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審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)

時(shí)間:2023-11-04 18:14:05 工作職責(zé) 我要投稿

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)實(shí)用19篇

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)1

  1、制定合理的`項(xiàng)目工作計(jì)劃;

  2、與客戶建立良好的溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

  3、監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查助理人員工作情況,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施;

  4、作為中小型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行中的相關(guān)工作;

  5、獨(dú)立完成審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)2

  1、參與制定部門年度審計(jì)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施;

  2、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題改善情況進(jìn)行跟蹤,必要時(shí)進(jìn)行跟蹤審計(jì);

  3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人推進(jìn)流程、制度和規(guī)范建設(shè),提升審計(jì)效率和質(zhì)量;

  4、部門負(fù)責(zé)人交代的其他事項(xiàng)。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)3

  1、編制、審核集團(tuán)的合并報(bào)表并進(jìn)行分析,保證集團(tuán)財(cái)務(wù)信息的及時(shí)、正確、可控,確保財(cái)務(wù)分析的及時(shí)、有效;優(yōu)化財(cái)務(wù)分析系統(tǒng),對(duì)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行揭示與追蹤;

  2、編制集團(tuán)五年長(zhǎng)期預(yù)測(cè):

  參與年度預(yù)算表單的設(shè)計(jì),編制、審核集團(tuán)的年度預(yù)算合并,并進(jìn)行分析

  審核及預(yù)測(cè)區(qū)域利潤(rùn)目標(biāo),出具利潤(rùn)目標(biāo)建議

  對(duì)集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤和管理

  3、擬定、更新與宣導(dǎo)集團(tuán)會(huì)計(jì)制度及其他會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)方面的規(guī)范性文件,建立財(cái)務(wù)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化;

  4、根據(jù)財(cái)務(wù)中心的檢視計(jì)劃,組織規(guī)劃會(huì)計(jì)部的'檢視,對(duì)子公司的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)進(jìn)行審核,保證集團(tuán)的相關(guān)制度和要求得到有效執(zhí)行;

  5、參與實(shí)施財(cái)務(wù)核算有關(guān)的信息化建設(shè),協(xié)助主導(dǎo)部門在集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行推廣、培訓(xùn),并對(duì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)更新;

  6、編制、審核年報(bào)、中報(bào)財(cái)務(wù)信息的公開(kāi)披露信息,同時(shí)關(guān)注外部財(cái)務(wù)指標(biāo),維護(hù)集團(tuán)健康的財(cái)務(wù)形象;

  7、為集團(tuán)其他部門提供會(huì)計(jì)專業(yè)服務(wù)(財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、敬職調(diào)查、其他專項(xiàng)服務(wù));

  8、如有下屬,培養(yǎng)下屬,以支持他們實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)個(gè)人目標(biāo);

  并對(duì)財(cái)務(wù)體系的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)分析相關(guān)知識(shí)的指導(dǎo)與培訓(xùn)

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)4

  1、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定本部門工作目標(biāo)并且全面負(fù)責(zé)本部門的工作;

  2、貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法規(guī),制定適合本企業(yè)的審計(jì)規(guī)范和審計(jì)工作細(xì)則;

  3、具體負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部、下屬公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督;

  4、對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)決算進(jìn)行審計(jì),對(duì)資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督;

  5、對(duì)財(cái)產(chǎn)、物資增減和使用的真實(shí)、合法及效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  6、審計(jì)財(cái)務(wù)部的`會(huì)計(jì)報(bào)表;

  7、對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度進(jìn)行檢查;

  8、審核有關(guān)項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益性。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)5

  1、根據(jù)集團(tuán)年度計(jì)劃,獨(dú)立完成日常審計(jì)工作;

  2、負(fù)責(zé)擬定審計(jì)方案,編制審計(jì)工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);

  3、負(fù)責(zé)對(duì)公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)檢查;

  4、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提供合理建議及監(jiān)督;

