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審計現(xiàn)場保密制度

時間:2024-03-25 14:24:05 保密制度 我要投稿
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審計現(xiàn)場保密制度

為了加強審計保密工作,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》,結(jié)合我單位實際,特制定本制度:

審計現(xiàn)場保密制度

(一)全局工作人員必須嚴格遵守保密制度,切實做到不該說的機密,絕對不說;不該問的機密,絕對不問;不該看的機密,絕對不看;不在不利于保密的地方存放機密文件資料;不攜帶機密材料出入公共場所和探親訪友;不用公用電話、明碼電報、書信件傳達密事項;不私存機密文件、報表、圖紙等材料;要時刻提高警惕,嚴格保密紀律。

(二)加強保密文件、資料的日常管理,健全手續(xù)。保密文件、資料的收發(fā)、傳閱一律由機要人員承辦。各科室、直屬單位應(yīng)指定專人承辦文件管理和保密工作。對收到的文件要認真清點、登記、編號,按規(guī)定的范圍和程序傳閱、辦理、閱辦完畢,及時退回辦公室。

(三)秘密文件、資料要認真保管、確保安全,未經(jīng)批準嚴禁攜帶秘密文件、資料外出。

(四)秘密文件要及時送領(lǐng)導(dǎo)批示,緊急密件、密電要隨到隨送、不過夜;一般密件要在三五天內(nèi)處理完畢。

(五)審計人員外出參加會議帶回秘密文件、資料要交辦公室登記保存,個人不得長期存放。

(六)查閱秘密文件、資料、檔案,要認真遵守保密規(guī)定和有關(guān)制度,未經(jīng)批準,任何單位和個人不得查閱摘錄和引用。

(七)翻印、復(fù)印文件、資料要嚴格遵守保密規(guī)定,對翻印的文件,資料要嚴格登記翻印時間、份數(shù)和發(fā)放范圍,并和原文件一樣進行嚴格管理。

(八)印制秘密文件、資料時,要到指定的印刷廠印刷,不準在社會上的印刷廠和營業(yè)場所印刷。

(九)機要人員和文秘人員對收到和發(fā)出的文件要按規(guī)定進行清退。凡銷毀的保密文件、資料、各科室必須交回辦公室由機要人員親自到指定地點銷毀。

(十)凡不宜公開的人事工作業(yè)務(wù)等重要事項,不得向無關(guān)人員泄露。

(十一)凡制發(fā)的密級文件、資料,需要提前解密的,由制發(fā)科室提出意見,送辦公室主作審核,由主管領(lǐng)導(dǎo)批準方可解密。

(十二)發(fā)送新聞單位宣傳報道的稿件,凡涉及人事工作業(yè)務(wù)和引用內(nèi)部統(tǒng)計數(shù)字、資料的,必須經(jīng)科室負責(zé)人同意,并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

(十三)對違反保密紀律造成損失、泄密的人員,給予批評教育;情節(jié)嚴重的,給予黨紀、政紀處分;有意泄密并構(gòu)成犯罪的要追究其法律責(zé)任。

審計部保密制度2015-12-16 12:59 |  #2樓

為了貫徹上級和《************公司保密制度》精神,結(jié)合本部門實際情況,特制定保密規(guī)定如下:

第一條 保密工作涉及國家和企業(yè)的安全與利益,意義重大,因此要把保密工作列入重要議事日程,要定期檢查及時研究,布置和總結(jié)保密工作。

第二條 審計部主任負責(zé)本部門保密工作的全面領(lǐng)導(dǎo),由負責(zé)部門檔案管理的審計員兼職保密員做好日常保密工作。

1、每半年利用部門會議進行一次保密教育。

2、傳達重要文件,召開重要會議前必須對參加人員進行保密教育。

3、對抽調(diào)參加外審人員,要事先對他們進行保密教育,使他們遵守出差保密手則,嚴禁攜帶機密文件,資料到公共場所。

4、涉及機密工作人員調(diào)人工作時,切實辦好交接手續(xù)。

第三條 密級程度劃分,保密范圍,嚴格管理文件和資料。

絕密:

1、參與企業(yè)重大事項會議決策及相關(guān)計劃方案、總結(jié)報告等。


2、參與經(jīng)濟責(zé)任等重大審計事項的知情內(nèi)容。 機密:

1、企業(yè)內(nèi)部專項審計方案、報告;

2、參與了解掌握企業(yè)的一般性商業(yè)機密。

秘密:

1、部門工作計劃、總結(jié)、報表、會議記錄; 2、臨時一般性審計相關(guān)工作。

第四條 關(guān)于重要資料的保管、借查與贈送的規(guī)定: 1、凡屬保密范圍內(nèi)的一切數(shù)字和文字資料、圖表均由可靠人員負責(zé)整理,資料管理人員對自己所管理的資料必須逐頁逐份進行登記編號,分門別類、妥善保管,不得遺失。 2、機密資料,圖表不得外借。如其它單位確屬需要參考時,須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)請示公司總經(jīng)理批準后方能借閱。

第五條 關(guān)于宣傳報導(dǎo)

凡涉及公司秘密的相關(guān)審計內(nèi)容、數(shù)字經(jīng)驗、宣傳報道,必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可發(fā)表。

第六條 嚴格制度,加強文件、印信的使用保管。存放文件、印章的地方,必須保證安全。部門公章和工程決算審核章分別放在主任或副主任手中保管使用。

第七條 對失、泄密事件要認真追查,嚴肅處理,并迅速報告公司委保密委員會處理。

第八條 保密原則

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1、對黨和國家機密,不該說的不說,不該問的不問,不該看的不看。

2、不在私人通信中涉及機密,不在非保密本記錄機密事宜,不在無關(guān)場合談?wù)摍C密。

3、不帶機密文件游公共場所或探親訪友。

4、不準利用工作之便私抄機密材料,不準將機密文件借給無關(guān)人員,不準用公用電話、明碼電報管理機密事宜。 5、發(fā)生丟失印簽,絕密、機密文件,圖紙,要立即組織查批,并報告公司和上級保密委員會,丟失責(zé)任者要寫出書面報告,以便備查。

第九條 保密任務(wù)

1、掌握和貫徹保密法令,決定及指示;

2、制定、審查保密制度與保密計劃并督促其執(zhí)行; 3、凡個人經(jīng)辦的一切機密文件,資料必須做到:收到有登記,移辦有手續(xù);保管有目錄,借用有期限;印刷有準數(shù),鑒印有票據(jù);發(fā)送有簽字,歸檔有根據(jù);工作有檢查,過程有程序。

4、加強保密教育;

5、檢查工作人員遵守或執(zhí)行保密法令制度和規(guī)定的情況。

臨朐縣公路局財務(wù)審計保密制度2015-12-16 15:57 |  #3樓

一、財務(wù)審計人員必須嚴格遵守黨和國家規(guī)定的十項保密守則。

二、凡收到的文件、資料,揭發(fā)的檢舉信件,群眾來訪記錄等,由專人登記、閱辦后及時歸檔,不得個人留存。

三、財務(wù)審計人員在審計過程中掌握的被審單位的違紀問題及有關(guān)資料,在未做處理前,除向組織和上級反映外,不得隨意泄露。

四、財務(wù)審計檔案不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,不得隨意攜帶外出或私自轉(zhuǎn)借他人,嚴防失密、泄密。

五、要經(jīng)常檢查保密安全措施,下班前注意收好文件,資料,關(guān)好門窗,鎖好辦公桌、檔案櫥,做好安全、防盜工作。

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