審計(jì)專員工作職責(zé)有哪些通用
審計(jì)專員工作職責(zé)有哪些通用1
1、主導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)檢查工作,包括各種財(cái)務(wù)審計(jì)、業(yè)務(wù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、常規(guī)審計(jì)、舞弊審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)等;
2、制定并維護(hù)更新內(nèi)部審計(jì)流程,工作標(biāo)準(zhǔn),審計(jì)工作手冊(cè)及審計(jì)程序;
3、負(fù)責(zé)公司各板塊業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)審計(jì);
4、組織對(duì)項(xiàng)目及業(yè)務(wù)操作執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn),提出風(fēng)險(xiǎn)控制建議供公司管理層決策。
5、負(fù)責(zé)對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,對(duì)可能發(fā)生的業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)做出評(píng)估,提出審計(jì)意見和建議;
6、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理的運(yùn)行情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與效率監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題點(diǎn)并提出建議,
7、對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào),以規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn);
8、按時(shí)、保質(zhì)完成分配的審計(jì)任務(wù)。
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完成所分配模塊的審計(jì)任務(wù),確保審計(jì)進(jìn)度及質(zhì)量;
編制工作底稿,充分收集審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)結(jié)論公正客觀;
撰寫審計(jì)報(bào)告,并與被審計(jì)單位溝通確認(rèn);
審計(jì)結(jié)束后及時(shí)整理并歸檔審計(jì)底稿;
上級(jí)交辦的其他相關(guān)工作。
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1、負(fù)責(zé)制定審計(jì)工作規(guī)劃和具體計(jì)劃實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執(zhí)行。
3、參與具體的審計(jì)工作:
3.1負(fù)責(zé)對(duì)各子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行效益審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告。
3.2負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)進(jìn)行常規(guī)和專項(xiàng)審計(jì)。
3.3負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作,出具審計(jì)報(bào)告。
3.4負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)及創(chuàng)新領(lǐng)域的項(xiàng)目審計(jì)工作,開展審計(jì)調(diào)研工作。
3.5負(fù)責(zé)組織對(duì)重大質(zhì)量事故、投訴案件立案調(diào)查。
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1.根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃及上級(jí)指派完成財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、離任審計(jì)及其他專項(xiàng)審計(jì)工作;
2.撰寫審計(jì)工作底稿、草擬審計(jì)報(bào)告,定期上交工作總結(jié)及工作計(jì)劃;
3.協(xié)助上級(jí)完成內(nèi)部審計(jì)制度和工作流程的起草、修訂;
4.對(duì)固定資產(chǎn)、存貨等主要資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn),審核其真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出審計(jì)意見和建議;
5.其他臨時(shí)性工作。
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1、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)資料、會(huì)計(jì)決算的真實(shí)性、完整性、正確性、合法性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
2、針對(duì)財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問(wèn)題的原因,提出改進(jìn)建議和措施,并糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。
3、對(duì)公司及所屬單位的領(lǐng)導(dǎo)人員任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。
4、對(duì)公司管理層和所屬單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行離任審計(jì)。
5、審閱公司的合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,掌握情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
6、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題和非常事件開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
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嚴(yán)格按照集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)系統(tǒng)內(nèi)客戶簽約信息及結(jié)算憑證進(jìn)行審核,并做好結(jié)算憑證的收集歸檔;
定期收集、整理各城市項(xiàng)目簽章模板,并進(jìn)行統(tǒng)一管理;
日常審核問(wèn)題及時(shí)與城市項(xiàng)目對(duì)接人員或數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)溝通反饋,并定期輸出審核簡(jiǎn)報(bào);
完成其他相關(guān)工作或上級(jí)交予的任務(wù)。
