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財務(wù)科人員工作職責

時間:2023-04-01 13:59:35 工作職責 我要投稿

財務(wù)科人員工作職責(9篇)

財務(wù)科人員工作職責1

  1、協(xié)助年度財務(wù)滾動預測、以及彈性預算授予/取消/問責工作,參與集團財務(wù)及經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃制定;

財務(wù)科人員工作職責(9篇)

  2、每月及時提供會計數(shù)據(jù)給授權(quán)使用者,出具合并管理報表,并綜合分析業(yè)務(wù)進度;

  3、組織開展基于業(yè)務(wù)的財經(jīng)分析工作、提供財經(jīng)分析報告及各項KPI數(shù)據(jù)的跟進復核;

  4、關(guān)注行業(yè)動態(tài),對同行業(yè)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品進行分析,形成行業(yè)洞察報告。

財務(wù)科人員工作職責2

  1.協(xié)助財務(wù)部長開展財務(wù)部門的日常管理工作;

  2.熟悉生產(chǎn)性成本核算流程及具備分析控制經(jīng)驗;

  3.熟練操作金碟K3軟件,熟練使用EXCEL函數(shù)公式去制作相關(guān)報表;

  4.負責對下屬崗位的業(yè)務(wù)指導及監(jiān)督工作;

  5.完成財務(wù)領(lǐng)導安排的.其他工作;

財務(wù)科人員工作職責3

  1、負責公司付款及賬扣審核工作

  一、審核付款憑據(jù)資料是否完整、合法、準確。

  二、根據(jù)已簽訂的合同、協(xié)議、訂單等付款憑據(jù),審核款項的內(nèi)容、收款賬戶、用途是否與原始憑據(jù)一致。

  三、審核發(fā)票與相關(guān)原始憑據(jù)是否合法,金額是否準確,確保內(nèi)容與《付款審批報告》相符。

  四、審核采購貨款在資金使用范圍之內(nèi),是否存在采購明顯不合理情況。

  五、屬于代墊款,須得到代付款客戶或供應(yīng)商的.書面確認。

  六、審核費用報銷是否合法;審核原始憑據(jù)的真實、完整、準確性,報銷金額的準確性,內(nèi)容的完整性。

  七、其他特定審核工作。

  2、協(xié)助資金規(guī)劃經(jīng)理完成公司各階段融資計劃,確保公司業(yè)務(wù)順利進行;

  3、上級指定的其他工作項目。

財務(wù)科人員工作職責4

  1、負責公司的全面財務(wù)會計工作;

  2、制定并完成公司的.財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;?

  3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度;

  4 、分析檢查公司財務(wù)收支和預算的執(zhí)行情況;?

  5 、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù),辦理稅金、各項費用上交事項;

  6、編制公司的記帳憑證,登記會計帳簿;?

  7 、及時、準確編制會計報表,報送各項統(tǒng)計資料,分析財務(wù)成果和計劃完成情況,總結(jié)經(jīng)驗,提出改進意見;

財務(wù)科人員工作職責5

  1、組織年度資金預算,審核公司各部門的月度資金使用計劃,調(diào)度公司資金,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營;

  2、組織制訂公司各項財務(wù)管理制度,各項制度經(jīng)審批后組織實施、監(jiān)督,確保企業(yè)財務(wù)安全;

  3、定期進行財務(wù)分析,提交財務(wù)分析報告,為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù);

  4、負責組織公司的`會計核算工作,組織編制和審核會計報表;

  5、負責公司進出口的進銷存核算和全盤賬務(wù)處理;

  6、負責公司的納稅申報、發(fā)票開具、出口退稅及稅局相關(guān)事項;

  7、負責公司工商年報、審計、對外投資備案等相關(guān)事項;

  8、進行稅務(wù)規(guī)劃,并督促各公司合規(guī)申報,在總體稅負最小化的同時規(guī)避稅收風險

  9、完成領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

財務(wù)科人員工作職責6

  1、負責廣佛區(qū)域和校區(qū)員工報銷;

  2、負責廣佛區(qū)域和校區(qū)稅務(wù);

  3、負責廣佛區(qū)域和校區(qū)部門專項費用采購訂單、付款審核;

  4、負責月結(jié)并協(xié)助華南區(qū)域經(jīng)理編制三大報表、進行報表分析;

