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數據安全自查整改報告

時間:2023-06-11 00:43:35 梓薇 整改報告 我要投稿

數據安全自查整改報告(精選15篇)

  時間一溜煙兒的走了,工作已經告一段落了,回顧這段時間的工作存在了許多問題,為此一定要做好總結,寫好自查報告喔。來參考自己需要的自查報告吧,以下是小編精心整理的數據安全自查整改報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

數據安全自查整改報告(精選15篇)

  數據安全自查整改報告 篇1

  一、工作進展情況

  (一)制定方案。為順利完成優(yōu)撫對象核查、數據變更工作,我局印發(fā)了《萬寧市民政局關于開展優(yōu)撫對象核查、數據變更工作方案》,成立了以崔天星局長為組長的專門領導機構和五個核查小組。具體負責實施優(yōu)撫對象核查和數據變更工作。

  (二)開會培訓。5月29日召開全市民政助理員和數據錄入員會議,部署優(yōu)撫對象核查和數據變更工作,講解各類人員信息表的填寫錄入及資料采集。

  (三)資料收集和人員信息表填寫錄入。以鎮(zhèn)、場為單位負責收集、填寫、錄入。具體為:按市民政局提供優(yōu)撫對象名單(即本市縣在優(yōu)撫信息數據庫中的對象數據),結合優(yōu)撫補助金“一卡通”發(fā)放花名冊,逐一進行核查。對已有對象,按各類對象人員信息表所列項目逐項如實填寫錄入,同一個人享受幾種優(yōu)撫待遇的,人員信息表分開填寫。各類優(yōu)撫對象個人的身份證、戶口本、復員退伍證、傷殘人員證、撫恤定補證、“三屬”(烈士、因公、病故)證明書、審批表和一卡通存折等資料(復印件,并由鎮(zhèn)、場負責核查工作的人員在復印件上簽署原件復印及簽名)由各鎮(zhèn)場負責收集,隨同人員信息表一起上報。對減員對象,填報減員人員名單統(tǒng)計表。

  (四)電子相片采集。每個對象采集2寸免冠電子相片,市局派出4個核查小組下到各鎮(zhèn)、場集中采集。電子相片采集時要求每個鎮(zhèn)、場集中采集,即由各鎮(zhèn)、場通知本鎮(zhèn)各類優(yōu)撫對象到鎮(zhèn)、場集中,市民政局核查小組到場統(tǒng)一采集,對無法集中的老優(yōu)撫對象由核查組入戶采集。

  (五)數據收集核對整理。由市局優(yōu)撫安置股負責收集核對和整理,到5月31日止,我市16個鎮(zhèn)、場已完成核對工作上報人員信息表和資料的共10個,還有6個沒有完成核對工作。

  二、存在問題

  通過對各鎮(zhèn)、場上報人員信息表和各類優(yōu)撫對象資料的核對整理,發(fā)現存在的主要問題為:

  1、審批資料缺失。在我市現有的8類優(yōu)撫對象中,僅參戰(zhàn)參核人員、60周歲農村籍退役老兵、部分烈士子女和殘疾人員(有換證表)有完整的審批材料,三紅人員,在鄉(xiāng)復員軍人、三屬人員、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人都沒有審批表。

  2、部分對象享受多種待遇。有些對象享受殘疾軍人、帶病回鄉(xiāng)軍人、參戰(zhàn)人員等多種待遇。

  3、減員對象瞞報。“一卡通”發(fā)放撫恤金后鄉(xiāng)鎮(zhèn)的.管理力度不夠,優(yōu)撫對象自然減員管理缺口,發(fā)現個別瞞報現象。

  三、工作建議

  由于優(yōu)撫對象核查和數據更新工作量大,時間緊,在規(guī)定的時間內還無法完成,我局將加大力度,加快速度,爭取盡早核對整理完成上報。針對存在的問題,我們的建議是:

  1、對現有優(yōu)撫對象中審批材料缺失的人員是否能一刀切,全部重新補充審批表。

  2、對享受多重待遇的人員的處理,應在明確的政策依據。

  3、對于減員瞞報,從明年起,我局將對70歲以上老優(yōu)撫對象,每年下半年安排一個月時間,入戶調查,同時要求各鎮(zhèn)、場加強監(jiān)管力度,及時發(fā)現并上報減員情況。文件精神和正定縣衛(wèi)生局加強衛(wèi)生計生系統(tǒng)收費管理的要求,結合我院工作實際情況,對我院的醫(yī)療服務收費情況進行了自查,包括藥品、醫(yī)用材料價格、批零差率、住院費用、日均住院費用、大額住院費用等的監(jiān)控,我院嚴格按照正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收費標準執(zhí)行,沒有發(fā)現強制收費、指定服務收費、亂設項目收費、只收費不服務、吃拿卡要報等違規(guī)收費行為。具體自查整改情況匯報如下:

  (一)嚴格執(zhí)行有關文件要求,組織各臨床、醫(yī)技科室醫(yī)務人員認真學習和掌握《醫(yī)療服務價格規(guī)范》,所有收費標準按正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標準執(zhí)行;堅持一切財務收支活動納入財務部門統(tǒng)一管理,醫(yī)療服務價格采用一劃價三核對、不定期檢查、院領導抽查的方式進行監(jiān)督與管理,杜絕亂劃價、亂收費現象。

  (二)在實行了國家基本藥物制度以后,通過統(tǒng)一藥品網購與實行零差率價格銷售的服務渠道,各醫(yī)療項目實行統(tǒng)一管理,為此成立了院內醫(yī)療服務收費價格領導小組,組長XXX(院長)擔任,副組長由XXX(副院長)擔任,小組成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成。為更好地規(guī)范各項收費,院委成員不定期對臨床科室、重點環(huán)節(jié)的收費與劃價進行監(jiān)督、檢查。

  (三)認真建立健全醫(yī)療費用“一日清單”制度,讓病人“看明白病,花明白錢”。

  (四)規(guī)范藥品購銷和使用工作

  1.我院嚴格按照正定縣衛(wèi)生局要求進行網上采購藥品,極大地限制了藥品購銷過程的不正當行為,真正做到所采購的藥品貨真價實,以減少不必要的藥價虛高問題。

  2.在藥品購銷過程中,嚴格執(zhí)行藥品零差率。

  3.執(zhí)行《抗菌藥物臨床應用指導原則》,結合我院抗菌藥物應用指南和管理辦法,堅持落實《臨床用藥制度》和《抗菌藥物合理應用管理辦法》,建立健全臨床各科醫(yī)生病歷評價制度和處方點評制度等,每月底院務公開領導小組對門診、住院處方進行檢查,堅決禁止大處方和濫用抗菌藥物的現象,做到以制度管事、用制度管人,杜絕濫用抗生素增加病人的經濟負擔。

  4.逐步調整用藥結構,建立健全基本藥物制度,因病施治,減輕患者的經濟負擔。

  (五)加強行政管理和監(jiān)督。建立健全投訴接待制度,設立舉報箱、意見簿和舉報電話,并把處理結果及時通知當事人,發(fā)現問題及時解決。對于亂收費的現象,我院將根據此制度追究相關責任科室及人員的責任給予相應處罰。

  醫(yī)療收費工作關系到廣大群眾的切身利益,我們將進一步加強管理,建立長效工作機制,有效規(guī)范我院的醫(yī)療服務收費和藥品價格行為,增強價格收費自律意識,杜絕醫(yī)療亂收費現象,切實減輕廣大患者就醫(yī)負擔,使醫(yī)療收費工作健康、有序、規(guī)范運行。

  數據安全自查整改報告 篇2

  通過這次自查,發(fā)現村級統(tǒng)計人員對《統(tǒng)計法》意識淡薄,由于20xx年兩村(廻垅、城郊)從岑陽鎮(zhèn)劃歸于興安街道這個特殊時段,造成部分統(tǒng)計表冊不健全。針對存在的問題,下步我們將加強《統(tǒng)計法》的宣傳工作,增強法律意識,并健全統(tǒng)計臺賬和原始記錄,提升統(tǒng)計數據質量,真正做到“數出有據”。

  根據區(qū)檔案局關于對各單位檔案工作進行執(zhí)法檢查的要求,我們對本機關檔案進行了認真全面的自查整理。現將自查情況報告如下:

  一、加強對檔案工作領導和宣傳

  1、進一步健全組織,加強領導。局黨組始終重視檔案工作,把檔案工作當作一件大事來抓,進一步充實檔案管理領導小組。副局長分管檔案工作,分管領導不斷加強對檔案工作的指導督查,形成了工作有布置、有要求、有檢查的齊抓共管良好局面。

  2、貫徹學習,強抓落實。召開局干部學習《檔案法》工作會,組織檔案員認真學習貫徹落實《中華人民共和國檔案法》和國家檔案局八號令,做到依法治檔。

  二、檔案的基礎設施建設情況

  在辦公室緊張和經費困難的情況下,我局克服困難,加大投入,對照檔案規(guī)范管理要求做到了防火、防蟲、防盜、防潮、防鼠、防強光、防霉變等,保證了檔案的安全存放。

