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審計經(jīng)理工作職責

時間:2023-11-05 09:26:40 工作職責 我要投稿

審計經(jīng)理工作職責15篇(必備)

審計經(jīng)理工作職責1

  1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要,制定公司財務審計工作目標、財務審計年度工作計劃及季度審計計劃并實施;

  2、建立、健全公司財務及運營審計管理辦法、流程和各項規(guī)章制度;

  3、組織對集團及子公司的日常財務審計及經(jīng)營審計,抽查子公司賬簿、憑證、授權執(zhí)行,檢查公司業(yè)務處理的.規(guī)范性,并出具意見,發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;

  4、負責集團公司及子公司的內(nèi)部控制制度審計,對內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進行跟蹤和分析,審查內(nèi)控制度的有效性,并對內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)提出改正建議和措施;

  5、制定年度及季度風險審計計劃,并組織現(xiàn)場審計,并撰寫審計報告;

  6、監(jiān)控并推進公司制度流程建設,定期進行梳理、審計,提升制度流程執(zhí)行效率;

  7、組織對集團異動審計制度及流程的審計,組織人員進行異動人員的審計實施并進行監(jiān)督指導;

  8、領導交辦的其它工作。

審計經(jīng)理工作職責2

  1、參與編制年度審計計劃和審計方案;

  2、負責對建設項目工程管理的真實性合法性規(guī)范性效益性進行監(jiān)督檢查與評價;

  3、負責綜合各類工程審計結(jié)果,參與編寫審計報告的相關內(nèi)容;

  4、負責分析被審計單位工程管理存在的問題和原因,提出可行性的管理建議和處理建議;

  5、根據(jù)審計報告,監(jiān)督檢查被審計單位的相關業(yè)務政策操作流程管理控制的'改進和調(diào)整,并及時做出合理的評價。

審計經(jīng)理工作職責3

  1、參與項目前期溝通,進行初步風險評估,制定項目計劃;

  2、帶領項目團隊執(zhí)行IT審計(包括控制測試、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)核查)、內(nèi)控審計及各類咨詢項目;

  3、獨立編寫各類項目報告,復核團隊成員工作成果,確保項目交付質(zhì)量;

  4、與客戶就審計發(fā)現(xiàn)及建議進行溝通和確認;

  5、或獨立或協(xié)助高級經(jīng)理及合伙人進行項目開發(fā),參與投標、競爭性談判等采購活動,編寫項目方案、應標文件;

  6、為審計顧問提供專業(yè)技能相關培訓;

  7、完成領導分配的其他任務。

審計經(jīng)理工作職責4

  1、協(xié)助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業(yè)務流程體系,審查制度落實并跟蹤整改;

  2、制定財務審計工作計劃,編制財務審計具體方案,獨立統(tǒng)籌完成審計項目;

  3、執(zhí)行公司要求的財務審計程序,獨立制作審計底稿,撰寫審計報告,及時發(fā)現(xiàn)潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

  4、根據(jù)授權或特定要求協(xié)助開展專項審計,實施公司各類審計調(diào)查;

  5、有一定的`工程審計經(jīng)驗;

  6、其他與審計條線內(nèi)部相關的日常工作;

審計經(jīng)理工作職責5

  1、協(xié)助部門負責人對本公司及下屬各事業(yè)部子公司的財務收支財務預算財務決算資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營績效等有關經(jīng)濟活動的.真實性合法性效益性進行審計和評價;

  2、對被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督;

  3、完成領導交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責6

  1、根據(jù)公司經(jīng)營目標,制定本部門工作目標并且全面負責本部門的工作;

  2、貫徹執(zhí)行國家審計法規(guī),制定適合本企業(yè)的審計規(guī)范和審計工作細則;

  3、具體負責對公司內(nèi)部、下屬公司經(jīng)濟活動的.審計監(jiān)督;

  4、對財務預決算進行審計,對資金的管理和使用進行監(jiān)督;

  5、對財產(chǎn)、物資增減和使用的真實、合法及效益性進行審計監(jiān)督;

  6、審計財務部的會計報表;

  7、對財務規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度進行檢查;

  8、審核有關項目財務收支的真實、合法和效益性。

審計經(jīng)理工作職責7

  1、負責建立和完善審計管理體系內(nèi)控體系;

  2、參與業(yè)務部門的流程設計,檢討現(xiàn)有制度流程,從風險和內(nèi)控角度給予建議;

  3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別評估和及時解決;

  4、針對業(yè)務流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;

  5、通過有效監(jiān)督控制手段,開展事前事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預警功能。

審計經(jīng)理工作職責8

  1、制定、完善業(yè)務風險管控制度及相關流程,建立風險評估、監(jiān)控、預警和防范機制

  2、協(xié)助投資部門完成投資前期的項目盡調(diào)。

  3、制定審計部門工作計劃和落實年度審計工作具體方案,按照計劃及時完成審計測試、報告、整改跟蹤等工作;

