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應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)

時間:2023-02-17 11:38:36 工作職責(zé) 我要投稿

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)(集錦15篇)

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)1

  1、供應(yīng)商應(yīng)付審核/對賬/核銷,核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)(集錦15篇)

  2、完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊,包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證;

  3、應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議;

  4、 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務(wù)核對金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致;

  5、采購發(fā)票跟催,并做發(fā)票臺賬;

  6、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù);

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)2

  1、審核付款申請,并編制相應(yīng)會計憑證;

  2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬工作,應(yīng)付賬款賬齡分析;

  3、供應(yīng)商往來賬賬單的'核對;

  4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理,歸檔,保管工作;

  5、及時完成上級安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)3

  1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,審核原材料、運費等應(yīng)付賬款.

  2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

  3.審核付款單、報銷單的準(zhǔn)確性;

  4.負(fù)責(zé)發(fā)票的'領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進(jìn)項發(fā)票,月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

  5.編制付款和費用憑證;

  6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)4

  1、供應(yīng)鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;

  2、采購入庫單據(jù)的整理與審核,制作采購入庫明細(xì)表和匯總表;

  3、登記采購憑證;

  4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表,同供應(yīng)商核對期末余額;

  5、物流費用的審核與登記表;

  6、分配的`其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)5

  1.完成進(jìn)項發(fā)票登記

  2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

  3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

  4.應(yīng)收賬款的`催收

  5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

  6.運費核算

  7.進(jìn)銷匹配,產(chǎn)品開單

  8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

  9.兼開票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)6

  1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

  2、實時跟進(jìn)出庫單回單情況,及時催繳未回單;

  3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況,在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

  4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進(jìn)回款;

  5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;

  6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的`整理、歸檔保存工作;

  7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進(jìn)行內(nèi)部核銷,跟進(jìn)廠家未核費用;

  7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)7

  1.負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)工作,協(xié)助處理帳務(wù)。

  2.編制記帳憑證,對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3. 根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。

  4. 按時完成相關(guān)財務(wù)的報表

  5、市場銷售數(shù)據(jù) 的'統(tǒng)計工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)8

  1.打印教學(xué)資料,印制全院的文件、有關(guān)材料、各類考試試卷;

  2.使用和管理復(fù)印機(jī)、速印機(jī),購置文印紙張;

  3.負(fù)責(zé)文印設(shè)備的.保管、維護(hù)及文印室的安全工作;

  4.協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;

  5.部門文件的發(fā)放工作;

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)9

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

  2、核對并確認(rèn)客戶的回款情況,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

  3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬,及時將對帳資料歸集存檔;

  4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

  5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤;

  6,核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性,每月與供應(yīng)商核對并編制報表;

  7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證,核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

  8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的'支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

  9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下,按照規(guī)定做好本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)10

  1、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況,并及時進(jìn)行帳務(wù)處理;

  2、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;

  3、負(fù)責(zé)貨款回籠安全,每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,杜絕新增欠款;

  4、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳,并及時填制對帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)11

  1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的.會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進(jìn)行調(diào)查與跟蹤

  2. 維護(hù)、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù),并負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的對帳工作;

  3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升,促進(jìn)績效指標(biāo)的達(dá)成;

  4. 及時、準(zhǔn)確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報表

  5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋,監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

  6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見

  7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)12

  —負(fù)責(zé)自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;

  —第三方平臺收入核對,保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

  —負(fù)責(zé)公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認(rèn)工作,編制收款會計憑證、系統(tǒng)核銷;

  —負(fù)責(zé)電商平臺手續(xù)費、站內(nèi)促銷費、物流費等對賬和發(fā)票索取;

  —定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表;

  —與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對賬工作;

  —配合審計師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認(rèn)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)13

  1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

  2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

  3、例行稅務(wù)事務(wù)處理,包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

  4、年度工商年檢;

  5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

  6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

  7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;

  8、完成上級臨時安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)14

  1、應(yīng)收帳款立帳管理,保證賬實相符;

  2、應(yīng)收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;

  3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務(wù)的`合理性,金額的正確性;

  5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

  6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬 ;

  7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

  8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)15

  01、每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬,并雙方簽名蓋章確認(rèn)。

  02、不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。

  03、每個月30號前已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

  04、每個月將已對賬確認(rèn)的'應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。

  05、每月5號前更新各部門的《月報表》。

  06、收付記賬憑證的編制。

  07、倉庫盤點。

  08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水,盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》,連同憑證交給總監(jiān)。

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