  三、檔案制度建設情況

  在原有檔案管理工作的基礎上,我們進一步完善了檔案管理工作的各項規(guī)章。按照《檔案法》的規(guī)定,結合我局實際情況,建立健全了檔案管理制度,在檔案管理中發(fā)揮了較好的作用。

  四、規(guī)范檔案建設情況

  1、根據《機關檔案工作建設規(guī)范》,完成了局機關各類文件材料的收集、整理、立卷歸檔。

  2、加強管理,確保檔案的`安全完整。我們建立了嚴格的檔案管理制度,分管領導對檔案定期檢查,發(fā)現問題立即整改。檔案管理人員經常檢查案卷,目前未發(fā)現霉變、蟲蛀現象,確保了檔案的安全。正確處理好檔案安全保管和方便利用的關系,既保證檔案不丟失、不損壞,又保證了檔案信息不失密、不泄密。

  數據安全自查整改報告 篇3

  根據《XXXX統(tǒng)計局關于開展工業(yè)和投資統(tǒng)計基礎數據質量檢查工作的通知》123號文件精神,我區(qū)~于xx年9月9日進行了工業(yè)統(tǒng)計數據質量檢查工作,認真按照文件的要求逐項落實自查自糾、邊查邊改措施。現將我區(qū)開展工業(yè)統(tǒng)計數據質量檢查糾改的工作情況作如下報告:

  一、通過對我區(qū)xx年2-9月工業(yè)統(tǒng)計表及各項調查工作進行自查,發(fā)現存在問題如下:

  1. 工業(yè)企業(yè)專業(yè)統(tǒng)計人員匱乏,素質有待加強。大部分工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計人員都以兼職為主,業(yè)務素質不高,雖然大部分統(tǒng)計人員都有統(tǒng)計員資格,但對工業(yè)統(tǒng)計指標理解還存在很大的出入,對上報的數字認為以稅收無關,隨意性比較大,大部分企業(yè)統(tǒng)計人員對統(tǒng)計報表中的指標關系和邏輯關系缺乏嚴謹的態(tài)度。企業(yè)統(tǒng)計人員大都為“半路出家”,專業(yè)素質參差不齊,業(yè)務水平極需加強。

  2. 部分工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計人員流動性大,對本企業(yè)的統(tǒng)計臺賬沒有妥善保管。我區(qū)工業(yè)企業(yè)81%為私營企業(yè),并且以小企業(yè)居多,小企業(yè)更換人員比較頻繁,造成很多稍微有統(tǒng)計經驗的人員大量流失;部分小企業(yè)財務人員都為兼職會計(一個會計師做幾個企業(yè)的'會計賬),難以系統(tǒng)細致地進行統(tǒng)計工作。不少企業(yè)對統(tǒng)計工作不夠重視,在更換兼職統(tǒng)計人員(財務人員)后,沒有對本企業(yè)的基層統(tǒng)計報表妥善保管,導致丟失或缺漏。

  3. 基層統(tǒng)計力量薄弱、工作量大,統(tǒng)計精度不高。工業(yè)統(tǒng)計內涵復雜、涉及行業(yè)眾多,新興行業(yè)不斷涌現,經濟成份日趨復雜,同時,隨著工業(yè)統(tǒng)計向更細、更全面的進一步發(fā)展,報表指標更加繁多,專業(yè)性更強,統(tǒng)計的難度也在不斷加大。工業(yè)統(tǒng)計的基礎在企業(yè),企業(yè)工作人員少,工作量大,不能專心從事某一項工作,對于各種報表也是疲于應付。我區(qū)統(tǒng)計局人員設置偏少,工業(yè)企業(yè)報表涉及范圍大、數量大,除了正常的工業(yè)指標統(tǒng)計外還涉及工業(yè)企業(yè)能源統(tǒng)計、工業(yè)企業(yè)水資源消費統(tǒng)計、工業(yè)企業(yè)銷售與庫存統(tǒng)計、工業(yè)企業(yè)科技活動統(tǒng)計等常規(guī)月報、季度、年報。工業(yè)統(tǒng)計只有一人負責,上級對應部門包括工交、能源、社會科技等。在缺少人員的情況話還要兼顧各種定期和不定期的抽樣調查或全面調查(如經濟普查、農業(yè)普查、人口勞動力調查等)。由于人員少,工作量大,很多統(tǒng)計資料沒有進行整理、歸檔等工作;對各種報表指標的審核也有疏漏;對企業(yè)統(tǒng)計人員也沒有進行細致的指導和培訓工作。造成部分統(tǒng)計資料缺失;統(tǒng)計數據有偏差。

  二、針對存在的問題,制定以下糾改措施:

  1. 繼續(xù)做好《統(tǒng)計法》的宣傳工作,不斷提高企業(yè)領導對統(tǒng)計工作的重視,組織力量對企業(yè)統(tǒng)計人員進行培訓、交流提高企業(yè)統(tǒng)計人員的業(yè)務素質和業(yè)務水平;

  2. 建議上級主管部門加大對統(tǒng)計部門的重視力度。增加人員和經費投入。

  3. 建議上級統(tǒng)計執(zhí)法部門對相關企業(yè)加大執(zhí)法力度。

  數據安全自查整改報告 篇4

  按照省農墾集團公司和平涼農業(yè)總場的安排,結合我場實際,在全場范圍內深入開展了統(tǒng)計自查自糾工作,現將我場自查自糾情況報告如下:

  一、統(tǒng)一思想,提高認識

  認真開展統(tǒng)計自查工作,就是堅持依法統(tǒng)計,對我場統(tǒng)計基礎工作及主要統(tǒng)計指標進行監(jiān)督和檢查,掌握經濟發(fā)展真實態(tài)勢,保證統(tǒng)計數據的準確性和農墾決策的正確性,是自查自糾的一次難得機遇。從落實科學發(fā)展觀,弘揚求真務實作風的高度,切實提高對統(tǒng)計工作的認識,積極對待,認真做好自查工作。以自查為新的起點,樹立統(tǒng)計工作的法制觀念,認真抓好各項統(tǒng)計基礎工作,改善統(tǒng)計工作環(huán)境,全面提高統(tǒng)計數據質量。

  二、高度重視,精心組織

  開展統(tǒng)計自查工作,是規(guī)范統(tǒng)計工作行為,加強統(tǒng)計基礎工作,抓好源頭數據質量,把各項工作制度落到實處的一項重大舉措,這對于進一步提升統(tǒng)計工作水平有著深刻的現實意義,充分認識到對開展統(tǒng)計督查自查工作的重要性,切實做好自查工作。我場成立了統(tǒng)計自查工作領導小組。由農場場長楊志峰任組長,成員計財科兩名成員組成,下設辦公室,辦公室設在計財科。

  三、對照要求,開展自查

  我場于20xx年7月5日至10日組織開展了自查工作。在自查中堅持實事求是的原則,重點對統(tǒng)計基礎工作和200X年以來執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)情況和主要統(tǒng)計數據質量進行了自查。按照檢查內容,對照統(tǒng)計基礎工作建設者情況和各項指標原始記錄、統(tǒng)計臺帳等情況進行認真檢查核實,填好自查表。對存在問題進行了分析,提出了整改措施,完成了自查階段工作。對照檢查內容,主要自查情況是:

  1、統(tǒng)計法律法規(guī)的貫徹落實情況。一是加強法制宣傳,推進依法統(tǒng)計。近年來,認真宣傳和貫徹落實《統(tǒng)計法》及《統(tǒng)計違法違紀行為處分規(guī)定》等法律法規(guī),通過舉辦培訓班,利用各種會議、宣傳欄、黑板報等多種途徑組織廣大干部和統(tǒng)計人員認真學習,增加了統(tǒng)計法律意識,提高了依法統(tǒng)計的.自覺性,形成良好的工作氛圍;二是注重制度建設,夯實基礎工作。按照《統(tǒng)計法》的要求,制定了統(tǒng)計工作制 度、統(tǒng)計資料管理 制度、統(tǒng)計人員崗位職責等一系列規(guī)章制度,牢固樹立實事求是的工作作風,提高統(tǒng)計數據的準確性和科學性;三是依法強化管理,確保數據質量。注重從數據的源頭抓起,不斷加強和完善各類統(tǒng)計臺賬,建立對上報統(tǒng)計數據的審核制度,及時做好統(tǒng)計數據的收集、測算、分析,發(fā)現差錯立即查詢及時糾正,嚴把審核質量關,確保數據源頭準確無誤。

  2、有關文件執(zhí)行情況。針對我場調查對象復雜,工作任務重,質量要求高的情況,我們在上級部門的指導下,確保調查對象全面、統(tǒng)計內容完整,建立和完善各項抽樣調查制度及相關業(yè)務工作制度,深入開展服務統(tǒng)計調查、農業(yè)生產抽樣調查、農村住戶調查,按照統(tǒng)計報表制度要求認真填報統(tǒng)計數據,做好調查數據質量控制。

  3、統(tǒng)計基礎建設情況,按照《統(tǒng)計法》規(guī)定要求著力于統(tǒng)計基礎建設,建立健全統(tǒng)計機構,加強統(tǒng)計隊伍和制度建設。