  6、負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行跟進(jìn),對(duì)跟進(jìn)的'結(jié)果進(jìn)行分析和報(bào)告;

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)6

  1、遵照公司內(nèi)部審計(jì)管理制度和公司管理要求,協(xié)助部門完成公司內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作,防范企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn);

  2、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)管理需要,協(xié)助制定相關(guān)審計(jì)制度,促使審計(jì)工作規(guī)范化;

  3、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,參與對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)成果、各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的核算和使用、財(cái)務(wù)預(yù)算、會(huì)計(jì)核算規(guī)范情況進(jìn)行審計(jì),搜集審計(jì)證據(jù)及編制審計(jì)報(bào)告,確保審計(jì)工作按時(shí)完成;

  4、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)要求,指導(dǎo)并監(jiān)督被審計(jì)部門整改工作,確保審計(jì)整改落實(shí)到位;

  5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)7

  1、組織起草并維護(hù)各項(xiàng)工程審計(jì)制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善工程審計(jì)工作質(zhì)量體系和質(zhì)量監(jiān)督體系;

  2、積極組織跟蹤學(xué)習(xí)審計(jì)的相關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制方法和手段,并結(jié)合公司相關(guān)政策,及時(shí)調(diào)整審計(jì)制度及方法體系;

  3、定期收集工程項(xiàng)目的`質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全等信息,參與審查、監(jiān)督并落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)程序和規(guī)章制度等方面的執(zhí)行情況;

  4、跟進(jìn)、核對(duì)工程款項(xiàng)、預(yù)(結(jié))算情況和結(jié)算送審事宜;

  5、對(duì)公司重大工程項(xiàng)目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購(gòu)、成本控制、結(jié)算管理等實(shí)施合規(guī)性審計(jì);

  6、對(duì)審計(jì)工程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析,收集審計(jì)證據(jù),提出處理意見(jiàn)和整改意見(jiàn),與被審計(jì)單位溝通并督促有關(guān)單位整改;

  7、編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,提出改進(jìn)意見(jiàn),并督促整改。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)8

  1、制定、完善業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控制度及相關(guān)流程,建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)控、預(yù)警和防范機(jī)制

  2、協(xié)助投資部門完成投資前期的`項(xiàng)目盡調(diào)。

  3、制定審計(jì)部門工作計(jì)劃和落實(shí)年度審計(jì)工作具體方案,按照計(jì)劃及時(shí)完成審計(jì)測(cè)試、報(bào)告、整改跟蹤等工作;

  4、建立并完善內(nèi)控及審計(jì)管理體系,參與制定公司內(nèi)控及審計(jì)管理方案、制度與流程

  5、負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、價(jià)值審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)等。

  6、負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目投資和可行性專題審計(jì)。及公司年中、年終財(cái)務(wù)狀況檢查。

  7、負(fù)責(zé)公司審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議的編制以及向公司提供建議性意見(jiàn),完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作;

  8、能夠提出切實(shí)可行的審計(jì)建議和措施,督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí),對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題跟蹤、

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)9

  1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要,制定公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作目標(biāo)、財(cái)務(wù)審計(jì)年度工作計(jì)劃及季度審計(jì)計(jì)劃并實(shí)施;

  2、建立、健全公司財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)審計(jì)管理辦法、流程和各項(xiàng)規(guī)章制度;

  3、組織對(duì)集團(tuán)及子公司的日常財(cái)務(wù)審計(jì)及經(jīng)營(yíng)審計(jì),抽查子公司賬簿、憑證、授權(quán)執(zhí)行,檢查公司業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性,并出具意見(jiàn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理;

  4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及子公司的內(nèi)部控制制度審計(jì),對(duì)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析,審查內(nèi)控制度的`有效性,并對(duì)內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)提出改正建議和措施;

  5、制定年度及季度風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)計(jì)劃,并組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),并撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告;

  6、監(jiān)控并推進(jìn)公司制度流程建設(shè),定期進(jìn)行梳理、審計(jì),提升制度流程執(zhí)行效率;

