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助理會(huì)計(jì)工作內(nèi)容

時(shí)間:2024-11-02 19:36:14 會(huì)計(jì)知識(shí) 我要投稿
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助理會(huì)計(jì)工作內(nèi)容(通用5篇)

  崗位責(zé)任制是指根據(jù)辦公室各個(gè)工作崗位的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)特點(diǎn),明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限,并按照規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核及獎(jiǎng)懲而建立起來(lái)的制度。以下是小編為大家?guī)?lái)的助理會(huì)計(jì)工作內(nèi)容(通用5篇),希望大家喜歡!

助理會(huì)計(jì)工作內(nèi)容(通用5篇)

  助理會(huì)計(jì)工作內(nèi)容 篇1

  收票

  1.做進(jìn)項(xiàng)票收票登帳記錄。

  2.應(yīng)付賬款臺(tái)帳及時(shí)記錄回票信息。

  3.進(jìn)項(xiàng)附上相匹配的送貨單、入庫(kù)單。對(duì)賬無(wú)誤備做賬用。

  開(kāi)票

  1.核對(duì)數(shù)量、金額。確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)票。

  2.銷(xiāo)項(xiàng)票據(jù)附上匹配相對(duì)應(yīng)的送貨單,核對(duì)無(wú)誤備做賬用。

  3.開(kāi)票后及時(shí)將銷(xiāo)售信息錄入應(yīng)收帳款臺(tái)帳

  對(duì)賬

  1.入庫(kù):原輔料及其他物料入庫(kù)報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì)。

  2.出庫(kù):所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫(kù)數(shù)量核對(duì)。

  3.核對(duì)各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

  4.隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)臺(tái)賬的記錄情況,發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí),不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。

  5.倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部),初定每周收二次即:周三、周收單據(jù),同時(shí),要求各倉(cāng)管員將電子檔臺(tái)賬及時(shí)期發(fā)到財(cái)務(wù)部,查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符。

  6.與個(gè)供應(yīng)商財(cái)務(wù)對(duì)賬,及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺(tái)賬。

  7.協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳,并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬。

  做報(bào)表

  1.月底根據(jù)核實(shí)后的出庫(kù)數(shù)據(jù)做好銷(xiāo)售報(bào)表。

  2.做好銷(xiāo)售月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)

  盤(pán)點(diǎn)工作

  1.督促落實(shí)月底盤(pán)點(diǎn)工作,將盤(pán)點(diǎn)后的原始盤(pán)點(diǎn)表格收回備份,待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫(kù)明細(xì)表,月匯總報(bào)表及盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)表,核對(duì)各車(chē)間差異數(shù),做好分析表。

  2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉(cāng)庫(kù)盈虧表.

  3.督促各倉(cāng)管員將出入庫(kù)明細(xì)表、匯總表、盤(pán)點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對(duì)賬表等交到財(cái)務(wù)部,根據(jù)需要打印備份。

  整理工作

  1.做好財(cái)務(wù)部各類(lèi)臺(tái)賬以及倉(cāng)庫(kù)交來(lái)的`臺(tái)賬保存

  2.所有原始票據(jù)收集和分類(lèi)整理,以備做賬用。(不能作為做賬附件用的票據(jù)分類(lèi) 存檔).

  3.各類(lèi)電子檔資料分類(lèi)保存,要求用U盤(pán)備份

  助理會(huì)計(jì)工作內(nèi)容 篇2

  1、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核報(bào)銷(xiāo)公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

  2、按期編制庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證賬實(shí)相符以及現(xiàn)金安全;

  3、負(fù)責(zé)及時(shí)與銀行定期對(duì)賬,收集、打印當(dāng)期回單;

  4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的`需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

  5、負(fù)責(zé)發(fā)票的催收、整理和認(rèn)證保管;

  6、協(xié)助部門(mén)做好行政外勤(銀行、稅務(wù))工作;

  7、協(xié)助整理公司財(cái)務(wù)憑證的整理立卷、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管,防止丟失損壞;

  8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

  助理會(huì)計(jì)工作內(nèi)容 篇3

  —增值稅發(fā)票開(kāi)具

  —發(fā)票管理

  —與收款銀行溝通并解決收款問(wèn)題

  —與部門(mén)溝通并及時(shí)銷(xiāo)賬

  —其他相關(guān)工作及臨時(shí)性工作

  助理會(huì)計(jì)工作內(nèi)容 篇4

  負(fù)責(zé)資金結(jié)算工作和網(wǎng)銀盾及相關(guān)印章保管工作,確保準(zhǔn)備和及時(shí)收付款;負(fù)責(zé)稅控機(jī)和發(fā)票管理工作,保障正常納稅和抵扣。

  一、資金收付管理

  1、負(fù)責(zé)總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。

  2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票和各種有價(jià)證券。

  3、錄入所有銀行賬戶(hù)的對(duì)賬單。

  4、每周一編制銀行存款余額表。

  5、保管廈門(mén)SPV開(kāi)立資料原件,復(fù)印件寄送于鴻。

  二、稅收管理

  1、各公司(含SPV)增值稅發(fā)票的`領(lǐng)用、保管、開(kāi)具。

  2、進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證,以及認(rèn)證資料的整理和存檔。

  3、每月對(duì)稅控機(jī)進(jìn)行抄報(bào),為正常納稅申報(bào)提供支持。

  三、印章和網(wǎng)銀盾管理

  1、保管所有銀行賬戶(hù)(總公司和各SPV)的制單盾。

  2、廈飛租和廈門(mén)SPV公司公章、人名章。(如在廈門(mén))

  四、其他事項(xiàng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

  助理會(huì)計(jì)工作內(nèi)容 篇5

  1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作,做好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),搞好會(huì)計(jì)核算和分析。

  2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù),拒絕不合理支出。

  3、按時(shí)記賬,結(jié)賬、報(bào)賬,定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、盤(pán)點(diǎn)物資,做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”公司會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)公司會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)。

  4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬。

  5、積極配合和支持理財(cái)小組的`活動(dòng),及時(shí)做好理財(cái)準(zhǔn)備工作。

  6、加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。

  7、認(rèn)真做好農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作。

  8、辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù),做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

  9、及時(shí)辦理、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料公司會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)百科。

  10、辦理公司證件年檢及有關(guān)事宜。

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