  4、對農場生產總值、固定資產投資、農場職工收入、糧食產量、節(jié)能降耗等指標進行了自查,固定資產投資全面對規(guī)模以上投資項目進行核查。農場財務指標和生產指標計算中,糧食產量采取由農場生產科田間地頭估產和實際測產為準,價格以當地市場平均價格進行計算。畜牧業(yè)方面,牛羊的存欄數以實際清點的數為準。財務指標數據有計財科牽頭,生產科配合,獲得實際統(tǒng)計后得出。財務數據和財務會計報表符合。

  四、針對問題,抓好整改

  1、存在問題

  從自查的情況來看,在統(tǒng)計基礎工作和數據質量上還存在一定不足,需要進一步完善。

 。1)、法律意識有待進一步增強。對統(tǒng)計法的宣傳還不夠深入普及,一些統(tǒng)計人員法制觀念淡薄,對統(tǒng)計工作的重要性和嚴肅性缺乏認識,致使統(tǒng)計報表不及時,有的工作不配合,不愿透露實情。

 。2)、業(yè)務水平有待進一步提高。統(tǒng)計人員對統(tǒng)計業(yè)務、統(tǒng)計法律知識掌握不全面,一些統(tǒng)計人員學習不夠,業(yè)務培訓少,加上統(tǒng)計人員變動頻繁,少數統(tǒng)計人員業(yè)務不熟,對統(tǒng)計指標理解不深,報表填寫不規(guī)范。沒有按時整理年度資料和歷史資料,不能做到定期編寫年度、季度統(tǒng)計分析報告。

 。3)、統(tǒng)計隊伍還需進一步穩(wěn)定。目前農場全面統(tǒng)計和專項普查二大任務,精力難集中,工作難協(xié)調,統(tǒng)計隊伍“一線”力量薄弱,分場統(tǒng)計人員會計兼職,統(tǒng)計人員調整頻繁、兼職過多,難以保證統(tǒng)計工作的連續(xù)性。

  2、整改措施

  針對存在的問題,制定相應的整改措施,著重從抓基層統(tǒng)計工作、提高統(tǒng)計人員的業(yè)務素質入手,做到邊查邊改,從基礎抓起,以提高源頭數據質量,爭取在短時期內把我鄉(xiāng)統(tǒng)計工作提高到一個新水平。

  (1)、加強法規(guī)學習,增強統(tǒng)計人員的法制觀念。進一步加大宣傳統(tǒng)計法律法規(guī)的力度,充分利用多種途徑廣泛宣傳,營造氛圍,經常組織鄉(xiāng)村干部、企業(yè)負責人、統(tǒng)計人員認真學習《統(tǒng)計法》、《統(tǒng)計違法違紀行為處分規(guī)定》等有關法律法規(guī),增強法制意識,按時按規(guī)定參加有關統(tǒng)計培訓、統(tǒng)計執(zhí)行學習及考試等,提高自身素質,提高工作的主動性、自覺性、推動我鄉(xiāng)依法統(tǒng)進程。

  (2)、加強業(yè)務培訓,提高統(tǒng)計人員工作水平。組織統(tǒng)計人員參加從業(yè)資格學習考試,實行全部持證上崗。進一步開展繼續(xù)教育學習,特別是基層統(tǒng)計人員業(yè)務知識和計算機知識的培訓,參加業(yè)務水平和技術職稱的考試,提高的業(yè)務素質。同時,嚴格統(tǒng)計人員的考核,獎罰分明,調動工作積極性,增強責任性,增強駕馭統(tǒng)計工作的能力,培養(yǎng)一支高素質的管理統(tǒng)計工作隊伍。

 。3)、健全工作制度,全面提高數據質量。一是健全統(tǒng)計臺帳和原始記錄。加強報表管理,對重統(tǒng)、漏報的數據質量嚴加把關,依據統(tǒng)計法律法規(guī)和統(tǒng)計表制度建立健全原系統(tǒng)。

  數據安全自查整改報告 篇5

  根據《粵教規(guī)函[2018]118號廣東省教育廳關于開展2018年教育事業(yè)重要統(tǒng)計數據核查工作的通知》,我,F對20xx學年初教育事業(yè)統(tǒng)計報表情況進行自查,做以下匯報:

  一、我校嚴格按照通知的要求,認真組織人員學習落實上級關于開展教育事業(yè)重要統(tǒng)計數據核查的通知,按照上級的安排部署,我校成立了自查領導小組,由園長擔任組長,副園長和任課教師擔任組員,對各項數據進行了認真細致的核查。

  二、我校認真落實統(tǒng)計法律,法規(guī),加強統(tǒng)計工作規(guī)章制度建設,對各種數據的統(tǒng)計填報工作認真對照學校實際情況填寫,使數據內外一致,不走樣,不滲水分。

  三、制定了《學校統(tǒng)計數據管理制度》,及時加強數據管理與維護,及時上報各類數據的`變動情況,發(fā)現問題及時訂正修改,確保了學;厩闆r與上報的數據庫相一致。

  1、我們由專人具體負責統(tǒng)計工作,積極安排統(tǒng)計人員參加中心校組織的報表統(tǒng)計培訓,不斷提升統(tǒng)計人員的工作能力,增強其責任心與使命感。我們?yōu)榻y(tǒng)計員配備了兼用計算機,實行了聯網,為了確保數據的準確,我們購置了移動硬盤,對原始數據進行保存,為統(tǒng)計員配備了U盤,方便數據的上報,減少和杜絕了虛報、瞞報、漏報、錯報等現象的發(fā)生。我們建立了檔案室,建立了學生檔案,建立了教職工花名冊,并且適時更新,建立了統(tǒng)計臺帳,實行文本檔案和電子臺帳同步管理。

  2、我校實有334名學生,上報人數與實際在校生數多35人。是由于報表以后,學生又發(fā)生了變動。

  3、我,F有在教職工48人,代課教師(即特崗教師)10人。

  4、校園占地面積,填報數據與學校現有一致。

  5、校舍建筑面積,填報數據與學校現有一致。

  6、固定資產和教學儀器設備。通過核對固定資產(教學儀器設備),固定資產數據與學,F有的基本一致。

  7、圖書冊數與上報數據一致。

  以上是我校對教育數據統(tǒng)計情況所進行的檢查情況,盡管我們按照上級要求做了工作,但是按照統(tǒng)計法的要求,我們在規(guī)范性、科學性、準確性上還存在一定的不足,我們決心借助這次教育事業(yè)統(tǒng)計核查工作的時機,進一步完善我們的工作,從而使我校的教育統(tǒng)計工作做到規(guī)范科學。

  數據安全自查整改報告 篇6

  今年以來,我校加大信息化基礎建設,嚴格落實信息系統(tǒng)安全及保護,從源頭做起,不斷提升了信息基礎安全理念,強化信息技術安全管理和保障,加強對包括設備安全,數據安全,信息安全等信息化建設保障,以信息化促進學院業(yè)務管理的精簡化和標準化。

  一、信息等級化分類,安全分類化保護。

  我校網絡管理信息化管理現狀,自網絡信息中心(以下簡稱中心)成立時起,我中心制訂了宿舍網絡使用條款服務器托管等安全條款,此八年以來,保障了廣大師生網絡使用及業(yè)務系統(tǒng)安全,未因網絡出現重大安全問題,未有因業(yè)務系統(tǒng)托管而出現硬件無法修復、數據被盜等基礎保障。

  1、服務系統(tǒng)保護、上學期我中心開始了安全等級建設,確立了服務系統(tǒng)安全分等級保護目標,重要信息重點保護,次要信息次級保護原則,針對原來一個系統(tǒng)多個應用的服務進行了應用分離,減少一個服務出題問題,多個業(yè)務受影響等問題,今年購買了存儲服務器和服務器防火墻兩個重要基礎安全設備,針對我校業(yè)務系統(tǒng)保障,對學校、精品資源共享課網、一卡通等數據備份。使用了硬件防火墻對公開業(yè)務數據安全保護,現已對、青果系統(tǒng)、數字化校園系統(tǒng)進行IPS保護、WEB應用防護,其它系統(tǒng)進行安全審計防范等安全設施。

  2、基礎網絡保障、今年我中心更換包括核心DCRS7608在內多個老舊網絡設備,針對日益流行WIFI設備進行規(guī)范管,對宿舍網絡WIFI共享禁用,對辦公網絡WIFI使用教育,謹慎使用開外式網絡,減少基礎網絡隱患。

  二、20xx年信息安全工作安排及問題整改。

  1、規(guī)范流程操作,加強網絡信息化教育。我中心要求系統(tǒng)使用部門或使用人員都應該了解信息安全形勢,所管理系統(tǒng)的.安全等級,遵守誰管理誰負責的原則,掌握操作技能,努力提高系統(tǒng)信息保障能力,對、青果系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、圖書館管理系統(tǒng)、一卡通數據系統(tǒng)等業(yè)務所屬部門要求分配專員管理,提高業(yè)務系統(tǒng)信息安全習慣。

  2、辦公無線網絡使用規(guī)范,無線網絡私建加重,基本每辦公室都有職員安裝了無線設備,甚至出現了辦公室多個職員安裝WIFI。需加強網絡使用條件規(guī)范,區(qū)域多個WIFI接入,亂接入等問題整改,對辦公室已有無線設備收編,禁止使用360,獵豹,共享精靈等無線熱點、軟件共享方式。

