不是警察,你不要希望弄清黑與白,你需要做的是把現(xiàn)象和證據(jù)按照合理的方法列示給管理層,讓他們自己調(diào)查作出結(jié)論。你要相信,有些結(jié)果雖然你不一定知道,但有你的功勞。
(4)作內(nèi)審需要有熱情,對內(nèi)審缺乏熱情,或者不喜好鉆研的內(nèi)審,更多的會把工作流于表面。
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