  7、組織對(duì)集團(tuán)異動(dòng)審計(jì)制度及流程的審計(jì),組織人員進(jìn)行異動(dòng)人員的審計(jì)實(shí)施并進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo);

  8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)10

  1、食材、物料采購(gòu)審計(jì);

  2、工程項(xiàng)目預(yù)(概)算及決算審計(jì);

  3、設(shè)備投資審計(jì),對(duì)設(shè)備投資的.決策過(guò)程、招投標(biāo)制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;

  4、合同審計(jì),針對(duì)公司各類合同執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;

  5、公司指定項(xiàng)目的審計(jì);

  8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)11

  1、參與項(xiàng)目前期溝通,進(jìn)行初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,制定項(xiàng)目計(jì)劃;

  2、帶領(lǐng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)執(zhí)行IT審計(jì)(包括控制測(cè)試、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)核查)、內(nèi)控審計(jì)及各類咨詢項(xiàng)目;

  3、獨(dú)立編寫(xiě)各類項(xiàng)目報(bào)告,復(fù)核團(tuán)隊(duì)成員工作成果,確保項(xiàng)目交付質(zhì)量;

  4、與客戶就審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議進(jìn)行溝通和確認(rèn);

  5、或獨(dú)立或協(xié)助高級(jí)經(jīng)理及合伙人進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā),參與投標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等采購(gòu)活動(dòng),編寫(xiě)項(xiàng)目方案、應(yīng)標(biāo)文件;

  6、為審計(jì)顧問(wèn)提供專業(yè)技能相關(guān)培訓(xùn);

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)12

  1.總公司、各分公司會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)信息資料的合規(guī)性、合法性及完整性審計(jì);

  2.總公司、各分公司財(cái)務(wù)報(bào)表季度或年度審計(jì);

  3.預(yù)算管理及執(zhí)行情況審計(jì);

  4.人事與薪酬管理情況審計(jì);

  5.采購(gòu)管理、工程項(xiàng)目管理、房屋場(chǎng)地租賃、車輛管理、合同管理審計(jì);

  6.實(shí)物資產(chǎn)管理審計(jì)(注:包括資金、固定資產(chǎn)、低值品);

  7.經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效審計(jì);

  8.內(nèi)部控制的健全性、執(zhí)行的有效性審計(jì);

  9.各職能中心和分子公司負(fù)責(zé)人、及關(guān)鍵崗位人員的'離任審計(jì)。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控審計(jì)管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,建立健全各項(xiàng)內(nèi)控制度;

  2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)工作,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和跟蹤,設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系,對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案;

  3、對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估及及時(shí)的解決,并及時(shí)將相關(guān)狀況反映給管理層,并主動(dòng)溝通重要的事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)狀況;

  4、監(jiān)督公司各項(xiàng)制度、流程的`運(yùn)執(zhí)行情況,監(jiān)督內(nèi)控結(jié)果改進(jìn)的落實(shí)情況,及時(shí)報(bào)告潛在危險(xiǎn);

  5、制訂年度審計(jì)計(jì)劃,組織開(kāi)展內(nèi)控審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等;

  6、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立并保持緊密關(guān)系。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)14

  1定期對(duì)公司的內(nèi)控體系進(jìn)行更新,并開(kāi)展內(nèi)控測(cè)試工作,包括但不限于更新風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、測(cè)試底稿及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);并執(zhí)行審計(jì)所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的跟蹤程序及整改,開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理等持續(xù)性工作;

  2在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),高質(zhì)量的完成常規(guī)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、離任審計(jì)、內(nèi)控測(cè)試及突發(fā)性審計(jì)項(xiàng)目等工作。包括但不限于制定審計(jì)方案、非現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作、問(wèn)題溝通、整改方案的確定及定期監(jiān)控相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)等,形成風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)的持續(xù)管理工作;

  3配合外審團(tuán)隊(duì)在IFRS報(bào)表審計(jì)過(guò)程中的IT審計(jì)及內(nèi)控有效性測(cè)試對(duì)接工作;