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1、參與實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì),開展審計(jì)公司總部及分子公司財(cái)務(wù)管理工作;
2、參與實(shí)施年度例行審計(jì),檢查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制系統(tǒng)以及所分配職責(zé)的完成情況、評(píng)價(jià)預(yù)算完成情況等;
3、參與實(shí)施專項(xiàng)審計(jì);
4、參與公司各項(xiàng)重大投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查;
5、對(duì)日常審計(jì)、外部審計(jì)、內(nèi)控測(cè)試等各項(xiàng)審計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題的整改工作進(jìn)行跟進(jìn)與落實(shí)。
6、參與公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及優(yōu)化工作,協(xié)助完成內(nèi)控自我評(píng)估測(cè)試工作。
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1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌開展集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作,包括且不限于開展集團(tuán)內(nèi)部工程審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及各專項(xiàng)審計(jì)工作。
2.負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
3.主持審計(jì)工作,組織制定并實(shí)施審計(jì)工作計(jì)劃。
4.制定審計(jì)考核指標(biāo),組織編制并實(shí)施集團(tuán)年度審計(jì)工作計(jì)劃。
5.及時(shí)將審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題向上級(jí)匯報(bào),并根據(jù)監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題,提出相應(yīng)的改進(jìn)建議。
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1、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)編寫內(nèi)控體系相關(guān)管理制度及工作流程;
2、根據(jù)內(nèi)控審計(jì)年度、月度工作計(jì)劃及領(lǐng)導(dǎo)安排,負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目的具體實(shí)施,確保各項(xiàng)任務(wù)順利完成;
3、認(rèn)真執(zhí)行公司年度審計(jì)工作計(jì)劃、審計(jì)方案,及時(shí)檢查和上報(bào)審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況。
4、嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控審計(jì)工作流程,認(rèn)真、仔細(xì)查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規(guī)、合法收集稽核取證材料,編寫內(nèi)控審核報(bào)告
5、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的可疑問(wèn)題及重要線索應(yīng)及時(shí)向內(nèi)控主管匯報(bào);及時(shí)匯總審計(jì)情況,客觀公正的.做出審計(jì)評(píng)價(jià),提出初步整改、處理意見和建議。
6、根據(jù)內(nèi)控審計(jì)整改要求及時(shí)間限定,檢查被審計(jì)部門整改措施的落實(shí)情況,及時(shí)向內(nèi)控主管匯報(bào);
7、遵守內(nèi)控審計(jì)工作紀(jì)律和保密制度,妥善保管審計(jì)工作底稿及資料;
8、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)跟進(jìn)重大審計(jì)事項(xiàng),對(duì)與公司有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),編制相應(yīng)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告;
9、負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的整理、歸檔、保存等工作。
10、保持良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,維護(hù)良好的團(tuán)隊(duì)氛圍。
11、參與公司定期、不定期的盤點(diǎn)工作。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1、開展財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目,分析評(píng)論審計(jì)證據(jù)并形成審計(jì)結(jié)論;
2、協(xié)助上級(jí)編制審計(jì)工作底稿,審計(jì)資料整理、歸檔等工作;
3、組織制定和修改公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)章制度并檢查、督促制度的貫徹執(zhí)行情況;
4、組織制定對(duì)公司及下屬子公司內(nèi)部審計(jì)工作的中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度審計(jì)工作計(jì)劃,并加以實(shí)施;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事項(xiàng)。
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1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)類審計(jì),包括房地產(chǎn)子公司財(cái)務(wù)審計(jì)和銷售審計(jì),其它子公司財(cái)務(wù)審計(jì)、銷售審計(jì)和成本審計(jì);
2、參與制定并持續(xù)改進(jìn)本業(yè)務(wù)模塊審計(jì)工作程序;
3、起草審計(jì)項(xiàng)目本業(yè)務(wù)模塊的實(shí)施方案;負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目本業(yè)務(wù)模塊的具體實(shí)施;
4、提交審計(jì)報(bào)告初稿,提出管理建議;
5、負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)模塊非現(xiàn)行監(jiān)控,定期提交報(bào)告;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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