  5、部門費用預算及管控,每月費用報表的發(fā)送。

財務(wù)科人員工作職責7

  1,負責總公司及分公司全盤賬務(wù)處理及外帳,對現(xiàn)金、往來票據(jù)、發(fā)票進行檢查和審核

  2,根據(jù)每天的收入及支出做出每月報表,做到帳實相符,及時編制每月資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等報表的,月底/初出具財務(wù)報告;網(wǎng)上報稅,

  3,負責納稅申報、網(wǎng)上抄報稅、增值稅發(fā)票的開具、購買、認證和保管,.查看費用單進行審核、開具發(fā)票,OP申請的費用單確認無誤進行付款

  4,負責應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等往來賬的核對及賬務(wù)處理!

  5,負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

  6,負責工資和提成的結(jié)算與發(fā)放、員工社保的辦理及考勤管理

  7,審核日常費用開支,負責現(xiàn)金、銀行賬;.資金預算、審核單據(jù)、申請付款;往來對賬,費用報銷以及催款付款工作;發(fā)票的'申領(lǐng)以及開具;應(yīng)收賬款控制,確定是否給客戶放單;與總部及分公司之間的往來結(jié)算;出具報表,上報經(jīng)理;每月報稅以及其他同稅務(wù)機關(guān)往來工作;:運用FMS(后期)銷賬;開/購,編制憑證

  8,負責每月發(fā)生的費用、收支核算保證公司資金的正常運轉(zhuǎn),對每月的現(xiàn)金支出做出預算;催收應(yīng)收賬款、核對每月應(yīng)收賬款余額及收入等事務(wù),以及供應(yīng)商發(fā)票的追蹤、記帳、付款安排及月末結(jié)帳,負責各合作商和客戶的每月對賬;利用FMS系統(tǒng)做應(yīng)收應(yīng)付表,對賬單,制作業(yè)績提成表,應(yīng)收賬款的催收工作,月底編制客戶對賬單,到賬后在FMS系統(tǒng)里進行銷賬。

財務(wù)科人員工作職責8

  1.負責審核費用相關(guān)業(yè)務(wù)的付款單據(jù)支持文件與財務(wù)流程制度及合規(guī)政策的一致性,審核付款金額與發(fā)票金額的準確性,按照要求及時編制相關(guān)會計憑證,安排付款;

  2.根據(jù)有關(guān)內(nèi)控及合規(guī)要求,發(fā)現(xiàn)、收集、整理費用報銷過程中存在的問題或特殊事項,主動積極反饋與相關(guān)部門進行溝通,持續(xù)監(jiān)督業(yè)務(wù)行為的合規(guī)性;

  3.參與費用相關(guān)月結(jié)工作,整理業(yè)務(wù)部門費用相關(guān)分析報表,跟進實際費用與預算的差異,強化費用控制與管理,為業(yè)務(wù)部門費用管理提供積極建議支持;

  4.負責對日常費用所涉及的往來賬進行及時清賬檢查與管理;

  5.負責收集、整理報銷系統(tǒng),其他相關(guān)系統(tǒng)中有待改善或優(yōu)化的'事項,積極推進運作效率的不斷提升;

  6.完成上級安排的其他工作;

財務(wù)科人員工作職責9

  1、負責項目預決算和成本控制工作,實現(xiàn)對工程項目費用的有效控制;

  2、負責項目目標、動態(tài)、結(jié)算等成本的輸出、監(jiān)管、能對成本狀使用況作出有效預警,定期反饋項目成本執(zhí)行及控制檢查情況。

  3、負責項目的成本復盤、成本統(tǒng)計、成本分析工作,并形成成本分析報告、體現(xiàn)成本控制的成果;

  4、負責成本測算、成本評估、形成成本標準輸出;

  5、負責審核設(shè)備材料采購款項、施工單位的工程款、設(shè)計變更、簽證、竣工結(jié)算等,提出審核意見,并提出降低成本的具體建議和措施;

  6、組織項目資金計劃編制,審核項目資金使用;

  7、負責成本管理流程體系的.維護、相應(yīng)管理制度的制定及修改;

  8、完成上級交辦的工作任務(wù),協(xié)助其他部門的相關(guān)工作。

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