審計主管工作職責(zé)
審計主管工作職責(zé)1
1、開展各類具體的審計工作,包括調(diào)查、取證、復(fù)核、查賬、盤點等各類常規(guī)性或非常規(guī)性的'審計工作,負(fù)責(zé)調(diào)查、核實經(jīng)濟(jì)事項,搜集審計證據(jù);
2、根據(jù)審計內(nèi)容編寫審計工作底稿并出具相關(guān)方面的審計意見;
3、對審計憑證、工作底稿、審計報告及時歸檔、裝訂。
審計主管工作職責(zé)2
1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的.內(nèi)控審計、財務(wù)審計、及其它專項審計;
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度,并對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計與監(jiān)督;
3、根據(jù)審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;
4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;
5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;
7、按規(guī)定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結(jié)論和建議的落實。
審計主管工作職責(zé)3
1、參與完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃
3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
6、核查公司財務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。
審計主管工作職責(zé)4
1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對總部及下屬分子公司和事業(yè)部進(jìn)行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計,發(fā)現(xiàn)審計問題并提出改進(jìn)建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。
2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。
3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營者進(jìn)行離任審計,對經(jīng)營者業(yè)績及合規(guī)性進(jìn)行評價。
4、公司管理層委托的.專項反舞弊調(diào)查。
5、執(zhí)行部門日常事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
審計主管工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計部的日常管理工作,加強集團(tuán)風(fēng)險管控,防范風(fēng)險;
2、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)內(nèi)部審計流程,擬訂內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)控制度;
3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計工作計劃,組織內(nèi)部審計工作的實施;
4、根據(jù)集團(tuán)年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內(nèi)部審計工作,并按要求出具內(nèi)部審計報告;
5、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險,提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況,對整改不力的及進(jìn)提出處理意見,確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險得到及時的糾正;
6、熟悉與內(nèi)部審計相關(guān)的'國家政策、法規(guī);
7、負(fù)責(zé)外部審計機構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;
8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責(zé)6
1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財務(wù)審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據(jù),整理審計數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;
4、對集團(tuán)部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評價和建議;
5、檢查內(nèi)部審計項目的.整改執(zhí)行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。
審計主管工作職責(zé)7
1)根據(jù)部門計劃的安排,完成本職工作;
2)負(fù)責(zé)總結(jié)財務(wù)審計工作開展的效果,提出完善和優(yōu)化審計監(jiān)察流程制度的建議;
3)按審計工作計劃實施審核工作;
4)參與業(yè)務(wù)及管理流程管理體系的內(nèi)部審核;
5)負(fù)責(zé)開展對控股集團(tuán)及所屬公司的例行財務(wù)審計工作,參與專項審計工作;
6)匯總整理和分析財務(wù)審核發(fā)現(xiàn)的問題;
7)向上級領(lǐng)導(dǎo)出促進(jìn)管理改善的建議;
8)參與離任審計(包括經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計);
9)參與審計經(jīng)營目標(biāo)完成情況,對績效實現(xiàn)的`真實性進(jìn)行證實;
10)調(diào)查和核實舉報事項及內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)行為;
11)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責(zé)8
1、協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計規(guī)章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2、實施內(nèi)部審計項目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計過程,完成審計報告,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;
3、監(jiān)督審計問題的整改實施跟蹤情況
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時性事務(wù)。
審計主管工作職責(zé)9
1、根據(jù)公司審計制度開展工作;
2、公司內(nèi)部審計:對公司經(jīng)營成果真實性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計;對公司各項財務(wù)收支、專項資金進(jìn)行審計;對公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行審計等;
3、專項審計:對公司即將離任高層人員財務(wù)狀況、工作業(yè)績等實施全面審計等;
4、協(xié)助配合外部的審計機構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查;
5、能獨立撰寫審計報告,提出意見和建議;領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。
審計主管工作職責(zé)10
1、協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部業(yè)績審計、內(nèi)控合規(guī)審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;
2、開展審計項目的前期準(zhǔn)備工作,包括擬定審計方案、審計程序等
3、依據(jù)審計方案及程序要求,對相關(guān)審計資料進(jìn)行收集、檢查、審核等;
4、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、審計建議等;
5、協(xié)助負(fù)責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行追蹤,檢查其整改情況;
6、協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部各項業(yè)績審計、專項審計的.等審計工作;
7、負(fù)責(zé)審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;
8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計主管工作職責(zé)11
1、完善公司內(nèi)部審計和監(jiān)察體系,制定內(nèi)部審計和監(jiān)察制度;
2、負(fù)責(zé)公司及下屬管理企業(yè)的內(nèi)審工作,配合國資系統(tǒng)、上級單位、外審單位對公司實施的審計和監(jiān)察工作。
3、制定年度審計和監(jiān)察計劃,根據(jù)計劃實施審計和監(jiān)察工作;
4、負(fù)責(zé)公司采購招標(biāo)和內(nèi)部采購的.監(jiān)督工作,對產(chǎn)品、價格和采購的全流程進(jìn)行監(jiān)察;
審計主管工作職責(zé)12
1、協(xié)助審計部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃、制定年度審計工作計劃;
2、合理規(guī)劃具體的審計工作,并監(jiān)控整個審計過程;
3、執(zhí)行專項審計,對公司內(nèi)部各項流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計;
4、執(zhí)行內(nèi)控審計,做好審計準(zhǔn)備工作,并對各項風(fēng)險點進(jìn)行跟蹤控制;
5、稽核調(diào)研。
審計主管工作職責(zé)13
1、執(zhí)行對集團(tuán)所屬產(chǎn)業(yè)本部和重要控/參股公司的內(nèi)部控制自我評價、財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等內(nèi)部審計業(yè)務(wù),包括制訂審計計劃、組織、實施、報告、反饋及跟進(jìn)工作,對審計小組成員的工作底稿進(jìn)行復(fù)核;
2、協(xié)助相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司對擬并購單位實施財務(wù)盡職調(diào)查,復(fù)核項目小組成員的`工作成果并匯報;
3、利用專業(yè)知識和技能就資產(chǎn)剝離、并購重組及后續(xù)事項提供技術(shù)支持和財務(wù)咨詢,對審計小組成員的工作底稿進(jìn)行復(fù)核;
4、協(xié)助部門總經(jīng)理協(xié)調(diào)與外部審計和監(jiān)管機構(gòu)的關(guān)系,接待外部審計和監(jiān)管機構(gòu)對公司財務(wù)報告及相關(guān)事項開展的例行或?qū)m棇徲?檢查;
5、利用專業(yè)知識和技能向集團(tuán)所屬單位提供財務(wù)、稅收、內(nèi)控等方面的專業(yè)咨詢服務(wù);
審計主管工作職責(zé)14
1、對重大工程項目招投標(biāo)項目進(jìn)行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購的市場行情和行業(yè)狀況,確保采購價格的`合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險和隱患;
4、審計資料的歸類、存檔及保管
審計主管工作職責(zé)15
1、組織開展公司基建維修項目結(jié)算審計工作;
2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;
3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負(fù)責(zé)基建審計檔案管理工作;
4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
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