  3、老舊設備更新換代,部分網絡設備、服務器設備使用已長達八年之久,部分重要服務器還是原來老式臺式機,今年已搬遷了心理系統(tǒng),電子政務系統(tǒng)至新服務器,還有財務系統(tǒng),圖書管理系統(tǒng)還在老舊服務,難以保障穩(wěn)定運行。

  20xx年是我校信息安全投入歷來一年,加強業(yè)務系統(tǒng)、基礎設備安全及保障、20xx的到來,我中心將加大對網絡信息安全管理和安全措施、安全技術力度,保證學院信息安全切實可行。

  數據安全自查整改報告 篇7

  xxx年,滄源縣規(guī)模以上工業(yè)有9戶,比XX年新增1戶,即碧麗源(云南)茶業(yè)有限公司,截止2月末,9戶工業(yè)企業(yè)實現工業(yè)總產值(當年價)9199萬元,同比下降15.34%,實現工業(yè)增加值是3474萬元,同比增13.8%。產生的綜合能源消費量是4923.41噸標準煤,同比下29.31%。

  一、工業(yè)生產經營現狀

  受金融危機的影響,對大部份的工業(yè)企業(yè)造成了很大的約束和限制,目前我縣2戶中型重點礦產企業(yè)滄源縣金臘云礦鋅業(yè)有限公司及地礦資源股份有限公司滄源金臘鉛鋅礦處于停廠狀態(tài)( 滄源縣金臘云礦鋅業(yè)有限公司營業(yè)收入2千多萬元,但成本費用投入是6千多萬,虧損額達2813萬)。根據目前市場銷售情況,今年是否能開工或開工日期,還是個未知數。從分行業(yè)看,煤炭開采業(yè)受各工業(yè)企業(yè)原煤需求量減少的影響,產量受到限制,產量下降51.32%,產值下降45.42%。供電企業(yè)售電量664萬千瓦時,同比下降31.82%,產值下降30.78%。制糖業(yè)目前處于增產保增收,產量增48.45%,產值增26.58%增長,但當期價格比同期每噸下降400元左右;滄源縣建材水泥有限責任公司目前進行設備檢修,由于銷售價格持續(xù)下跌,導致產量增6.90%的同時產值下降8.52%。精制茶加工企業(yè)由于季節(jié)性生產原因,目前沒有產值。從以上數據反映的情況來看,今年的工業(yè)經濟形勢非常嚴峻。

  二、工業(yè)綜合能源消費情況

  由于工業(yè)生產形勢的不樂觀,1—2月9戶規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)產生的綜合能源消費量是4923.41噸標準煤,比同期的6965.11噸標準煤下降29.31%,單位產值能耗是0.54噸標煤/萬元,同比下降15.6%。兩戶重點監(jiān)測企業(yè)即滄源縣金臘云礦鋅業(yè)有限公司、滄源縣建材水泥有限責任公司,除1戶停廠外,滄源縣建材水泥有限責任公司自去年以來,節(jié)能降耗工作取得了一定成效,1—2月,每噸水泥綜合能耗同比下降5.0%,每噸水泥綜合電耗下降10.5%。各工業(yè)生產的能源消費情況是:原煤消費7952.64噸,比同期減少2987.26噸,下降27.31%;電力消費1216.79萬千瓦小時,比同期減少677.41萬千瓦小時,下降35.76%。其他燃料消費是12483.77噸標煤,比同期增加3677.52噸標煤,增長41.76%。造成9戶工業(yè)企業(yè)的綜合能源消費量下降幅度大于產值下降幅度的原因主要是兩個方面:一是與同期2月份相比較,XX年滄源縣金臘云礦鋅業(yè)有限公司綜合能源消費量是1947.37噸標煤,占規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費量的27.96%,產值占規(guī)模以上工業(yè)總產值的27.65%,綜合能源消費量所占比重大于產值所占比重,因此在該廠停廠階段,對全縣產值及綜合能耗的升降速度造成一定影響。二是滄源南華勐省糖業(yè)有限責任公司由于能源消費原的轉變,供熱能源由原煤燃燒轉為甘蔗渣燃燒,本期的原煤投入比同期投入減少418.64噸標煤,而甘蔗渣的投入比同期增3677.52噸標煤,在綜合能源消費量中甘蔗渣作為生物質能不計算在內,由于止原因,2月末, 滄源南華勐省糖業(yè)有限責任公司在產量增長的同時,工業(yè)產值比同期增26.56%,綜合能源消費量比同期下降24.95%。以上兩方面的原因是造成規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費量下降幅度大于產值下降幅度的主要原因。

  三、存在的主要問題和困難

  近兩年,通過報表制度以及機構設置的逐慚完善,能源統(tǒng)計工作也得到進一步提高,但是要客觀、科學的反映節(jié)能降耗實效性在統(tǒng)計中還存在著一些問題和困難:

  首先是部份企業(yè)對能源統(tǒng)計工作不夠重視,基層統(tǒng)計人員配合不好,導致數據質量不高。造成這種現象主要一是因為統(tǒng)計人員業(yè)務素質不高,工作責任心不高,加之單位領導不夠重視此項工作,在統(tǒng)計部門以不能勝任統(tǒng)計工作的建議下,單位也不進行人員的調整,以應付的態(tài)度對待部門統(tǒng)計,這是造成統(tǒng)計數據失真的第一隱患。

  其次是,企業(yè)基礎臺賬不健全,統(tǒng)計部門對能源統(tǒng)計基礎工作很難做出監(jiān)測。例如一些用煤企業(yè)對當期煤的消費是以購進量減目前的庫存量推測,由于不好進行準確計量,庫存量是以肉眼推測,以此推移,很難準確計算單價產品的能源消費情況,還有的是汽油統(tǒng)計,由于工作方式,有的`企業(yè)使用刷卡的消費方式,因此很難當期計算出屬工業(yè)生產用的汽油消費量。

  四、今年的工作建議

  根據存在的問題,我認為今年的工作重點提出兩點建議:

  一是充分發(fā)揮專設能源統(tǒng)計機構的作用,對基層統(tǒng)計人員作認真的業(yè)務培訓,對不能勝任部門統(tǒng)計工作的人員對單位提出書面建議,確保源頭數據的準確性;

  二是相關部門配合好對企業(yè)基礎臺賬的設置和完善。目前基礎臺賬不健全或是設置已不能滿足能源統(tǒng)計的要求,也是影響統(tǒng)計數據失真的一大重要環(huán)節(jié),根據企業(yè)生產的特點,在滿足能源統(tǒng)計的前提下對企業(yè)臺賬的作出科學合理的設置。

  數據安全自查整改報告 篇8

  根據《中國人民銀行XX分行轉發(fā)總行關于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》(XX【20xx】40號)、《關于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》(XX發(fā)【20xx】22號)的要求,為嚴格執(zhí)行金融統(tǒng)計制度,提升金融統(tǒng)計水平,解放思想心得體會 我行立即成立金融統(tǒng)計工作自查領導小組對照統(tǒng)計檢查內容進行了自查,現將自查情況報告如下:

  一、成立自查專班,認真組織實施

  為認真開展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領導,成立了自查工作領導小組,農商行副行長XXX為組長,財務、信貸、資金運營部門負責人為成員的工作小組,并召開專題會議,組織認真學習了《中國人民銀行關于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》文件內容。通過學習提高了對開展統(tǒng)計檢查和加強統(tǒng)計管理工作重要性的認識,明確了自查的重點內容,提出了具體要求,從而保證了自查效果。

  二、金融統(tǒng)計工作自查情況

 。ㄒ唬z查整改情況

  20xx年金融執(zhí)法檢查中發(fā)現問題的情況我行對照去年人民銀行XX市支行檢查中發(fā)現的問題進行了有針對性的復查。20xx年金融統(tǒng)計檢查中存在問題:20xx年7月,我行按照貴行X銀檢意字(20xx)第02-6號,關于2011年至20xx年3月末金融統(tǒng)計檢查情況的意見書,我行對照意見書提出的問題,逐項予以整改落實。針對行業(yè)分類、企業(yè)規(guī)模分類不準的問題,我行首先組織信貸員學習大中小企業(yè)最新版分類標準、行業(yè)分類標準,其次根據貴行要求對信貸風險系統(tǒng)進行數據清理。經貴行檢查和醫(yī)院工作總結 驗收,整改后的數據符合貴行的要求,圍繞整改中發(fā)現的問題進行了逐一檢查,未發(fā)現重復問題,杜絕一切統(tǒng)計工作中的違規(guī)、違法行為,更好地保障了金融統(tǒng)計工作的質量。

 。ǘ┞鋵嵢嗣胥y行統(tǒng)計制度的情況

  1、認真貫徹《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》等法律、法規(guī),以及相關管理規(guī)定,

  2、貫徹執(zhí)行中國人民銀行制定的金融統(tǒng)計制度及有關管理辦法,并接受人民銀行的`監(jiān)督、檢查。

  3、我行依法執(zhí)行房地產、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺、中長期、涉農貸款統(tǒng)計和其他統(tǒng)計制度,所報境內大中小企業(yè)貸款情況統(tǒng)計表等各類報表均能及時、保質、保量地報送。

