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應(yīng)收會計工作職責(zé)

時間:2023-10-02 18:25:40 工作職責(zé) 我要投稿

(熱)應(yīng)收會計工作職責(zé)15篇

應(yīng)收會計工作職責(zé)1

  1、客戶回款及訂單審核,編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;

(熱)應(yīng)收會計工作職責(zé)15篇

  2、對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

  3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的`客戶進行重點跟蹤,及時與客戶對帳,查明原因;

  4、維護銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實際和預(yù)算對比分析,以及銷售財務(wù)報表的編制;

  5、制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;

應(yīng)收會計工作職責(zé)2

  1、負責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

  2、負責(zé)新房各類退款的審核;

  3、負責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

  4、負責(zé)二手各類退款的.審核;

  5、梳理和優(yōu)化各類退款流程,形成標準化文件;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)3

  1、應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

  2、應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

  3、預(yù)收賬款的核對整理;

  4、每月對應(yīng)的AP/AR模塊的報表生成及核對分析;

  5、展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的'核對,預(yù)提工作;

  6、開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作

  7、根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)4

  1、應(yīng)收帳款立帳管理,保證賬實相符;

  2、應(yīng)收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;

  3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性;

  5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的.提列;

  6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;

  7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

  8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)收會計工作職責(zé)5

  1、制作和維護客戶信息登記表,認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳

  2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔

  3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報

  4、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析,收入合同的`審核,登記臺賬和合同保管

  5、負責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù),并督促執(zhí)行

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會計工作職責(zé)6

  1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

  2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

  3、例行稅務(wù)事務(wù)處理,包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

  4、年度工商年檢;

  5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

  6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

  7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;

  8、完成上級臨時安排的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)7

  1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;

  2、開具增值稅發(fā)票;

  3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的.各種報表的填制及分析工作;

  4、應(yīng)收賬款的對帳工作,做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行回款管理,應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責(zé)8

  1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實相符。

  2、認真核對客戶回款,做好回款確認工作。

  3、負責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。

  4、負責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù),做出業(yè)績快報及業(yè)績進度報表,提交業(yè)務(wù)部門。

  5、根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿,準確登錄各類明細賬。

  6、按照公司制度管理直營店的費用,資金,開具發(fā)票等情況,有異常情況提交上司。

  7、按照公司財務(wù)制度,做好費用審核工作及整理會計憑證的`裝訂,按期與銀行對賬,做到賬實相符。

  8、負責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

  9、完成上司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)9

  1、負責(zé)公司日常的財務(wù)工作,協(xié)助處理帳務(wù)。

  2、編制記帳憑證,對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。

  4、按時完成相關(guān)財務(wù)的報表

  5、市場銷售數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)10

  1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

  2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;

  3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況,在系統(tǒng)進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

  4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進回款;

  5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;

  6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的.整理、歸檔保存工作;

  7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷,跟進廠家未核費用;

  7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)11

  1、每月提交本月開票計劃,收入預(yù)測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表;

  2、負責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入,確保與實際銷售收入,活動扣點、商場費用等金額準確,與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的'問題,保證收款、開票等工作的及時性、準確性;

  3、負責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

  4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作,包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

  5、負責(zé)相應(yīng)會計憑證的記賬處理,確保附件、單據(jù)裝訂完整,保證會計資料真實、合法和完整;

  6、負責(zé)與客戶的往來對賬工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)12

  1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的.合法性、準確性,審核原材料、運費等應(yīng)付賬款。

  2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

  3、審核付款單、報銷單的準確性;

  4、負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

  5、編制付款和費用憑證;

  6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜。

應(yīng)收會計工作職責(zé)13

  1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理,督促業(yè)務(wù)部門及時回款,避免資金風(fēng)險;

  2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù),完成賬務(wù)處理,要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤,賬務(wù)處理及時正確。

  3、定期核算對帳務(wù),確保帳證、帳實相符,無未處理帳務(wù),無不明原因差異;

  4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證,并及時入帳、存檔、登記;

  5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對,協(xié)調(diào)處理差異,確保帳相符。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)14

  1、負責(zé)與客戶對賬;

  2、負責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

  3、負責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用;

  4、負責(zé)出季度,年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

  5、負責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù),每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

  6、負責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

  7、負責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的`任務(wù)回款進行核對;

  8、負責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單,進行及時審核、入賬;

  9、負責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細并發(fā)給出納進行開票;

  10、負責(zé)登記線上渠道服務(wù)費臺賬;

  11、負責(zé)商標,檢測報告,資質(zhì),銷售合同的管理

  12、負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計工作職責(zé)15

  1、負責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

  2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;

  3、做好客戶往來賬的`管理及督促業(yè)務(wù)員進行賬款催討;

  4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;

  5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

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