  4、建立并完善內(nèi)控及審計管理體系,參與制定公司內(nèi)控及審計管理方案、制度與流程

  5、負責公司日常經(jīng)營管理審計、專項審計、價值審計、財務審計等。

  6、負責公司項目投資和可行性專題審計。及公司年中、年終財務狀況檢查。

  7、負責公司審計報告、審計建議的編制以及向公司提供建議性意見,完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;

  8、能夠提出切實可行的`審計建議和措施,督促審計結(jié)論和建議的落實,對公司內(nèi)部審計問題跟蹤、

審計經(jīng)理工作職責9

  1 建立IT內(nèi)部審計制度與流程,以風險為導向以控制為基礎以業(yè)務為核心;

  2 制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告落實整改情況;

  3 制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃具體計劃工作底稿,撰寫報告管理建議并跟蹤審計整改落實情況;

  4 主導規(guī)劃和參與建設公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓及考核制度;

  5 制定適合公司管理特點和審計需要的.開發(fā)審計應用審計內(nèi)控審計和數(shù)據(jù)審計的具體指南或操作辦法;

  6 常規(guī)審計前的系統(tǒng)調(diào)研審計風險評估審計關鍵提示及外部審計機構(gòu)監(jiān)管機構(gòu)的對接和配合;

  7 組織對IT組織戰(zhàn)略與架構(gòu)實施審計,包含但不限于風險管理項目管理應用系統(tǒng)操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)工程(可行性研究需求設計開發(fā)集成測試驗收變更和遷移) 基礎設備交付物信息安全等審計工作;

  8 協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。

  9 配合本部門同事完成年度審計任務;

  10 領導交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責10

  1、協(xié)助項目經(jīng)理參與審計工作,收集和整理與工作有關的法律、法規(guī)、政策等文件

  2、識別、收集和整理審計底稿,及時匯報報告初稿和正式稿給項目負責人,

  3、保管項目資料,項目結(jié)束時及時移交項目資料及底稿,整理裝訂工作底稿,

  4、定期向上級匯報工作進度及項目過程中的問題

  5、按照公司要求按期發(fā)送工作日志

  6、參加員工內(nèi)部培訓,做好學習筆記,不斷提升自身業(yè)務能力

  7、完成上級交辦的`其他工作

審計經(jīng)理工作職責11

  職責:

  1、完善、優(yōu)化集團監(jiān)審制度、流程。

  2、負責集團及下屬公司的'內(nèi)控審計和財務審計。

  3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風控建議。

  4、對財務預算的執(zhí)行情況、財務收支有關的經(jīng)濟活動進行監(jiān)督審計。任職資格:

  1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業(yè)畢業(yè)。

  2、五年以上財務審計工作經(jīng)驗,有大中型房地產(chǎn)公司財務審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

  3、有相關財務審計類證書者優(yōu)先考慮。

審計經(jīng)理工作職責12

  1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規(guī)及公司的`規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權;

  2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據(jù)審計目標選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M行各項審計工作;

  3、負責對審計情況進行復核,并組織編寫審計報告及審計評價書;

  4、負責就初步審計結(jié)果與相關部門進行溝通;

  5、協(xié)助公司有關單位對財務、經(jīng)營管理情況進行分析,為公司決策提供依據(jù);

  6、負責建立內(nèi)部激勵機制,對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核,評價其工作業(yè)績,激勵其努力工作;

  7、制定單位經(jīng)營預算,控制單位經(jīng)營支出;

  8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗,以完成本章程所要求的任務及使命。

審計經(jīng)理工作職責13

  1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業(yè)務流程化管理,并監(jiān)督各項業(yè)務流程的實施;

  2、負責制定和維護集團內(nèi)部審計制度,加強集團內(nèi)部控制流程;

  3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計,負責審計過程中的.現(xiàn)場復核,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計,對集團內(nèi)部控制的潛在問題和風險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團規(guī)定、收支符合集團制度,從而完善內(nèi)部控制體系;

  4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結(jié)論和建議的落實;

  5、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計經(jīng)理工作職責14

  1 擬定并制定審計計劃和審計預算;

  2 組織實施財務審計管理審計和效益審計等;

  3 擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4 及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5 督促審計結(jié)論和建議的落實;

  6 負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計經(jīng)理工作職責15

  1、根據(jù)審計情況,收集相關的事實依據(jù),編寫審計工作底稿

  2、根據(jù)審計工作底稿,編寫相關的審計報告、整改意見及審計建議

  3、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及時和相關人員進行溝通、確認

  4、對被審計單位整改情況進行后續(xù)跟蹤

  5、負責審計資料的`收集、整理、上報歸檔工作

  6、完成領導交辦的其他工作

  7、保守公司商業(yè)秘密

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