  4、統(tǒng)計工作管理情況。我行統(tǒng)計集中管理系統(tǒng)配有專用計算機,專機專用,內外網隔離,使用合理,系統(tǒng)運行正常,做到專人負責使用。統(tǒng)計人員業(yè)務規(guī)范,操作熟練,各司其職,能按時、準確上報各類統(tǒng)計報表、撰寫統(tǒng)計分析,統(tǒng)計人員具備良好的職業(yè)道德,具有必要的統(tǒng)計專業(yè)基礎知識和一定的計算機操作技能,統(tǒng)計人員實行崗位培訓,未經崗前培訓或培訓不合格者不得上崗。統(tǒng)計崗位責任制度健全并嚴格遵照執(zhí)行,通過檢查,我行加強了對統(tǒng)計工作的領導,統(tǒng)計報表質量和統(tǒng)計人員執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī)的自覺性有了一定提高。

  5、各類統(tǒng)計報表、統(tǒng)計數據能做到及時整理并歸檔保存,認真開展統(tǒng)計工作,設置統(tǒng)計管理員和操作員,互相監(jiān)督、檢查,確保統(tǒng)計工作保質保量,及時完成數據統(tǒng)計、上報工作。.通過對歷年來現場檢查統(tǒng)計數據的情況,上報數據真實完整,未利用常規(guī)的業(yè)務操作虛增、虛減原始統(tǒng)計記錄,未虛報、瞞報、偽造、篡改報表數據,能夠做到報送報表數據的及時性、準確性、完安全演講稿 整性。

  6、按時、按質、按量完成人民銀行仙桃支行布置的各項統(tǒng)計調查工作。

  三、主要業(yè)務自查情況

  (一)存、貸款統(tǒng)計歸屬與統(tǒng)計數據的準確性。

  截止20xx年3月31日,我行各項存款余額為907364 萬元,存款總額中,單位存款214925萬元,個人存款678989 萬元,應解匯款及保證金xx450萬元,各項貸款余額為448264萬元,其中正常類貸款為438502萬元,關注類貸款為1144萬元,次級類貸款為1746萬元,可疑類貸款為6835萬元,損失類貸款為37萬元。我行各項金融統(tǒng)計數據主要來源于綜合業(yè)務系統(tǒng),分別通過信貸臺賬系統(tǒng)和業(yè)務報表系統(tǒng)等自動取數,保障了金融統(tǒng)計數據的真實性和準確性。我行在自查期間

  通過對20xx年和20xx年一至三月上報市人民銀行各類報表中存貸款統(tǒng)計數據進行了認真核對,認為上報數據及時、真實、完整,提交接收程序合規(guī),未發(fā)現重要錯報和遺漏情況,也沒有發(fā)現統(tǒng)計違法行為。具體如下:

  1、月報主報中存貸款統(tǒng)計數據的準確性.我行均按照人民銀行金融統(tǒng)計制度設立的相應統(tǒng)計科目,將統(tǒng)計數據正確歸屬,沒有將數據混入其他統(tǒng)計科目填報。

  2、未利用常規(guī)的業(yè)務操作虛增,虛減原始統(tǒng)計記錄或與統(tǒng)計有關的其他原始資料行為。無虛增存款規(guī)模、虛降貸款規(guī)模的現象。

  3、統(tǒng)計數據與原始統(tǒng)計記錄,統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表以及與統(tǒng)計有關的其他資料核對基本一致。一些四舍五入的數據差異在允許范圍之類。

  (二)與信托、證券、保險等金融機構往來情況。我行只半年工作總結 涉及保險代理業(yè)務。其中:人保、中華聯合、中國平安、太平洋保險XX分公司代理財產保險業(yè)務,20xx年度代理財險發(fā)生額64.9萬元;與新華、人壽、泰康太平洋人壽代理意外保險業(yè)務,20xx年度代理意外險發(fā)生額167.8萬元,我行與上述保險機構無其他資金往來。

 。ㄈ┗刭、投資業(yè)務統(tǒng)計情況。一是持有至到期投資(債券組合)。20xx年1月持有至到期投資余額262792萬元,其中國債5000萬元;央行票據余額為20000萬元,政策性銀行債券余額為xx2084萬元,企業(yè)債券余額為115708萬元;20xx年2月持有至到期投資余額254765萬元,其中央行票據余額為20000萬元,政策性銀行債券余額為119083萬元,企業(yè)債券余額為115682萬元;20xx年3月持有至到期投資余額254734萬元,其中央行票據余額為20000萬元,政策性銀行債券余額為119080萬元,企業(yè)債券余額為115654萬元。自查核對無誤。二是存放同業(yè)款項 。存放興業(yè)銀行應急賬戶2萬元(除3月份季度結息外無其他發(fā)生額)。三是回購業(yè)務。質押式逆回購業(yè)務,交易對手方均為境內銀行業(yè)存款類金融機構,在買入返售資產科目反映,1至3月余額分別為20000萬元,40000萬元,69220萬元。自查核對無誤。質押式正回購業(yè)務,2月份有余額15200萬元,在賣出回購金融資產款科目反映,對手方為境內銀行業(yè)存款類金融機構,自查核對無誤。

 。ㄋ模┓康禺a、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺、中長期、涉 培訓工作計劃 農貸款情況。截止20xx年3月末,我行房地產貸款余額65404萬元,無保障性安居工程貸款,大中小微企業(yè)貸款余額分別為9000萬元、110493萬元、142257萬元、2950萬元,地方政府融資平臺貸款9660萬元,涉農貸款354575萬元。目前,我行信貸風險管理中統(tǒng)計模塊在原有基礎上,針對人民銀行和銀監(jiān)部門等要求的報送口徑,經過改進和完善,基本能系統(tǒng)生成監(jiān)管部門要求的數據。另一方面,出于保證專項統(tǒng)計數據質量,在我行多次信貸培訓會議上,信貸系統(tǒng)培訓負責人專門針對系統(tǒng)基礎數據輸入進行了培訓和強調,并下發(fā)了相關通知。因此,通過自查,上述報送的數據符合實際情況。

 。ㄎ澹20xx我行新增存款用于當地貸款情況。20xx年,我行年度新增存款xx2846萬元,年度新增可貸額度79449萬元,年度新增貸款94008萬元,剔除社團貸款21628萬元,投放本地新增貸款為72380萬元,由此可以測算我行20xx年度新增存款用于當地貸款的比例為91.1%,達到了考核標準。

 。├碡斉c資金信托業(yè)務我行未開展。

  四、存在的問題和改進措施

  自查發(fā)現,統(tǒng)計資料整理歸檔工作不夠規(guī)范;統(tǒng)計分析水平尚需提高,目前只做一些簡單的分析,不能對全行業(yè)務的全面發(fā)展提出合理的建議,沒有較好的發(fā)揮統(tǒng)計分析的實效性。根據存在的問題,我行提出了整改措施。一是進一步提高統(tǒng)計人員素質,加強對統(tǒng)計制度、規(guī)定的學習,特別是對統(tǒng)計業(yè)務的學習,努力提高統(tǒng)計水平和統(tǒng)計質量。二是嚴格按照人民銀行和上級行的要求,對統(tǒng)計數據進行雙備份,做到異地存放,保證備份數據完好無損。三是加強統(tǒng)計資料的整理歸檔,確保統(tǒng)計資料的完整。四是努力提高統(tǒng)計分析水平,充分發(fā)揮統(tǒng)計分析的作用,為各級領導決策提供有力依據。

  數據安全自查整改報告 篇9

  根據《山東省教育廳關于開展20xx年教育事業(yè)重要統(tǒng)計數據核查的通知》要求,為了積極配合此次教育事業(yè)統(tǒng)計核查工作,我校按照教育局精神,對學校的教育統(tǒng)計情況進行全面的檢查,現將我校自查情況報告如下:

  1.認真組織相關人員學習通知精神,使具體工作隊員按章辦事,有法可依。

  2.加強統(tǒng)計人員的管理,指派專人專項負責學校各種數據統(tǒng)計填報工作,使數據內外一致,不走樣,不參水分,增強統(tǒng)計人員的'責任心與使命感。

  3.為提高統(tǒng)計人員的工作效率,專門為統(tǒng)計人員配備計算機,實行報賬、學籍、學校國有固定資產聯網,為確保數據的準確性,我們?yōu)榻y(tǒng)計人員配備u盤,對原始數據進行保存,減少和杜絕虛報、瞞報、漏報、錯報等現象的發(fā)生。

  4.建立檔案室,制定學校學籍管理制度、固定資產使用制度,建立學生檔案,建立教職工花名冊,并適時更新,建立了統(tǒng)計臺賬,實行文本檔案和電子臺賬同步管理。

  5.加強數據管理與維護,我們要求統(tǒng)計人員要經常與上級相關部門進行溝通,及時上報各類數據的變動情況,發(fā)現問題及時訂正修改,確保學;砼c上報的數據庫相一致。