  4參與部門制度修訂,保證公司各業(yè)務(wù)制度的`邏輯性及有效性;

  5根據(jù)內(nèi)審部SOP編寫(xiě)項(xiàng)目工作底稿,記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和證據(jù);對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析并提出切合實(shí)際而有效的管理建議;

  6遵循內(nèi)審道德標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及部門內(nèi)部工作程序和方法執(zhí)行具體審計(jì)和咨詢項(xiàng)目程序;

  7與各業(yè)務(wù)部門和職能部門的各級(jí)人員等中介機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通;

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)15

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)及內(nèi)控相關(guān)管理制度的建設(shè)及完善工作;

  2、負(fù)責(zé)制定和實(shí)施集團(tuán)審計(jì)工作計(jì)劃;

  3、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)各公司、各項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)及內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作并定期出具審計(jì)報(bào)告;

  4、負(fù)責(zé)涉及訴訟、仲裁、復(fù)議、聽(tīng)證、公證、鑒證等訴訟或非訴訟事務(wù);

  5、負(fù)責(zé)審查公司經(jīng)濟(jì)合同;參與招投標(biāo)工作,審核招投標(biāo)法律文書(shū);

  6、負(fù)責(zé)為重要經(jīng)營(yíng)決策和重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提出法律意見(jiàn);

  7、負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和績(jī)效考核工作;

  8、參與制訂公司規(guī)章制度,從法律層面審查其合法、合規(guī)性;

  9、參與審核項(xiàng)目公司的`預(yù)算、概算和結(jié)算工作;

  10、對(duì)集團(tuán)各工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)中付款情況的復(fù)核;

  11、對(duì)集團(tuán)工程合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的復(fù)核;

  12、負(fù)責(zé)提供與公司經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的法律咨詢。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)16

  1、負(fù)責(zé)組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,并對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié);

  2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施;

  3、負(fù)責(zé)開(kāi)展常規(guī)審計(jì)(包含但不限于:銷售與收款、采購(gòu)與付款、存貨管理、工程項(xiàng)目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計(jì))以及各類專項(xiàng)審計(jì)(離任審計(jì)、舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì));

  4、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)開(kāi)展工作;

  5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)審計(jì)與各下屬片區(qū)的`關(guān)系。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)17

  1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各公司全年審計(jì)計(jì)劃,建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部控制流程;

  3、定期或不定期對(duì)集團(tuán)各公司相關(guān)重大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中的.現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核,把控審計(jì)質(zhì)量,通過(guò)內(nèi)部審計(jì),對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團(tuán)規(guī)定、收支符合集團(tuán)制度,從而完善內(nèi)部控制體系;

  4、各項(xiàng)審計(jì)完成后,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū),負(fù)責(zé)組織整理審計(jì)底稿,督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  5、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)18

  1、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;

  2、對(duì)審計(jì)計(jì)劃實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整和分解;

  3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理、專案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);

  4、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);

  5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);

  6、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí),向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)問(wèn)題,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成內(nèi)外審計(jì)的`協(xié)調(diào)溝通工作;

  7、參與現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,評(píng)價(jià)和考核審計(jì)小組成員的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)19

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)管理工作,建立完善的公司內(nèi)控審計(jì)制度與流程,梳理風(fēng)險(xiǎn)清單,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)體系;

  2、對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估及及時(shí)的解決,并及時(shí)將相關(guān)狀況反映給管理層,主動(dòng)溝通重要的事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)狀況;

  3、梳理公司制度和業(yè)務(wù)流程,保證各制度、流程的'合規(guī)性;

  4、制定并執(zhí)行內(nèi)審計(jì)劃,擬定內(nèi)審方案,起草內(nèi)審報(bào)告和管理建議書(shū)等;

  5、對(duì)總部各部門、各城市子公司進(jìn)行定期內(nèi)部審計(jì),幫助發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提升管理水平;

  6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。

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