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應(yīng)收會計工作職責(zé)

時間:2023-10-12 15:22:28 工作職責(zé) 我要投稿

應(yīng)收會計工作職責(zé)15篇(優(yōu)秀)

應(yīng)收會計工作職責(zé)1

  1.對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

應(yīng)收會計工作職責(zé)15篇(優(yōu)秀)

  2.認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的`審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺賬(按合同號);

  3.保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認(rèn)的對賬單);

  4.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;

  5.對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時與客戶對賬,查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2

  1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

  2. 負(fù)責(zé)財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理,定期整理、裝訂會計憑證等財務(wù)資料;

  3. 負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對,銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的'收集整理、存檔,每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

應(yīng)收會計工作職責(zé)3

  1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理,督促業(yè)務(wù)部門及時回款,避免資金風(fēng)險;

  2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù),完成賬務(wù)處理,要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤,賬務(wù)處理及時正確。

  3、定期核算對帳務(wù),確保帳證、帳實(shí)相符,無未處理帳務(wù),無不明原因差異;

  4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證,并及時入帳、存檔、登記;

  5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對,協(xié)調(diào)處理差異,確保帳相符。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)4

  1.根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)

  2.了解客戶付款流程并及時跟進(jìn)回款進(jìn)度

  3.與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜

  4.按照公司流程核銷收款

  5.在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

  6.其他相關(guān)的財務(wù)工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)5

  1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

  2.及時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。

  3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

  4.及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

  5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。

  6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

  7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管,做好開票、收款審核工作

  2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收,對逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析

  3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

  4、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊的保管

  5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作

  6、負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目保函工作,督促保函到期收回,并及時辦理資金解凍

應(yīng)收會計工作職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

  2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實(shí)、準(zhǔn)確的核對情況;

  3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的'文件、報告;

  4、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

  5、負(fù)責(zé)合同管理;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)8

  1.編制銷售臺賬明細(xì)表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進(jìn)措施建議;

  2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

  3.核對每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報表,定期與客戶進(jìn)行對賬;

  4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;

  5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

  6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

  7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉儲費(fèi)合同;

  8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

  9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

  10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同,并及時更新;

  11.整理每月記賬憑證并裝訂;

  12.負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會計工作職責(zé)9

  1、應(yīng)收賬款對賬,催賬工作,完成應(yīng)收量化指標(biāo);

  2、應(yīng)收賬款核銷,及應(yīng)收記錄維護(hù);

  3、每月制做應(yīng)收報告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);

  4、制作月末預(yù)收賬款余額表,代墊余額表;

  5、拜訪客戶,并提交制式化報告。

應(yīng)收會計工作職責(zé)10

  1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。

  2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對工作,及時將單據(jù)歸類保存。

  3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

  4、能負(fù)責(zé)對帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

  5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

  6、費(fèi)用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的.真實(shí)性、合理性。

  7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)11

  1.應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

  2.應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

  3.預(yù)收賬款的核對整理;

  4.每月對應(yīng)的AP/AR模塊的報表生成及核對分析;

  5.展會結(jié)束后的.發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對,預(yù)提工作;

  6.開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作

  7.根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)店鋪的.銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作;

  2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤,保證按時回款,應(yīng)收賬款核對;

  3、負(fù)責(zé)店鋪的報銷單審核與入賬,賬扣費(fèi)用發(fā)票的跟催與入賬;

  4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的進(jìn)銷存;

  5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作,并對所有科目負(fù)責(zé),期末結(jié)賬。

  6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)13

  1、及時、準(zhǔn)確與客戶核對往來;

  2、與客戶發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對;

  3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;

  4、收款單,付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

  5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

  6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點(diǎn);

  7、憑證打印及整理裝訂;

  8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;

應(yīng)收會計工作職責(zé)14

  1、審核標(biāo)識事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等,根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時編制會計憑證;

  2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況,做好開票安排;

  3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對賬;

  4、定時檢查用友往來科目余額,應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的.催收;

  5、及時編制上月應(yīng)收管理報表,并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;

  6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

  7、標(biāo)識事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算;

  8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識事業(yè)部財務(wù)管理報表;

  9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)15

  1、應(yīng)收賬款管理:審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對賬;進(jìn)行賬齡分析,控制風(fēng)險應(yīng)收,跟進(jìn)資金回籠;

  2、核算提成、獎金:負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;

  3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析:定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

  4、賬務(wù)處理:根據(jù)會計核算要求,負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理,收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

  5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的`其他工作。

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