  6、按時上報,規(guī)范存檔。我校按上級要求,將學生數經學籍會審確定后,手工填寫報表一式三份,校長審核簽名,加蓋學校公章后上報后再存檔。學校存檔報表要附上完整的統(tǒng)計臺帳(學生花名冊、教職工花名冊、固定資產清冊、儀器設備清冊等)。

  7.加強數據管理與維護。我們要求統(tǒng)計員要經常與教育組負責統(tǒng)計的工作人員進行溝通,及時上報各類數據的變動情況,發(fā)現問題及時訂正修改,確保了學;砼c上報的數據庫相一致。

  以上是我校對我校教育數據統(tǒng)計情況所進行的檢查情況,盡管我們按照上級要求做了基礎性的工作,但是按照統(tǒng)計法的要求,我們在規(guī)范性、科學性、準確性上還存在一定的不足。

  數據安全自查整改報告 篇10

  為貫徹落實國家密碼管理局《通知》和《南京市黨政機關涉密計算機網絡管理規(guī)定》(寧委辦發(fā)[2007]32號)、《關于進一步加強涉密網管理工作的通知》(寧機發(fā)[2011]36號)的精神,進一步加強網絡竊密泄密防范工作,我局嚴格按照文件要求,對計算機網絡保密管理開展自查自糾工作,現報告如下:

  一、強化涉密組織領導。

  為嚴格保密紀律,堵塞漏洞,消除隱患,加強機關的保密工作,我局成立了保密工作領導小組,以辦公室為主要責任處室,局長為組長,辦公室主任為副組長,機要人員為成員的領導小組。做到分管領導負責抓,經辦人員具體抓。嚴格實行保密工作領導責任制,按照各自分工,明確職責,將保密工作與實際工作相結合,在研究部署、檢查、總結工作時同步安排保密工作。及時填報《涉密網安全保密管理情況登記表》。

  二、加強涉密人員管理。

  對我局涉密計算機和涉密計算機信息系統(tǒng)明確專人負責保密管理工作,安排政治素質高、工作責任心強的機要人員負責。能夠認真履行保密責任,嚴格遵守保密規(guī)定,并定期與所有涉密人員簽定保密責任書,履行保密責任和保密義務,遵守保密紀律和有關規(guī)定。對于涉密網機要人員變動能按照規(guī)定進行審查及時履行報批手續(xù),并視情況進行脫密期管理,脫密期一般為6個月至3年。對于涉密人員調動或退休須及時清退個人承辦、保管的密件,經機要室驗證無誤后,方可予以辦理工作調動或退休手續(xù)。為加強計算機及其網絡的保密管理,防止計算機及其網絡泄密事件的發(fā)生,確保國家秘密信息安全,在計算機網絡管理人員以及操作計算機的領導干部、涉密人員中強化計算機保密安全意識。我局采取多種方式,多種渠道對計算機保密相關人員進行宣傳教育。

  一是認真組織學習《國家保密法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》,并要求結合實際貫徹落實。

  二是進行警示教育。通過近幾年互聯網信息泄密事件,要求機關各處室汲取教訓,進一步重視和加強網上信息的保密管理,確保計算機及其網絡安全。

  三、規(guī)范密碼設備操作。

  我局機關涉密網絡1條,即電子政務內網。涉密計算機存放于機要室保險柜中,由本局機要人員保管該密碼設備,做到責任到人。實行定人、定崗、定責、定制度,嚴防計算機網絡泄密等責任事故的發(fā)生。定期或不定期對密碼設備的使用情況、管理工作的開展情況進行檢查,查找隱患、堵塞漏洞、防范風險、確保密碼設備的絕對安全和正常運行。

  四、確保涉密環(huán)境安全。

  對于計算機網絡管理,嚴禁在上互聯網的計算機中制作、存儲、傳遞和使用涉密文件、信息以及機關內部資料。去年我局對涉密環(huán)境進行了一次全面清查:全年無計算機泄密事件發(fā)生;涉密計算機沒有感染木馬病毒且未安裝無線網卡等無線設備;未使用非涉密移動存儲介質;無違規(guī)上國際互聯網及其他公共信息網的記錄;安全情況良好。為規(guī)范計算機及其網絡的保密管理,我局主要采取了以下幾項措施:

  一是計算機貫徹執(zhí)行上級保密部門文件的有關項規(guī)定和要求,不斷增強依法做好計算機保密管理的'能力;

  二是制定局各項涉密及非涉密計算機及網絡管理制度;三是嚴格涉密信息流轉的規(guī)范性,嚴格執(zhí)行“涉密信息不上網,上網信息不涉密”的原則。

  五、完善涉密文件臺賬。

  我局建立了完整的涉密載體登記臺帳,由辦公室機要人員登記并管理。通過臺賬明確涉密人員對文件收發(fā)、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)的職能,使保密工作真正做到行有規(guī)章、做有依據、查有準則,真正實現制度化、規(guī)范化、科學化。我局保密工作在市委機要局的領導下,逐步走向規(guī)范化、制度化,從未出現過涉密事故。通過認真自查,今年我局保密工作組織能夠做到組織領導到位、人員管理到位、涉密操作規(guī)范。在今后的工作中,我局將進一步加強對保密工作的重視,強化對涉密內容的管理,力爭保密工作取得新成績,積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題,確保城管系統(tǒng)涉密工作的順利開展。

  數據安全自查整改報告 篇11

  為了認真做好糧食統(tǒng)計數據質量專項檢查工作,深入貫徹依法統(tǒng)計的基本方針,確保統(tǒng)計數據準確、及時,充分發(fā)揮統(tǒng)計在國民經濟和社會發(fā)展中的重大作用,根據《國家糧食局關于開展糧食統(tǒng)計數據質量專項檢查工作的通知》(國糧調〔20xx〕109號)要求,成立了小組,以糧食流通中心分管統(tǒng)計工作的副主任任組長,由調控、監(jiān)督檢查、行管、為成員統(tǒng)計數據質量專項檢查小組。按照省、市統(tǒng)一部署,對轄區(qū)內從事糧食收購、銷售、儲存、加工的國有、民營和外資糧食經營企業(yè),以及飼料、工業(yè)用糧企業(yè),依法負有提供統(tǒng)計資料義務的單位和經營者,進行了統(tǒng)計數據質量專項檢查全面自查,F將自查情況匯報如下:

  一、主要檢查對象

  我縣納入統(tǒng)計范圍糧油企業(yè)14戶,取得糧食收購資格的企業(yè)(經營者)10戶,其中國有企業(yè)1戶。對所有涉糧企業(yè)20xx年以來的糧食經營臺賬建立情況,糧食統(tǒng)計報表報送情況,以及有關糧食購進、銷售、儲存等主要統(tǒng)計數據質量情況進行了檢查。

  1、糧食經營臺賬建立情況。對涉糧企業(yè)糧食經營臺賬建立、臺賬資料保存、臺賬填寫規(guī)范、臺賬數據真實等進行檢查。

  2、糧食統(tǒng)計報表報送情況。涉糧企業(yè)報送統(tǒng)計報表是否及時、真實,是否存在遲報、拒報統(tǒng)計報表等問題。

  3、統(tǒng)計數據質量情況。對有關糧食購進、銷售、儲存等業(yè)務的.統(tǒng)計處理的準確進行檢查,統(tǒng)計賬與保管賬、會計賬賬賬相符進行了核對。重點檢查經營企業(yè)(經營者)20xx年以來從生產者收購及庫存糧油是否存在虛報、瞞報、漏報等問題進行檢查。

  4、在實際工作中是否辦理統(tǒng)計管理登記,主要數據來源的方法,有無原始記錄,統(tǒng)計臺帳,有無違法行為,存在的問題和改正的措施。通過檢查,糧食統(tǒng)計數據質量專項檢查認識到位,領導重視,措施得力,有檢查人員負責。

  二、存在問題

  通過這次糧食統(tǒng)計數據質量專項檢查,發(fā)現以下問題:

  一是統(tǒng)計人員數量偏少,對統(tǒng)計業(yè)務、統(tǒng)計法律知識掌握不全面;

  二是統(tǒng)計網絡不過健全;

  三是統(tǒng)計人員學習不夠;

  四是在本企業(yè)上報過程中有時數據單位口徑不統(tǒng)一等現象依然存在,從而導致統(tǒng)計數據缺乏真實性、連續(xù)性;

  五是全社會糧食購銷統(tǒng)計,數據上報還存在遲報、漏報,甚至統(tǒng)計數據的來源差等現象。

  三、整改措施

  1、提升統(tǒng)計地位,提高統(tǒng)計素質。應該嚴格執(zhí)行《統(tǒng)計法》、《統(tǒng)計違法違紀行為處分規(guī)定》和《江西省糧食行業(yè)統(tǒng)計制度》,保證其相對的獨立性,法定性,以提升統(tǒng)計地位。

  2、健全統(tǒng)計監(jiān)管制度。使統(tǒng)計工作步入正軌,全面提高統(tǒng)計工作的質量,要求統(tǒng)計人員必須持證上崗,建立定期檢查制度,加強監(jiān)督管理力度,杜絕統(tǒng)計違法行為。

  3、健全統(tǒng)計臺賬和原始記錄,提升統(tǒng)計數據質量。要提高企業(yè)統(tǒng)計數據質量,必須依據統(tǒng)計法律法規(guī)和統(tǒng)計報表制度建立健全原始記錄、統(tǒng)計臺賬等,真正做到“數出有據”。

  4、加強統(tǒng)計隊伍建設,提高統(tǒng)計人員素質。相對穩(wěn)定的統(tǒng)計隊伍,為單位管理起到決策作用,為政府統(tǒng)計部門提供準確的統(tǒng)計數據。

  5、實現統(tǒng)計電算化,脫離手工報表,提高工作效率。統(tǒng)計工作網絡化和信息化是必然趨勢,每一個統(tǒng)計人員都要努力學習計算機知識,與業(yè)務工作相結合,快速提高統(tǒng)計工作的服務。

  6、加大檢查、督促力度,搞好培訓工作。加強統(tǒng)計基礎化建設,經常下鄉(xiāng)進行指導、檢查、督促,著力于經營者有困難、發(fā)現問題及時解決,提高統(tǒng)計人員的素質和業(yè)務水平。

  數據安全自查整改報告 篇12

  根據平政統(tǒng)發(fā)(20xx)07號文《關于開展全縣規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計數據質量檢查的通知》精神和具體要求,結合本公司實際,認真的開展了本企業(yè)統(tǒng)計數據質量自查工作,現將自查情況報告如下。

  一、自查范圍情況:本次自查重點是對本企業(yè)20xx年元月至20xx年04月期間的統(tǒng)計調查數據、統(tǒng)計基礎工作、生產月報以及財務報表、20xx年工業(yè)年報等統(tǒng)計調查表列進行了比較全面的`自查。

  二、自查企業(yè)基本情況:本企業(yè)根據主管統(tǒng)計部的要求和工作需要配備了兼職統(tǒng)計人員,建立了企業(yè)統(tǒng)計管理制度,統(tǒng)計人員參加了20xx年安康市統(tǒng)計資格考試培訓學習,因故未能如期參加資格考試,擬于本年度繼續(xù)參訓參考。企業(yè)統(tǒng)計登記證因企業(yè)變更尚需重新辦理。

  三、自查統(tǒng)計檔案管理情況:本企業(yè)各月各類報表裝訂成冊,統(tǒng)計臺賬實行以表代帳,原始報表均加蓋了企業(yè)印章和企業(yè)負責人簽章。各類統(tǒng)計報表實行了立檔管理。

  四、自查報表質量情況:經自查本企業(yè)統(tǒng)計報表與統(tǒng)計臺賬、財務報表基本相符無差異,企業(yè)報表均實行送審制,其審核查詢實行現場訂正,確保了統(tǒng)計數字準確無誤。

  五、通過自查,本企業(yè)統(tǒng)計工作基本符合上級主管部門的要求,但也存在著許多缺點和不足,突出表現在:

  一是企業(yè)內部三級統(tǒng)計管理體系存在薄弱環(huán)節(jié),統(tǒng)計資料管理不夠全面和規(guī)范;

  二是企業(yè)統(tǒng)計臺賬實行以表代帳不夠規(guī)范;

  三是統(tǒng)計報表、重數據、輕文字說明和分析。

  所有這些問題,我們決心在以后的工作中認真的加以改進,不斷強化企業(yè)和統(tǒng)計人員的統(tǒng)計數據質量和基礎工作意識,進一步提高企業(yè)統(tǒng)計工作的規(guī)范化、科學化管理水平。以上報告如有不妥請批評指正。

  數據安全自查整改報告 篇13

  我局于6月13日收到市局城調隊《關于開展工業(yè)品價格調查統(tǒng)計數據質量檢查的通知》后,局領導高度重視,立即組織專業(yè)人員及分管專業(yè)的副局長認真學習文件,領悟文件精神,經商討后并精心安排布署自查工作,現將自查結果匯報如下:

  一、加強領導,精心組織,狠抓落實。

  接市局通知后,我局領導高度重視,立即召集分管此專業(yè)的領導及專業(yè)負責人召開會議,商討如何開展自查工作,及時將責任落實到人頭,并精心組織安排布暑:

  一是要求專業(yè)負責人及分管領導擬定自查方案,認真摸清工業(yè)品價格調查統(tǒng)計專業(yè)的詳實情況,積極做好隨時接受市局城調隊檢查的各項工作;

  二是要求立即電話通知各相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關調查企業(yè)在開展自查的基礎上,以良好的`工作態(tài)勢迎接區(qū)統(tǒng)計局對工業(yè)品價格統(tǒng)計數據質量的大檢查;

  三是要求專業(yè)人員起草廣朝統(tǒng)計發(fā)[]26號文件《朝天區(qū)統(tǒng)計局關于開展工業(yè)品價格調查統(tǒng)計數據檢查的通知》,共印30余份,分別下發(fā)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關調查企業(yè),以此加強各相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)及調查企業(yè)對工業(yè)品價格調查統(tǒng)計工作的高度重視,要求他們務必認真對待,積極配合此項工作的開展。

  二、存在的問題及原因。

  通過歷時半個月的深入自查,我局工業(yè)品調查工作存在以下問題:

  1、個別相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)及調查企業(yè)對開展工業(yè)品價格統(tǒng)計調查工作的目的、意義不明確,重視程度不夠。調查企業(yè)統(tǒng)計人員上崗情況很差,統(tǒng)計數據質量不高。

  2、由于我區(qū)政策及各相關調查企業(yè)內部因素所致,我區(qū)如東溪河方圓金礦、朝天巖金開發(fā)有限公司、羊木油脂加工廠、宣河壁峰石材工藝廠、西北的烏木沱煤礦等調查企業(yè)均已停業(yè)整頓或遷址,使我局工業(yè)品價格調查源頭數據難以按時收集,給我局工業(yè)品價格調查工作的開展增加了難度。

  三、對加強工業(yè)品價格調查工作的措施和建議:

  在工業(yè)品價格調查統(tǒng)計數據質量檢查之后,我局領導針對檢查組反饋的有關問題,逐一進行分析,查原因,找癥結,為了揚長避短,推動今后我區(qū)工業(yè)品價格調查工作順利開展,特采取了以下措施和建議:

  1、加強與各相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)及調查企業(yè)的聯系協(xié)調、指導和領導力度,及時準確的掌握調查企業(yè)的情況,從源頭杜絕工業(yè)品價格數據的失真。

  2、對已停產或遷址的調查企業(yè)要進一步深入企業(yè),了解具體情況及原因,并將詳細情況反映市局城調隊。

  3、抓業(yè)務培訓,提高調查企業(yè)工價統(tǒng)計人員的業(yè)務能力和水平。

  4、強化宣傳,勤于檢查。要求專業(yè)負責人及分管領導要大力宣傳工業(yè)品價格調查統(tǒng)計工作的目的和意義,爭取各相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)及調查企業(yè)領導對此項工作的認識和重視;監(jiān)督各企業(yè)工價調查方案的貫徹執(zhí)行;采取定時或不定時的方法隨時入各相關調查企業(yè)指導、檢查工作,了解情況,對發(fā)現的問題進行及時處理和解決。

  數據安全自查整改報告 篇14

  一、醫(yī)療質量管理

  我院X抓服務質量,嚴防醫(yī)療差錯,依法執(zhí)業(yè),文明行醫(yī)。醫(yī)院成立了以xxx副院長為組長的醫(yī)療質量管理領導小組,定期抽查處方、病歷,及時反饋相關責任人,對全院醫(yī)療質量進行監(jiān)督。各種單病重質量控制達到市、區(qū)標準。

  二、醫(yī)療文書

  嚴格遵守《病歷書寫基本規(guī)范》中的各項要求,對于病人做到客觀、真實、準確、及時、完整的書寫各項醫(yī)護文書。

  三、規(guī)章制度

  我院完善并實施一系列規(guī)章制度,完善各項管理制度,包括十三項核心制度、新技術準入制度、X事管理制度、突發(fā)公共事件管理制度等。對于就診病患,掛號時要求出示醫(yī)療X及X,住院病人住院期間需提交兩X復印件,認真查對,嚴防冒名頂替。嚴格掌握入院標準,遵循門診能治療的,堅決不住院,嚴格按照標準收治住院,不隨意降低住院指針,不拖延住院日。

  我院嚴格遵守醫(yī)保各項相關制度,組織全院醫(yī)務人員反復認真學習醫(yī)保相關政策,并且進行了考核工作,將考核成績與個人利益分配掛鉤。

  四、基本X物制度

  對于就診或住院病人的.檢查、治療,我院嚴格按照《基本X物目錄》規(guī)定執(zhí)行。要求每位醫(yī)師嚴受執(zhí)業(yè)道德規(guī)范,切實做到合理檢查、合理用X、合理施治、合理收費,能用價格低的X品則不用價格高的X品,切實減輕農民醫(yī)療費用負擔。X庫X品備貨達到目錄規(guī)定的90%以上。嚴格控制了處方用X量,住院病人用X不超過3日量,出院病人帶X不超過7日量,嚴禁開大處方、人情方和濫用X物,且出院帶X天數不得超過實際住院天數。嚴格按照規(guī)定進行檢查,堅決杜絕一人醫(yī)保,全家用X的現象。

  五、醫(yī)療費用控制

  我院嚴格按照省、市、區(qū)物價、衛(wèi)生、財政等部門聯合制定的收費標準進行收費。X抓內涵建設,提高服務質量,縮短病人平均住院日,嚴格控制住院費用。

  六、醫(yī)療幫扶

  今年市、區(qū)衛(wèi)生局加大了醫(yī)療幫扶力度,市傳染病醫(yī)院、區(qū)一醫(yī)院均有專家、教授下鄉(xiāng)進行醫(yī)療幫扶工作,對提高一線醫(yī)療人員X知識水平,完善知識結構,更新最新X動態(tài),均有很大的幫助。

  七、目前存在的不足

  1、由于經費不足,有些醫(yī)療設備得不到及時維修或更新,一定程度上影響了相關業(yè)務的深入開展,XX發(fā)展的后勁不足

  2、高年資中醫(yī)師對于電腦掌握不佳,未能實現全部電子處方,對于完善門診統(tǒng)籌有一定阻力。

  3、發(fā)現個別醫(yī)師存在門診處方不合格現象,包括處方格式不合格,門診抗菌X物使用比列大于20%等等。

  八、今后努力方向

  我院一定以此次醫(yī)院等級評審暨年度考核為契機,在上級業(yè)務主管部門的領導下,嚴格遵守《醫(yī)療機構管理條例》,強化管理措施,優(yōu)化人員素質,求真務實,開拓創(chuàng)新,不斷提高醫(yī)療服務質量和技術服務水平。

  數據安全自查整改報告 篇15

  20xx年第一季度醫(yī)療質量自查報告及整改措施根據醫(yī)療機構醫(yī)療質量安全整頓活動的要求,我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查,F就自查結果及整改意見、措施和具體整改責任落實匯報如下:

  一、我院醫(yī)療質量、安全管理基本情況回顧:

 。ㄒ唬┪以河薪∪陌踩芾眢w系,職責明確,責任到人。我們制定了醫(yī)療質量及安全管理方案與考核標準,健全完善了各項醫(yī)療管理制度職責。醫(yī)療質量管理按照管理方案和考核標準的要求,定期深入科室進行監(jiān)督檢查,督促核心制度的落實,檢查結果以質量分的形式與醫(yī)院績效考核方案掛鉤,有效地促進了醫(yī)療質量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進。

 。ǘ┘訌娏酸t(yī)療質量和醫(yī)療安全教育,醫(yī)務人員的安全意識不斷提高。

  我們通過安全大會的形式,對全員進行質量安全教育,并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓和考核。舉辦了“醫(yī)療質量安全”等培訓。安全檢查檢查結束后,院質量控制科召開會議,認真研究分析檢查中發(fā)現的問題和糾紛隱患,找出核心問題和整改措施,然后召開科長、護士長、業(yè)務骨干會議進行質量講評,有效促進了醫(yī)療質量的提高。加強三基、三嚴的培訓與考核,按照年初三基培訓考核計劃,各科室每季度必須考核一次,醫(yī)務科、護理部每半年必須舉辦一次全院X的三基考核,參考率、合格率務必達95%以上。

 。ㄈ┙∪朔婪夺t(yī)療事故糾紛、防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件的預案,建立了醫(yī)療糾紛防范和處理機制。

 。ㄋ模┳o理管理方面

 。1)護理管理組織

  能夠嚴格按照《護士條例》規(guī)定實施護理管理工作,組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》,確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。

 。2)護理人力資源管理

  每年制定護士在職培訓計劃,包括三基學習、業(yè)務講座、護理查房等。按計劃認真執(zhí)行完成。

  (3)臨床護理管理

  樹立人X化服務理念,確保將患者知情同意落到實處。對圍手術期患者實施術前訪視和術后回訪,設計了規(guī)范的計劃。各科室高度重視健康教育工作,制定了健康教育內容。

 。ㄎ澹⑨t(yī)院感染管理

 。1)建立健全了醫(yī)院感染管理組織根據國家《醫(yī)院感染管理辦法》,我院建立和完善了醫(yī)院感染控制小組。

 。2)醫(yī)院感染控制管理組織的工作職責得到了落實

  我院根據實際情況和任務要求,每年制定醫(yī)院感染管理工作計劃,做到組織落實、責任到人。每年召開醫(yī)院感染管理會議,總結近期醫(yī)院感染管理工作情況,解決日常工作中發(fā)現的帶有普遍X的問題,布置下一時期的工作重點。

 。3)加強了醫(yī)院感染管理知識的.培訓,不斷提高醫(yī)護人員的醫(yī)院感染控制和消毒隔離意識

  (4)認真開展了醫(yī)院感染控制與消毒隔離監(jiān)測工作,降低了醫(yī)院感染率,從未發(fā)生醫(yī)院感染爆發(fā)流行現象。加強了一次X使用用品的管理。各科室嚴格執(zhí)行“一次X使用無菌醫(yī)療用品管理辦法”,一次X使用醫(yī)療、衛(wèi)生用品由設備科統(tǒng)一購進、儲存和發(fā)放,“三X”齊全。各科室按需領取,做到先領先用,有效期內使用。一次X使用用品用后,由專人集中回收,禁止重復使用和回流市場。

  二、存在問題:

 。ㄒ唬┠承┽t(yī)療管理制度還有落實不夠的地方。

  個別醫(yī)務人員質量安全意識不夠高,對首診醫(yī)師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實,病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全,對手術病人的風險評估,僅限于術前討論或術前小結中,還沒建立起書面的風險評估制度。

 。ǘ┛咕鶻物的應用仍存在不合理的想象。

  個別醫(yī)務人員抗菌X物使用不合理,普通感冒也使用抗生素;外科圍手術期預防用X不合理,抗生素應用檔次過高,時間過長。

 。ㄈ┳≡翰v書寫中還存在不少問題。

  1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽X化驗結果缺少分析,查房內容分析少,有的象記流水帳。

  2、存在知情同意書漏簽字、自費用X未簽知情同意書。

  三、整改措施:

  (一)進一步加強質量安全教育,提高醫(yī)務人員的安全、質量意識。

  醫(yī)務人員普遍存在重視X知識而輕視質量管理知識的學習,質量管理知識缺乏,質量意識不強,這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用與日常醫(yī)療工作中,就很難保X質量目標的實現。質量管理是一門學科,要想提高醫(yī)療質量,不但要學習醫(yī)學理論、醫(yī)療技術,還要學習質量管理的基本知識,不斷更新質量管理理念,適應社會的需求。只有使醫(yī)務人員樹立起正確的質量管理意識,掌握質量管理方法,才能變被動的質量控制為主動的自我質量控制。因此,培訓全體醫(yī)務人員質量管理知識,增強質量意識是提高醫(yī)療質量的基礎工作之

  首先要加強醫(yī)療相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設,匯編了各種法律法規(guī)、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫(yī)院工作人員崗位職責》、《醫(yī)院常用法律法規(guī)選編》、《醫(yī)療質量與安全管理手冊》,醫(yī)務人員務必掌握相關法律法規(guī)、核心制度、人員職責,2013年3月份組織一次全員醫(yī)技、法規(guī)、制度、職責等有關知識的考核,成績記入個人檔案。加強醫(yī)務人員的質量管理基本知識的學習,提高醫(yī)務人員的質量意識、安全意識與防范意識。

 。ǘ┘哟蟊O(jiān)督檢查力度,保X核心制度的落實。

  1、醫(yī)務科要進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作,這項工

  作對于提高醫(yī)療質量是很好的措施,但是要注重實效,不能流于形式,對查到的問題除了當面講解以外,對屢犯的一定要通過經濟處罰,給予懲戒。

  2、要加強三基訓練與考核,要不斷完善考核辦法,嚴肅考核紀律,注重考核的實效,不能流于形式?剖邑撠熑艘匾暼柧,要經常對醫(yī)務人員講三基學習的重要X,這對提高醫(yī)務人員的技術水平至關重要。

  3、加強病案質量的管理。

  要進一步健全相關制度及病歷檢查標準,以制定獎懲辦法,保X住院病歷的及時歸檔和安全流轉。

  4、進一步加強醫(yī)院感染的X。

  要進一步在醫(yī)院感染病例監(jiān)測、消毒滅菌效果監(jiān)測、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測等工作上下大功夫,嚴格執(zhí)行各項醫(yī)院感染管理制度,要將工作做細,不能應付。要進一步加大醫(yī)院感染知識的培訓和宣傳力度,讓每個醫(yī)務人員都要認識到醫(yī)院感染控制的重要X,自覺遵守無菌X作技術,做好個人控制環(huán)節(jié)。發(fā)揮科室醫(yī)院感染控制小組的職責,配合院感辦積極開展工作,杜絕醫(yī)院感染事件的漏報。

  5、進一步加強抗菌X物的使用管理。

  根據衛(wèi)生部《進一步加強抗菌X物臨床應用的管理》通知精神,制定我院具體實施辦法及獎懲制度,注重X圍手術期預防用X情況。要進一步落實抗菌X物分級管理制度,在門診工作站設置處方權限,保X制度的落實。提高細菌培養(yǎng)、X敏試驗率,保X合理使用抗抗菌X物。

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